Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к муниципальной программе "Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности
в Ирбитском муниципальном образовании
до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Ирбитском муниципальном образовании до 2027 года"
N стр. |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
|
|
8 |
|
|
1 |
Всего по муниципальной программе , в том числе: |
548 697 609,47 |
179 149 902,17 |
231 445 707,30 |
57 291 200,00 |
52 688 600,00 |
28 122 200,00 |
х |
2 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
3 |
Областной бюджет |
125 642 300,00 |
48 826 000,00 |
71 961 700,00 |
1 618 200,00 |
1 618 200,00 |
1 618 200,00 |
х |
4 |
Местный бюджет |
423 055 309,47 |
130 323 902,17 |
159 484 007,30 |
55 673 000,00 |
51 070 400,00 |
26 504 000,00 |
х |
5 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
6 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||
7 |
Всего по программе, в том числе: |
145 251 736,98 |
32 913 495,98 |
84 838 241,00 |
12 500 000,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
|
8 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
9 |
Областной бюджет |
55 543 700,00 |
0,00 |
55 543 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
10 |
Местный бюджет |
89 708 036,98 |
32 913 495,98 |
29 294 541,00 |
12 500 000,00 |
15 000 000,00 |
0,00 |
х |
11 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
12 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
13 |
|
403 445 872,49 |
146 236 406,19 |
146 607 466,30 |
44 791 200,00 |
37 688 600,00 |
28 122 200,00 |
|
14 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
15 |
Областной бюджет |
70 098 600,00 |
48 826 000,00 |
16 418 000,00 |
1 618 200,00 |
1 618 200,00 |
1 618 200,00 |
х |
16 |
Местный бюджет |
333 347 272,49 |
97 410 406,19 |
130 189 466,30 |
43 173 000,00 |
36 070 400,00 |
26 504 000,00 |
х |
17 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
18 |
Подпрограмма 1 "Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Ирбитского МО" |
|||||||
19 |
Всего по подпрограмме 1, в том числе: |
223 647 700,73 |
114 191 723,53 |
94 859 577,20 |
10 654 000,00 |
3 254 400,00 |
688 000,00 |
|
20 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
21 |
Областной бюджет |
59 178 100,00 |
47 993 400,00 |
9 120 700,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
х |
22 |
Местный бюджет |
164 469 600,73 |
66 198 323,53 |
85 738 877,20 |
9 966 000,00 |
2 566 400,00 |
0,00 |
х |
23 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
24 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||
25 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
26 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
27 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
28 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
29 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
30 |
Мероприятие 1 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1, 1.1.1.3 |
31 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
32 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
33 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
34 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
35 |
Мероприятие 2 Строительство сооружений биологической очистки сточных вод |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1, 2.2.1.7 |
36 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
37 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
38 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
39 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
40 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
41 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
223 647 700,73 |
114 191 723,53 |
94 859 577,20 |
10 654 000,00 |
3 254 400,00 |
688 000,00 |
х |
42 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
43 |
Областной бюджет |
59 178 100,00 |
47 993 400,00 |
9 120 700,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
х |
44 |
Местный бюджет |
164 469 600,73 |
66 198 323,53 |
85 738 877,20 |
9 966 000,00 |
2 566 400,00 |
0,00 |
х |
45 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Мероприятие 3 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам проживающим на территории Свердловской области меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги |
3 891 700,00 |
1 099 700,00 |
728 000,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
1.1.1.2 |
47 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
48 |
Областной бюджет |
3 891 700,00 |
1 099 700,00 |
728 000,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
688 000,00 |
х |
49 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
50 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
51 |
Мероприятие 4 Капитальный и текущий ремонт объектов водоснабжения |
49 476 082,98 |
24 404 105,78 |
25 071 977,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.1, 1.1.1.3, 2.2.1.5 |
52 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
53 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
54 |
Местный бюджет |
49 476 082,98 |
24 404 105,78 |
25 071 977,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
55 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
56 |
Мероприятие 5 Экспертиза сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса |
350 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
1.1.1.3 |
57 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
58 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
59 |
Местный бюджет |
350 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
х |
60 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
61 |
Мероприятие 6 Расходы на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в том числе на погашение обязательств по расчетам за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы |
139 793 020,00 |
81 008 720,00 |
58 784 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1.3 |
62 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
63 |
Областной бюджет |
55 286 400,00 |
46 893 700,00 |
8 392 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
64 |
Местный бюджет |
84 506 620,00 |
34 115 020,00 |
50 391 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
65 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
71 |
Мероприятие 7 Приобретение спец. техники и дополнительного оборудования для коммунального хозяйства и благоустройства |
29 656 897,75 |
7 399 197,75 |
9 925 300,00 |
9 866 000,00 |
2 466 400,00 |
0,00 |
1.1.2.1 |
72 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
73 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
74 |
Местный бюджет |
29 656 897,75 |
7 399 197,75 |
9 925 300,00 |
9 866 000,00 |
2 466 400,00 |
0,00 |
х |
75 |
администрация Ирбитского МО |
9 866 000,00 |
0,00 |
9 866 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
76 |
Килачевская территориальная администрация |
59 300,00 |
0,00 |
59 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
77 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
78 |
Мероприятие 30 Актуализация схемы теплоснабжения (изготовление электронной модели системы теплоснабжения) Ирбитского муниципального образования |
480 000,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
79 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
80 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
81 |
Местный бюджет |
480 000,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
82 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
83 |
Подпрограмма 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ирбитского МО" |
|||||||
84 |
Всего по подпрограмме 2, в том числе: |
121 709 329,61 |
37 824 588,61 |
38 984 741,00 |
18 300 000,00 |
20 800 000,00 |
5 800 000,00 |
х |
85 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
86 |
Областной бюджет |
6 367 100,00 |
0,00 |
6 367 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
87 |
Местный бюджет |
115 342 229,61 |
37 824 588,61 |
32 617 641,00 |
18 300 000,00 |
20 800 000,00 |
5 800 000,00 |
х |
88 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
89 |
1. Капитальные вложения |
|
||||||
90 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
72 200 216,98 |
32 913 495,98 |
25 786 721,00 |
5 500 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
х |
91 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
92 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
93 |
Местный бюджет |
72 200 216,98 |
32 913 495,98 |
25 786 721,00 |
5 500 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
х |
93 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
94 |
Мероприятие 8 Строительство блочных газовых котельных, межпоселкового газопровода, установка котлов наружного размещения в Ирбитском муниципальном образовании |
72 200 216,98 |
32 913 495,98 |
25 786 721,00 |
5 500 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.1.3 |
95 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
96 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
97 |
Местный бюджет |
72 200 216,98 |
32 913 495,98 |
25 786 721,00 |
5 500 000,00 |
8 000 000,00 |
0,00 |
х |
98 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
99 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
100 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
49 509 112,63 |
4 911 092,63 |
13 198 020,00 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
5 800 000,00 |
х |
101 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
102 |
Областной бюджет |
6 367 100,00 |
0,00 |
6 367 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
103 |
Местный бюджет |
43 142 012,63 |
4 911 092,63 |
6 830 920,00 |
12 800 000,00 |
12 800 000,00 |
5 800 000,00 |
х |
104 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
105 |
Мероприятие 9 "Модернизация уличного освещения населенных пунктов территориальных администраций Ирбитского МО с использование энергоэффективных источников света", разработка ПСД, проверка и экспертиза. |
14 715 092,63 |
131 092,63 |
584 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
2.2.1.4. |
106 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
107 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
108 |
Местный бюджет |
14 715 092,63 |
131 092,63 |
584 000,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
х |
109 |
Бердюгинская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
110 |
Гаевская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
584 000,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
111 |
Горкинская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
112 |
Дубская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
х |
113 |
Зайковская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
114 |
Знаменская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
х |
115 |
Килачевское территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
116 |
Киргинская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
х |
117 |
Ключевская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
х |
118 |
Ницинская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
х |
119 |
Новгородовская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
120 |
Осинцевская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
х |
121 |
Пионерская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
122 |
Пьянковская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
х |
123 |
Ретневская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
700 000,00 |
0,00 |
х |
124 |
Речкаловская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
125 |
Рудновская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
126 |
Стриганская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
127 |
Фоминская территориальная администрация |
0,00 |
131 092,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
128 |
Харловская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
0,00 |
х |
129 |
Черновская территориальная администрация |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
130 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
131 |
Мероприятие 10 "Модернизация топливно-энергетических объектов Ирбитского МО " |
27 980 000,00 |
4 780 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
2.2.1.6 |
132 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
133 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
134 |
Местный бюджет |
27 980 000,00 |
4 780 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
5 800 000,00 |
х |
135 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
136 |
Мероприятие 11 "Оснащение муниципальных угольных котельных коммерческими узлами учета тепловой энергии" |
6 564 020,00 |
0,00 |
6 564 020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.8 |
137 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
138 |
Областной бюджет |
6 367 100,00 |
0,00 |
6 367 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
139 |
Местный бюджет |
196 920,00 |
0,00 |
196 920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
140 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
141 |
Мероприятие 36 "Проведение достоверности сметной стоимости на реализацию мероприятий по энергосбережению" |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.2.1.3 |
142 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
143 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
144 |
Местный бюджет |
250 000,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
145 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
146 |
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на территории Ирбитского МО" |
|||||||
147 |
Всего по подпрограмме 3, в том числе: |
17 147 333,00 |
3 583 333,00 |
3 040 000,00 |
3 310 000,00 |
3 607 000,00 |
3 607 000,00 |
х |
148 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
149 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
150 |
Местный бюджет |
17 147 333,00 |
3 583 333,00 |
3 040 000,00 |
3 310 000,00 |
3 607 000,00 |
3 607 000,00 |
х |
151 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
152 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||
153 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
154 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
155 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
156 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
157 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
158 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
159 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
17 147 333,00 |
3 583 333,00 |
3 040 000,00 |
3 310 000,00 |
3 607 000,00 |
3 607 000,00 |
|
160 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
161 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
162 |
Местный бюджет |
17 147 333,00 |
3 583 333,00 |
3 040 000,00 |
3 310 000,00 |
3 607 000,00 |
3 607 000,00 |
х |
163 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
164 |
Мероприятие 12 Взносы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в доле муниципального имущества |
15 154 000,00 |
2 950 000,00 |
2 700 000,00 |
2 970 000,00 |
3 267 000,00 |
3 267 000,00 |
3.3.1.1 |
165 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
166 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
167 |
Местный бюджет |
15 154 000,00 |
2 950 000,00 |
2 700 000,00 |
2 970 000,00 |
3 267 000,00 |
3 267 000,00 |
х |
168 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
169 |
Мероприятие 13 Услуги по подготовке отчета, содержащего сведения о размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги (базовый период и текущий период) |
1 660 000,00 |
300 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
1.1.1.2 |
170 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
171 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
172 |
Местный бюджет |
1 660 000,00 |
300 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
340 000,00 |
х |
173 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
174 |
Мероприятие 14 Выполнение работ по сносу муниципального аварийного жилого фонда, разработка проектно-сметная документация на снос муниципального аварийного жилого фонда |
333 333,00 |
333 333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.3.1.2 |
175 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
176 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
177 |
Местный бюджет |
333 333,00 |
333 333,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
178 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
179 |
Подпрограмма 4 "Развитие газификации в Ирбитском муниципальном образовании" |
|||||||
180 |
Всего по подпрограмме 4, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
181 |
Всего по муниципальной программе , в том числе: |
73 051 520,00 |
0,00 |
59 051 520,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
х |
182 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
183 |
Областной бюджет |
55 543 700,00 |
0,00 |
55 543 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
184 |
Местный бюджет |
17 507 820,00 |
0,00 |
3 507 820,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
х |
185 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
186 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||
187 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
73 051 520,00 |
0,00 |
59 051 520,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
х |
188 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
189 |
Областной бюджет |
55 543 700,00 |
0,00 |
55 543 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
190 |
Местный бюджет |
17 507 820,00 |
0,00 |
3 507 820,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
х |
191 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
192 |
Мероприятие 15 Строительство, реконструкция газораспределительных сетей в населенных пунктах Ирбитского МО и межпоселковых в газопроводов в Ирбитского МО Свердловской области, всего, из них: |
73 051 520,00 |
0,00 |
59 051 520,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.2.1 |
193 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
194 |
Областной бюджет |
55 543 700,00 |
0,00 |
55 543 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
195 |
Местный бюджет |
17 507 820,00 |
0,00 |
3 507 820,00 |
7 000 000,00 |
7 000 000,00 |
0,00 |
х |
196 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
197 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
198 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
199 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
200 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
201 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
202 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
203 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Ирбитского муниципального образования" |
|||||||
204 |
Всего по подпрограмме 5, в том числе: |
37 925 000,00 |
15 717 000,00 |
4 457 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
х |
205 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
206 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
207 |
Местный бюджет |
37 925 000,00 |
15 717 000,00 |
4 457 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
х |
208 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
209 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||
210 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
211 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
212 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
213 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
214 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
215 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
216 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
37 925 000,00 |
15 717 000,00 |
4 457 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
х |
217 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
218 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
219 |
Местный бюджет |
37 925 000,00 |
15 717 000,00 |
4 457 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
5 917 000,00 |
х |
220 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
221 |
Мероприятие 16 Организация мероприятий по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ирбитского муниципального образования |
15 100 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
5.5.1.1. |
222 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
223 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
224 |
Местный бюджет |
15 100 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
х |
225 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
226 |
Мероприятие 17 Организация сбора, транспортировки и утилизации отходов I и II класса опасности от населения Ирбитского МО |
500 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
5.5.1.2. |
227 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
228 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
229 |
Местный бюджет |
500 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
х |
230 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
231 |
Мероприятие 18 Организация мероприятий по охране и содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и водных объектов |
1 785 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
5.5.2.1. |
232 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
233 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
234 |
Местный бюджет |
1 785 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
357 000,00 |
х |
235 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
236 |
Мероприятие 19 Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого назначения |
4 500 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
5.5.2.2. |
237 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
238 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
239 |
Местный бюджет |
4 500 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
0,00 |
240 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241 |
Мероприятие 20 Организация и проведение экологических акций, конкурсов |
300 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
5.5.1.3. |
242 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
243 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
244 |
Местный бюджет |
300 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
60 000,00 |
х |
245 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
246 |
Мероприятие 21 Обустройство контейнерных площадок и контейнерного оборудования |
15 740 000,00 |
13 500 000,00 |
2 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.5.3.1. |
247 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
248 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
249 |
Местный бюджет |
15 740 000,00 |
13 500 000,00 |
2 240 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
250 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
251 |
Подпрограмма 6 "Восстановление и развитие внешнего благоустройства населенных пунктов Ирбитского муниципального образования". |
|||||||
252 |
Всего по подпрограмме 6, в том числе: |
75 216 726,13 |
7 833 257,03 |
31 052 869,10 |
12 110 200,00 |
12 110 200,00 |
12 110 200,00 |
х |
253 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
254 |
Областной бюджет |
4 553 400,00 |
832 600,00 |
930 200,00 |
930 200,00 |
930 200,00 |
930 200,00 |
х |
255 |
Местный бюджет |
70 663 326,13 |
7 000 657,03 |
30 122 669,10 |
11 180 000,00 |
11 180 000,00 |
11 180 000,00 |
х |
256 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
257 |
1. Капитальные вложения |
|
|
|
|
|||
258 |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
259 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
260 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
261 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
262 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
263 |
2. Прочие нужды |
|
|
|
|
|||
264 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе |
75 216 726,13 |
7 833 257,03 |
31 052 869,10 |
12 110 200,00 |
12 110 200,00 |
12 110 200,00 |
|
265 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
266 |
Областной бюджет |
4 553 400,00 |
832 600,00 |
930 200,00 |
930 200,00 |
930 200,00 |
930 200,00 |
х |
267 |
Местный бюджет |
70 663 326,13 |
7 000 657,03 |
30 122 669,10 |
11 180 000,00 |
11 180 000,00 |
11 180 000,00 |
х |
268 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
269 |
Мероприятие 22 Обеспечение бытовыми услугами (бани) население |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.6.2.1 |
270 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
271 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
272 |
Местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
273 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
274 |
Мероприятие 23 Организация и проведение конкурсов по благоустройству |
870 000,00 |
150 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
6.6.1.1 |
275 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
276 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
277 |
Местный бюджет |
870 000,00 |
150 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
180 000,00 |
х |
278 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
279 |
Мероприятие 24 Освещение мест отдыха (парки, скверы) в населенных пунктах Ирбитского МО |
8 917 856,84 |
1 340 556,84 |
1 637 300,00 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
1 980 000,00 |
6.6.1.1 |
280 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
281 |
Областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
Приложение 2 >> Приложение 2 |
|
Содержание Постановление Администрации Ирбитского муниципального образования Свердловской области от 11 июня 2024 г. N 595-ПА "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.