Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Кольчугинского района
от 19.06.2024 г. N 556
Изменения
в муниципальную программу "Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района", утверждённую постановлением администрации Кольчугинского района от 03.03.2021 N 204
1. В разделе I Программы строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Программы |
Общий объём финансирования Программы - 557 778,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 110 518,8 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 58 816,8 тыс. руб.; - областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб. 2023 год - 118 901,8 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 69 795,8 тыс. руб.; - областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб. 2024 год - 155 533,6 тыс. руб. в том числе: - районный бюджет - 5 500,0 тыс. руб.; - городской бюджет - 64 796,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 85 237,2 тыс. руб. 2025 год - 86 673,4 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 51 876,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб. 2026 год - 86 151,1 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 51 354,1 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб." |
2. В разделе V Программы:
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. В муниципальной программе отсутствует "разделе V"
2.1. В пункте 5.1. абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 8 552,3 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 3 035,5 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 2 148,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2026 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет.";
2.2. В пункте 5.2. абзац 4 изложить в следующей редакции:
"Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 549 226,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 109 150,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 57 448,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб.
2023 год - 115 866,3 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 66 760,3 тыс. руб.;
- областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб.
2024 год - 153 385,2 тыс. руб. в том числе:
- районный бюджет - 5 500,0 тыс. руб.;
- городской бюджет - 62 648,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 85 237,2 тыс. руб.
2025 год - 85 673,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 876,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.;
2026 год - 85 151,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 354,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.";
3. Раздел VII Программы изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне.
Общий объём финансирования Программы - 557 778,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2022 год - 110 518,8 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 58 816,8 тыс. руб.;
- областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб.
2023 год - 118 901,8 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 69 795,8 тыс. руб.;
- областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб.
2024 год - 155533,6 тыс. руб. в том числе:
- районный бюджет - 5 500,0 тыс. руб.;
- городской бюджет - 64 796,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 85 237,2 тыс. руб.
2025 год - 86 673,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 51 876,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.;
2026 год - 86 151,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 51 354,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
Структура затрат и источников финансирования по программе
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
||||||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
РБ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
РБ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района |
1 368,4 |
|
|
|
3 035,5 |
|
|
|
|
2 148,4 |
|
|
|
1 000, 0 |
|
|
|
1 000,0 |
|
|
|
|
8 552,3 |
|
|
|
Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района |
57 448,4 |
51 702,0 |
|
|
66 760,3 |
49 106,0 |
|
|
5 500,0 |
62 648,0 |
85 237,2 |
|
|
50 876,4 |
34 797,0 |
|
|
50 354,1 |
34 797,0 |
|
|
5 500,0 |
288 087,2 |
255 639,2 |
|
|
Итого |
58 816,8 |
51 702,0 |
|
|
69 795,8 |
49 106,0 |
|
|
5 500,0 |
64 796,4 |
85 237,2 |
|
|
51 876,4 |
34 797,0 |
|
|
51 354,1 |
34 797,0 |
|
|
5 500,0 |
296 639,5 |
255 639,2 |
|
|
"
4. В приложении N 1 к муниципальной программе:
4.1. В разделе I строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы |
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 8 552,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет; 2023 год - 3 035,5 тыс. руб. - городской бюджет; 2024 год - 2 148,4 тыс. руб. - городской бюджет; 2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет; 2026 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет." |
4.2. В разделе V таблицу "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Система подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
|||||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
||
Цель Подпрограммы: "Совершенствование организации дорожного движения на территории муниципального образования город Кольчугино" Задача Подпрограммы: "Обеспечение безопасности дорожного движения" | |||||||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 1.1. Ликвидация участков концентрации дорожно-транспортных происшествий или опасных участков сети автодорог общего пользования местного значения |
345,4 |
|
|
|
288,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
1 383,4 |
|
|
|
|
1.2. Оснащение аварийно-опасных участков искусственными неровностями |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Приобретение и установка дорожных знаков, опор |
251,0 |
|
|
|
348,6 |
|
|
|
251,0 |
|
|
|
251,0 |
|
|
|
251,0 |
|
|
|
1 352,6 |
|
|
|
|
1.4. Нанесение горизонтальной и вертикальной дорожной разметки |
373,0 |
|
|
|
295,6 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
300,0 |
|
|
|
1 568,6 |
|
|
|
|
1.5. Техническое обслуживание светофорных объектов |
399,0 |
|
|
|
198,0 |
|
|
|
199,0 |
|
|
|
199,0 |
|
|
|
199,0 |
|
|
|
1 194,0 |
|
|
|
|
1.6. Приобретение и установка дорожных ограждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.7. Оснащение автобусных остановок павильонами для ожидания (ремонт, замена не соответствующих техническим требованиям) |
|
|
|
|
1 773,2 |
|
|
|
883,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 657,1 |
|
|
|
|
1.8. Разработка проекта (схемы) организации дорожного движения |
|
|
|
|
132,1 |
|
|
|
264,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
396,6 |
|
|
|
|
1.9. Оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
1 368,4 |
|
|
|
3 035,5 |
|
|
|
2 148,4 |
|
|
|
1000,0 |
|
|
|
1 000,0 |
|
|
|
8 552,3 |
|
|
|
"
4.3. В разделе VII абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 8 552,3 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 1 368,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2023 год - 3 035,5 тыс. руб. - городской бюджет;
2024 год - 2 148,4 тыс. руб. - городской бюджет;
2025 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет;
2026 год - 1 000,0 тыс. руб. - городской бюджет."
5. В приложении N 2 к муниципальной программе:
5.1. В разделе I строку "Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы |
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 549 226,4 тыс. руб. в том числе по годам: 2022 год - 109 150,40 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 57 448,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб. 2023 год - 115 866,3 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 66 760,3 тыс. руб.; - областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб. 2024 год - 153 385,2 тыс. руб. в том числе: - районный бюджет - 5 500,0 тыс. руб.; - городской бюджет - 62 648,0 тыс. руб.; - областной бюджет - 85 237,2 тыс. руб. 2025 год - 85 673,4 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 50 876,4 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.; 2026 год - 85 151,1 тыс. руб. в том числе: - городской бюджет - 50 354,1 тыс. руб.; - областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб." |
5.2. В разделе V таблицу "Система подпрограммных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"Система подпрограммных мероприятий
(тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Направления и виды расходов |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Всего |
||||||||||||||||||||||||||
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
РБ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
ГБ |
ОБ |
ФБ |
ВБИ |
||||||||||||
Цель Подпрограммы: Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Задача: 1. Осуществление дорожной деятельности по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 1.1. Уборка территории муниципального образования (механизированным и ручным способом) |
36 000,0 |
|
|
|
36 000,0 |
|
|
|
|
35 630,0 |
|
|
|
41 130,0 |
|
|
|
41 130,0 |
|
|
|
189 890,0 |
||||||||||
1.2. Подготовка и обеспечение зимнего содержания дорог общего пользования местного значения, создание необходимых запасов материальных ресурсов |
|
|
|
|
5 500,00 |
|
|
|
5 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 000,00 |
||||||||||
1.3. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |
1 483,8 |
|
|
|
1 483,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 967,6 |
||||||||||
1.4. Прочие мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: |
3 980,3 |
|
|
|
2 915,7 |
|
|
|
|
2 200,0 |
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
1 200,0 |
|
|
|
11496,0 |
||||||||||
Ремонт и промывка ливневой канализации |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
|
|
|
500,0 |
||||||||||
Планировка ландшафта (удаление верхней части деревьев) |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
1 000,0 |
||||||||||
Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3 680,3 |
|
|
|
2 615,7 |
|
|
|
|
1900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
|
900,0 |
|
|
|
9 996,0 |
||||||||||
1.1. Организации ремонта (включая капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|
|
|
10 886,0 |
10 886,0 |
|
|
|
440,2 |
440,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 652,4 |
||||||||||
1.5. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.6. Осуществление дорожной деятельности по улучшению, ремонту проездов к дворовым территориям МКД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
1.7. Техническая инвентаризация, паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
502,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
502,9 |
||||||||||
Задача: 2. Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Проводимые мероприятия: 2.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
15 481,4 |
51 702,0 |
|
|
9 974,8 |
38 220,0 |
|
|
|
24 377,8 |
84 797,0 |
|
|
8 546,4 |
34 797,0 |
|
|
8 024,1 |
34 797,0 |
|
|
310 717,5 |
||||||||||
2.2. Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
итого |
57 448,4 |
51 702,0 |
|
|
66 760,3 |
49 106,0 |
|
|
5 500,0 |
62 648,0 |
85 237,2 |
|
|
50 876,4 |
34 797,0 |
|
|
50 354,1 |
34 797,0 |
|
|
549 226,4 |
"
5.3. Раздел VII изложить в следующей редакции:
"VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Общий объём финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 549 226,4 тыс. руб. в том числе по годам:
2022 год - 109 150,40 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 57 448,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 51 702,0 тыс. руб.
2023 год - 115 866,3 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 66 760,3 тыс. руб.;
- областной бюджет - 49 106,0 тыс. руб.
2024 год - 153 385,2 тыс. руб. в том числе:
- районный бюджет - 5 500,0 тыс. руб.;
- городской бюджет - 62 648,0 тыс. руб.;
- областной бюджет - 85 237,2 тыс. руб.
2025 год - 85 673,4 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 876,4 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
2026 год - 85 151,1 тыс. руб. в том числе:
- городской бюджет - 50 354,1 тыс. руб.;
- областной бюджет - 34 797,0 тыс. руб.
Объёмы финансирования Подпрограммы могут уточняться при формировании бюджета города Кольчугино на очередной финансовый год".
5.4. В разделе VIII таблицу "Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы" изложить следующим образом:
"Система показателей оценки эффективности и результативности подпрограммы
Наименование показателей |
Единица измерения |
Величина показателя в базовом году (2020) |
Целевое значение |
||||
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
Содержание у лично-дорожной сети |
тыс. м 2 |
1 050,000 |
1 474,971 |
1 507,900 |
1 050,000 |
1 050,000 |
1 050,000 |
Ремонт улично-дорожной сети в т.ч. за счет использования субсидии из областного бюджета: - объем финансирования - протяженность - тротуары - искусственные сооружения |
м 2
тыс. руб. км п.м. п.м. |
5 000 |
44 833,10
51702,0 7,354 - - |
41 363,50
38 220,0 5,206 373 - |
21 237,00
34 797,0 4,258 560 - |
5 000
34 797,0 4 500 - |
5 000
34 797,0 4 500 - |
Строительство автомобильных дорог в т.ч. за счет использования субсидии из областного бюджета: - объем финансирования - протяженность - тротуары - искусственные сооружения |
км
тыс. руб. км п.м. п.м. |
1
- - - - |
0
- - - - |
0
- - - - |
0,750
50000,00 0,750 750 - |
0
- - - - |
0
- - - - |
Паспортизация автомобильных дорог |
км |
5 |
98,474 |
26,415 |
5 |
5 |
5 |
Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям |
км |
- |
62,2 |
65,1 |
65,1 |
71,1 |
74,1 |
Доля автомобильных дорог местного значения, отвечающая нормативным требованиям |
% |
- |
49 |
50,1 |
50,1 |
54,72 |
57,03 |
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Кольчугинского района Владимирской области от 19 июня 2024 г. N 556 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.