Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 4
к постановлению администрации города
от 26.06.2024 N 504
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
N п/п |
Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) |
Ответственный исполнитель/ соисполнители муниципальной программы |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
в том числе |
||||||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Цель: реализация социальной политики, обеспечивающей доступность культурных благ и качественных услуг в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма; создание условий и возможностей для эффективной самореализации и раскрытия потенциала жителей города, формирование у населения активных жизненных позиций, пропагандирующих здоровый образ жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью | |||||||||||||
Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города | |||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Реализация управленческих функций в сфере социальной политики" (показатели 1-36) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
1 400 821,82 |
117 141,65 |
127 267,31 |
119 969,43 |
119 969,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
|
Итого по задаче 1 |
|
бюджет города |
1 400 821,82 |
117 141,65 |
127 267,31 |
119 969,43 |
119 969,43 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
91 647,40 |
549 884,40 |
Задача 2. Создание условий для развития культуры и искусства, обеспечения прав граждан на участие в культурной жизни города, реализации творческого потенциала жителей города, организации содержательного культурного досуга | |||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие культуры и искусства" (показатели 1, 5, 6, 25, 40) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
4 990 874,55 |
538 972,66 |
543 797,19 |
467 110,86 |
467 110,86 |
297 765,65 |
297 346,37 |
297 346,37 |
297 346,37 |
1 784 078,22 |
бюджет автономного округа |
2 000,00 |
500,00 |
1 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 633 747,66 |
483 345,77 |
517 297,19 |
442 110,86 |
442 110,86 |
297 765,65 |
272 346,37 |
272 346,37 |
272 346,37 |
1 634 078,22 |
|||
иные источники финансирования |
355 126,89 |
55 126,89 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
150 000,00 |
|||
2.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение жителей города услугами учреждений культуры" (показатели 1, 5, 6) |
муниципальные учреждения культуры |
всего |
144 622,84 |
12 458,74 |
14 120,40 |
11 890,20 |
11 743,50 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
федеральный бюджет |
1 328,23 |
275,80 |
395,13 |
397,90 |
259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
1 874,27 |
337,10 |
482,97 |
527,50 |
526,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
136 646,93 |
10 672,43 |
12 042,30 |
9 764,80 |
9 757,40 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
9 441,00 |
56 646,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 773,41 |
1 173,41 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
всего |
5 135 497,39 |
551 431,40 |
557 917,59 |
479 001,06 |
478 854,36 |
307 206,65 |
306 787,37 |
306 787,37 |
306 787,37 |
1 840 724,22 |
федеральный бюджет |
1 328,23 |
275,80 |
395,13 |
397,90 |
259,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
3 874,27 |
837,10 |
1 982,97 |
527,50 |
526,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
4 770 394,59 |
494 018,20 |
529 339,49 |
451 875,66 |
451 868,26 |
307 206,65 |
281 787,37 |
281 787,37 |
281 787,37 |
1 690 724,22 |
|||
иные источники финансирования |
359 900,30 |
56 300,30 |
26 200,00 |
26 200,00 |
26 200,00 |
0,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
150 000,00 |
|||
Задача 3. Создание условий для сохранения и популяризации культурных ценностей | |||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на развитие музейного дела" (показатели 1, 2, 6, 25, 40) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
694 863,71 |
68 793,16 |
72 423,86 |
63 060,75 |
63 060,75 |
46 250,00 |
42 363,91 |
42 363,91 |
42 363,91 |
254 183,46 |
бюджет города |
677 365,29 |
66 294,74 |
71 173,86 |
61 810,75 |
61 810,75 |
46 250,00 |
41 113,91 |
41 113,91 |
41 113,91 |
246 683,46 |
|||
иные источники финансирования |
17 498,42 |
2 498,42 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
7 500,00 |
|||
3.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение хранения, изучения и публикации музейных предметов и музейных коллекций" (показатели 1, 2) |
муниципальное бюджетное учреждение "Нижневартовский краеведческий музей имени Тимофея Дмитриевича Шуваева" |
всего |
32 060,17 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 383,40 |
2 860,53 |
2 860,53 |
2 860,53 |
17 163,18 |
бюджет автономного округа |
13 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
18 226,17 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
1 233,00 |
0,00 |
1 477,13 |
1 477,13 |
1 477,13 |
8 862,78 |
|||
|
Итого по задаче 3 |
|
всего |
726 923,88 |
70 026,16 |
73 656,86 |
64 293,75 |
64 293,75 |
47 633,40 |
45 224,44 |
45 224,44 |
45 224,44 |
271 346,64 |
бюджет автономного округа |
13 834,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
1 383,40 |
8 300,40 |
|||
бюджет города |
695 591,46 |
67 527,74 |
72 406,86 |
63 043,75 |
63 043,75 |
46 250,00 |
42 591,04 |
42 591,04 |
42 591,04 |
255 546,24 |
|||
иные источники финансирования |
17 498,42 |
2 498,42 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
0,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
1 250,00 |
7 500,00 |
|||
Задача 4. Создание условий для развития библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития общедоступных библиотек и обеспечения доступа населения к информации | |||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения" (показатели 1, 3, 6, 25, 40) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
2 697 990,29 |
279 872,19 |
309 414,52 |
254 265,44 |
254 265,44 |
178 800,00 |
157 930,30 |
157 930,30 |
157 930,30 |
947 581,80 |
бюджет автономного округа |
630,00 |
330,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 689 880,38 |
278 542,28 |
308 574,52 |
253 725,44 |
253 725,44 |
178 800,00 |
157 390,30 |
157 390,30 |
157 390,30 |
944 341,80 |
|||
иные источники финансирования |
7 479,91 |
999,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3 240,00 |
|||
4.2. |
Основное мероприятие "Модернизационное развитие общедоступных библиотек и обеспечение доступа населения к информации" (показатели 1, 3) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
49 815,19 |
5 315,00 |
5 472,80 |
5 466,80 |
4 889,70 |
2 120,89 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
федеральный бюджет |
1 618,70 |
464,71 |
425,79 |
407,40 |
320,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
6 323,70 |
1 545,49 |
1 718,51 |
1 731,80 |
1 327,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
41 872,79 |
3 304,80 |
3 328,50 |
3 327,60 |
3 241,00 |
2 120,89 |
2 950,00 |
2 950,00 |
2 950,00 |
17 700,00 |
|||
4.3. |
Региональный проект "Культурная среда" (показатель 26) |
муниципальное бюджетное учреждение "Библиотечно-информационная система" |
всего |
6 238,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
288,49 |
1 983,29 |
1 983,29 |
1 983,29 |
0,00 |
федеральный бюджет |
339,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
5 006,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
203,59 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
0,00 |
|||
бюджет города |
892,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
297,49 |
297,49 |
297,49 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 4 |
|
всего |
2 754 043,84 |
285 187,19 |
314 887,32 |
259 732,24 |
259 155,14 |
181 209,38 |
162 863,59 |
162 863,59 |
162 863,59 |
965 281,80 |
федеральный бюджет |
1 958,30 |
464,71 |
425,79 |
407,40 |
320,80 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
11 959,99 |
1 875,49 |
2 018,51 |
1 731,80 |
1 327,90 |
203,59 |
1 600,90 |
1 600,90 |
1 600,90 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 732 645,64 |
281 847,08 |
311 903,02 |
257 053,04 |
256 966,44 |
180 920,89 |
160 637,79 |
160 637,79 |
160 637,79 |
962 041,80 |
|||
иные источники финансирования |
7 479,91 |
999,91 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3 240,00 |
|||
Задача 5. Создание условий для развития дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи | |||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в детских школах искусств и в музыкальной школе" (показатели 4, 6, 27, 35, 36, 40) |
департамент по социальной политике администрации города |
всего |
4 682 566,76 |
427 624,75 |
464 777,93 |
411 653,56 |
411 653,56 |
312 025,44 |
294 981,28 |
294 981,28 |
294 981,28 |
1 769 887,68 |
бюджет города |
4 510 217,66 |
413 075,65 |
451 627,93 |
398 503,56 |
398 503,56 |
312 025,44 |
281 831,28 |
281 831,28 |
281 831,28 |
1 690 987,68 |
|||
иные источники финансирования |
172 349,10 |
14 549,10 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
78 900,00 |
|||
5.2. |
Основное мероприятие "Выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей и молодежи" (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
53 041,65 |
3 251,65 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
3 830,00 |
22 980,00 |
5.3. |
Основное мероприятие "Обновление материально-технической базы учреждений дополнительного образования" (показатель 4) |
муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств |
бюджет города |
18 690,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
1 335,00 |
8 010,00 |
|
Итого по задаче 5 |
|
всего |
4 754 298,41 |
432 211,40 |
469 942,93 |
416 818,56 |
416 818,56 |
317 190,44 |
300 146,28 |
300 146,28 |
300 146,28 |
1 800 877,68 |
бюджет города |
4 581 949,31 |
417 662,30 |
456 792,93 |
403 668,56 |
403 668,56 |
317 190,44 |
286 996,28 |
286 996,28 |
286 996,28 |
1 721 977,68 |
|||
иные источники финансирования |
172 349,10 |
14 549,10 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
0,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
13 150,00 |
78 900,00 |
|||
Задача 6. Развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва | |||||||||||||
6.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города по видам спорта" (показатели 18-20, 22) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
340 606,58 |
73 763,63 |
51 860,95 |
24 986,00 |
24 986,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
16 501,00 |
99 006,00 |
бюджет автономного округа |
36 745,29 |
15 943,09 |
20 802,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
249 177,67 |
48 636,92 |
27 558,75 |
21 486,00 |
21 486,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
13 001,00 |
78 006,00 |
|||
иные источники финансирования |
54 683,62 |
9 183,62 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие "Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (показатели 16, 17, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
10 500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
3 900,00 |
6.3. |
Региональный проект "Спорт - норма жизни" (показатели 16-22, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
8 146,60 |
2 926,90 |
5 219,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
3 482,63 |
1 251,22 |
2 231,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
4 256,57 |
1 529,28 |
2 727,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
407,40 |
146,40 |
261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Итого по задаче 6 |
|
всего |
359 253,18 |
77 690,53 |
58 080,65 |
25 986,00 |
25 986,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
17 151,00 |
102 906,00 |
федеральный бюджет |
3 482,63 |
1 251,22 |
2 231,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
41 001,86 |
17 472,37 |
23 529,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
260 085,07 |
49 783,32 |
28 819,75 |
22 486,00 |
22 486,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
13 651,00 |
81 906,00 |
|||
иные источники финансирования |
54 683,62 |
9 183,62 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
21 000,00 |
|||
Задача 7. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта | |||||||||||||
7.1. |
Основное мероприятие "Увеличение уровня обеспеченности плоскостными сооружениями" (показатели 12, 23, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
58 982,10 |
19 365,10 |
3 309,00 |
7 559,00 |
7 559,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
2 119,00 |
12 714,00 |
7.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности" (показатели 12, 23, 33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
45 222,50 |
6 361,70 |
7 772,20 |
15 544,30 |
15 544,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
42 961,10 |
6 043,60 |
7 383,50 |
14 767,00 |
14 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
2 261,40 |
318,10 |
388,70 |
777,30 |
777,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.3. |
Основное мероприятие "Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивным судьям" (показатели 19-21) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
1 468,18 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
104,87 |
629,22 |
7.4. |
Основное мероприятие "Создание, реконструкция объектов спорта в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве" (показатель 12) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет автономного округа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7.5. |
Инициативный проект "Приобретение льдозаливочной машины "Умка" (показатель 7) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
9 898,00 |
9 898,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 7 |
|
всего |
115 570,78 |
35 729,67 |
11 186,07 |
23 208,17 |
23 208,17 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
13 343,22 |
бюджет автономного округа |
42 961,10 |
6 043,60 |
7 383,50 |
14 767,00 |
14 767,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
бюджет города |
72 609,68 |
29 686,07 |
3 802,57 |
8 441,17 |
8 441,17 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
2 223,87 |
13 343,22 |
|||
Задача 8. Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей | |||||||||||||
8.1. |
Основное мероприятие "Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время" (показатель 28) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта; муниципальные учреждения культуры |
всего |
227 630,40 |
14 380,11 |
15 667,51 |
15 996,74 |
15 996,74 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
99 353,58 |
бюджет автономного округа |
70 558,30 |
5 209,60 |
5 521,90 |
5 521,90 |
5 521,90 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
бюджет города |
139 546,69 |
8 335,86 |
9 165,61 |
9 165,61 |
9 165,61 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
иные источники финансирования |
17 525,41 |
834,65 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
|
Итого по задаче 8 |
|
всего |
227 630,40 |
14 380,11 |
15 667,51 |
15 996,74 |
15 996,74 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
16 558,93 |
99 353,58 |
бюджет автономного округа |
70 558,30 |
5 209,60 |
5 521,90 |
5 521,90 |
5 521,90 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
4 878,30 |
29 269,80 |
|||
бюджет города |
139 546,69 |
8 335,86 |
9 165,61 |
9 165,61 |
9 165,61 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
10 371,40 |
62 228,40 |
|||
иные источники финансирования |
17 525,41 |
834,65 |
980,00 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
1 309,23 |
7 855,38 |
|||
Задача 9. Создание условий для реализации проектов в сфере культуры, туризма, физической культуры и спорта некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) | |||||||||||||
9.1. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) творческих проектов в сфере культуры" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
27 320,00 |
9 800,00 |
9 800,00 |
260,00 |
260,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
4 320,00 |
9.2. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере физической культуры и спорта" (показатели 29, 30) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
12 250,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
4 950,00 |
9.3. |
Основное мероприятие "Реализация некоммерческими организациями (за исключением государственных, муниципальных учреждений) мероприятий в сфере туризма" (показатель 24) |
департамент по социальной политике администрации города |
бюджет города |
7 960,00 |
1 920,00 |
3 120,00 |
1 460,00 |
1 460,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 9 |
|
бюджет города |
47 530,00 |
12 720,00 |
13 920,00 |
2 720,00 |
2 720,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
1 545,00 |
9 270,00 |
Задача 10. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая занятия физической культурой и спортом, здоровое питание и отказ от вредных привычек (укрепление общественного здоровья) | |||||||||||||
10.1. |
Основное мероприятие "Проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города" (показатели 14, 15, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
всего |
97 862,84 |
12 740,84 |
9 294,00 |
9 294,00 |
9 294,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
5 724,00 |
34 344,00 |
бюджет города |
93 272,00 |
12 700,00 |
8 944,00 |
8 944,00 |
8 944,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
5 374,00 |
32 244,00 |
|||
иные источники финансирования |
4 590,84 |
40,84 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
2 100,00 |
|||
10.2. |
Основное мероприятие "Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и массовым спортом" (показатели 7-17, 19, 20, 29-33, 40) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения спортивной подготовки |
всего |
12 599 013,23 |
1 117 308,33 |
1 330 282,30 |
1 182 716,70 |
1 182 716,70 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
778 598,92 |
4 671 593,52 |
бюджет автономного округа |
348 978,69 |
40 274,19 |
53 891,70 |
98 321,40 |
98 321,40 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
11 185 311,38 |
1 013 310,98 |
1 199 390,60 |
1 007 395,30 |
1 007 395,30 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
695 781,92 |
4 174 691,52 |
|||
иные источники финансирования |
1 064 723,16 |
63 723,16 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
77 000,00 |
462 000,00 |
|||
10.3. |
Основное мероприятие "Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании" (показатель 32) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска "Дирекция спортивных сооружений" |
бюджет города |
1 400,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
600,00 |
10.4. |
Основное мероприятие "Раннее выявление детей и подростков с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкоголь, и оказание им необходимой психологической и социальной помощи" (показатель 34) |
департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.5. |
Инициативный проект "Доступный спорт на Рябиновом бульваре" (показатели 7-17, 19, 20, 29-33) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
1 187,00 |
- |
1 187,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.6. |
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, повышению ценностного отношения несовершеннолетних к собственному здоровью, формированию активной жизненной позиции, профилактике распространения алкоголизма, табакокурения в подростковой среде" (показатель 38) |
департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.7. |
Основное мероприятие "Организация и проведение социально-психологического тестирования, направленного на количество обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации города, с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение (с явной рискогенностью), в том числе потребляющих алкогольную продукцию" (показатель 34) |
департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.8. |
Основное мероприятие "Просветительская и информационная деятельность с несовершеннолетними, законными представителями по вопросам здорового образа жизни, предупреждения потребления алкоголя среди детей и подростков" (показатель 39) |
департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.9. |
Основное мероприятие "Проведение декады правовых знаний и здорового образа жизни "ЗОЖ - здоровье, ответственность, жизнь" по профилактике употребления несовершеннолетними запрещенной, в том числе алкогольной, продукции" (показатель 39) |
департамент образования администрации города; муниципальные общеобразовательные учреждения |
бюджет города |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 10 |
|
всего |
12 699 463,07 |
1 130 149,17 |
1 340 863,30 |
1 192 110,70 |
1 192 110,70 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
784 422,92 |
4 706 537,52 |
бюджет автономного округа |
348 978,69 |
40 274,19 |
53 891,70 |
98 321,40 |
98 321,40 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
5 817,00 |
34 902,00 |
|||
бюджет города |
11 281 170,38 |
1 026 110,98 |
1 209 621,60 |
1 016 439,30 |
1 016 439,30 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
701 255,92 |
4 207 535,52 |
|||
иные источники финансирования |
1 069 314,00 |
63 764,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
77 350,00 |
464 100,00 |
|||
Задача 11. Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | |||||||||||||
11.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности объектов и услуг учреждений, подведомственных департаменту по социальной политике администрации города, для инвалидов и других маломобильных групп населения" (показатель 37) |
департамент по социальной политике администрации города/ муниципальные учреждения культуры; муниципальные учреждения дополнительного образования: детская музыкальная школа и школы искусств; муниципальные учреждения физической культуры и спорта |
бюджет города |
103 969,00 |
- |
7 935,00 |
7 935,00 |
7 935,00 |
21 541,00 |
19 541,00 |
19 541,00 |
19 541,00 |
0,00 |
|
Итого по задаче 11 |
|
бюджет города |
103 969,00 |
- |
7 935,00 |
7 935,00 |
7 935,00 |
21 541,00 |
19 541,00 |
19 541,00 |
19 541,00 |
0,00 |
|
Всего по муниципальной программе |
|
всего |
28 325 001,77 |
2 726 667,28 |
2 991 324,54 |
2 607 771,65 |
2 607 047,85 |
1 788 329,99 |
1 748 111,80 |
1 748 111,80 |
1 748 111,80 |
10 359 525,06 |
федеральный бюджет |
6 769,16 |
1 991,73 |
3 052,33 |
805,30 |
580,20 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
84,90 |
0,00 |
|||
бюджет автономного округа |
533 168,21 |
71 712,35 |
94 328,07 |
120 869,60 |
120 464,90 |
12 282,29 |
13 679,60 |
13 679,60 |
13 679,60 |
72 472,20 |
|||
бюджет города |
26 086 313,64 |
2 504 833,20 |
2 770 974,14 |
2 362 797,52 |
2 362 703,52 |
1 693 803,57 |
1 612 248,07 |
1 612 248,07 |
1 612 248,07 |
9 554 457,48 |
|||
иные источники финансирования |
1 698 750,76 |
148 130,00 |
122 970,00 |
123 299,23 |
123 299,23 |
82 159,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
122 099,23 |
732 595,38 |
Примечание: средства федерального и окружного бюджетов поступают в рамках государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Культурное пространство", "Развитие физической культуры и спорта".
Таблица 2
Мероприятия,
реализуемые на принципах проектного управления, направленные в том числе на достижение национальных целей развития Российской Федерации
N п/п |
Наименование проекта или мероприятия |
Источники финансирования |
Параметры финансового обеспечения (тыс. рублей) |
|||||||||
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031-2036 годы |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Раздел II. Портфели проектов (проекты) города | ||||||||||||
1. |
2.1, 2.2, 10.2. Проект "Организация и проведение XLVI фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2023" (показатель 1), срок реализации: 03.2023 - 06.2023 |
всего |
15 660,45 |
15 660,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
14 908,70 |
14 908,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
751,75 |
751,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
2. |
2.1. Проект "Новогодний Нижневартовск 2024" (показатель 1), срок реализации: 10.2023 - 03.2024 |
бюджет города |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
2.1, 2.2, 10.2. Проект "Организация и проведение XLVII фестиваля искусств, труда и спорта "Самотлорские ночи - 2024" (показатель 1), срок реализации: 03.2024 - 06.2024 |
всего |
14 901,70 |
- |
14 901,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
13 930,00 |
- |
13 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
971,70 |
- |
971,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого по разделу II |
всего |
31 002,15 |
16 100,45 |
14 901,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
29 278,70 |
15 348,70 |
13 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 723,45 |
751,75 |
971,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Всего |
всего |
31 002,15 |
16 100,45 |
14 901,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
29 278,70 |
15 348,70 |
13 930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
иные источники финансирования |
1 723,45 |
751,75 |
971,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Приложение 3 Приложение 3 |
||
Содержание Постановление администрации г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 июня 2024 г. N 504 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.