Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 3
к постановлению администрации
городского округа Красноуральск
от 1 марта 2024 г. N 281
Приложение N 2
к муниципальной Программе
"Развитие культуры и молодежной
политики городского округа
Красноуральск на 2024 - 2030 годы"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск на 2024 - 2030 годы"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объём расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, рублей |
номера целевых показателей, на достижение которых направлены |
||||||||
всего |
2024 1 од |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
и |
|
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
995 589 161,52 |
158 250 911,28 |
138 234 212,64 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
X |
|
2 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
3 |
областной бюджет |
3 351 800,00 |
3 351 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
4 |
местный бюджет |
961 176 715,60 |
151 176 715,60 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
X |
|
5 |
внебюджетные источники |
31 060 645,92 |
3 722 395,68 |
3 234 212,64 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
X |
|
6 |
Прочие нужды |
995 589 161,52 |
158 250 911,28 |
138 234 212,64 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
139 820 807,52 |
X |
|
7 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
8 |
областной бюджет |
3 351 800,00 |
3 351 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
9 |
местный бюджет |
961 176 715.60 |
151 176 715,60 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
135 000 000,00 |
X |
|
10 |
внебюджетные источники |
31 060 645,92 |
3 722 395,68 |
3 234 212,64 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
4 820 807,52 |
X |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
||||||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ X. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА", в том числе: |
478 185 540,90 |
76 540 865,72 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
X |
|
13 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
14 |
областной бюджет |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
15 |
местный бюджет |
478 055 540,90 |
76 410 865,72 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
X |
|
16 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
17 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
478 185 540,90 |
76 540 865,72 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
X |
|
19 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
20 |
областной бюджет |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
21 |
местный бюджет |
478 055 540,90 |
76 410 865,72 |
67 240 293,73 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876,29 |
66 880 876.29 |
66 880 876,29 |
X |
|
22 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
23 |
Мероприятие 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: |
158 242 035,42 |
23 138 147,34 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
1.1.1., 13.1. |
|
24 |
местный бюджет |
158 242 035,42 |
23 138 147,34 |
22 517 314,68 |
22 517 314.68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
22 517 314,68 |
X |
|
25 |
Мероприятие 1.2. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: |
316 093 090,09 |
51 287 684,79 |
44 433 748,75 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
1.1.2., 1.2.1., 13.1. |
|
26 |
местный бюджет |
316 093 090,09 |
51 287 684,79 |
44 433 748,75 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
44 074 331,31 |
X |
|
27 |
Мероприятие 1.3. Реализация мероприятий в сфере культуры и искусства, всего, из них: |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1. |
|
28 |
местный бюджет |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
29 |
Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.23. |
|
30 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
31 |
Мероприятие 1.5. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.2.1. |
|
32 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
33 |
Мероприятие 1.6. Информатизация муниципальных библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включай приобретение электронных версий книг н приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечении, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1. |
|
34 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
35 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
36 |
Мероприятие 1.7. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.13. |
|
37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
38 |
Мероприятие 1.8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего, из них: |
1 995 381,80 |
260 000,00 |
289 230,30 |
289 23030 |
289 230,30 |
289 23030 |
289 23030 |
289 230,30 |
1.1.4. |
|
39 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
40 |
областной бюджет |
130 000,00 |
130 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
41 |
местный бюджет |
1 865 381,80 |
130 000,00 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
289 230,30 |
X |
|
42 |
Мероприятие 1.9. Реализация инициативного проекта "Краеведение в виртуальном пространстве" всего, из них: |
172 500,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.1. |
|
43 |
местный бюджет |
172 500,00 |
172 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
44 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
45 |
Мероприятие 1.10. Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами (в рамках софинансирования), всего, из них: |
682 533,59 |
682 533,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4. |
|
47 |
местный бюджет |
682 533,59 |
682 533,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
48 |
ПОДПРОГРАММА 2. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА" |
|
|||||||||
49 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2. "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА", в том числе: |
148 142 978,29 |
24 580 293,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 66034 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
X |
|
50 |
областной бюджет |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
51 |
местный бюджет |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,51 |
X |
|
52 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
53 |
Всего но направлению "Прочие нужды", в том числе: |
148 142 978,29 |
24 580 293,19 |
20 634 382,40 |
20 585 66034 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660, Я |
X |
|
54 |
областной бюджет |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0, ГО |
X |
|
55 |
местный бюджет |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,51 |
X |
|
56 |
Мероприятие 2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования в сфере культуры и искусства, всего, из них: |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 66034 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 66034 |
2.1.1.; 2.1.2. |
|
57 |
местный бюджет |
146 151 178,29 |
22 588 493,19 |
20 634 382,40 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 660,54 |
20 585 66031 |
X |
|
58 |
Мероприятие 2.2. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, всего, из них: |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.1.; 2.1.2. |
|
59 |
областной бюджет |
1 991 800,00 |
1 991 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
60 |
Мероприятие 23. Проведение ремонтных работ в зданиях н помещениях, в которых размещаются муниципальные детские школы искусств, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности н санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.3. |
|
61 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
62 |
ПОДПРОГРАММА 3. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|||||||||
63 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3. "РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: областной бюджет |
94 579 904,22 |
15 223 652,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
|
65 |
местный бюджет |
93 486 804,22 |
14 130 552,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
|
66 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
67 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
94 579 904,22 |
15 223 652,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
|
68 |
областной бюджет |
1 093 100,00 |
1 093 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
69 |
местный бюджет |
93 486 804,22 |
14 130 552,90 |
12 984 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
. 13 274 375,22 |
13 274 375,22 |
X |
|
70 |
Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности учреждения в целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью, всего, из них: |
71 560 887,71 |
12 134 636,39 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
3.3.1 |
|
71 |
местный бюджет |
71 560 887,71 |
12 134 636,39 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
9 904 375,22 |
X |
|
72 |
Мероприятие 3.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, всего, из них: |
1 267 116,51 |
1 267 116,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.4.1. |
|
73 |
местный бюджет |
1 267 116,51 |
1 267 116,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
ООО |
0,00 |
0,00 |
X |
|
74 |
Мероприятие 3.3. Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения по работе с молодежью, приведение их в соответствие с требованиями норм пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3-3.2. |
|
75 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
76 |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по работе с молодежью, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.2. |
|
77 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
78 |
Мероприятие 3.5. Укрепление материально-технической базы учреждений но работе с молодежью, всего, из них: |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.1. |
|
79 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
80 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
81 |
Мероприятие 3.6. Обеспечение деятельности молодежных "коворкинг-центров", всего, из них: |
4 985 500,00 |
1 335 500,00 |
550 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
32.1. |
|
82 |
областной бюджет |
801 300,00 |
801 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
83 |
местный бюджет |
4 184 200,00 |
534 200,00 |
550 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
620 000,00 |
X |
|
84 |
Мероприятие 3.7. Реализация проектов по приоритетным направлениям работы с молодежью на территории городского округа Красноуральск, всего, из них: |
1 748 400,00 |
268 400,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
3.1.1. |
|
85 |
областной бюджет |
161 000,00 |
161 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
86 |
местный бюджет |
1 587 400,00 |
107 400,00 |
230 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
X |
|
87 |
Мероприятие 3.8. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, всего, из них: |
15 018 000,00 |
218 000,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
33.1. |
|
88 |
областной бюджет |
130 800,00 |
130 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
89 |
местный бюджет |
14 887 200,00 |
87 200,00 |
2 300 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
X |
|
90 |
ПОДПРОГРАММА 4. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК" |
||||||||||
91 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
4 693 800,00 |
273 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
|
92 |
областной бюджет |
136 900,00 |
136 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
93 |
местный бюджет |
4 556 900,00 |
136 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
|
94 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
95 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4 693 800,00 |
273 800,00 |
670 000,00 |
750 000.00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
|
96 |
областной бюджет |
136 900,00 |
136 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
97 |
местный бюджет |
4 556 900,00 |
136 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
|
98 |
Мероприятие 4.1. Реализация мероприятии по патриотическому воспитанию молодых граждан, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.1. |
|
99 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
100 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
101 |
Мероприятие 4.2. Организация военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодых граждан, всего, из них: |
4 693 800,00 |
273 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
4.1.1,4.2.1, 4.2.2 |
|
102 |
областной бюджет |
136 900,00 |
136 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
103 |
местный бюджет |
4 556 900,00 |
136 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
|
104 |
Мероприятие 4.2.1. Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий, из них: |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.1.4.2.2 |
|
105 |
областной бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
106 |
местный бюджет |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
107 |
Мероприятие 4.2.2. Участие в областных оборото-спортивных лагерях и военно-спортивных играх, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42.2. |
|
108 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
109 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
110 |
Мероприятие 4.2.3. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан, из них: |
4 493 800,00 |
73 800,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
4.1.1. |
|
111 |
областной бюджет |
36 900,00 |
36 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
112 |
местный бюджет |
4 456 900,00 |
36 900,00 |
670 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
X |
|
113 |
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" |
||||||||||
114 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ", в том числе: |
22 288 606,92 |
2 120 545,08 |
2 929 098,24 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
X |
|
115 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
116 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
|
117 |
местный бюджет |
7 093 909,80 |
839 064,60 |
915 343,20 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
X |
|
118 |
внебюджетные источники |
15 194 697,12 |
1281 480,48 |
2 013 755,04 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
X |
|
119 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
120 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
22 288 606,92 |
2 120 545,08 |
2 929 098,24 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
X |
|
121 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
122 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
123 |
местный бюджет |
7 093 909,80 |
839 064,60 |
915 343,20 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
X |
|
124 |
внебюджетные источники |
15 194 697,12 |
1 281 480,48 |
2 013 755,04 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
X |
|
125 |
Мероприятие 5.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: |
22 288 606,92 |
2 120 545,08 |
2 929 098,24 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
3 447 792,72 |
5.1.1. |
|
126 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
127 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
128 |
местный бюджет |
7 093 909,80 |
839 064,60 |
915 343,20 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
1 067 900,40 |
X |
|
129 |
внебюджетные источники |
15 194 697,12 |
1 281 480,48 |
2 013 755,04 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
2 379 892,32 |
X |
|
130 |
ПОДПРОГРАММА 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА 2024 - 2023 ГОДЫ" |
||||||||||
131 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК НА 2024 - 2030 ГОДЫ", в том числе: |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
|
132 |
местный бюджет |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
|
133 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
134 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
|
135 |
местный бюджет |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
|
136 |
Мероприятие 6Л. Обеспечение деятельности МКУ "Управление культуры и молодежной политики городского округа Красноуральск, всего, на них: |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
6.1.L |
|
137 |
местный бюджет |
222 363 614,09 |
31 835 533,19 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
31 754 680,15 |
X |
|
138 |
ПОДПРОГРАММА 7. "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
||||||||||
139 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7. "ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
140 |
местным бюджет |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
141 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
142 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
143 |
местный бюджет |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
144 |
Мероприятие 7.1. Реализация мероприятий по профилактике экстремизма в городском округе Красноуральск, всего, из них: |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.1.1. |
|
145 |
местный бюджет |
308 378,00 |
308 378,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
146 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ ИА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ" |
||||||||||
147 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8. "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ", в том числе: |
20 678 839,90 |
3 020 344,00 |
2 021 382,90 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
X |
|
148 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
149 |
местный бюджет |
4 812 891,10 |
579 428,80 |
800 925,30 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
X |
|
150 |
внебюджетные источники |
15 865 948,80 |
2440 915,20 |
1 220 457,60 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,-20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
X |
|
151 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
152 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
20 678 839,90 |
3 020 344,00 |
2 021 382,90 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
X |
|
153 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
154 |
местный бюджет |
4 812 891,10 |
579 428,80 |
800 925,30 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
X |
|
155 |
внебюджетные источники |
15 865 948,80 |
2 440 915,20 |
1 220 457,60 |
2 440915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
X |
|
156 |
Мероприятие 8.1. Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных |
20 678 839,90 |
3 020 344,00 |
2 021 382,90 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
3 127 422,60 |
8.1.1. |
|
157 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
158 |
местный бюджет |
4 812 891,10 |
579 428,80 |
800 925,30 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
686 507,40 |
X |
|
159 |
внебюджетные источники |
15 865 948,80 |
2 440 915,20 |
1 220 457,60 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
2 440 915,20 |
X |
|
160 |
ПОДПРОГРАММА 9. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЫ1ЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
||||||||||
161 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 9. "ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И М ЕЖКОНФЕССИОНАЛ Ы1 ЫХ ОТНОШЕНИЙ в ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
162 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
163 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
164 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
165 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
166 |
Мероприятие 9.1. Реализация мероприятий, направленных на укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории городского округа Красноуральск, всего, из них: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.1.1. |
|
167 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
168 |
ПОДПРОГРАММА 10. "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
||||||||||
169 |
ВСЕГО НО ПОДПРОГРАММЕ 10. "ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, НАРКОМАНИИ, АЛКОГОЛИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
170 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
171 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
172 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
173 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
174 |
Мероприятие 10.1. Реализация мероприятий, направленных на противодействие распространению социально-значимых заболеваний, наркомании, алкоголизма, всего, из них: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.1.1. |
|
175 |
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
176 |
ПОДПРОГРАММА 11. "СОХРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|||||||||
177 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 11. "СОХРАНЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
178 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
179 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
180 |
местный бюджет |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
181 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
182 |
1. ''Прочие нужды" |
||||||||||
183 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
184 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
|
185 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0:00 |
X |
|
186 |
местный бюджет |
4 247 499,20 |
4 247 499,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
X |
|
187 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
188 |
Мероприятие 11.1. Обеспечение сохранности и функционирования сооружений (памятников, стел, бюстов, обелисков, мемориальных комплексов, мемориальных досок и братских могил), всего из них: |
2 762 199,20 |
2 762 199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.1.1. |
|
189 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
190 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
191 |
местный бюджет внебюджетные источники |
2 762 199,20 |
2 762 199,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
192 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
193 |
Мероприятие 11.2. Реализация инициативного проекта "Благоустройство Мемориала Славы", всего из них: |
1 485 300.00 |
1 485 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11.1.1. |
|
194 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
195 |
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
|
196 |
местный бюджет |
1 485 300,00 |
I 485 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
197 |
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
198 |
ПОДПРОГРАММА 12. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК" |
|
|||||||||
199 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 12. "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КРАСНОУРАЛЬСК", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
200 |
местный бюджет |
50 000.00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
201 |
1. "Прочие нужды" |
||||||||||
202 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
203 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
|
204 |
Мероприятие 12.1. Реализация мероприятий по развитию туристического имиджа в городском округе Красноуральск, всего из них: |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.1.1. |
|
205 |
местный бюджет |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0.00 |
0,00 |
X |
<< Приложение N 2 |
Приложение >> N 4 |
|
Содержание Постановление Администрации городского округа Красноуральск Свердловской области от 1 марта 2024 г. N 281 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.