Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
мэрии города
от 17.07.2024 N 1911
Приложение 1
к Программе
Информация
о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях
N п/п |
Цель, задача, направленная на достижение цели |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Ед. измерения |
Значение показателя |
Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями |
||||||
2020 год (факт) |
2021 год (оценка) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2022 - 2024 годы |
||||||||||
Цель: Повышение уровня благоустройства города. | |||||||||||
1 |
Задача 1. Организация содержания и благоустройство территорий общего пользования. Задача 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети. Задача 3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города. Задача 4. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме |
Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
балл |
51,8 |
76 |
80,0 |
82,0 |
84,0 |
4.1. Индекс качества городской среды; 4.2. Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию; 4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
||
Цель: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. | |||||||||||
2 |
Задача 2. Создание условий для безопасности дорожного движения и обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
% |
74,5 |
77,4 |
81,1 |
81,3 |
97,9 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
Цели: 1. Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. | |||||||||||
2. Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда. | |||||||||||
3 |
Задача 3. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов города. |
Доля многоквартирных домов с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
% |
89,8 |
88,7 |
89,0 |
90,0 |
91,0 |
Х |
||
Цель: Организация теплоснабжения населения. | |||||||||||
4 |
Задача 5. Функционирование тепловых сетей. |
Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" |
|||||||||
Цели: Повышение уровня благоустройства города. | |||||||||||
1 |
Задача 1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. Задача 2. Обеспечение озеленения территорий общего пользования. |
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
кв. м/чел. |
30,1 |
11,7 |
30,1 |
30,1 |
30,1 |
4.2. Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию; 4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
||
2 |
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
3 |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
ед. |
- |
1 800 |
2 600 |
1 912 |
1 800 |
||||
4 |
Задача 3. Обеспечение наружного освещения. |
Процент горения светильников наружного освещения |
% |
98,5 |
98,5 |
98,6 |
98,5 |
98,5 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
5 |
Задача 4. Обеспечение украшения города при проведении праздничных и общественных мероприятий. |
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города |
ед. |
- |
273 |
274 |
273 |
273 |
4.1. Индекс качества городской среды; 4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
||
6 |
Задача 1. Содержание и благоустройство территорий общего пользования. |
Количество вывезенных автомобилей, признанных бесхозяйными брошенными. |
ед. |
- |
50 |
50 |
- |
- |
Х |
||
7 |
Количество оформленных фасадов зданий |
ед. |
- |
- |
- |
- |
2 |
4.1. Индекс качества городской среды |
|||
|
|
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" |
|||||||||
Цели: Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационных и потребительских характеристик улично-дорожной сети города. | |||||||||||
1 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. |
Процент уборки и содержания городских территорий |
% |
- |
80 |
80 |
80 |
Не менее 80 |
4.1. Индекс качества городской среды; 4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
||
2 |
Объем ямочного ремонта |
кв. м |
22 000 |
18 000 |
15 000 |
10 000 |
9 000 |
||||
3 |
Процент выполнения ямочного ремонта |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.1. Индекс качества городской среды |
|||
4 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
5 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. |
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям |
% |
66,4 |
65,78 |
73,68 |
82,11 |
85,0 |
|
||
6 |
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
ед. |
- |
282 |
254 |
229 |
204 |
Х |
||
7 |
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий |
% |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Х |
||
8 |
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
% |
- |
8 |
8 |
7 |
6 |
Х |
||
9 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. |
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых |
% |
- |
- |
61,6 |
63,3 |
65,0 |
4.1. Индекс качества городской среды; 4.3. Оценка горожанами доверия к муниципальной власти |
||
10 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными, брошенными |
ед. |
- |
- |
- |
3 000 |
3 000 |
Х |
||
11 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. |
Количество приобретенной специализированной техники. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
18 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
12 |
Задача 1. Обеспечение содержания и ремонта улично-дорожной сети города. |
Количество установленных "умных" остановочных павильонов |
шт. |
- |
- |
- |
- |
100 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
13 |
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |
чел. |
- |
- |
- |
- |
1,3 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
14 |
Задача 2. Обеспечение безопасности дорожного движения. |
Количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
|
|
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" |
|||||||||
Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. | |||||||||||
1 |
Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. |
Количество многоквартирных домов, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
ед. |
2 |
20 |
1 |
17 |
17 |
Х |
||
2 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.1. Индекс качества городской среды |
|||
3 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
4.1. Индекс качества городской среды |
|||
4 |
Задача 2. Надлежащее содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда. |
Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
ед. |
30 |
93 |
8 |
0 |
- |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
5 |
Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|||
Цель: Обеспечение эффективного использования муниципального жилищного фонда, его соответствия установленным санитарно-гигиеническим требованиям, техническим правилам и нормам | |||||||||||
6 |
Задача 3. Обеспечение неналоговых поступлений в бюджет от использования муниципальных жилых помещений в запланированном объеме. |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) |
тыс. руб. |
29 384,4 |
27 259,6 |
27 275,8 |
29 327,6 |
36 258,3 |
Х |
||
7 |
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
% |
109,5 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
|||
Цель: Создание благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города. | |||||||||||
8 |
Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
ед. |
- |
70 |
18 1 |
- |
78 |
4.1. Индекс качества городской среды |
||
9 |
Задача 1. Улучшение технического состояния общего имущества многоквартирных домов города путем проведения его капитального ремонта. |
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
ед. |
- |
- |
- |
- |
10 |
4.1. Индекс качества городской среды |
------------------------------
1 Показатель исполнен и отражен в отчете по МП за 2021 год. Возмещение части затрат (20% от стоимости работ) за выполненные работы по капитальному ремонту (СМР) 18 лифтов, разработке ПСД, экспертизе смет, строительному контролю производится в 2022 году.
------------------------------
Приложение 3
к Программе
Ресурсное обеспечение
реализации Программы за счет "собственных" средств городского бюджета
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель |
Расход (тыс. руб.), год |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2022 - 2024 годы |
Всего |
901 935,9 |
1 042 682,6 |
993 901,3 |
ДЖКХ |
316 346,4 |
349 231,2 |
452 977,8 |
||
МКУ "САТ" |
557 623,9 |
687 397,6 |
534 866,1 |
||
Жилищное управление |
4 265,3 |
6 053,8 |
6 057,4 |
||
МКУ "УКСиР" |
23 700,3 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
ДЖКХ |
37 901,4 |
36 160,8 |
36 597,9 |
1.2. |
Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции |
ДЖКХ |
0,0 |
79 785,0 |
6 075,0 |
1.3. |
Основное мероприятие 3. Возмещение затрат МУП "Теплоэнергия" по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
26 221,8 |
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
Всего |
182 257,6 |
179 138,6 |
172 668,3 |
ДЖКХ |
144 980,0 |
170 276,8 |
120 804,6 |
||
МКУ "САТ" |
13 577,3 |
8 861,8 |
51 863,7 |
||
МКУ "УКСиР" |
23 700,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
Всего |
182 218,6 |
179 095,4 |
172 116,3 |
ДЖКХ |
144 941,0 |
170 233,6 |
120 252,6 |
||
МКУ "САТ" |
13 577,3 |
8 861,8 |
51 863,7 |
||
МКУ "УКСиР" |
23 700,3 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
ДЖКХ |
39,0 |
43,2 |
178,3 |
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.4 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев** |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5 |
Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
373,7 |
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
Всего |
645 056,0 |
713 611,3 |
658 446,5 |
ДЖКХ |
101 009,4 |
35 075,5 |
175 444,1 |
||
МКУ "САТ" |
544 046,6 |
678 535,8 |
483 002,4 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
Всего |
595 765,1 |
673 277,9 |
452 353,5 |
ДЖКХ |
64 013,9 |
2 876,5 |
3 402,4 |
||
МКУ "САТ" |
531 751,2 |
670 401,4 |
448 951,1 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
ДЖКХ |
1 744,8 |
2 103,1 |
2 258,7 |
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
45 170,1 |
35 430,6 |
184 410,2 |
ДЖКХ |
32 874,7 |
27 296,2 |
152 407,0 |
||
МКУ "САТ" |
12 295,4 |
8 134,4 |
32 003,2 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") * |
Всего |
2 376,0 |
2 376,0 |
3 067,8 |
ДЖКХ |
2 376,0 |
2 376,0 |
2 376,0 |
||
МКУ "САТ" |
0,0 |
0,0 |
691,8 |
||
3.5. |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
ДЖКХ |
0,0 |
423,7 |
0,0 |
3.6. |
Основное мероприятие 2.6. Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |
МКУ "САТ" |
0,0 |
0,0 |
1 356,3 |
3.7. |
Основное мероприятие 2.7. Развитие системы пассажирского общественного транспорта |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
Всего |
36 720,9 |
33 986,9 |
93 891,8 |
ДЖКХ |
32 455,6 |
27 933,1 |
87 834,4 |
||
Жилищное управление |
4 265,3 |
6 053,8 |
6 057,4 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
ДЖКХ |
328,4 |
0,0 |
328,4 |
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
Всего |
7 652,2 |
6 113,0 |
6 041,2 |
ДЖКХ |
3 396,9 |
71,8 |
0,0 |
||
Жилищное управление |
4 255,3 |
6 041,2 |
6 041,2 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
ДЖКХ |
21 623,0 |
27 861,3 |
25 806,3 |
4.4. |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
Жилищное управление |
10,0 |
12,6 |
16,2 |
4.5. |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
ДЖКХ |
7 107,3 |
0,0 |
0,0 |
4.6. |
Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
61 250,0 |
4.7. |
Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов |
ДЖКХ |
0,0 |
0,0 |
449,7 |
------------------------------
* Наименование основного мероприятия до 31.12.2022 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Дорожная сеть"), с 01.01.2023 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").
** Наименование мероприятия 1.4 до 31.12.2023 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", с 01.01.2024 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев".
------------------------------
Приложение 4
к Программе
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов (тыс. руб.), год |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 |
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца" на 2022 - 2024 годы |
всего |
1 539 412,1 |
1 643 599,2 |
3 197 022,4 |
городской бюджет |
901 935,9 |
1 042 682,6 |
993 901,3 |
||
областной бюджет |
631 125,9 |
558 772,3 |
2 128 070,9 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
42 144,3 |
75 050,2 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Организация работы по реализации целей, задач департамента, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы |
всего |
37 901,4 |
36 360,8 |
36 597,9 |
городской бюджет |
37 901,4 |
36 160,8 |
36 597,9 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.2. |
Основное мероприятие 2. Возмещение затрат муниципальным унитарным предприятиям города в связи с оказанием услуг по эксплуатации электрических сетей ввиду выплат, связанных с заключением контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции |
всего |
0,0 |
79 785,0 |
6 075,0 |
городской бюджет |
0,0 |
79 785,0 |
6 075,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1.3. |
Основное мероприятие 3. Возмещение затрат МУП "Теплоэнергия" по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения |
всего |
0,0 |
0,0 |
26 221,8 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
26 221,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2 |
Подпрограмма 1. Развитие благоустройства города |
всего |
195 963,7 |
188 108,0 |
191 520,3 |
городской бюджет |
182 257,6 |
179 138,6 |
172 668,3 |
||
областной бюджет |
7 355,8 |
8 969,4 |
9 548,5 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
0,0 |
9 303,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1. |
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по благоустройству и повышению внешней привлекательности города |
всего |
190 068,9 |
180 595,4 |
172 116,3 |
городской бюджет |
182 218,6 |
179 095,4 |
172 116,3 |
||
областной бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.1. |
Мероприятие 1.1.1. Озеленение территорий общего пользования |
всего |
16 350,7 |
19 879,1 |
0,0 |
городской бюджет |
16 350,7 |
19 879,1 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.2. |
Мероприятие 1.1.2. Благоустройство и содержание кладбищ |
всего |
371,8 |
100,2 |
93,6 |
городской бюджет |
371,8 |
100,2 |
93,6 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.3. |
Мероприятие 1.1.3. Содержание и обслуживание кладбищ через МКУ "САТ" |
всего |
4 325,3 |
4 541,4 |
4 541,4 |
городской бюджет |
4 325,3 |
4 541,4 |
4 541,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.4. |
Мероприятие 1.1.4. Благоустройство и содержание пляжей |
всего |
1 726,3 |
1 780,4 |
1 600,5 |
городской бюджет |
1 726,3 |
1 780,4 |
1 600,5 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.5. |
Мероприятие 1.1.5. Оплата электроэнергии на сетях наружного освещения |
всего |
44 361,6 |
47 307,6 |
50 286,0 |
городской бюджет |
44 361,6 |
47 307,6 |
50 286,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.6. |
Мероприятие 1.1.6. Текущее содержание парков, скверов, газонов |
всего |
332,0 |
215,3 |
215,4 |
городской бюджет |
332,0 |
215,3 |
215,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.7. |
Мероприятие 1.1.7. Украшение города |
всего |
20 566,4 |
26 130,1 |
9 450,1 |
городской бюджет |
14 216,1 |
26 130,1 |
9 450,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
6 350,3 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.8. |
Мероприятие 1.1.8. Содержание сетей дождевой канализации |
всего |
19 480,0 |
18 800,0 |
13 500,0 |
городской бюджет |
19 480,0 |
18 800,0 |
13 500,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.9. |
Мероприятие 1.1.9. Вывоз тел умерших людей |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
городской бюджет |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.10. |
Мероприятие 1.1.10. Призовой фонд конкурса "Цветущий город" (озеленение) |
всего |
1 000,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
городской бюджет |
1 000,0 |
2 000,0 |
3 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.11. |
Мероприятие 1.1.11. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города** |
всего |
45 807,3 |
50 051,0 |
7 244,6 |
городской бюджет |
45 807,3 |
50 051,0 |
7 244,6 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.12. |
Мероприятие 1.1.12. Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов*** |
всего |
1 285,2 |
3 959,9 |
6 563,1 |
городской бюджет |
1 285,2 |
3 959,9 |
6 563,1 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.13. |
Мероприятие 1.1.13. Озеленение территорий общего пользования через МКУ "САТ" |
всего |
7 124,0 |
5 820,4 |
47 322,3 |
городской бюджет |
5 624,0 |
4 320,4 |
47 322,3 |
||
областной бюджет |
1 500,0 |
1 500,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.14. |
Мероприятие 1.1.14. Озеленение сквера по ул. Годовикова в рамках проекта "Народный бюджет - ТОС" через МКУ "САТ" |
всего |
2 434,1 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 434,1 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.15. |
Мероприятие 1.1.15. Озеленение сквера по ул. Моченкова в рамках проекта "Народный бюджет - ТОС" через МКУ "САТ" |
всего |
244,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
244,5 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.16. |
Мероприятие 1.1.16 Благоустройство территории у домов N 133а, 133б, 133в по ул. Ленина и N 32а по ул. Ломоносова через МКУ "УКСиР" |
всего |
2 838,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
2 838,5 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.17. |
Мероприятие 1.1.17 Тротуары (благоустройство) через МКУ "УКСиР" |
всего |
16 395,3 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
16 395,3 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.18. |
Мероприятие 1.1.18 Внутриквартальные проезды (благоустройство) через МКУ "УКСиР" |
всего |
4 466,5 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
4 466,5 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.19. |
Мероприятие 1.1.19. Благоустройство территории через МКУ "САТ" |
всего |
949,4 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
949,4 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.20. |
Мероприятие 1.1.20. Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города |
всего |
0,0 |
0,0 |
27 237,3 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
27 237,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.1.21. |
Мероприятие 1.1.21. Оформление территорий города к памятным датам путем нанесения художественных изображений на фасады зданий |
всего |
0,0 |
0,0 |
1 052,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 052,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.2. |
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории г. Череповца |
всего |
2 170,9 |
1 294,7 |
2 056,0 |
городской бюджет |
39,0 |
43,2 |
178,3 |
||
областной бюджет |
2 131,9 |
1 251,5 |
1 877,7 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по решению общегосударственных вопросов и вопросов в области национальной политики |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.3.1. |
Мероприятие 1.3.1. Вывоз брошенного транспорта с территории города |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.4 |
Основное мероприятие 1.4. Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев**** |
всего |
3 723,9 |
6 217,9 |
4 891,8 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
3 723,9 |
6 217,9 |
4 891,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2.5 |
Основное мероприятие 1.5. Обустройство и восстановление воинских захоронений на территории г. Череповца |
всего |
0,0 |
0,0 |
12 456,2 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
373,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 779,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
9 303,5 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3 |
Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети города |
всего |
1 268 826,1 |
1 305 358,5 |
2 753 228,4 |
городской бюджет |
645 056,0 |
713 611,3 |
658 446,5 |
||
областной бюджет |
623 770,1 |
549 802,9 |
2 029 035,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
41 944,3 |
65 746,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города |
всего |
595 765,1 |
673 277,9 |
452 353,5 |
городской бюджет |
595 765,1 |
673 277,9 |
452 353,5 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.1. |
Мероприятие 2.1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети |
всего |
3 092,9 |
2 876,5 |
3 402,4 |
городской бюджет |
3 092,9 |
2 876,5 |
3 402,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.2. |
Мероприятие 2.1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
528 147,4 |
667 678,9 |
446 027,4 |
городской бюджет |
528 147,4 |
667 678,9 |
446 027,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.3. |
Мероприятие 2.1.3. Обслуживание, содержание, обследование мостовых сооружений через МКУ "САТ" |
всего |
3 603,8 |
2 472,5 |
2 923,7 |
городской бюджет |
3 603,8 |
2 472,5 |
2 923,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.4. |
Мероприятие 2.1.4. Ремонт тротуаров |
всего |
60 921,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
60 921,0 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.1.5. |
Мероприятие 2.1.5. Организация городского конкурса "Сделаем город чище!" (через МКУ "САТ") |
всего |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.2. |
Основное мероприятие 2.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения подъездов к земельным участкам, предоставляемым отдельным категориям граждан |
всего |
17 448,5 |
21 030,8 |
22 587,1 |
городской бюджет |
1 744,8 |
2 103,1 |
2 258,7 |
||
областной бюджет |
15 703,7 |
18 927,7 |
20 328,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3. |
Основное мероприятие 2.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
441 236,5 |
354 305,8 |
1 844 102,6 |
городской бюджет |
45 170,1 |
35 430,6 |
184 410,2 |
||
областной бюджет |
396 066,4 |
318 875,2 |
1 659 692,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.1. |
Мероприятие 2.3.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
318 613,0 |
272 962,2 |
310 348,1 |
городской бюджет |
32 874,7 |
27 296,2 |
31 034,8 |
||
областной бюджет |
285 738,3 |
245 666,0 |
279 313,3 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.2. |
Мероприятие 2.3.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
122 623,5 |
20 603,7 |
320 032,3 |
городской бюджет |
12 295,4 |
2 060,4 |
32 003,2 |
||
областной бюджет |
110 328,1 |
18 543,3 |
288 029,1 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.3. |
Мероприятие 2.3.3. Ремонт искусственных сооружений через МКУ "САТ" |
всего |
0,0 |
60 739,9 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
6 074,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
54 665,9 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.4. |
Мероприятие 2.3.4. Ремонт улично-дорожной сети по Северному шоссе |
всего |
0,0 |
0,0 |
684 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
68 400,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
615 600,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.5. |
Мероприятие 2.3.5. Ремонт межквартальных проездов |
всего |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
135 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.6. |
Мероприятие 2.3.6. Ремонт тротуаров |
всего |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
135 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.3.7. |
Мероприятие 2.3.7. "Умные остановки" |
всего |
0,0 |
0,0 |
229 722,2 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
22 972,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
206 750,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4. |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть") * |
всего |
214 376,0 |
214 376,0 |
283 553,9 |
городской бюджет |
2 376,0 |
2 376,0 |
3 067,8 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
212 000,0 |
214 739,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
65 746,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4.1 |
Мероприятие 2.4.1. Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций |
всего |
214 376,0 |
214 376,0 |
214 376,0 |
городской бюджет |
2 376,0 |
2 376,0 |
2 376,0 |
||
областной бюджет |
212 000,0 |
212 000,0 |
212 000,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.4.2 |
Мероприятие 2.4.2. "Путепровод по ул. Сталеваров." 2 этап. Ремонт барьерного ограждения через МКУ "САТ" |
всего |
0,0 |
0,0 |
69 177,9 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
691,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
2 739,4 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
65 746,7 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.5. |
Основное мероприятие 2.5. Реализация регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области" (федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства") |
всего |
0,0 |
42 368,0 |
0,0 |
городской бюджет |
0,0 |
423,7 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
41 944,3 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.6. |
Основное мероприятие 2.6. Приобретение специализированной техники для содержания улично-дорожной сети |
всего |
0,0 |
0,0 |
135 631,3 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 356,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
134 275,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.6.1. |
Мероприятие 2.6.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание МКУ "САТ") |
всего |
0,0 |
0,0 |
135 631,3 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 356,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
134 275,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3.7. |
Мероприятие 2.7. Развитие системы пассажирского общественного транспорта |
всего |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
15 000,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4 |
Подпрограмма 3. Содержание и ремонт жилищного фонда |
всего |
36 720,9 |
33 986,9 |
183 379,0 |
городской бюджет |
36 720,9 |
33 986,9 |
93 891,8 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
89 487,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.1. |
Основное мероприятие 3.1. Капитальный ремонт жилищного фонда |
всего |
328,4 |
0,0 |
328,4 |
городской бюджет |
328,4 |
0,0 |
328,4 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2. |
Основное мероприятие 3.2. Содержание и ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
7 652,2 |
6 113,0 |
6 041,2 |
городской бюджет |
7 652,2 |
6 113,0 |
6 041,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.1. |
Мероприятие 3.2.1. Содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда (в том числе оплата коммунальных услуг) |
всего |
5 668,1 |
6 113,0 |
6 041,2 |
городской бюджет |
5 668,1 |
6 113,0 |
6 041,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.2.2. |
Мероприятие 3.2.2. Ремонт временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда |
всего |
1 984,1 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
1 984,1 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.3. |
Основное мероприятие 3.3. Осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
всего |
21 623,0 |
27 861,3 |
25 806,3 |
городской бюджет |
21 623,0 |
27 861,3 |
25 806,3 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.4 |
Основное мероприятие 3.4. Возмещение затрат на прием платежей по договорам найма |
всего |
10,0 |
12,6 |
16,2 |
городской бюджет |
10,0 |
12,6 |
16,2 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.5 |
Основное мероприятие 3.5. Возмещение части затрат по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
всего |
7 107,3 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
7 107,3 |
0,0 |
0,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.6 |
Основное мероприятие 3.6. Финансовое обеспечение затрат на замену в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области |
всего |
0,0 |
0,0 |
61 250,0 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
61 250,0 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.7 |
Основное мероприятие 3.7. Финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта фасадов и крыш многоквартирных домов |
всего |
0,0 |
0,0 |
89 936,9 |
городской бюджет |
0,0 |
0,0 |
449,7 |
||
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
89 487,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
*(1) Наименование основного мероприятия до 31.12.2022 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Дорожная сеть"), с 01.01.2023 - "Реализация регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области" (Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть").
*(2) Наименование мероприятия 1.1.11 до 29.02.2024 - "Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения и регламентируемого режима работы светофорных объектов для выполнения полномочий города", с 01.03.2024 - "Финансовое обеспечение затрат по обеспечению искусственного освещения для выполнения полномочий города".
*(3) Наименование мероприятия 1.1.12 до 31.12.2023 - "Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин", с 01.01.2024 - "Оказание услуг по установке и обслуживанию мобильных туалетных кабин и общественных туалетов".
*(4) Наименование мероприятия 1.4 до 31.12.2023 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев", с 01.01.2024 - "Осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с действующим законодательством о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев".
------------------------------
Приложение 7
к Программе
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы
N п/п |
Наименование целевого показателя (индикатора) |
Единица |
Определение целевого показателя (индикатора) |
Временные характеристики целевого показателя (индикатора) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору) |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Источник получения данных для расчета показателя (индикатора) |
Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору) |
|
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2022 - 2024 годы |
||||||||
1 |
Оценка горожанами благоустроенности территорий города |
Балл |
Показатель, отражающий общую оценку состояния благоустроенности территории города с точки зрения горожан |
Годовая, показатель за период. |
Не расчетный показатель. Данные одного из социологических исследований, проводимых МКУ ИМА "Череповец" в рамках ежегодного мониторинга системы сбалансированных целевых показателей города, критериев их оценки населением по утвержденному перечню. |
- |
4 |
Сведения социологического исследования МКУ ИМА "Череповец" |
ДЖКХ |
2 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям |
% |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности |
Годовая, показатель за период |
ДД = ПДн / ПДобщ х 100% |
ДД - доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, ПД.н - протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, км, ПД.общ - общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км |
3 |
Форма федерального статистического наблюдения 3-ДГ(мо). |
ДЖКХ |
3 |
Доля МКД с процентом износа основного фонда от 0 до 30% |
% |
Выраженная в процентах часть МКД города, износ основного фонда которых исчисляется в пределах от 0 до 30% |
Годовая, показатель за период |
П - значение показателя; S общ1 - общая площадь жилых помещений домов, имеющих соответствующий процент износа, (0 - 30%); S общ - общая площадь жилищного фонда |
3 |
Статистические сведения органов местного самоуправления (отдела управления жилищным фондом департамента) о жилищном фонде по состоянию на 31 декабря расчетного года по Форме N 1-жилфонд, утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики |
ДЖКХ |
|
4 |
Выполнение плана мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения, утвержденного курирующим заместителем мэра города |
% |
Показатель отражающий процент проведенных мероприятий по контролю и диагностике в части полномочий по исполнению обязательств концессионного соглашения в сфере теплоснабжения населения |
Годовая, показатель за период |
П1 - количество выполненных мероприятий по контролю и диагностике П2 - количество мероприятий по контролю и диагностики в плане, утвержденном курирующим заместителем мэра города |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела энергетики |
ДЖКХ |
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие благоустройства города" |
||||||||
5 |
Обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования |
Кв.м./чел |
Показатель, характеризующий обеспеченность территорий города озелененными местами общего пользования. Под озелененными местами общего пользования понимаются цветники, парки и скверы, которые находятся на городских землях |
Годовая, показатель за период |
П = Sомоп/N |
П - значение показателя; S омоп - площадь озелененных мест общего пользования, кв. м. N - численность населения города, чел. |
3 |
Данные по значению показателя предоставляются департаментом и муниципального казенного учреждения "УКСиР" |
ДЖКХ |
6 |
Процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования |
% |
Показатель, отражающий процент установки элементов озеленения на территориях общего пользования - дуг, клумб, ящиков, топиарных фигур, вертикальных конструкций и пр. |
Годовая, показатель за период |
Отношение фактического количества установленных элементов озеленения к запланированному, выраженное в процентах |
Количество установленных элементов озеленения |
3 |
Информативные сведения отдела эксплуатации территорий ДЖКХ о количестве фактически установленных на территориях общего пользования элементов озеленения |
ДЖКХ |
7 |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество посаженных деревьев, кустарников |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество посаженных деревьев, кустарников |
Количество посаженных деревьев, кустарников |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий ДЖКХ |
ДЖКХ |
8 |
Процент горения светильников наружного освещения |
% |
Процентное соотношение горения светильников наружного освещения к общему количеству светильников в городе |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; Св горения - количество горения светильников наружного освещение; Св общ . - общее количество светильников наружного освещения |
3 |
Сведения организации, выполняющей работы по обеспечению искусственного освещения территории муниципального образования, ежемесячно предоставляемые в ДЖКХ |
ДЖКХ |
|
9 |
Количество мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение города |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, к проведению которых организовано праздничное украшение городских территорий |
Количество праздничных, торжественных и общественных мероприятий, |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента |
ДЖКХ |
10 |
Количество вывезенных автомобилей, признанных бесхозяйными брошенными |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела транспорта департамента |
ДЖКХ |
11 |
Количество оформленных фасадов |
Ед. |
Показатель, отражающий количество оформленных фасадов, путем нанесения художественных изображений |
Годовая, показатель за период |
Суммарное количество оформленных фасадов, путем нанесения художественных изображений |
Количество оформленных фасадов, путем нанесения художественных изображений |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела управления жилищным фондом |
ДЖКХ |
|
Подпрограмма 2 "Содержание и ремонт улично-дорожной сети города" |
||||||||
12 |
Доля остановок, оборудованных остановочными павильонами, от количества необходимых |
% |
Показатель, отражающий степень оборудования остановок общественного транспорта остановочными павильонами |
Полугодовая, показатель за период |
Отношение количества остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами, к общему количеству остановок общественного транспорта, выраженное в процентах |
Количество остановок общественного транспорта, оборудованных остановочными павильонами; Общее количество остановок общественного транспорта |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента |
ДЖКХ |
13 |
Процент уборки и содержания городских территорий |
% |
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий |
Годовая, показатель за период |
Фактическое минимальное значение процента уборки и содержания городских территорий: отношение общей площади территории, подлежащей уборке, к площади убранной территории за отчетный период |
Общая площадь территории, подлежащей уборке; площадь убранной территории за отчетный период |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела эксплуатации территорий департамента жилищно- |
ДЖКХ |
14 |
Объем ямочного ремонта |
Кв.м |
Показатель, отражающий объем выполненного ямочного ремонта |
Полугодовая, показатель за период |
Фактически объем выполненного ямочного ремонта |
Площадь выполненного ямочного ремонта |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта |
ДЖКХ |
15 |
Процент выполнения ямочного ремонта |
% |
Показатель, отражающий степень выполнения запланированного объема ямочного ремонта |
Полугодовая, показатель за период |
Отношение фактически выполненного объема ямочного ремонта к запланированному |
Площадь выполненного ямочного ремонта |
3 |
Информативные сведения МКУ "САТ" о фактических объемах выполненного ямочного ремонта |
ДЖКХ |
16 |
Количество решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Ед. |
Показатель, отражающий количество поступивших решений суда по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
Ежеквартально, показатель за период |
В случае, если факт равен 0, то процент выполнения показателя равен 100. В случае, если факт больше 0, то процент выполнения показателя равен 0. |
Абсолютный показатель |
3 |
Фактически поступившие решения суда от органов судебно-исполнительной системы РФ по предъявленным искам в адрес департамента вследствие ненадлежащего состояния дорожного покрытия |
ДЖКХ |
17 |
Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, отвечающей нормативным требованиям |
% |
Показатель, характеризующий соответствие состояния дорожной сети Череповецкой городской агломерации нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |
Годовая, показатель за период |
N=S соот/S общ100% |
N - значение показателя, S соот - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, соответствующей нормативным требованиям, км; S общ - общая протяженность дорожной сети Череповецкой городской агломерации, км |
3 |
Данные отдела по эксплуатации территорий департамент |
ДЖКХ |
18 |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
3 |
|
ДЖКХ |
19 |
Доля дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей от общего количества дорожно-транспортных происшествий |
% |
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей |
Полугодовая, показатель за период |
КП ин - количество дорожно-транспортных происшествий в местах расположения искусственных неровностей с пострадавшими пешеходами (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОК дтп - общее количество дорожно-транспортных происшествий по городу (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
ДЖКХ |
|
20 |
Доля пострадавших пешеходов в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета от общего количества пешеходов, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу |
% |
Расчетный показатель доли дорожно-транспортных происшествий в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета |
Годовая, показатель за период |
|
КП жл - количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 отчетного года в местах нанесения горизонтальной дорожной разметки "Пешеходный переход" краской желтого цвета (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); ОК дтп - общее количество пешеходов, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий по городу в период с 01.08 по 31.10 отчетного года (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области) |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу |
ДЖКХ |
21 |
Количество вывезенных автомобилей, в т.ч. признанных бесхозяйными, брошенными |
ед |
Показатель, отражающий фактическое количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
Полугодовая, показатель за период |
Суммарное количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
Количество вывезенных транспортных средств, признанных бесхозяйными брошенными |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) специалистов отдела МКУ "САТ" |
ДЖКХ |
22 |
Количество приобретенной специализированной техники. |
ед |
Показатель, отражающий фактическое количество закупленной техники для уборки города, в том числе за счет субсидии областного бюджета и средств городского бюджета, предусмотренных на содержание МКУ "САТ" |
Годовой, показатель за период |
Суммарное количество закупленной техники |
Количество закупленной техники |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) МКУ "САТ" о фактическом количестве закупленной техники. |
МКУ "САТ" |
23 |
Количество установленных "умных" остановочных павильонов |
Шт. |
Показатель, отражающий фактическое количество установленных "умных" остановочных павильонов |
Годовой, показатель за период |
Суммарное количество установленных остановочных павильонов |
Количество установленных "умных" остановочных павильонов |
3 |
Информативные сведения (в произвольной форме) о фактическом количестве установленных павильонов. |
ДЖКХ |
24 |
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения |
чел. |
Показатель, желательной тенденцией развития которого является снижение значения. Отражает эффективность мер по повышению БДД. |
Годовой, показатель за период |
КП - число лиц, погибших в ДТП на территории города (в отчетном году), на 100 тыс. населения ЧП - число лиц, погибших в ДТП на автомобильных дорогах общего пользования города (в отчетном году) (информация базы данных АИУС УМВД России по Вологодской области); N - численность постоянного населения г. Череповца в среднем за год (в отчетном году), человек (сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области); 100000 - коэффициент перевода полученного значения в условные единицы. |
3 |
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Череповцу; территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области |
ДЖКХ |
|
25 |
Количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок. |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество полученных проектов, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок. |
Годовой, показатель за период |
Суммарное количество полученных проектных работ, направленных на разработку программы развития регулярных пассажирских перевозок. |
Количество полученных проектных работ |
|
Информативные сведения (в произвольной форме) о фактическом количестве от специалистов отдела транспорта. |
ДЖКХ |
|
Подпрограмма 3 "Содержание и ремонт жилищного фонда" |
||||||||
26 |
Количество МКД, общее имущество в которых капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
Шт. |
Показывает количество МКД, в которых на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества за средства собственников, собранные дополнительно от взносов на капитальный ремонт |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников |
Количество МКД, общее имущество в которых за соответствующий период времени капитально отремонтировано за счет дополнительных средств собственников |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с ДЖКХ сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами) |
ДЖКХ |
27 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части долевого участия в проведении капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период |
% |
Показывает долю возмещения затрат в части проведения капитального ремонта жилищного фонда, выполняемого за счет дополнительных средств собственников за соответствующий период от суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
возмещения - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэра города от 12.12.2008 N 4421 за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период; предъявления - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (протоколы общих собраний собственников помещений МКД, согласованные с департаментом сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченным ими лицами, платежные поручения) |
ДЖКХ |
|
28 |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
Шт. |
Показывает количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Количество МКД, в которых за соответствующий период времени на основании решений общих собраний собственников выполнен капитальный ремонт их общего имущества, а именно - лифтов за счет средств субсидий. |
Количество лифтов, замененных в многоквартирных домах |
3 |
Исполнительные сметы расходов на проведение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление капитальных ремонтов, акты приемки выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными ими лицами. |
ДЖКХ |
29 |
Уровень возмещения затрат на осуществление полномочий собственника муниципального жилищного фонда в части внесения взносов в фонд капитального ремонта |
% |
Показывает долю возмещения затрат в части оплаты взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; направленная - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения полномочий собственника муниципального жилищного фонда в фонд капитального ремонта; предъявленная - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за капитальный ремонт жилищного фонда, осуществленный за счет средств собственников, за соответствующий период. |
3 |
Сведения планово-юридического отдела департамента, платежные поручения. |
ДЖКХ |
|
30 |
Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
Шт. |
Показывает количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных за соответствующий период |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
Суммарное количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период. |
Количество временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, отремонтированных на основании заявки на выполнение ремонтных работ за соответствующий период |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ) |
ДЖКХ |
31 |
Уровень возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда и коммунальные услуги за соответствующий период |
% |
Показывает долю возмещения затрат на содержание временно незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда от общей суммы средств, предъявленных муниципалитету на возмещение указанных затрат |
Ежемесячно, по состоянию на 1-е число месяца, следующего за расчетным |
П - значение показателя; возмещения - сумма всех денежных средств, перечисленных в рамках исполнения постановления мэрии города от 18.04.2013 N 1695 за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период; предъявленная - сумма всех денежных средств, предъявленных муниципалитету к оплате за содержание незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, коммунальные услуги за соответствующий период |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом (заявки жилищного управления мэрии на выполнение ремонтных работ, договоры с подрядными организациями на осуществление ремонтных работ, соответствующие муниципальные контракты, акты выполненных работ, платежные поручения) |
ДЖКХ |
|
32 |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений) |
Тыс. руб. |
Показывает размер поступлений в бюджет по неналоговым доходам (плата за наем муниципальных жилых помещений). Расчетный показатель, показывающий объем средств, формирующих доходную базу городского бюджета за счет поступлений по платежам за использование муниципальных жилых помещений. |
Годовая, показатель за период |
Значение определяется как общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам, администрируемым департаментом. Значение данного показателя включает в себя поступления по платежам за использование муниципальных жилых помещений. |
Поступления в бюджет по неналоговым доходам |
3 |
Годовой отчет ДЖКХ об исполнении городского бюджета, справка о перечислении поступлений в бюджет. Источники прогнозных данных - отчет АИС ЗИК об общей площади муниципальных жилых помещений, сведения Росреестра о прекращении прав муниципальной собственности, постановление мэрии города "Об установлении ставки платы за пользование жилыми помещениями (действующее на период расчета) |
ДЖКХ |
33 |
Выполнение плана по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
% |
Показывает долю выполнения плана по неналоговым доходам от планового объема поступления средств |
Ежеквартально, показатель за период |
I ф - общая сумма поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, администрируемым департаментом, на отчетную дату, I пл - плановый объем поступлений в бюджет в соответствии с утвержденными сведениями о поквартальном распределении поступлений по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений |
3 |
Сведения о поквартальном распределении поступлений в бюджет по неналоговым доходам от использования муниципальных жилых помещений, справка о перечислении поступлений в бюджет |
ДЖКХ |
|
34 |
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
Ед. |
Показатель, отражающий фактическое количество отремонтированных многоквартирных домов |
Годовая, показатель за период |
Суммарное количество отремонтированных многоквартирных домов |
Количество отремонтированных многоквартирных домов |
3 |
Сведения отдела управления жилищным фондом |
ДЖКХ |
<< Назад |
||
Содержание Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 17 июля 2024 г. N 1911 "О внесении изменений в постановление мэрии... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.