Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению администрации
Ангарского городского округа
от 29.12.2023 N 2013-па
"Приложение N 1
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Ангарского городского округа
от 13.11.2019 N 1174-па
Муниципальная программа
Ангарского городского округа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы
Паспорт
муниципальной программы Ангарского городского округа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы (далее - Программа)
Наименование Программы |
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление по внегородским территориям администрации Ангарского городского округа (далее - УВГТ) |
Соисполнители Программы |
УВГТ, Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа (далее - КЖКХ) |
Цель Программы |
Создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности |
Задачи Программы |
1. Обеспечение развития Мегетской территории. 2. Обеспечение развития Савватеевской территории. 3. Обеспечение развития Одинской территории. 4. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 5. Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий. |
Сроки реализации Программы |
2020 - 2026 годы |
Целевые показатели Программы |
1. Протяженность освещенных улиц. 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. 3. Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий. 4. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий. 5. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО. |
Подпрограммы Программы |
1. "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы. 2. "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы. 3. "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы. 4. "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы. 5. "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы. |
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования Программы составляет 1 531 666,4 тыс. руб., в том числе: 1. По годам реализации: 2020 год - 79 608,4 тыс. рублей; 2021 год - 179 745,1 тыс. рублей; 2022 год - 114 763,7 тыс. рублей; 2023 год - 338 484,4 тыс. рублей; 2024 год - 414 592,7 тыс. рублей; 2025 год - 317 287,1 тыс. рублей; 2026 год - 87 185,0 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: 1) бюджет Ангарского городского округа - 783 812,3 тыс. рублей; 2) бюджет Иркутской области - 747 185,5 тыс. рублей; 3) федеральный бюджет - 392,3 тыс. рублей; 4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 276,3 тыс. рублей. 3. По Подпрограммам: 1) "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 540 847,4 тыс. рублей; 2) "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 287 536,3 тыс. рублей; 3) "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 122 471,4 тыс. рублей; 4) "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 395 551,7 тыс. рублей; 5) "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 185 259,6 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |
1. Увеличение протяженности освещенных улиц с 58,9 км в 2019 году до 66,33 км в 2026 году. 2. Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 27,4 км в 2019 году до 12,27 км в 2026 году. 3. Увеличение количества участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий с 17 933 чел./год в 2020 году до 62 808 чел./год в 2026 году. 4. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 855 чел./год в 2019 году до 1050 чел./год в 2026 году. 5. Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО за 2020 - 2026 годы не ниже 99%. |
1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы
1.1. Под внегородскими территориями по тексту настоящей Программы понимаются территории следующих населенных пунктов, входящих в состав Ангарского городского округа в соответствии с Уставом Ангарского городского округа: поселок Звездочка, поселок Зверево, деревня Зуй, заимка Ивановка, поселок Ключевая, поселок Мегет, поселок Новоодинск, село Одинск, село Савватеевка, поселок Стеклянка, поселок Ударник, деревня Чебогоры, заимка Якимовка.
В состав Мегетской территории входят следующие населенные пункты: поселок Мегет, поселок Зверево, деревня Зуй, поселок Ключевая, поселок Стеклянка, поселок Ударник.
В состав Савватеевской территории входят следующие населенные пункты: село Савватеевка, поселок Звездочка, поселок Новоодинск.
В состав Одинской территории входят следующие населенные пункты: село Одинск, заимка Ивановка, заимка Якимовка, деревня Чебогоры.
Границы внегородских территорий в настоящей Программе определены границами упраздненных муниципальных образований: Мегетского муниципального образования, Савватеевского муниципального образования, Одинского муниципального образования.
Понятия "внегородские территории", "сельские территории", "сельская местность" по тексту настоящей Программы и приложений к ней являются равнозначными.
1.2. Устойчивое развитие внегородских территорий предполагает создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности, повышение качества жизни и условий проживания населения.
Основной проблемой на внегородских территориях Ангарского городского округа является низкий уровень жизни и условий проживания населения. Основными причинами возникновения данной проблемы являются:
1) высокий уровень износа объектов жилищного фонда и объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;
2) неудовлетворительное состояние зеленых насаждений;
3) недостаточная обеспеченность территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов);
4) неудовлетворительное состояние автомобильных дорог;
5) недостаточная обеспеченность объектами физической культуры;
6) недостаточная обеспеченность объектами учреждений культуры на Мегетской территории;
7) низкий уровень физической подготовки и здоровья населения;
8) низкий уровень социальной активности молодежи.
1.2.1. Одной из проблем на внегородских территориях Ангарского городского округа является состояние муниципального жилищного фонда. Особенно остро данная проблема стоит на Савватеевской территории.
Муниципальный жилищный фонд Савватеевской территории составляет 5,5 тыс. кв. м. Это 90 жилых помещений, из них: 33 благоустроенных жилых помещения в капитальных домах, 57 некапитальных жилых помещений. Жилищный фонд в основном находится в удовлетворительном техническом состоянии. Однако, большая часть некапитальных жилых помещений требует капитального ремонта.
С 2016 года по 2018 год выполнен капитальный ремонт в 32 жилых помещениях жилищного фонда Савватеевской территории, в 2019 году выполнены ремонтные работы в 9 жилых помещениях. В период с 2020 по 2026 год запланирован капитальный ремонт 20 жилых помещений.
На Одинской территории находится один одноквартирный муниципальный жилой дом в удовлетворительном состоянии. На Мегетской территории находится 9 муниципальных жилых домов, из них 1 дом признан аварийным (подлежащим сносу), остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
Вместе с тем ежегодно производится оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах п. Мегет и с. Савватеевка.
1.2.2. Благоустройство внегородских территорий является важнейшей сферой деятельности администрации Ангарского городского округа.
Благоустройство территории, улучшение санитарно-гигиенических условий жизни людей осуществляется за счет ряда мероприятий, направленных на улучшение эстетичности за счет установки и обслуживания малых архитектурных форм, устройства, содержания и ремонта уличного освещения, содержания мест общего пользования (парки, скверы, площади), ликвидации несанкционированных свалок, содержания территории кладбищ, устройства и содержания контейнерных площадок твердых коммунальных отходов.
Протяженность освещенных улиц на внегородских территориях за период с 2016 по 2018 год увеличилась на 7,9 км (26%), в том числе: по Мегетской территории на 3,8 км, по Савватеевской территории на 0,4 км, на Одинской территории на 3,7 км.
В 2019 году в рамках партнерства АО "Братская электросетевая компания" выполнены работы по устройству сети наружного освещения протяженностью 3,8 км на территории поселка Мегет и поселка Ударник. В 2019 году также выполнены работы в рамках муниципальных контрактов по устройству уличного освещения на 18 улицах в поселке Мегет и деревне Зуй общей протяженностью 14,3 км. Общая протяженность освещенных улиц на Мегетской территории в 2019 году составила 41,3 км. В 2020 - 2026 годах планируется увеличить протяженность освещенных улиц на 5,3 км.
В 2019 году на Савватеевской территории протяженность освещенных улиц увеличилась на 1,7 км за счет выполнения работ по монтажу сетей уличного освещения. В 2020 - 2026 годах планируется увеличить протяженность освещенных улиц на 1,6 км.
В 2019 году на Одинской территории протяженность освещенных улиц увеличилась на 0,6 км за счет выполнения работ по монтажу сетей уличного освещения. В 2020 - 2026 годах планируется увеличить протяженность освещенных улиц на 0,57 км.
Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок на внегородских территориях за период с 2016 по 2018 год, составил 5888 куб. м., в 2019 году вывезено с несанкционированных свалок 6717 куб. м.
На Мегетской территории за период с 2016 по 2018 годы установлено 6 ед. контейнерных площадок твердых коммунальных отходов, в 2019 году установлено еще 6 ед. В 2019 году на Савватеевской территории установлено 3 площадки ТКО. Всего в 2019 году осуществлялось содержание 16 ед. контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на внегородских территориях. В 2020 - 2026 годах планируется установка 6 ед. и содержание 34 ед. контейнерных площадок твердых коммунальных отходов.
Одним из видов работ по благоустройству территории является установка, обслуживание и ремонт малых архитектурных форм (детских и спортивных площадок). За период с 2016 по 2018 годы на внегородских территориях установлено 15 детских площадок, в 2019 году выполнены работы по устройству еще 6 детских площадок, вибропоглощающего покрытия на 1 детской площадке. Также в 2019 году осуществлялось содержание 38 детских и спортивных площадок, некоторые из них полностью изношены или нуждаются в значительном ремонте, на многих площадках отсутствуют ограждения и вибропоглощающие покрытия. Большая часть детских площадок имеет минимальное количество игровых элементов, которое необходимо дополнить. В период 2020 - 2026 годов планируется обустройство 1 детской площадки и дополнение имеющихся площадок новыми элементами.
В рамках реализации мероприятия по озеленению территории в 2019 году выполнены работы по посадке 20 ед. зеленых насаждений на территории поселка Мегет на площади напротив административного здания по ул. Центральная, в период 2020 - 2022 годов выполнялись работы по содержанию данных насаждений.
В 2018 году был разработан проект благоустройства территории села Савватеевка. В 2020 году в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы выполнены работы по благоустройству общественной территории "Сквер по улице Школьная" (центр села Савватеевка). Дизайн-проект территории составлен с учетом пожеланий жителей.
Кроме того, в период 2016 - 2020 годов выполнялись следующие работы по благоустройству центральной площади поселка Мегет: установлено металлическое ограждение по периметру центральной площади, выложена тротуарная плитка, установлены бордюрные камни, скамейки и урны, установлена лестница перед стационарной сценой, установлены малые архитектурные формы.
Ежегодно на внегородских территориях выполняются работы по обустройству новогодних ледовых городков. В 2019 году приобретена световая иллюминация в п. Мегет, с. Савватеевка, с. Одинск, а также искусственных елей с комплектом украшений для установки в с. Савватеевка, с. Одинск.
В 2022 году планируется реализация проекта "Устройство детской площадки по улице Трактовая (в районе мемориального комплекса) в поселке Стеклянка Ангарского городского округа" в рамках подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области" на 2020 - 2024 годы государственной программы Иркутской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года N 772-пп.
В рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" на 2023 - 2028 годы государственной программы Иркутской области "Комплексное развитие сельских территорий" на 2023 - 2028 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 15 ноября 2022 года N 882-пп, в 2023 году реализовывались проекты "Устройство тротуара по переулку Школьный и улице Калинина в поселке Мегет Ангарского городского округа", "Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в поселке Мегет, деревне Зуй Ангарского городского округа". В 2024 году планируется реализация проектов "Устройство наружного освещения в поселке Мегет", "Устройство тротуара по улице Трактовая в селе Савватеевка", "Благоустройство улицы Звездочная в селе Савватеевка", "Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в селе Одинск".
1.2.3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог также является одним из приоритетных направлений деятельности администрации Ангарского городского округа. К данному виду деятельности относится строительство, содержание, текущий и капитальный ремонт дорог. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на внегородских территориях составляет 100,85 км. В 2016 году 38 км не отвечали нормативным требованиям. К концу 2018 года этот показатель снизился до 30 км. В 2019 году плановое значение показателя составляет 27,4 км. Мероприятия, запланированные в 2020 - 2026 годах по строительству, содержанию и ремонту дорог снизят протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 12,27 км к 2026 году.
В рамках исполнения заключенных контрактов в период 2016 - 2019 годов выполнены работы по содержанию дорог на внегородских территориях в полном объеме. Также произведен капитальный ремонт дороги ул. Рождественская в п. Мегет с обустройством тротуара (обустроена тротуарная дорожка с бордюрными камнями протяженностью 1,1 км, проведено восстановление профиля водоотводных канав - 0,3 км, проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги протяженностью 1,2 км), ул. Молодежная в с. Одинск с обустройством разворотной площадки (проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дороги протяженностью 0,75 км и разворотной площадки протяженностью 0,11 км для продления автобусного маршрута), ул. Рассвета в с. Одинск (выполнена подготовка основания из ПГС протяженностью 0,56 км, проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия примыкания дороги к улице Победы и улице Ленина протяженностью 0,1 км).
Проведен ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог по ул. Майская и пер. Радужный в п. Мегет (отремонтировано 395,0 кв. м), п. Мегет ул. Садовая 33,35 и ул. Березовая, 1а (отремонтировано 1 127,5 кв. м, установлено бортового камня 390 м). В с. Савватеевка выполнен ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия автомобильных дорог ул. Победы, ул. Школьная, ул. Совхозная с выполнением работ по обустройству тротуаров, работы по обустройству съездов с ул. Совхозная на примыкающие дороги в с. Савватеевка. По ул. Совхозная также выполнен ремонт водоотводных канав вдоль тротуаров и парковочной площадки на ул. Клубная с устройством водопропускной трубы, с обустройством парковочных мест.
Выполнены работы по устройству песчано-гравийного дорожного полотна по ул. Восточная в д. Зуй протяженностью 382,0 м, по устройству гравийного покрытия автомобильных дорог ул. Звездочная, ул. Мира в с. Савватеевка площадью 5 740 кв. м, по ремонту песчано-гравийного покрытия автомобильных дорог по ул. Китойская, ул. Одинская, ул. Центральная, ул. Ромашковая заимки Якимовка, ул. Суворова д. Чебогоры, ул. Самодумовка заимки Ивановка, ул. Березовая с. Одинск (общей протяженностью 3,5 км).
В 2024 году в рамках государственной программы Иркутской области "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года N 1017-пп, планируется реализация проектов "Отсыпка ПГС ул. Алмазная д. Зуй", "Ремонтно-восстановительные работы автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мира в селе Савватеева", "Отсыпка ПГС ул.Октябрьская в деревне Чебогоры".
В период 2023 - 2025 годы в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области, планируется отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения в поселке Мегет, деревне Зуй, поселке Савватеевка, селе Одинск общей протяженностью 8,69 км.
В рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области "Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений" на 2014 - 2020 годы выполнены работы по капитальному ремонту моста через р. Ода.
В период 2017 - 2019 годов были выполнены работы по устранению последствий аварийной ситуации на автомобильном виадуке через железную дорогу, расположенном по адресу: п. Мегет, ул. Березовая, сооружение 1В (проведено обследование строительных конструкций, выполнена обвязка колонн автомобильного виадука, установлено временное металлическое сооружение (ферма), восстановлено освещение, установлены габаритные ворота и соответствующие дорожные знаки, проведена обвязка фундаментных блоков под опорой N 3, выполнен ремонт настила и опорной прокладки на ферме, в настоящее время ведутся работы по инженерным изысканиям и разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильного путепровода). В 2020 году выполнены работы по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильного виадука. В 2023 - 2024 годах планируется выполнить капитальный ремонт автомобильного виадука в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)".
1.2.4. Одним из важных направлений деятельности является проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения. К ним относятся: установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, обустройство остановочных павильонов и пешеходных ограждений, заездных карманов. Количество обслуживаемых дорожных знаков увеличилось с 170 ед. в 2016 году до 343 ед. в 2018 году (рост составляет 101%). В 2019 году на внегородских территориях осуществлялось обслуживание 359 дорожных знаков, установлено 67 знаков. К 2026 году планируется установка 73 и содержание 480 дорожного знака.
В период 2016 - 2018 годов было установлено на внегородских территориях 7 остановочных павильонов. В 2019 году установлено еще 5 остановочных павильонов.
В 2017 году выполнены работы по устройству металлического ограждения перильного типа в районе МБОУ "Мегетская средняя общеобразовательная школа" в п. Мегет, по ул. Молодежная с. Одинск в районе многофункциональной спортивной площадки. В 2019 году выполнены работы по устройству металлического ограждения в районе МДОУ "Детский сад комбинированного типа N 43" в п. Мегет.
1.2.5. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры также является направлением деятельности администрации Ангарского городского округа. В период 2015 - 2019 годов в п. Мегет был произведен вынос трубопровода ХВС из канала тепловых сетей по ул. Садовая, капитальный ремонт водопровода по ул. Молодежная - ул. Майская, ремонт участка тепловой сети от ТК-1.10 до жилого дома N 13 по ул. Ленина и ремонт участка теплосети от ТК-1.10 до ТК-1.9 по ул. Ленина.
В 2021 году выполнены работы по устранению технологического нарушения (повреждения) на участке от ТК-1.7 до ТК-11 тепловой сети в поселке Мегет по улице Ленина; по капитальному ремонту сети теплофикации по адресу: поселок Мегет, переулок Школьный, сооружение 1/11; по монтажу задвижек в тепловой камере - 1.2 на внешней сети теплофикации по адресу: поселок Мегет, улица Ленина.
В 2016 году в рамках реализации мероприятия "Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоэнергетики и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности" подпрограммы "Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2018 годы выполнены работы по капитальному ремонту котельного и вспомогательного оборудования и монтажу системы пожарной сигнализации котельной села Савватеевка в сумме 4 762,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств бюджета Иркутской области - 3 912,7 тыс. руб., за счет средств АГО - 850 тыс. руб.
В период 2016 - 2019 годов в рамках данного направления в с. Савватеевка выполнены работы по монтажу узла учета тепловой энергии и теплоносителя в котельной, по капитальному ремонту тепловой сети на участках тепловой сети от ТК-4 до ТК-5 и от ТК-1 до ТК-10, по ремонту трубопровода холодной воды для подключения резервной емкости. Эти работы были направлены на обеспечение бесперебойного теплоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и устойчивого функционирования котельной во время отопительного сезона.
В 2019 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка. Реализация данного проекта запланирована в период 2020 - 2025 годов.
В период 2017 - 2018 годов в с. Одинск были выполнены работы по ремонту двух скважин для забора воды для хозяйственных нужд и оборудованию данных скважин автоматизированной системы розлива воды.
1.2.6. Учреждения культуры в сельских территориях формируют свою деятельность по принципам многофункционального культурного центра, сохраняют традиционную специфику и формы работы: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие творческих способностей сельского населения. На базе муниципальных учреждений культуры организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
В рамках данной Программы решается вопрос по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей сельских территорий услугами организаций культуры.
В виду отсутствия культурно-досугового учреждения в поселке Мегет активное участие в организации и проведении государственных праздников принимает МБУДО "Детская школа искусств п. Мегет" и учреждения культуры Ангарского городского округа. Жители поселка активно участвуют в мероприятиях, проводимых МБУДО "Детская школа искусств п. Мегет", и праздничных мероприятиях, посвященных праздникам, такие как День Победы, День России, День поселка и другие массовые мероприятия. Но отсутствие культурно-досугового учреждения значительно влияет на организацию досуга молодежи и взрослого населения. В период 2020 - 2025 годов запланировано строительство детской школы искусств в п. Мегет на 150 мест площадью 2480,0 кв. м.
На территории села Одинск организацией досуга населения осуществляет МАУ ДК "Одинск". Деятельность Дома культуры направлена на сохранение и развитие самобытной культуры бурятского народа, проводятся национальные праздники, организуются концерты, мастер-классы. В целях повышения качества муниципальных услуг проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы Дома культуры "Одинск" и за счет средств Государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2020 годы приобретено световое и звуковое оборудование, костюмы, спортивный инвентарь, мебель и компьютерная техника. В 2018 году хореографическому ансамблю "ГЭСЭР" МАУ ДК "Одинск" присвоено звание образцовый коллектив самодеятельного народного творчества Иркутской области. В Доме культуры открыто платное художественное отделение для детей дошкольного возраста, организован оркестр шумовых инструментов, активно работает клуб любителей театра. С 2019 года в рамках организации летней занятости детей и подростков на территории села Одинск проводятся творческие смены этнокультурного направления "Наран" ("Солнце"). C 2022 года на базе ДК "Одинск" работает проект "Эхо одинских предков", который знакомит жителей с национальной бурятской культурой.
В с. Савватеевка муниципальные услуги в сфере культуры предоставляет МАУ ДК "Нива". В доме культуры работает 7 клубных формирований и клубов по интересам по хоровому пению, театральному, вокальному и хореографическому направлению. Народный фольклорный коллектив "Нивушка" является гордостью Дома культуры и достойно представляет Ангарский городской округ на фестивалях различного уровня. На селе активно работает библиотека, в которой регулярно проводятся тематические мероприятия.
1.2.7. Молодежь - это мощный потенциал, обеспечивающий социальную мобильность общества. Все больше молодежи осознает, что главный способ решения их проблем это социальная, экономическая активность. У молодых сегодня модно быть успешным, здоровым, образованным, информированным. В то же время в современной молодежной среде в сельской местности продолжает наблюдаться достаточно низкий уровень культуры ответственного гражданского поведения, самоорганизации, низкая мотивация к участию в общественно-политической деятельности, т.к. большая часть сельской молодежи аполитична.
Основными проблемами молодежной среды являются:
1) социальная активность молодежи недостаточно развита;
2) слабая включенность молодежи в общественно-политическую и социально-экономическую деятельность;
3) уровень безработицы не снижается;
4) социально-негативные явления среди молодежи;
5) социальная изолированность граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность, влечет за собой проявления ненависти и агрессивности.
Для решения указанных проблем необходимо проводить на внегородских территориях в рамках данной Программы мероприятия, направленные на профилактику негативных явлений среди детей и молодежи, развитие творческого потенциала молодежи и воспитанию у детей и молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции.
1.2.8. Уровень доступности занятий физической культурой и спортом, доступность организованных спортивных занятий вне зависимости от места проживания или уровня доходов, является социальным фактором, во многом определяющим качество и комфортность среды проживания людей, в том числе в сельской местности.
В 2016 году выполнены работы по строительству хоккейного корта и многофункциональной площадки в селе Савватеевка, в 2017 году выполнены работы по строительству спортивной многофункциональной площадки в селе Одинск, а также устройство сборно-разборного модульного сооружения в поселке Мегет.
На 01.01.2019 на Мегетской территории находятся 2 хоккейных корта, 1 стадион "Луч", 2 спортивных многофункциональных площадки, сборно-разборное модульное сооружение. На Савватеевской территории - 1 спортивная площадка и 1 хоккейный корт, на Одинской территории - 1 корт с универсальной спортивной площадкой.
Нормативное значение обеспеченности спортивными залами на внегородских территориях составляет 3,5 тыс. кв. м на 10 000 жителей. На 01.01.2019 обеспеченность спортивными залами в п. Мегет, с. Савватеевка, с. Одинск составляет 0%. Нормативное значение обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями на внегородских территориях составляет 19,5 тыс. кв. м на 10 000 жителей. На 01.01.2019 обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями на внегородских территориях составляет 4,32 тыс. кв. м, в т.ч. в п. Мегет - 2,16 тыс. кв. м (22%), с. Савватеевка - 1,08 тыс. кв. м (100%), с. Одинск - 1,08 тыс. кв. м (100%). Кроме того, внегородские территории не обеспечены бассейнами.
Общая ситуация в сфере физической культуры и спорта на внегородских территориях с учетом накопившихся проблем характеризуется:
1) низким процентом занимающихся физической культурой и спортом, особенно среди социально незащищенных слоев населения;
2) недостаточной обеспеченностью спортивными объектами;
3) низким материально-техническим обеспечением объектов физической культуры;
4) низким уровнем мотивации населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Для решения указанных проблем необходимо:
1) строительство (объектов) учреждений физической культуры;
2) проведение мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям спортом;
3) проведение организационно-массовой, оздоровительно-пропагандистской работы на внегородских территориях.
1.2.9. Вышеперечисленные задачи предполагается решать в рамках комплексного межведомственного взаимодействия между: министерством сельского хозяйства Иркутской области, Управлением по культуре и молодежной политике администрации Ангарского городского округа (далее - УКиМП), Управлением по физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа (далее - УФКиС), Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа (далее - КУМИ), Муниципальным казенным учреждением "Служба муниципального хозяйства" (далее - МКУ "СМХ"), КЖКХ, УВГТ.
2. Цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы
2.1. Цель Программы: Создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение развития Мегетской территории;
2) обеспечение развития Савватеевской территории;
3) обеспечение развития Одинской территории;
4) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
5) обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий.
2.3. Целевые показатели Программы:
1) протяженность освещенных улиц определяется путем суммирования данного показателя по Мегетской, Савватеевской и Одинской территориям;
2) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. Данный показатель определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований";
3) количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий. Данный показатель определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа";
4) количество участников физкультурно-спортивных мероприятий. Данный показатель определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";
5) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО.
2.4. Внешние факторы и условия, влияющие на достижение целевых показателей Программы:
1) общее положение экономики;
2) изменения в социальной структуре общества;
3) спрос на услуги в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта;
4) изменение законодательства на федеральном и (или) региональном уровне.
2.5. Срок реализации Программы: 2020 - 2026 годы. Этапы не выделяются.
2.6. Сроки реализации цели и задач Программы совпадают со сроком реализации Программы.
2.7. Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
1) досрочное решение задач и достижение ожидаемых конечных результатов реализации Программы;
2) изменение законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне);
3) отсутствие финансирования программных мероприятий;
4) признание Программы неэффективной по итогам оценки эффективности Программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Ангарского городского округа, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 20.06.2016 N 1458-па.
2.8. Цель, задачи, целевые показатели Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
Методика расчета значений целевых показателей Программы приведена в приложении N 6 к настоящей Программе.
3. Обоснование выделения подпрограмм Программы
3.1. Для достижения заявленной цели путем решения поставленных задач в рамках Программы "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы предусмотрена реализация пяти подпрограмм. Выделение подпрограмм обусловлено территориальным делением внегородских территорий. Каждая из подпрограмм состоит из мероприятий, реализация которых характеризует достижение цели и решение задач Программы, характеризующих весь диапазон заданных приоритетных направлений по устойчивому развитию внегородских территорий Ангарского городского округа на 2020 - 2026 годы, и в максимальной степени будут способствовать достижению поставленной цели и конечного результата Программы.
3.2. Подпрограмма "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы направлена на обеспечение развития Мегетской территории. Задачами подпрограммы являются: обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, повышение уровня благоустройства территории, организация культурного досуга населения, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности, сохранение и развитие улично-дорожной сети, эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
3.3. Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы направлена на обеспечение развития Савватеевской территории. Задачами подпрограммы являются: обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, повышение уровня благоустройства территории, обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности, эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами.
3.4. Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы направлена на обеспечение развития Одинской территории. Задачами подпрограммы являются: повышение уровня благоустройства территории, обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности, эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами, сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания.
3.5. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы" направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. Задачей подпрограммы является повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры.
3.6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы направлена на обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий. Задачей подпрограммы является обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ.
4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа
Муниципальные услуги (работы), которые оказываются (выполняются) в рамках Программы муниципальными учреждениями АГО в период с 2020 по 2026 годы, приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.
5. Объем и источники финансирования Программы
5.1. Общий объем финансирования Программы составляет 1 531 666,4 тыс. рублей, в том числе:
5.1.1. По годам реализации:
2020 год - 79 608,4 тыс. рублей;
2021 год - 179 745,1 тыс. рублей;
2022 год - 114 763,7 тыс. рублей;
2023 год - 338 484,4 тыс. рублей;
2024 год - 414 592,7 тыс. рублей;
2025 год - 317 287,1 тыс. рублей;
2026 год - 87 185,0 тыс. руб.
5.1.2. По источникам финансирования:
1) бюджет Ангарского городского округа - 783 812,3 тыс. рублей;
2) бюджет Иркутской области - 747 185,5 тыс. рублей;
3) федеральный бюджет - 392,3 тыс. рублей;
4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 276,3 тыс. рублей.
5.1.3. По Подпрограммам:
1) "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 540 847,4 тыс. рублей;
2) "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 287 536,3 тыс. рублей;
3) "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 122 471,4 тыс. рублей;
4) "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 395 551,7 тыс. рублей;
5) "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы - общий объем финансирования составит 185 259,6 тыс. рублей.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
5.1. Объем и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
6.1. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1) увеличение протяженности освещенных улиц с 58,9 км в 2019 году до 66,33 км в 2026 году;
2) уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 27,4 км в 2019 году до 12,27 км в 2026 году;
3) увеличение количества участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий с 17 933 чел./год в 2020 году до 62 808 чел./год в 2026 году;
4) увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 855 чел./год в 2019 году до 1 050 чел./год в 2026 году;
5) доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО за 2020 - 2026 годы не ниже 99%.
6.2. Реализация всех запланированных мероприятий и решение поставленных в Программе задач повысит качество жизни населения на внегородских территориях и будет способствовать достижению поставленной цели и конечного результата Программы.
7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
7.1. При реализации Программы осуществляются меры, направленные на предотвращение возникновения рисков и повышения уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Риски, связанные с реализацией Программы, могут быть вызваны инфляционными процессами, несоблюдением требований муниципальных контрактов, заключенных с организациями для выполнения работ или услуг, обстоятельствами природного, техногенного и социального характера. Мерами по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия.
7.2. Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления реализацией и контроля за реализацией Программы.
7.3. Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Ангарского городского округа и их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации Ангарского городского округа от 05.08.2015 N 677-па.
8. Подпрограмма "Развитие мегетской территории" на 2020 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 1)
8.1. Паспорт Подпрограммы 1
Наименование Программы |
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Наименование Подпрограммы 1 |
"Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
Соисполнители Подпрограммы 1 |
УВГТ |
Участники Подпрограммы 1 |
УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ", КУМИ |
Цель Подпрограммы 1 |
Обеспечение развития Мегетской территории |
Задачи Подпрограммы 1 |
1. Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 2. Повышение уровня благоустройства территории. 3. Организация культурного досуга населения. 4. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 5. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности. 6. Сохранение и развитие улично-дорожной сети. 7. Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1 |
1. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов. 2. Протяженность освещенных улиц. 3. Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов. 4. Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки). 5. Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход. 6. Площадь обустроенных тротуаров. 7. Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов. 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям. 9. Количество разработанных проектов. 10. Количество обслуживаемых дорожных знаков. 11. Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО. 12. Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО. 13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие. 14. Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий. 15. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий. 16. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. 17. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)". 18. Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО. |
Сроки реализации Подпрограммы 1 |
2020 - 2026 годы |
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 |
1. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 2. Благоустройство территории. 3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения. 5. Организация культурного досуга населения. 6. Развитие физической культуры и спорта. 7. Реализация молодежной политики. 8. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 9. Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости. 10. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)". 11. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 540 847,4 тыс. рублей, в том числе: 1. По годам реализации: 2020 год - 27 073,6 тыс. рублей; 2021 год - 19 675,4 тыс. рублей; 2022 год - 15 190,5 тыс. рублей; 2023 год - 253 995,1 тыс. рублей; 2024 год - 181 292,3 тыс. рублей; 2025 год - 26 745,8 тыс. рублей; 2026 год - 16 874,7 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: 1) бюджет Ангарского городского округа - 213 594,6 тыс. рублей; 2) бюджет Иркутской области - 327 018,5 тыс. рублей; 3) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 234,3 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1 |
1. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов не менее 100%. 2. Увеличение протяженности освещенных улиц с 41,3 км в 2019 году до 46,6 км в 2026 году. 3. Увеличение количества обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов с 4 ед./год в 2019 году до 17 ед./год в 2026 году. 4. Установка 4 малых архитектурных форм (детские площадки) за период 2020 - 2026 годов. 5. Сохранение количества деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход, на уровне 20 ед./год. 6. Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 11,7 км в 2019 году до 3,85 км в 2026 году. 7. Количество разработанных проектов к 2026 году составит 1 ед. 8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие на 7,15 км к 2026 году. 9. Увеличение количества обслуживаемых дорожных знаков с 274 ед./год в 2019 году до 354 ед./год в 2026 году. 10. Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО не менее 100%. 11. Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО не менее 100%. 12. Увеличение количества участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий с 2 136 чел./год в 2020 году до 2 940 чел./год в 2026 году. 13. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 440 чел./год в 2019 году до 520 чел./год в 2026 году. 14. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, с 450 чел./год в 2019 году до 470 чел./год в 2026 году. 15. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" за 2020 - 2026 годы, составит 0,11046 км. 16. Проведение технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрации права муниципальной собственности Ангарского городского округа 24 объектов недвижимости за период 2020 - 2026 годов. |
8.2. Цель и задачи Подпрограммы 1, целевые показатели Подпрограммы 1, сроки реализации
Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
8.3. Основные мероприятия Подпрограммы 1
8.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 1 определены основные мероприятия:
1) оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
2) благоустройство территории (устройство, содержание и ремонт уличного освещения, ликвидация несанкционированных свалок, устройство и содержание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов, содержание и благоустройство территории, установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм, содержание и благоустройство территории кладбища, подготовка территории к праздничным мероприятиям, компенсационные работы по озеленению, устройство тротуаров в поселке Мегет);
3) строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (зимнее и летнее содержание дорог, текущий ремонт, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения);
4) проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения (установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки, обустройство остановочных павильонов, ремонт пешеходных переходов);
5) организация культурного досуга населения (организация и проведение культурно-массовых мероприятий);
6) развитие физической культуры и спорта (организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, организация работы инструктора);
7) реализация молодежной политики (проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи): День Молодежи, Туристический слет, Профилактические десанты, Акции единого действия ("Георгиевская ленточка", "День Российского Флага");
8) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (ремонт сетей теплофикации в поселке Мегет, финансовое обеспечение затрат (части затрат) МУП АГО "Преобразование" в целях предупреждения банкротства);
9) техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости (проведение технической инвентаризации, постановка на кадастровый учет, государственная регистрация права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа, и бесхозяйных объектов, находящихся на территории поселка Мегет Ангарского городского округа);
10) мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" (проведение капитального ремонта автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги, в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"). Информация об участии в реализации национальных (региональных) проектов приведена в приложении N 5 к настоящей Программе;
11) реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области (ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в поселке Мегет и деревне Зуй).
8.4. Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 1 приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
9. Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 2)
9.1. Паспорт Подпрограммы 2
Наименование Программы |
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Наименование Подпрограммы 2 |
"Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
Соисполнители Подпрограммы 2 |
УВГТ |
Участники Подпрограммы 2 |
УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ", КУМИ |
Цель Подпрограммы 2 |
Обеспечение развития Савватеевской территории |
Задачи Подпрограммы 2 |
1. Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда. 2. Повышение уровня благоустройства территории. 3. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села. 4. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 5. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности. 6. Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами. |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2 |
1. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений. 2. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов. 3. Протяженность освещенных улиц. 4. Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов. 5. Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок. 6. Площадь обустроенных тротуаров. 7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям. 8. Количество обслуживаемых дорожных знаков. 9. Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО. 10. Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО. 11. Количество реализованных инициативных проектов. 12. Количество установленных памятных экспозиций "Стена Памяти". 13. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие. 14. Число участников клубных формирований МАУ ДК "Нива". 15. Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий. 16. Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Нива". 17. Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка. 18. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий. 19. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. 20. Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО. |
Сроки реализации Подпрограммы 2 |
2020 - 2026 годы |
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 |
1. Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 2. Благоустройство территории. 3. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 4. Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения. 5. Организация культурного досуга населения. 6. Развитие физической культуры и спорта. 7. Реализация молодежной политики. 8. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры. 9. Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости. 10. Реализация инициативных проектов. 11. Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации". 12. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 287 536,3 тыс. рублей, в том числе: 1. По годам реализации: 2020 год - 16 690,2 тыс. рублей; 2021 год - 123 892,3 тыс. рублей; 2022 год - 53 271,1 тыс. рублей; 2023 год - 30 023,8 тыс. рублей; 2024 год - 21 188,2 тыс. рублей; 2025 год - 20 646,4 тыс. рублей, 2026 год - 21 824,3 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: 1) бюджет Ангарского городского округа - 203 930,3 тыс. рублей; 2) бюджет Иркутской области - 83 464,0 тыс. рублей; 3) федеральный бюджет - 100,0 тыс. рублей; 4) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц - 42,0 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2 |
1. Проведение капитального ремонта 20 муниципальных жилых помещений за период 2020 - 2026 годов. 2. Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов не менее 100%. 3. Увеличение протяженности освещенных улиц с 8,3 км в 2019 году до 9,9 км в 2026 году. 4. Сохранение количества обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на уровне 7 ед. за период 2020 - 2026 годов. 5. Сохранение количества обслуживаемых детских и спортивных площадок на уровне 5 ед. за период 2020 - 2026 годов. 6. Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 3,5 км в 2019 году до 2,0 км в 2026 году. 7. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие, на 0,8 км к 2026 году. 8. Увеличение количества обслуживаемых дорожных знаков с 38 ед. в 2019 году до 55 ед. в 2026 году. 9. Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО не менее 93,3%. 10. Количество реализованных инициативных проектов к 2026 году составит 1 ед. 11. Сохранение числа участников клубных формирований МАУ ДК "Нива" на уровне 92 чел./год за период 2020 - 2026 годов. 12. Увеличение количества участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий с 9 887 чел./год в 2020 году до 22 141 чел./год в 2026 году. 13. Увеличение посещаемости библиотеки МАУ ДК "Нива" с 3 465 чел./год в 2020 году до 3 645 чел./год в 2026 году. 14. Оказание государственной поддержки одному сельскому учреждению культуры. 15. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий со 150 чел. в 2019 году до 210 чел. в 2026 году. 16. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, со 160 чел./год в 2019 году до 180 чел./год в 2026 году. 17. Проведение технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрации права муниципальной собственности Ангарского городского округа 7 объектов недвижимости за период 2020 - 2026 годов. |
9.2. Цель и задачи Подпрограммы 2, целевые показатели Подпрограммы 2, сроки реализации
Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 2 приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
9.3. Основные мероприятия Подпрограммы 2
9.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 2 определены основные мероприятия:
1) проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
2) благоустройство территории (содержание и ремонт уличного освещения, ликвидация несанкционированных свалок, устройство и содержание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов, содержание и благоустройство территории, установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм, содержание и благоустройство территории кладбища, подготовка территории к праздничным мероприятиям, устройство тротуаров в селе Савватеевка);
3) строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (зимнее и летнее содержание дорог, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения);
4) проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения (установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки, устройство искусственных неровностей);
5) организация культурного досуга населения (обеспечение условий для организации работы творческих коллективов МАУ ДК "Нива", организация и проведение культурно-массовых мероприятий);
6) развитие физической культуры и спорта (организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, организация работы инструктора);
7) реализация молодежной политики (проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи): День России, Туристический слет, Профилактические десанты, Акции единого действия "Георгиевская ленточка", "День Российского Флага", Школа Актива;
8) комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры (реализация проекта по реконструкции канализационных очистных сооружений в селе Савватеевка, финансовое обеспечение затрат (части затрат) МУП АГО "Преобразование" в целях предупреждения банкротства;
9) техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости (проведение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории села Савватеевка Ангарского городского округа).
10) реализация инициативных проектов (реализация инициативного проекта "Выставочная экспозиция под открытым небом "Стена памяти");
11) мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" (обновление материально-технической базы МАУ ДК "Нива");
12) реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области (ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Савватеевка).
9.4. Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 2 приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
10. Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 3)
10.1. Паспорт Подпрограммы 3
Наименование Программы |
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Наименование Подпрограммы 3 |
"Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
Соисполнители Подпрограммы 3 |
УВГТ |
Участники Подпрограммы 3 |
УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
Цель Подпрограммы 3 |
Обеспечение развития Одинской территории |
Задачи Подпрограммы 3 |
1. Повышение уровня благоустройства территории. 2. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села. 3. Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 4. Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности. 5. Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами. 6. Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания. |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3 |
1. Протяженность освещенных улиц. 2. Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов. 3. Количество обслуживаемых детских площадок. 4. Количество отремонтированных контейнерных площадок твердых коммунальных отходов. 5. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. 6. Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 7. Количество обслуживаемых дорожных знаков. 8. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие. 9. Число участников клубных формирований МАУ ДК "Одинск". 10. Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий. 11. Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Одинск". 12. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий. 13. Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. 14. Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО. 15. Количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания. |
Сроки реализации Подпрограммы 3 |
2020 - 2026 годы |
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 |
1. Благоустройство территории. 2. Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения. 4. Организация культурного досуга населения. 5. Развитие физической культуры и спорта. 6. Реализация молодежной политики. 7. Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости. 8. Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания. 9. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 122 471,4 тыс. рублей, в том числе: 1. По годам реализации: 2020 год - 12 612,2 тыс. рублей; 2021 год - 12 847,0 тыс. рублей; 2022 год - 19 667,3 тыс. рублей; 2023 год - 21 136,4 тыс. рублей; 2024 год - 18 805,4 тыс. рублей; 2025 год - 18 387,0 тыс. рублей; 2026 год - 19 016,1 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: 1) бюджет Ангарского городского округа - 118 583,0 тыс. рублей; 2) бюджет Иркутской области - 3 596,1 тыс. рублей; 3) федеральный бюджет - 292,3 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 3 |
1. Увеличение протяженности освещенных улиц с 9,26 км в 2019 году до 9,83 км в 2026 году. 2. Увеличение количества обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов с 7 ед./год в 2019 году до 10 ед./год в 2026 году. 3. Сохранение количества обслуживаемых детских площадок на уровне 7 ед./год за период 2020 - 2026 годов. 4. Уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, с 12,2 км в 2019 году до 6,42 км в 2026 году. 5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие на 0,74 км к 2026 году. 6. Увеличение количества обслуживаемых дорожных знаков с 53 ед./год в 2019 году до 71 ед./год в 2026 году. 7. Сохранение числа участников клубных формирований МАУ ДК "Одинск" на уровне 117 чел./год за период 2020 - 2026 годов. 8. Увеличение количества участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий с 5 910 чел./год в 2020 году до 37 727 чел./год в 2026 году. 9. Увеличение посещаемости библиотеки МАУ ДК "Одинск" с 3 103 чел./год в 2020 году до 4 457 чел./год в 2026 году. 10. Увеличение количества участников физкультурно-спортивных мероприятий с 265 чел./год в 2019 году до 320 чел./год в 2026 году. 11. Увеличение количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, со 160 чел./год в 2019 году до 180 чел./год в 2026 году. 12. Проведение технической инвентаризации, паспортизации, государственной регистрации права муниципальной собственности Ангарского городского округа 26 объектов недвижимости за период 2020 - 2026 годов. |
10.2. Цель и задачи Подпрограммы 3, целевые показатели Подпрограммы 3, сроки реализации
Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
10.3. Основные мероприятия Подпрограммы 3
10.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 3 определены основные мероприятия:
1) благоустройство территории (содержание и ремонт уличного освещения, ликвидация несанкционированных свалок, содержание контейнерных площадок твердых коммунальных отходов, содержание и ремонт малых архитектурных форм, подготовка территории к праздничным мероприятиям, устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов);
2) строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (зимнее и летнее содержание дорог, текущий и капитальный ремонт, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения);
3) проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения (установка, замена и обслуживание дорожных знаков, нанесение краской дорожной разметки);
4) организация культурного досуга населения (обеспечение условий для организации работы творческих коллективов МАУ ДК "Одинск", организация и проведение культурно-массовых мероприятий);
5) развитие физической культуры и спорта (организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий, организация работы инструктора);
6) реализация молодежной политики (проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи): День России, Туристический слет, Профилактические десанты, Акции единого действия "Георгиевская ленточка", "День Российского Флага";
7) техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости (проведение технической инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в отношении объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности Ангарского городского округа и бесхозяйных объектов, находящихся на территории села Одинск Ангарского городского округа);
8) сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания (проведение мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания).
9) реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области (ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в заимке Ивановка).
10.4. Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 3 приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
11. Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 4)
11.1. Паспорт Подпрограммы 4
Наименование Программы |
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Наименование Подпрограммы 4 |
"Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Соисполнители Подпрограммы 4 |
КЖКХ |
Участники Подпрограммы 4 |
КЖКХ, МКУ "СМХ" |
Цель Подпрограммы 4 |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
Задачи Подпрограммы 4 |
Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 |
1. Количество разрабатываемых инвестиционных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации. 2. Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие. |
Сроки реализации Подпрограммы 4 |
2020 - 2026 годы |
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4 |
1. Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. 2. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области. |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 395 551,7 тыс. рублей, в том числе: 1. По годам реализации: 2020 год - 141,1 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 932,2 тыс. рублей; 2023 год - 4 178,4 тыс. рублей; 2024 год - 165 300,0 тыс. рублей; 2025 год - 225 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: 1) бюджет Ангарского городского округа - 69 352,7 тыс. рублей; 2) бюджет Иркутской области - 326 199,0 тыс. рублей. |
Ожидаемый конечный результат реализации Подпрограммы 4 |
Ввод в эксплуатацию 1 объекта социальной инфраструктуры в период 2020 - 2026 годов. |
11.2. Цель и задачи Подпрограммы 4, целевые показатели Подпрограммы 4, сроки реализации
Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
11.3. Основные мероприятия Подпрограммы 4
11.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 4 определены основные мероприятия:
1) комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры (разработка ПСД на строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет и строительство общеобразовательной школы в поселке Мегет);
2) реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области (строительство объекта "Детская школа искусств на 150 мест в поселке Мегет", расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Школьный").
11.4. Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 4
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 4 приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
12. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы (далее - Подпрограмма 5)
12.1. Паспорт Подпрограммы 5
Наименование Программы |
"Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Наименование Подпрограммы 5 |
"Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы |
Соисполнители Подпрограммы 5 |
УВГТ |
Участники Подпрограммы 5 |
УВГТ |
Цель Подпрограммы 5 |
Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий |
Задачи Подпрограммы 5 |
Обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ |
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 5 |
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
Сроки реализации Подпрограммы 5 |
2020 - 2026 годы |
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5 |
Обеспечение деятельности УВГТ |
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 185 259,6 тыс. рублей, в том числе: 1. По годам реализации: 2020 год - 23 091,3 тыс. рублей; 2021 год - 23 330,4 тыс. рублей; 2022 год - 25 702,6 тыс. рублей; 2023 год - 29 150,7 тыс. рублей; 2024 год - 28 006,8 тыс. рублей; 2025 год - 26 507,9 тыс. рублей; 2026 год - 29 469,9 тыс. рублей. 2. По источникам финансирования: 1) бюджет Ангарского городского округа - 178 351,7 тыс. рублей; 2) бюджет Иркутской области - 6 907,9 тыс. рублей. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 5 |
Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО за 2020 - 2025 годы не ниже 99%. |
12.2. Цель и задачи Подпрограммы 5, целевые показатели Подпрограммы 5, сроки реализации
12.2.1. Цель, задачи, целевые показатели Подпрограммы 5 приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.
12.3. Основные мероприятия Подпрограммы 5
12.3.1. В рамках решения задач Подпрограммы 5 определено основное мероприятие: обеспечение деятельности УВГТ.
12.3.2. В рамках реализации Подпрограммы 5 предусмотрены мероприятия, направленные на содержание УВГТ.
12.4. Объемы и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 5
Объем и источники финансирования мероприятий Подпрограммы 5 приведены в приложении N 3 к настоящей Программе.
Приложение N 1
к Программе
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ангарского городского округа
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) |
Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |
Финансовое обеспечение оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), тыс. руб. |
||||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Подпрограмма "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие: "Организация культурного досуга населения" |
|||||||||||||||
1.1.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
чел. |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
11 030,2 |
9 297,2 |
12 597,5 |
13 672,3 |
13 983,0 |
13 708,6 |
15 182,6 |
1.1.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек стационарно |
ед. |
3465 |
3492 |
4118 |
3645 |
3645 |
3645 |
3645 |
|||||||
1.1.3. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
ед. |
82 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
83 |
|||||||
2. |
Подпрограмма "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
|
|||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие: "Организация культурного досуга населения" |
|
|
|||||||||||||
2.1.1. |
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
чел. |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
8 327,9 |
8 571,2 |
9 968,8 |
12 212,8 |
12 175,6 |
11 792,9 |
13 197,4 |
2.1.2. |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек стационарно |
ед. |
3103 |
4020 |
4034 |
4457 |
4457 |
4457 |
4457 |
|||||||
2.1.3. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
ед. |
70 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
Приложение N 2
к Программе
Цель, задачи, целевые показатели Программы
N п/п |
Цель, задачи Программы, Подпрограммы, основные мероприятия, наименования целевых показателей |
Ед. изм. |
Целевой показатель 2019 года |
Значение целевого показателя в результате реализации Программы |
Значение целевого показателя по годам |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Программа: "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||
|
Цель Программы: создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности |
||||||||||
|
Целевой показатель 1: Протяженность освещенных улиц |
км |
58,9 |
66,33 |
60,71 |
62,3 |
64,23 |
64,23 |
66,33 |
66,33 |
66,33 |
|
Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
км |
27,4 |
12,27 |
25,4 |
25,1 |
22,9 |
16,74 |
12,56 |
12,27 |
12,27 |
|
Целевой показатель 3: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий |
чел./ год |
25 959 |
62 808 |
17 933 |
20 693 |
62 718 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
62 808 |
|
Целевой показатель 4: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
чел./ год |
855 |
1050 |
223 |
905 |
930 |
955 |
980 |
1005 |
1050 |
|
Целевой показатель 5: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
% |
99 |
99 |
94,1 |
99,87 |
99,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
I. |
Задача 1 Программы: Обеспечение развития Мегетской территории |
||||||||||
1 |
Подпрограмма 1: "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||
1.1 |
Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
||||||||||
1.1.1 |
Основное мероприятие 1.1: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
||||||||||
1.1.1.1 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов |
% |
91,4 |
100 |
98,9 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2 |
Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение уровня благоустройства территории |
||||||||||
1.2.1 |
Основное мероприятие 2.1: Благоустройство территории |
||||||||||
1.2.1.1 |
Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц |
км |
41,3 |
46,6 |
42,5 |
43,1 |
44,7 |
44,7 |
46,6 |
46,6 |
46,6 |
1.2.1.2 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
ед./ год |
4 |
17 |
12 |
12 |
14 |
14 |
17 |
17 |
17 |
1.2.1.3 |
Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки) |
ед. |
3 |
4 |
3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.4 |
Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход |
ед./ год |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.5 |
Целевой показатель: Площадь обустроенных тротуаров |
кв. м |
- |
634 |
0 |
0 |
0 |
634 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.6 |
Целевой показатель: Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов |
ед. |
- |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Основное мероприятие 2.2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||||
1.2.2.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
км |
11,7 |
3,85 |
11,6 |
11,5 |
11 |
5,64 |
4,14 |
3,85 |
3,85 |
1.2.2.2 |
Целевой показатель: Количество разработанных проектов |
ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Основное мероприятие 2.3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
||||||||||
1.2.3.1 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков |
ед./ год |
274 |
354 |
298 |
324 |
340 |
340 |
340 |
347 |
354 |
1.2.4 |
Основное мероприятие 2.4: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
||||||||||
1.2.4.1 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
% |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2.4.2 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
% |
- |
100 |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Основное мероприятие 2.5: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
||||||||||
1.2.5.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
км/ год |
- |
7,15 |
0 |
0 |
0 |
5,36 |
1,5 |
0,29 |
0 |
1.3 |
Задача 3 Подпрограммы 1: Организация культурного досуга населения |
||||||||||
1.3.1 |
Основное мероприятие 3.1: Организация культурного досуга населения |
||||||||||
1.3.1.1 |
Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий |
чел./ год |
3 720 |
2 940 |
2 136 |
2 250 |
2 850 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
2 940 |
1.4 |
Задача 4 Подпрограммы 1: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
||||||||||
1.4.1 |
Основное мероприятие 4.1: Развитие физической культуры и спорта |
||||||||||
1.4.1.1 |
Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
чел./ год |
440 |
520 |
115 |
460 |
470 |
480 |
490 |
500 |
520 |
1.5 |
Задача 5 Подпрограммы 1: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности |
||||||||||
1.5.1 |
Основное мероприятие 5.1:Реализация молодежной политики |
||||||||||
1.5.1.1 |
Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности |
чел./ год |
450 |
470 |
0 |
180 |
180 |
470 |
470 |
470 |
470 |
1.6 |
Задача 6 Подпрограммы 1: Сохранение и развитие улично-дорожной сети |
||||||||||
1.6.1 |
Основное мероприятие 6.1: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
||||||||||
1.6.1.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
км |
0 |
0,11046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,11046 |
0 |
0 |
1.7 |
Задача 7 Подпрограммы 1: Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
||||||||||
1.7.1 |
Основное мероприятие 7.1: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости |
||||||||||
1.7.1.1 |
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО |
ед. |
7 |
24 |
0 |
0 |
5 |
0 |
19 |
0 |
0 |
II. |
Задача 2 Программы: Обеспечение развития Савватеевской территории |
||||||||||
2 |
Подпрограмма 2: "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||
2.1 |
Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
||||||||||
2.1.1 |
Основное мероприятие 1.1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
||||||||||
2.1.1.1 |
Целевой показатель: Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |
ед. |
9 |
20 |
10 |
1 |
1 |
3 |
0 |
3 |
2 |
2.1.1.2 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов |
% |
91,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2.2 |
Задача 2 Подпрограммы 2: Повышение уровня благоустройства территории |
||||||||||
2.2.1 |
Основное мероприятие 2.1: Благоустройство территории |
||||||||||
2.2.1.1 |
Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц |
км |
8,3 |
9,9 |
8,6 |
9,4 |
9,7 |
9,7 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
2.2.1.2 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
ед./ год |
5 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
2.2.1.3 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок |
ед./ год |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2.2.1.4 |
Целевой показатель: Площадь обустроенных тротуаров |
кв. м |
- |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
2.2.2 |
Основное мероприятие 2.2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|
|||||||||
2.2.2.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
км |
3,5 |
2,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
2,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2.2.3 |
Основное мероприятие 2.3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
||||||||||
2.2.3.1 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков |
ед./ год |
38 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
2.2.4 |
Основное мероприятие 2.4: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
||||||||||
2.2.4.1 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
% |
100 |
93,3 |
- |
93,3 |
0 |
- |
- |
- |
- |
2.2.4.2 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
% |
- |
100 |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
2.2.5 |
Основное мероприятие 2.5: Реализация инициативных проектов |
||||||||||
2.2.5.1 |
Целевой показатель: Количество реализованных инициативных проектов |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
2.2.5.2 |
Целевой показатель: Количество установленных памятных экспозиций "Стена Памяти" |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
2.2.6 |
Основное мероприятие 2.6: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
||||||||||
2.2.6.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
км/ год |
- |
0,8 |
0 |
0 |
0 |
0,8 |
0 |
0 |
|
2.3 |
Задача 3 Подпрограммы 2: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села |
||||||||||
2.3.1 |
Основное мероприятие 3.1: Организация культурного досуга населения |
||||||||||
2.3.1.1 |
Целевой показатель: Число участников клубных формирований МАУ ДК "Нива" |
чел. / год |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
92 |
2.3.1.2 |
Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, в том числе: |
чел./ год |
11 103 |
22 141 |
9 887 |
7 663 |
22 141 |
22 141 |
22 141 |
22 141 |
22 141 |
посещения цифровых аккаунтов |
- |
12 087 |
- |
- |
12 087 |
12 087 |
12 087 |
12 087 |
12 087 |
||
2.3.1.3 |
Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Нива" |
чел./ год |
6 196 |
3 645 |
3 465 |
3 492 |
4 118 |
3 645 |
3 645 |
3 645 |
3 645 |
2.3.2 |
Основное мероприятие 3.2: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" |
||||||||||
2.3.2.1 |
Целевой показатель: Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка |
ед. |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
2.4 |
Задача 4 Подпрограммы 2: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
||||||||||
2.4.1 |
Основное мероприятие 4.1: Развитие физической культуры и спорта |
||||||||||
2.4.1.1 |
Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
чел./ год |
150 |
210 |
40 |
170 |
180 |
185 |
190 |
195 |
210 |
2.5 |
Задача 5 Подпрограммы 2: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности |
||||||||||
2.5.1 |
Основное мероприятие 5.1: Реализация молодежной политики |
||||||||||
2.5.1.1 |
Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности |
чел./ год |
160 |
180 |
0 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
2.6 |
Задача 6 Подпрограммы 2: Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
||||||||||
2.6.1 |
Основное мероприятие 6.1: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости |
||||||||||
2.6.1.1 |
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО |
ед. |
9 |
7 |
0 |
0 |
4 |
0 |
3 |
0 |
0 |
III |
Задача 3 Программы 3: Обеспечение развития Одинской территории |
||||||||||
3 |
Подпрограмма 3: "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||
3.1 |
Задача 1 Подпрограммы 3: Повышение уровня благоустройства территории |
||||||||||
3.1.1 |
Основное мероприятие 1.1: Благоустройство территории |
||||||||||
3.1.1.1 |
Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц |
км |
9,26 |
9,83 |
9,6 |
9,8 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
9,83 |
3.1.1.2 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
ед./ год |
7 |
10 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
3.1.1.3 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских площадок |
ед./ год |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3.1.1.4 |
Целевой показатель: Количество отремонтированных контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
ед. |
- |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
3.1.2 |
Основное мероприятие 1.2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
||||||||||
3.1.2.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
км |
12,2 |
6,42 |
10,3 |
10,1 |
8,4 |
8,4 |
6,42 |
6,42 |
6,42 |
3.1.2.2 |
Целевой показатель: Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
кв. м |
- |
1 727,9 |
0,0 |
0,0 |
1 727,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.3 |
Основное мероприятие 1.3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
||||||||||
3.1.3.1 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков |
ед./ год |
53 |
71 |
54 |
60 |
66 |
67 |
71 |
71 |
71 |
3.1.4 |
Основное мероприятие 1.4: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
||||||||||
3.1.4.1 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
км/ год |
- |
0,74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,74 |
0 |
0 |
3.2 |
Задача 2 Подпрограммы 3: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни села |
||||||||||
3.2.1 |
Основное мероприятие 2.1: Организация культурного досуга населения |
||||||||||
3.2.1.1 |
Целевой показатель: Число участников клубных формирований МАУ ДК "Одинск" |
чел./ год |
114 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
117 |
3.2.1.2 |
Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, в том числе: |
чел./ год |
11 136 |
37 727 |
5 910 |
10 780 |
37 727 |
37 727 |
37 727 |
37 727 |
37 727 |
посещения цифровых аккаунтов |
- |
26 477 |
- |
- |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
26 477 |
||
3.2.1.3 |
Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Одинск" |
чел./ год |
4 010 |
4 457 |
3 103 |
4 020 |
4 034 |
4 457 |
4 457 |
4 457 |
4 457 |
3.3 |
Задача 3 Подпрограммы 3: Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
||||||||||
3.3.1 |
Основное мероприятие 3.1: Развитие физической культуры и спорта |
||||||||||
3.3.1.1 |
Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
чел./ год |
265 |
320 |
68 |
275 |
280 |
290 |
300 |
310 |
320 |
3.4 |
Задача 4 Подпрограммы 3: Привлечение молодежи к участию в мероприятиях различной направленности |
||||||||||
3.4.1 |
Основное мероприятие 4.1: Реализация молодежной политики |
||||||||||
3.4.1.1 |
Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности |
чел./ год |
160 |
180 |
0 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
180 |
3.5 |
Задача 5 Подпрограммы 3: Эффективное распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
||||||||||
3.5.1 |
Основное мероприятие 5.1: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости |
||||||||||
3.5.1.1 |
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО |
ед. |
4 |
26 |
0 |
0 |
20 |
0 |
6 |
0 |
0 |
3.6 |
Задача 6 Подпрограммы 3: Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания |
||||||||||
3.6.1 |
Основное мероприятие 6.1: Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания |
||||||||||
3.6.1.1 |
Целевой показатель: Количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания |
ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
VI |
Задача 4 Программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |
||||||||||
4 |
Подпрограмма 4: "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||
4.1 |
Задача 1 Подпрограммы 4: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной инфраструктуры |
||||||||||
4.1.1 |
Основное мероприятие 1.1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |
||||||||||
4.1.1.1 |
Целевой показатель: Количество разрабатываемых инвестиционных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации |
ед. |
- |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4.1.2 |
Основное мероприятие 1.2: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
||||||||||
4.1.2.1 |
Целевой показатель: Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
V |
Задача 5 Программы: "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере развития внегородских территорий" |
||||||||||
5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы |
||||||||||
5.1 |
Задача 1 Подпрограммы 5: Обеспечение своевременного и качественного выполнения функций УВГТ |
||||||||||
5.1.1 |
Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности УВГТ |
||||||||||
5.1.1.1 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
% |
99 |
99 |
94,1 |
99,87 |
99,6 |
99 |
99 |
99 |
99 |
Приложение N 3
к Программе
Объемы и источники финансирования Программы
N п/п |
Источник финансирования Программы, подпрограммы, мероприятия |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Объем финансирования Программы, подпрограммы, мероприятия, тыс. руб. |
|||||||
За весь период реализации |
в том числе по годам |
|||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
ВСЕГО по Программе, в том числе: |
|
1 531 666,4 |
79 608,4 |
179 745,1 |
114 763,7 |
338 484,4 |
414 592,7 |
317 287,1 |
87 185,0 |
|
бюджет АГО |
|
783 812,3 |
79 539,1 |
106 059,0 |
110 484,7 |
137 550,5 |
142 896,9 |
120 097,1 |
87 185,0 |
|
бюджет Иркутской области |
|
747 185,5 |
0,0 |
73 616,8 |
4 183,3 |
200 499,6 |
271 695,8 |
197 190,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
|
392,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
392,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
|
276,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
Подпрограмма 1"Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
Всего, в том числе: |
УВГТ, УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ" КУМИ |
540 847,4 |
27 073,6 |
19 675,4 |
15 190,5 |
253 995,1 |
181 292,3 |
26 745,8 |
16 874,7 |
|
бюджет АГО |
213 594,6 |
27 004,3 |
19 606,1 |
14 434,7 |
69 033,5 |
48 085,5 |
18 555,8 |
16 874,7 |
|
|
бюджет Иркутской области |
327 018,5 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
184 961,6 |
133 206,8 |
8 190,0 |
0,0 |
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.1 |
Основное мероприятие 1: Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
УВГТ, КУМИ |
3 134,7 |
372,8 |
504,3 |
469,1 |
445,1 |
447,8 |
447,8 |
447,8 |
1.1.1 |
Мероприятие 1: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
УВГТ, КУМИ |
3 134,7 |
372,8 |
504,3 |
469,1 |
445,1 |
447,8 |
447,8 |
447,8 |
1.2 |
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |
УВГТ, КЖКХ |
62 561,3 |
6 473,9 |
9 283,8 |
8 070,1 |
12 449,3 |
8 856,1 |
8 667,3 |
8 760,8 |
|
бюджет АГО |
60 105,5 |
6 404,6 |
9 214,5 |
7 314,3 |
10 887,9 |
8 856,1 |
8 667,3 |
8 760,8 |
|
|
бюджет Иркутской области |
2 221,5 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
1 561,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.1 |
Мероприятие 1: Уличное освещение |
УВГТ |
34 605,5 |
3 745,3 |
5 611,2 |
4 338,4 |
4 968,3 |
5 074,6 |
5 344,6 |
5 523,1 |
1.2.2 |
Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты и порядка, в том числе |
УВГТ |
14 989,3 |
1 301,7 |
2 526,4 |
1 947,9 |
3 320,3 |
1 817,6 |
2 087,7 |
1 987,7 |
1.2.2.1 |
мероприятия по наказам избирателей |
УВГТ |
91,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
91,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3 |
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм, в том числе |
УВГТ |
4 136,3 |
640,3 |
347,5 |
341,1 |
1 357,4 |
450,0 |
500,0 |
500,0 |
1.2.3.1 |
мероприятия по наказам избирателей |
УВГТ |
908,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
908,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.4 |
Мероприятие 4: Содержание и благоустройство территории кладбища |
УВГТ |
1 991,4 |
218,3 |
437,3 |
162,0 |
273,8 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1.2.5 |
Мероприятие 5: Благоустройство центральной площади |
УВГТ |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.6 |
Мероприятие 6: Подготовка территории к праздничным мероприятиям |
УВГТ, КЖКХ |
2 805,6 |
399,0 |
292,1 |
360,0 |
434,5 |
435,0 |
435,0 |
450,0 |
1.2.7 |
Мероприятие 7: Компенсационные работы по озеленению |
УВГТ, КЖКХ |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.8 |
Мероприятие 8: Устройство детской площадки по улице Трактовая (в районе мемориального комплекса) в поселке Стеклянка |
УВГТ |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
660,1 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.9 |
Мероприятие 9: Устройство тротуара по переулку Школьный и улице Калинина в поселке Мегет, устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в деревне Зуй и поселке Мегет |
УВГТ |
2 095,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 095,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
533,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
533,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
1 561,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 561,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
1.2.10 |
Мероприятие 10: Устройство наружного освещения в поселке Мегет |
УВГТ |
778,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
778,9 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
63 436,3 |
19 251,1 |
5 632,7 |
5 106,8 |
14 769,7 |
6 876,0 |
6 000,0 |
5 800,0 |
1.3.1 |
Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ, КЖКХ |
45 285,8 |
4 717,0 |
5 625,7 |
5 106,8 |
12 636,3 |
5 400,0 |
6 000,0 |
5 800,0 |
1.3.2 |
Мероприятие 2: Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет |
УВГТ, МКУ "СМХ" |
14 541,1 |
14 534,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3.3 |
Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
2 133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3.4. |
Мероприятие 4: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
1 476,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 476,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
УВГТ |
4 564,8 |
471,9 |
680,9 |
567,7 |
1 004,7 |
545,0 |
649,6 |
645,0 |
1.4.1 |
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |
УВГТ |
1 604,9 |
215,9 |
382,4 |
129,0 |
238,0 |
145,0 |
249,6 |
245,0 |
1.4.2 |
Мероприятие 2: Нанесение краской дорожной разметки |
УВГТ |
2 371,5 |
256,0 |
298,5 |
297,0 |
320,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
1.4.3 |
Мероприятие 3: Обустройство, обслуживание, ремонт пешеходных переходов, остановочных пунктов |
УВГТ |
588,4 |
0,0 |
0,0 |
141,7 |
446,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Основное мероприятие 5: Организация культурного досуга населения |
УВГТ, УКиМП |
2 315,7 |
85,5 |
117,2 |
153,0 |
400,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
1.5.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
УВГТ, УКиМП |
860,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
220,0 |
220,0 |
220,0 |
1.5.2 |
Мероприятие 2: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа |
УВГТ, УКиМП |
1 455,7 |
85,5 |
67,2 |
103,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1.6 |
Основное мероприятие 6: Развитие физической культуры и спорта |
УВГТ, УФКиС |
3 193,4 |
325,0 |
325,0 |
352,5 |
597,6 |
531,1 |
531,1 |
531,1 |
1.6.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий |
УВГТ, УФКиС |
2 000,2 |
186,9 |
186,9 |
186,8 |
359,9 |
359,9 |
359,9 |
359,9 |
1.6.2 |
Мероприятие 2: Организация работы инструктора |
УВГТ, УФКиС |
1 193,2 |
138,1 |
138,1 |
165,7 |
237,7 |
171,2 |
171,2 |
171,2 |
1.7 |
Основное мероприятие 7: Реализация молодежной политики |
УВГТ, УКиМП |
320,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
1.7.1 |
Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи |
УВГТ, УКиМП |
320,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
1.8 |
Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
УВГТ |
5 438,8 |
93,4 |
3 111,5 |
391,3 |
1 532,6 |
100,0 |
110,0 |
100,0 |
1.8.1 |
Мероприятие 1: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
УВГТ |
4 195,0 |
93,4 |
3 111,5 |
391,3 |
288,8 |
100,0 |
110,0 |
100,0 |
1.8.2 |
Мероприятие 2: Финансовое обеспечение затрат (части затрат) МУП АГО "Преобразование" в целях предупреждения банкротства |
УВГТ |
1 243,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 243,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.9 |
Основное мероприятие 9: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости |
УВГТ, КУМИ |
231,4 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
171,4 |
0,0 |
0,0 |
1.10 |
Основное мероприятие 10: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1.10.1 |
Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
|
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
|
1.11 |
Основное мероприятие 11: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
УВГТ |
93 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 360,0 |
28 350,0 |
9 750,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
15 790,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 411,2 |
4 819,5 |
1 560,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
77 669,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 948,8 |
23 530,5 |
8 190,0 |
0,0 |
|
1.11.1 |
Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог местного значения в поселке Мегет |
УВГТ |
65 110,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 360,0 |
0,0 |
9 750,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
10 971,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 411,2 |
0,0 |
1 560,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
54 138,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 948,8 |
0,0 |
8 190,0 |
0,0 |
|
1.11.2 |
Мероприятие 2: Ремонт автомобильной дороги по улице Трактовая деревни Зуй |
УВГТ |
28 350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 350,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
4 819,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 819,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
23 530,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 530,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
Всего, в том числе: |
УВГТ, УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ", КУМИ |
287 536,3 |
16 690,2 |
123 892,3 |
53 271,1 |
30 023,8 |
21 188,2 |
20 646,4 |
21 824,3 |
|
бюджет АГО |
203 930,3 |
16 690,2 |
50 275,5 |
53 002,8 |
20 867,7 |
20 623,4 |
20 646,4 |
21 824,3 |
|
|
бюджет Иркутской области |
83 464,0 |
0,0 |
73 616,8 |
268,3 |
9 014,1 |
564,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1 |
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
УВГТ, КУМИ |
2 459,6 |
607,4 |
301,3 |
195,1 |
380,7 |
141,7 |
441,7 |
391,7 |
2.1.1 |
Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда |
УВГТ |
1 494,1 |
473,2 |
155,9 |
64,0 |
251,0 |
0,0 |
300,0 |
250,0 |
2.1.2 |
Мероприятие 2: Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
УВГТ, КУМИ |
965,5 |
134,2 |
145,4 |
131,1 |
129,7 |
141,7 |
141,7 |
141,7 |
2.2 |
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |
УВГТ |
17 588,0 |
2 220,1 |
2 942,3 |
2 207,7 |
2 640,0 |
2 812,4 |
2 359,6 |
2 405,9 |
2.2.1 |
Мероприятие 1: Уличное освещение |
УВГТ |
5 452,5 |
344,7 |
1 250,9 |
1 011,5 |
850,8 |
671,1 |
653,6 |
669,9 |
2.2.2 |
Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты и порядка |
УВГТ |
6 756,6 |
994,2 |
1 094,8 |
789,6 |
1 133,9 |
852,1 |
956,0 |
936,0 |
2.2.3 |
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |
УВГТ |
1 337,4 |
156,5 |
191,2 |
100,0 |
200,0 |
239,7 |
200,0 |
250,0 |
2.2.4 |
Мероприятие 4: Содержание и благоустройство территории кладбища |
УВГТ |
1 646,2 |
474,7 |
214,0 |
106,5 |
148,0 |
203,0 |
250,0 |
250,0 |
2.2.5 |
Мероприятие 5: Подготовка территории к праздничным мероприятиям |
УВГТ, КЖКХ |
1 848,7 |
250,0 |
191,4 |
200,1 |
307,3 |
299,9 |
300,0 |
300,0 |
2.2.6 |
Мероприятие 6: Устройство тротуара по улице Трактовая в селе Савватеевка |
УВГТ |
385,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
385,2 |
0,0 |
0,0 |
2.2.7. |
Мероприятие 7: Благоустройство улицы Звездочная в селе Савватеевка |
УВГТ |
161,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
161,4 |
0,0 |
0,0 |
2.3 |
Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
17 497,0 |
1 892,3 |
2 031,1 |
2 213,9 |
3 089,0 |
2 370,7 |
3 100,0 |
2 800,0 |
2.3.1 |
Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
17 126,3 |
1 892,3 |
2 031,1 |
2 213,9 |
3 089,0 |
2 000,0 |
3 100,0 |
2 800,0 |
2.3.2. |
Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
370,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
370,7 |
0,0 |
0,0 |
2.4 |
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
УВГТ |
1 280,9 |
77,2 |
200,0 |
93,0 |
224,5 |
226,2 |
226,2 |
233,8 |
2.4.1 |
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |
УВГТ |
240,2 |
0,0 |
76,6 |
24,0 |
35,8 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
2.4.2 |
Мероприятие 2: Нанесение краской дорожной разметки |
УВГТ |
995,3 |
77,2 |
78,0 |
69,0 |
188,7 |
191,6 |
191,6 |
199,2 |
2.4.3 |
Мероприятие 3: Устройство искусственных неровностей |
УВГТ |
45,4 |
0,0 |
45,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.5 |
Основное мероприятие 5: Организация культурного досуга населения |
УВГТ, УКиМП |
92 906,9 |
11 631,0 |
9 465,1 |
13 247,5 |
13 972,3 |
15 099,8 |
14 008,6 |
15 482,6 |
|
бюджет АГО |
90 619,2 |
11 631,0 |
9 465,1 |
12 979,2 |
12 517,7 |
14 535,0 |
14 008,6 |
15 482,6 |
|
|
бюджет Иркутской области |
2 287,7 |
0,0 |
0,0 |
268,3 |
1 454,6 |
564,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.5.1 |
Мероприятие 1: Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов |
УВГТ, УКиМП |
89 471,4 |
11 030,2 |
9 297,2 |
12 597,5 |
13 672,3 |
13 983,0 |
13 708,6 |
15 182,6 |
|
бюджет АГО |
87 748,5 |
11 030,2 |
9 297,2 |
12 329,2 |
12 217,7 |
13 983,0 |
13 708,6 |
15 182,6 |
|
|
бюджет Иркутской области |
1 722,9 |
0,0 |
0,0 |
268,3 |
1 454,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.5.2 |
Мероприятие 2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
УВГТ, УКиМП |
990,0 |
150,0 |
120,0 |
120,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
2.5.3 |
Мероприятие 3: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа |
УВГТ, УКиМП |
749,6 |
41,7 |
47,9 |
60,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
2.5.4 |
Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
УВГТ, УКиМП |
1 695,9 |
409,1 |
0,0 |
470,0 |
0,0 |
816,8 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
1 131,1 |
409,1 |
0,0 |
470,0 |
0,0 |
252,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
564,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
564,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.6 |
Основное мероприятие 6: Развитие физической культуры и спорта |
УВГТ, УФКиС |
2 695,4 |
262,2 |
262,2 |
289,8 |
470,3 |
470,3 |
470,3 |
470,3 |
2.6.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий |
УВГТ, УФКиС |
1 568,7 |
124,1 |
124,1 |
124,1 |
299,1 |
299,1 |
299,1 |
299,1 |
2.6.2 |
Мероприятие 2: Организация работы инструктора |
УВГТ, УФКиС |
1 126,7 |
138,1 |
138,1 |
165,7 |
171,2 |
171,2 |
171,2 |
171,2 |
2.7 |
Основное мероприятие 7: Реализация молодежной политики |
УВГТ, УКиМП |
195,0 |
0,0 |
20,0 |
15,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
2.7.1 |
Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи |
УВГТ, УКиМП |
195,0 |
0,0 |
20,0 |
15,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
2.8 |
Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
143 611,4 |
0,0 |
108 670,3 |
34 941,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
69 994,6 |
0,0 |
35 053,5 |
34 941,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
73 616,8 |
0,0 |
73 616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8.1 |
Мероприятие 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектной документации, а также приобретение указанных объектов в муниципальную собственность |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ"
|
87 639,1 |
0,0 |
87 639,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
14 022,3 |
0,0 |
14 022,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
73 616,8 |
0,0 |
73 616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.8.2 |
Мероприятие 2: Финансовое обеспечение затрат (части затрат) МУП АГО "Преобразование" в целях предупреждения банкротства |
УВГТ |
55 972,3 |
0,0 |
21 031,2 |
34 941,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.9 |
Основное мероприятие 9: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости |
УВГТ, КУМИ |
95,1 |
0,0 |
0,0 |
68,0 |
0,0 |
27,1 |
0,0 |
0,0 |
2.10 |
Основное мероприятие 10: Реализация инициативных проектов |
УВГТ, УКиМП
|
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.10.1 |
Мероприятие 1: Реализация инициативного проекта "Выставочная экспозиция под открытым небом "Стена памяти" |
УВГТ, УКиМП |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
420,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
348,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.11 |
Основное мероприятие 11: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" |
УВГТ, УКиМП |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.12 |
Основное мероприятие 12: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
УВГТ |
8 682,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 682,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
1 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
7 206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.12.1 |
Мероприятие 1: Ремонт автомобильных дорог местного значения в селе Савватеевка |
УВГТ |
8 682,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 682,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
1 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 476,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
7 206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 206,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
Всего, в том числе |
УВГТ, УКиМП, УФКиС, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
122 471,4 |
12 612,2 |
12 847,0 |
19 667,3 |
21 136,4 |
18 805,4 |
18 387,0 |
19 016,1 |
|
бюджет АГО |
118 583,0 |
12 612,2 |
12 847,0 |
18 770,2 |
18 870,3 |
18 080,2 |
18 387,0 |
19 016,1 |
|
|
бюджет Иркутской области |
3 596,1 |
0,0 |
0,0 |
897,1 |
1 973,8 |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1 |
Основное мероприятие 1: Благоустройство территории |
УВГТ |
13 573,3 |
1 363,0 |
1 834,8 |
1 567,0 |
3 233,1 |
1 778,9 |
1 937,2 |
1 859,3 |
3.1.1 |
Мероприятие 1: Уличное освещение |
УВГТ |
5 271,2 |
373,3 |
590,5 |
741,6 |
1 525,4 |
672,1 |
680,0 |
688,3 |
3.1.2 |
Мероприятие 2: Организация обеспечения чистоты и порядка |
УВГТ |
4 134,0 |
614,0 |
904,4 |
407,6 |
513,3 |
524,7 |
610,0 |
560,0 |
3.1.3 |
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |
УВГТ |
2 023,8 |
125,7 |
152,4 |
217,7 |
848,0 |
250,0 |
230,0 |
200,0 |
3.1.4 |
Мероприятие 4: Подготовка территории к праздничным мероприятиям |
УВГТ, КЖКХ |
1 776,8 |
250,0 |
187,5 |
200,1 |
249,2 |
250,0 |
320,0 |
320,0 |
3.1.5 |
Мероприятие 5: Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |
УВГТ |
367,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
97,2 |
82,1 |
97,2 |
91,0 |
3.2 |
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
21 484,6 |
2 428,0 |
1 754,2 |
6 707,7 |
2 428,0 |
2 466,7 |
3 200,0 |
2 500,0 |
3.2.1 |
Мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
15 675,1 |
1 477,9 |
1 754,2 |
2 165,0 |
2 428,0 |
2 150,0 |
3 200,0 |
2 500,0 |
3.2.2 |
Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
1 266,8 |
950,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
316,7 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3 |
Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УВГТ |
4 542,7 |
0,0 |
0,0 |
4 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3 |
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
УВГТ |
437,5 |
41,2 |
89,7 |
50,7 |
88,3 |
53,5 |
55,8 |
58,3 |
3.3.1 |
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |
УВГТ |
385,8 |
36,5 |
84,6 |
45,9 |
80,6 |
43,7 |
46,0 |
48,5 |
3.3.2 |
Мероприятие 2: Нанесение краской дорожной разметки |
УВГТ |
51,7 |
4,7 |
5,1 |
4,8 |
7,7 |
9,8 |
9,8 |
9,8 |
3.4 |
Основное мероприятие 4: Организация культурного досуга населения |
УВГТ, УКиМП |
80 346,8 |
8 517,9 |
8 886,2 |
10 415,1 |
14 161,7 |
12 575,6 |
12 192,9 |
13 597,4 |
|
бюджет АГО |
77 183,6 |
8 517,9 |
8 886,2 |
9 518,0 |
11 895,6 |
12 575,6 |
12 192,9 |
13 597,4 |
|
|
бюджет Иркутской области |
2 870,9 |
0,0 |
0,0 |
897,1 |
1 973,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.4.1 |
Мероприятие 1: Обеспечение условий для организации работы творческих коллективов |
УВГТ, УКиМП |
76 246,6 |
8 327,9 |
8 571,2 |
9 968,8 |
12 212,8 |
12 175,6 |
11 792,9 |
13 197,4 |
|
бюджет АГО |
73 894,9 |
8 327,9 |
8 571,2 |
9 071,7 |
10 758,2 |
12 175,6 |
11 792,9 |
13 197,4 |
|
|
бюджет Иркутской области |
2 351,7 |
0,0 |
0,0 |
897,1 |
1 454,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.4.2 |
Мероприятие 2: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
УВГТ, УКиМП |
1 929,5 |
150,0 |
280,0 |
250,0 |
349,5 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3.4.3 |
Мероприятие 3: Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий на территории Ангарского городского округа |
УВГТ, УКиМП |
499,4 |
29,4 |
35,0 |
35,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.4.4 |
Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
УВГТ, УКиМП |
1 671,3 |
10,6 |
0,0 |
161,3 |
1 499,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
859,8 |
10,6 |
0,0 |
161,3 |
687,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
519,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
519,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.5 |
Основное мероприятие 5: Развитие физической культуры и спорта |
УВГТ, УФКиС |
5 375,5 |
262,1 |
262,1 |
782,7 |
1 185,3 |
961,1 |
961,1 |
961,1 |
3.5.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий |
УВГТ, УФКиС |
1 560,7 |
124,1 |
124,1 |
124,1 |
297,1 |
297,1 |
297,1 |
297,1 |
3.5.2 |
Мероприятие 2: Организация работы инструктора |
УВГТ, УФКиС |
3 814,8 |
138,0 |
138,0 |
658,6 |
888,2 |
664,0 |
664,0 |
664,0 |
3.6 |
Основное мероприятие 6: Реализация молодежной политики |
УВГТ, УКиМП |
200,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
3.6.1 |
Мероприятие 1: Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи |
УВГТ, УКиМП |
200,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
3.7 |
Основное мероприятие 7: Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности Ангарского городского округа объектов недвижимости |
УВГТ, КУМИ |
170,0 |
0,0 |
0,0 |
114,1 |
0,0 |
55,9 |
0,0 |
0,0 |
3.8 |
Основное мероприятие 8: Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов и среды их обитания |
УВГТ |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.9 |
Основное мероприятие 9: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
УВГТ |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
|
3.9.1 |
Мероприятие 1: Ремонт автомобильной дороги по улице Самодумовка заимка Ивановка |
УВГТ |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
873,7 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
Всего, в том числе: |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
395 551,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 178,4 |
165 300,0 |
225 000,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
69 352,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 178,4 |
28 101,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
326 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 199,0 |
189 000,0 |
0,0 |
|
4.1 |
Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
5 251,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 178,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1 |
Мероприятие 1: Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет (разработка ПСД) |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
5 091,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 018,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.2 |
Мероприятие 2: Строительство общеобразовательной школы в поселке Мегет |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2 |
Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
390 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 300,0 |
225 000,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
64 101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 101,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
326 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 199,0 |
189 000,0 |
0,0 |
|
4.2.1 |
Мероприятие 1: Строительство объекта "Детская школа искусств на 150 мест в поселке Мегет", расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Школьный |
УВГТ, КЖКХ, МКУ "СМХ" |
390 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 300,0 |
225 000,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
64 101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 101,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|
|
бюджет Иркутской области |
326 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 199,0 |
189 000,0 |
0,0 |
|
5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
|
Всего, в том числе: |
УВГТ |
185 259,6 |
23 091,3 |
23 330,4 |
25 702,6 |
29 150,7 |
28 006,8 |
26 507,9 |
29 469,9 |
|
бюджет АГО |
178 351,7 |
23 091,3 |
23 330,4 |
23 344,8 |
24 600,6 |
28 006,8 |
26 507,9 |
29 469,9 |
|
|
бюджет Иркутской области |
6 907,9 |
0,0 |
0,0 |
2 357,8 |
4 550,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение деятельности УВГТ |
УВГТ
|
185 259,6 |
23 091,3 |
23 330,4 |
25 702,6 |
29 150,7 |
28 006,8 |
26 507,9 |
29 469,9 |
|
бюджет АГО |
178 351,7 |
23 091,3 |
23 330,4 |
23 344,8 |
24 600,6 |
28 006,8 |
26 507,9 |
29 469,9 |
|
|
бюджет Иркутской области |
6 907,9 |
0,0 |
0,0 |
2 357,8 |
4 550,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 4
к Программе
Сведения
об основных мероприятиях Подпрограмм
Таблица 1
Об объектах капитального строительства (реконструкции), капитального ремонта
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) |
Стоимость объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией (заключением государственной экспертизы) в текущих ценах, тыс. руб.* |
Год начала строительства (реконструкции, кап. ремонта) объекта |
Плановый год ввода в эксплуатацию, окончания реконструкции (кап. ремонта) |
Наличие ПСД (стадия готовности ПСД) |
Наличие государственной экспертизы |
Ед. изм. |
Значение количественного показателя мероприятия |
Источники финансирования (всего, в т.ч. федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет) |
Всего |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
Всего, в том числе: |
540 847,4 |
27 073,6 |
19 675,4 |
15 190,5 |
253 995,1 |
181 292,3 |
26 745,8 |
16 874,7 |
|||||||
бюджет АГО |
213 594,6 |
27 004,3 |
19 606,1 |
14 434,7 |
69 033,5 |
48 085,5 |
18 555,8 |
16 874,7 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
327 018,5 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
184 961,6 |
133 206,8 |
8 190,0 |
0,0 |
|||||||||
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 3: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
бюджет АГО |
63 436,3 |
19 251,1 |
5 632,7 |
5 106,8 |
14 769,7 |
6 876,0 |
6 000,0 |
5 800,0 |
|||||||
1.1.1 |
Мероприятие 2: Аварийно-восстановительные работы на автомобильном виадуке поселка Мегет |
бюджет АГО |
14 541,1 |
14 534,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
1.1.1.1 |
Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги |
14 541,1 |
2020 |
2020 |
- |
- |
проект |
1 |
бюджет АГО |
14 541,1 |
14 534,1 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2 |
Мероприятие 3: Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения |
бюджет АГО |
2 133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
1.1.2.1 |
Строительство автомобиль ной дороги общего пользования местного значения из деревни Зуй в поселок Мегет в объезд существующего кладбища |
бюджет АГО |
2023 |
2023 |
- |
- |
проект |
1 |
бюджет АГО |
2 133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 133,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Основное мероприятие 10: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
Всего, в том числе: |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.2.1 |
Мероприятие 1: Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги |
Всего, в том числе: |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
1.2.1.1 |
Капитальный ремонт автомобильного путепровода через железнодорожные пути и подходов к нему в поселке Мегет, расположенного на км 5162 пк 3 в границах станции Мегет Восточно-Сибирской железной дороги |
302 191,0 |
2023 |
2024 |
да |
- |
км |
0,11046 |
Всего, в том числе: |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
бюджет АГО |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
Всего, в том числе: |
287 536,3 |
16 690,2 |
123 892,3 |
53 271,1 |
30 023,8 |
21 188,2 |
20 646,4 |
21 824,3 |
|||||||
бюджет АГО |
203 930,3 |
16 690,2 |
50 275,5 |
53 002,8 |
20 867,7 |
20 623,4 |
20 646,4 |
21 824,3 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
83 464,0 |
0,0 |
73 616,8 |
268,3 |
9 014,1 |
564,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 1: Проведение ремонта муниципального жилищного фонда, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
бюджет АГО |
2 459,6 |
607,4 |
301,3 |
195,1 |
380,7 |
141,7 |
441,7 |
391,7 |
|||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1: Ремонт муниципального жилищного фонда |
бюджет АГО |
1 494,1 |
473,2 |
155,9 |
64,0 |
251,0 |
0,0 |
300,0 |
250,0 |
|||||||
2.1.1.1 |
ул. Полевая, д.10 ул. Мичурина, д.22, кв.1 ул. Мичурина, д.8, кв.1 ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/8 ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/2 ул. Совхозная, д.17, кв.1 ул. Совхозная, д.32, кв.10 ул. Совхозная, д.28, кв. 1 ул. Совхозная, д.32, кв. 14 |
473,2 |
2020 |
2020 |
- |
- |
ед. |
10 |
бюджет АГО |
473,2 |
473,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.2 |
ул. Школьная, д. 48а, кв. 3/12 |
155,9 |
2021 |
2021 |
- |
- |
ед. |
1 |
бюджет АГО |
155,9 |
0,0 |
155,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.3 |
ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/2 |
64,0 |
2022 |
2022 |
- |
- |
ед. |
1 |
бюджет АГО |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
64,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.4 |
ул. Совхозная, д. 32, кв. 17 ул. Школьная, д. 47, кв. 4 ул. Школьная, д. 48а, кв. 1/2 |
251,0 |
2023 |
2023 |
- |
- |
ед. |
3 |
бюджет АГО |
251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
251,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.5 |
ул. Школьная, д. 48а, кв. 3/1 п.Новоодинск, ул. Лесная, д.11, кв.2 ул.Совхозная, д. 22, кв. 1 |
300,0 |
2025 |
2025 |
- |
- |
ед. |
3 |
бюджет АГО |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
2.1.1.6 |
ул. Токарева, д. 20 ул. Совхозная, д.25, кв.2 |
250,0 |
2026 |
2026 |
- |
- |
ед. |
2 |
бюджет АГО |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
2.2 |
Основное мероприятие 8: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры |
Всего, в том числе: |
143 611,4 |
0,0 |
108 670,3 |
34 941,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
69 994,6 |
0,0 |
35 053,5 |
34 941,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
73 616,8 |
0,0 |
73 616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1: Строительство, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том числе разработка проектной документации, а также приобретение указанных объектов в муниципальную собственность |
Всего, в том числе: |
87 639,1 |
0,0 |
87 639,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
14 022,3 |
0,0 |
14 022,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
73 616,8 |
0,0 |
73 616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
2.2.1.1 |
Канализационные очистные сооружения в селе Савватеевка Ангарского городского округа |
87 639,1 |
2021 |
2022 |
да |
да |
куб.м/ сут. |
500 |
Всего, в том числе: |
87 639,1 |
0,0 |
87 639,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет АГО |
14 022,3 |
0,0 |
14 022,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
73 616,8 |
0,0 |
73 616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
Всего, в том числе: |
122 471,4 |
12 612,2 |
12 847,0 |
19 667,3 |
21 136,4 |
18 805,4 |
18 387,0 |
19 016,1 |
|||||||
бюджет АГО |
118 583,0 |
12 612,2 |
12 847,0 |
18 770,2 |
18 870,3 |
18 080,2 |
18 387,0 |
19 016,1 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
3 596,1 |
0,0 |
0,0 |
897,1 |
1 973,8 |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 2: Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
бюджет АГО |
21 484,6 |
2 428,0 |
1 754,2 |
6 707,7 |
2 428,0 |
2 466,7 |
3 200,0 |
2 500,0 |
|||||||
3.1.1 |
Мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
бюджет АГО |
4 542,7 |
0,0 |
0,0 |
4 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
3.1.1.1 |
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул.Победа и ул.Молодежная в с.Одинск |
4 542,7 |
2022 |
2022 |
- |
- |
кв. м |
1727,9 |
бюджет АГО |
4 542,7 |
0,0 |
0,0 |
4 542,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2 |
Основное мероприятие 4: Организация культурного досуга населения |
Всего, в том числе: |
80 346,8 |
8 517,9 |
8 886,2 |
10 415,1 |
14 161,7 |
12 575,6 |
12 192,9 |
13 597,4 |
|||||||
бюджет АГО |
77 183,6 |
8 517,9 |
8 886,2 |
9 518,0 |
11 895,6 |
12 575,6 |
12 192,9 |
13 597,4 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
2 870,9 |
0,0 |
0,0 |
897,1 |
1 973,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
3.2.1 |
Мероприятие 4: Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры |
Всего, в том числе: |
1 671,3 |
10,6 |
0,0 |
161,3 |
1 499,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
859,8 |
10,6 |
0,0 |
161,3 |
687,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
519,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
519,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||
3.2.1.1 |
Капитальный ремонт фасада здания МАУ ДК "Одинск" |
55,6 |
2022 |
2022 |
- |
- |
кв. м |
35 |
бюджет АГО |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
55,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Подпрограмма 4 "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы |
Всего, в том числе: |
395 551,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 178,4 |
165 300,0 |
225 000,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
69 352,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 178,4 |
28 101,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
326 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 199,0 |
189 000,0 |
0,0 |
|||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 1: Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры |
бюджет АГО |
5 251,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 178,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1: Строительство детской школы искусств на 150 мест в поселке Мегет |
5 091,7* |
2022 |
2023 |
- |
- |
проект |
1 |
бюджет АГО |
5 091,7 |
141,1 |
0,0 |
932,2 |
4 018,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2 |
Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований Иркутской области |
Всего, в том числе: |
390 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 300,0 |
225 000,0 |
0,0 |
|||||||
бюджет АГО |
64 101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 101,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
326 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 199,0 |
189 000,0 |
0,0 |
|||||||||
4.2.1 |
Строительство объекта "Детская школа искусств на 150 мест в поселке Мегет", расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский городской округ, поселок Мегет, переулок Школьный |
390 300,0 |
2024 |
2025 |
да |
- |
ед. |
1 |
Всего, в том числе: |
390 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165 300,0 |
225 000,0 |
0,0 |
бюджет АГО |
64 101,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 101,0 |
36 000,0 |
0,0 |
|||||||||
бюджет Иркутской области |
326 199,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 199,0 |
189 000,0 |
0,0 |
* стоимость объекта не утверждена проектной документацией, поэтому указана оценочная стоимость объекта в текущих ценах, тыс. руб.
Таблица 2
О плоскостных сооружениях (детских площадках), малых архитектурных формах, дорожных знаках и светофорных объектах, компенсационных посадках
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, объекта (с указанием адреса) |
Год начала работ |
Ед. изм. |
Значение количественного показателя мероприятия |
Источники финансирования |
Всего |
Объемы финансирования по годам, тыс. руб. |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
|
|
Всего, в том числе: |
540 847,4 |
27 073,6 |
19 675,4 |
15 190,5 |
253 995,1 |
181 292,3 |
26 745,8 |
16 874,7 |
бюджет АГО |
213 594,6 |
27 004,3 |
19 606,1 |
14 434,7 |
69 033,5 |
48 085,5 |
18 555,8 |
16 874,7 |
|||||
бюджет Иркутской области |
327 018,5 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
184 961,6 |
133 206,8 |
8 190,0 |
0,0 |
|||||
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1 |
Основное мероприятие 2: Благоустройство территории |
|
|
|
Всего, в том числе: |
62 561,3 |
6 473,9 |
9 283,8 |
8 070,1 |
12 449,3 |
8 856,1 |
8 667,3 |
8 760,8 |
бюджет АГО |
60 105,5 |
6 404,6 |
9 214,5 |
7 314,3 |
10 887,9 |
8 856,1 |
8 667,3 |
8 760,8 |
|||||
бюджет Иркутской области |
2 221,5 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
1 561,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1.1 |
Мероприятие 3: Установка, содержание и ремонт малых архитектурных форм |
|
|
|
бюджет АГО |
4 136,3 |
640,3 |
347,5 |
341,1 |
1 357,4 |
450,0 |
500,0 |
500,0 |
1.1.1.1 |
Установка детских площадок: п. Мегет, ул. Оренбургская; п. Мегет, ул. Нагорная, в районе домов N 45, N 47; д. Зуй, за жилым домом N 43 по ул. Трактовая |
2020 |
ед. |
3 |
бюджет АГО |
297,5 |
297,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2 |
Мероприятие 7: Компенсационные работы по озеленению |
|
|
|
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
234,3 |
69,3 |
69,3 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2.1 |
Сезонный уход за насаждениями |
2020 |
ед. |
20 |
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
69,3 |
69,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2.2 |
Сезонный уход за насаждениями |
2021 |
ед. |
20 |
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
69,3 |
0,0 |
69,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2.3 |
Сезонный уход за насаждениями |
2022 |
ед. |
20 |
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
95,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3 |
Мероприятие 8: Устройство детской площадки по улице Трактовая (в районе мемориального комплекса) в поселке Стеклянка |
|
|
|
Всего, в том числе: |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет АГО |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
бюджет Иркутской области |
660,1 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.1.3.1 |
Установка детских площадок: п. Стеклянка по ул.Трактовая (в районе мемориального комплекса) |
2022 |
ед. |
1 |
Всего, в том числе: |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
825,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет АГО |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
164,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
бюджет Иркутской области |
660,1 |
0,0 |
0,0 |
660,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
1.2 |
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
|
|
|
бюджет АГО |
4 564,8 |
471,9 |
680,9 |
567,7 |
1 004,7 |
545,0 |
649,6 |
645,0 |
1.2.1 |
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |
|
|
|
бюджет АГО |
1 604,9 |
215,9 |
382,4 |
129,0 |
238,0 |
145,0 |
249,6 |
245,0 |
1.2.1.1 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2020 |
|
|
бюджет АГО |
215,9 |
215,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
298 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.2 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2021 |
|
|
бюджет АГО |
382,4 |
0,0 |
382,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.3 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2022 |
|
|
бюджет АГО |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
129,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.4 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2023 |
|
|
бюджет АГО |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
238,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.5 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2024 |
|
|
бюджет АГО |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.6 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2025 |
|
|
бюджет АГО |
249,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
249,6 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
347 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1.7 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Мегетской территории, в том числе: |
2026 |
|
|
бюджет АГО |
245,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Подпрограмма 2 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
|
|
Всего, в том числе: |
287 536,3 |
16 690,2 |
123 892,3 |
53 271,1 |
30 023,8 |
21 188,2 |
20 646,4 |
21 824,3 |
бюджет АГО |
203 930,3 |
16 690,2 |
50 275,5 |
53 002,8 |
20 867,7 |
20 623,4 |
20 646,4 |
21 824,3 |
|||||
бюджет Иркутской области |
83 464,0 |
0,0 |
73 616,8 |
268,3 |
9 014,1 |
564,8 |
0,0 |
0,0 |
|||||
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
2.1 |
Основное мероприятие 4: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
|
|
|
бюджет АГО |
1 280,9 |
77,2 |
200,0 |
93,0 |
224,5 |
226,2 |
226,2 |
233,8 |
2.1.1 |
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |
|
|
|
бюджет АГО |
240,2 |
0,0 |
76,6 |
24,0 |
35,8 |
34,6 |
34,6 |
34,6 |
2.1.1.1 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе: |
2020-2021 |
|
|
бюджет АГО |
76,6 |
0,0 |
76,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.2 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе: |
2022 |
|
|
бюджет АГО |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.3 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе: |
2023 |
|
|
бюджет АГО |
35,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35,8 |
0,0 |
0,0 |
0.0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.4 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе: |
2024 |
|
|
бюджет АГО |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
0,0 |
0.0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.5 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе: |
2025 |
|
|
бюджет АГО |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.6 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Савватеевской территории, в том числе: |
2026 |
|
|
бюджет АГО |
34,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34,6 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Подпрограмма 3 "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
|
|
Всего, в том числе: |
122 471,4 |
12 612,2 |
12 847,0 |
19 667,3 |
21 136,4 |
18 805,4 |
18 387,0 |
19 016,1 |
бюджет АГО |
118 583,0 |
12 612,2 |
12 847,0 |
18 770,2 |
18 870,3 |
18 080,2 |
18 387,0 |
19 016,1 |
|||||
бюджет Иркутской области |
3 596,1 |
0,0 |
0,0 |
897,1 |
1 973,8 |
725,2 |
0,0 |
0,0 |
|||||
федеральный бюджет |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
3.1 |
Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий для обеспечения безопасности дорожного движения |
|
|
|
бюджет АГО |
437,5 |
41,2 |
89,7 |
50,7 |
88,3 |
53,5 |
55,8 |
58,3 |
3.1.1 |
Мероприятие 1: Установка, замена и обслуживание дорожных знаков |
|
|
|
бюджет АГО |
385,8 |
36,5 |
84,6 |
45,9 |
80,6 |
43,7 |
46,0 |
48,5 |
3.1.1.1 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2020 |
|
|
бюджет АГО |
36,5 |
36,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2021 |
|
|
бюджет АГО |
84,6 |
0,0 |
84,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2022 |
|
|
бюджет АГО |
45,9 |
0,0 |
0,0 |
45,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.4 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2023 |
|
|
бюджет АГО |
80,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
установка дорожных знаков |
|
ед. |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.5 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2024 |
|
|
бюджет АГО |
43,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43,7 |
0,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.6 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2025 |
|
|
бюджет АГО |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,0 |
0,0 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.7 |
Установка, замена и обслуживание дорожных знаков на Одинской территории, в том числе: |
2026 |
|
|
бюджет АГО |
48,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48,5 |
|
обслуживание дорожных знаков |
|
ед. |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Программе
Информация
об участии в реализации национальных (региональных) проектах Программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы
N п/п |
Наименование национального, регионального проектов, Подпрограммы, основного мероприятия, целевого показателя |
Ед. изм. |
За весь период реализации |
Планируемые значения объемов финансирования и целевых показателей в рамках реализации национальных (региональных) проектов по годам |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||||
1. |
Национальный проект "Безопасные качественные дороги" |
тыс. рублей |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
тыс. рублей |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
тыс. рублей |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
1.1. |
Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
тыс. рублей |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
тыс. рублей |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
тыс. рублей |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1. |
Подпрограмма 1 "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
1.1.1.1. |
Основное мероприятие 10: Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
тыс. рублей |
302 191,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
167 366,1 |
134 824,9 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет АГО |
тыс. рублей |
55 063,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 914,7 |
25 148,6 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
тыс. рублей |
247 127,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
137 451,4 |
109 676,3 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.1.1. |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
км |
0,11046 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,11046 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Национальный проект "Культура" |
тыс. рублей |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
тыс. рублей |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1. |
Региональный проект "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" |
тыс. рублей |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
тыс. рублей |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1. |
Подпрограмма 1 "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
|||||||||
2.1.1.1. |
Основное мероприятие 11: "Мероприятия в рамках реализации регионального проекта "Создание условий для реализации творческого потенциала нации" |
тыс. рублей |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
бюджет Иркутской области |
тыс. рублей |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
тыс. рублей |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.1.1.1.1. |
Целевой показатель: Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка |
ед. |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 6
к Программе
Методика
расчета целевых показателей Программы
N п/п |
Наименование целевого показателя |
Методика расчета целевого показателя |
|
Программа: "Устойчивое развитие внегородских территорий" на 2020 - 2026 годы |
|
|
Целевой показатель 1: Протяженность освещенных улиц |
Суммируется протяженность освещенных улиц на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях |
|
Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
Суммируется протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях |
|
Целевой показатель 3: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий |
Суммируется количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, проведенных на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях |
|
Целевой показатель 4: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
Суммируется количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных на Мегетской, Савватеевской и Одинской территориях |
|
Целевой показатель 5: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
где: Vo - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности УВГТ за счет средств бюджета АГО, Vi - объем использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ, Д - доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ |
1 |
Подпрограмма 1: "Развитие Мегетской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
1.1 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов |
где: Vo - общая сумма начислений на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Vi - объем использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Д - доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
1.2 |
Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц |
Суммируется протяженность улиц на Мегетской территории, на которые осуществляется поставка электрической энергии в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.3 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Мегетской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.4 |
Целевой показатель: Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки) |
Суммируется количество малых архитектурных форм (детские площадки) на Мегетской территории, установленных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.5 |
Целевой показатель: Количество деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход |
Сумма единиц деревьев и кустарников, за которыми осуществляется сезонный уход за счет компенсационного озеленения, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.6 |
Целевой показатель: Площадь обустроенных тротуаров |
Суммируется площадь обустроенных тротуаров на Мегетской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.7 |
Целевой показатель: Количество обустроенных площадок накопления твердых коммунальных отходов |
Суммируется количество площадок накопления твердых коммунальных отходов на Мегетской территории, обустроенных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.8 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
1.9 |
Целевой показатель: Количество разработанных проектов |
Суммируется количество разработанных проектов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.10 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
Суммируется протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.11 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков |
Суммируется количество дорожных знаков на Мегетской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
1.12 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
где: Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на развитие систем коммунальной инфраструктуры, Vi - объем использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры, Д - доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры |
1.13 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
где: Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", Vi - объем использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в деревне Зуй, Д - доля использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в деревне Зуй. |
1.14 |
Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий |
Определяется на основе отчетов о количестве участников и зрителей ответственных исполнителей мероприятий, проводимых на территории п. Мегет. Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период |
1.15 |
Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
1.16 |
Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности |
Формируется суммированием количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. Источником данных является ведомственная статистика МАУ ДО АГО "Молодежный центр "Перспектива" |
1.17 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" |
Определяется, как сумма протяженности автомобильных дорог, ввод которых осуществлен с использованием субсидии за счет средств вышестоящих бюджетов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)" (на основании поданной заявки в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области)
|
1.18 |
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО |
Суммируется количество объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведена техническая инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2 |
Подпрограмма 2: "Развитие Савватеевской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
2.1 |
Целевой показатель: Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений |
Количество помещений муниципального жилого фонда, в которых произведен капитальный ремонт, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.2 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов |
где: Vo - общая сумма начислений на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Vi - объем использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, Д - доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах |
2.3 |
Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц |
Суммируется протяженность улиц на Савватеевской территории, на которые осуществляется поставка электрической энергии в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.4 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Савватеевской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
|
2.5 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок |
Суммируется количество детских и спортивных площадок, обслуживаемых на Савватеевской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.6 |
Целевой показатель: Площадь обустроенных тротуаров |
Суммируется площадь обустроенных тротуаров на Савватеевской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.7 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
2.8 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
Суммируется протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.9 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков |
Суммируется количество дорожных знаков на Савватеевской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.10 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
где: Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на развитие систем коммунальной инфраструктуры, Vi - объем использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры, Д - доля использованных бюджетных средств на развитие систем коммунальной инфраструктуры |
2.11 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств, направленных на обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
где: Vo - общий объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с погашением денежных обязательств в рамках мер по предупреждению банкротства МУП АГО "Преобразование", Vi - объем использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в селе Савватеевка, Д - доля использованных бюджетных средств, направленных на финансовое обеспечение затрат (части затрат), связанных с обеспечением теплоснабжения в селе Савватеевка |
2.12 |
Целевой показатель: Количество реализованных инициативных проектов |
Суммируется количество реализованных инициативных проектов в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.13 |
Целевой показатель: Количество установленных памятных экспозиций "Стена Памяти" |
Суммируется количество памятных экспозиций "Стена Памяти", установленных на территории мемориала памяти в с. Савватеевка, в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
2.14 |
Целевой показатель: Число участников клубных формирований МАУ ДК "Нива" |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период |
2.15 |
Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период |
2.16 |
Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Нива" |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период |
2.17 |
Целевой показатель: Количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка |
Суммируется количество сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка |
2.18 |
Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
2.19 |
Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности |
Формируется суммированием количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. Источником данных является ведомственная статистика МАУ ДО АГО "Молодежный центр "Перспектива" |
2.20 |
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО |
Суммируется количество объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведена техническая инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
3 |
Подпрограмма: "Развитие Одинской территории" на 2020 - 2026 годы |
|
3.1 |
Целевой показатель: Протяженность освещенных улиц |
Суммируется протяженность улиц на Одинской территории, на которые осуществляется поставка электрической энергии в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
3.2 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Одинской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
|
3.3 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых детских площадок |
Суммируется количество детских площадок, обслуживаемых на Одинской территории в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
|
3.4 |
Целевой показатель: Количество отремонтированных контейнерных площадок твердых коммунальных отходов |
Суммируется количество контейнерных площадок твердых коммунальных отходов на Одинской территории, отремонтированных в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
3.4 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований" |
3.5 |
Целевой показатель: Площадь капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Суммируется площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения на Одинской территории, на которых выполнены работы по капитальному ремонту в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
3.6 |
Целевой показатель: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
Суммируется протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, отремонтированных в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
3.7 |
Целевой показатель: Количество обслуживаемых дорожных знаков |
Суммируется количество дорожных знаков на Одинской территории, обслуживаемых в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
|
3.8 |
Целевой показатель: Число участников клубных формирований МАУ ДК "Одинск" |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период. |
3.9 |
Целевой показатель: Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период
|
3.10 |
Целевой показатель: Посещаемость библиотеки МАУ ДК "Одинск" |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке". Значение планового показателя устанавливается в размере отчетного показателя за предыдущий период |
3.11 |
Целевой показатель: Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий |
Определяется на основе годовой формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" |
3.12 |
Целевой показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности |
Формируется суммированием количества молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности. Источником данных является ведомственная статистика МАУ ДО АГО "Молодежный центр "Перспектива" |
3.13 |
Целевой показатель: Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО |
Суммируется количество объектов недвижимости нежилого фонда и линейных объектов инженерной инфраструктуры, в отношении которых проведена техническая инвентаризации, постановки на кадастровый учет, регистрации права муниципальной собственности в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
3.14 |
Целевой показатель: Количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания |
Суммируется количество проведенных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биологических ресурсов и среды их обитания в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
4 |
Подпрограмма 4: "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020 - 2026 годы |
|
4.1 |
Количество разрабатываемых инвестиционных проектов, предпроектной и проектно-сметной документации |
Суммируется количество инвестиционных проектов, предпроектной документации, проектно-сметной документации, разрабатываемой на внегородских территориях в соответствии с заключенными муниципальными контрактами |
4.2 |
Целевой показатель: Количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
Суммируется количество объектов социальной инфраструктуры, введенных в эксплуатацию, в рамках реализации мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие |
5 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" на 2020 - 2026 годы |
|
5.1 |
Целевой показатель: Доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ от объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели за счет средств бюджета АГО |
где: Vo - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности УВГТ за счет средств бюджета АГО, Vi - объем использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ, Д - доля использованных бюджетных средств на обеспечение деятельности УВГТ |
"
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации Ангарского городского округа Иркутской области от 29 декабря 2023 г. N 2013-па "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.