Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства области
от 19.07.2024 N 876
"УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства области
от 01.04.2019 N 314
Государственная программа
"Информационное общество - Вологодская область" (далее - государственная программа)
I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы
1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определены исходя из:
Доктрины информационной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года N 646;
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года N 203;
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400;
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года";
государственной программы Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 313;
Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года N 2765-р;
Перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2021 года N 2816-р;
Концепции формирования и развития культуры информационной безопасности граждан Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2022 года N 4088-р;
Концепции информационной безопасности детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2023 года N 1105-р;
Стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2024 года N 637-р;
Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства области от 17 октября 2016 года N 920;
Регионального плана работы по реализации Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного Губернатором области 21 апреля 2022 года.
2. К приоритетным направлениям и целям государственной политики, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:
повышение благосостояния, качества жизни и работы граждан;
улучшение доступности и качества государственных услуг;
повышение степени информированности и цифровой грамотности;
развитие экономического потенциала страны с использованием современных информационных, телекоммуникационных и цифровых технологий;
обеспечение прав граждан на доступ к информации;
обеспечение свободы выбора средств получения знаний при работе с информацией;
сохранение традиционных и привычных для граждан (отличных от цифровых) форм получения товаров и услуг;
приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей и соблюдение основанных на этих ценностях норм поведения при использовании информационных и коммуникационных технологий;
защита личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз;
обеспечение государственной защиты интересов российских граждан в информационной сфере.
3. В рамках государственной программы на достижение национальной цели развития Российской Федерации "цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы" направлен:
региональный проект, не связанный с реализацией национального проекта, "Создание и развитие информационных систем".
II. Паспорт государственной программы "Информационное общество - Вологодская область"
1. Основные положения
Куратор государственной программы |
Злобич В.Г., заместитель Губернатора области |
Ответственный исполнитель государственной программы |
Департамент цифрового развития области |
Соисполнители государственной программы |
- |
Исполнители государственной программы |
- |
Период реализации государственной программы |
этап I: 2021 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
Цели государственной программы |
цель 1 "Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе достижение 100 процентов "цифровой зрелости" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающей использование ими отечественных информационно-технологических решений в области к 2030 году"; цель 2 "Повышение качества жизни населения области, в том числе сохранение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 97,1 процента до 2030 года" |
Направления (подпрограммы) |
- |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации 1 |
"Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы" |
Связь с государственными программами Российской Федерации |
государственная программа Российской Федерации "Информационное общество", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 313 |
2. Показатели государственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Уровень показателя 2 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение 3 |
Значение показателя по годам 4 |
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
Связь с показателями национальных целей 5 |
Связь с показателями государственной программы РФ 6 |
||||||
значение |
год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цель 1 государственной программы: "Повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий, в том числе достижение 100 процентов "цифровой зрелости" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающей использование ими отечественных информационно-технологических решений в области к 2030 году" | ||||||||||||||
1. |
"Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений в области |
ВДЛ |
процент |
84 |
2023 |
86,2 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
89,0 |
100 |
Департамент цифрового развития области |
7; достижение к 2030 году "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, предполагающей автоматизацию большей части транзакций в рамках единых отраслевых цифровых платформ и модели управления на основе данных с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта |
- |
Цель 2 государственной программы: "Повышение качества жизни населения области, в том числе сохранение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 97,1 процента до 2030 года" | ||||||||||||||
2. |
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
ГП РФ |
процент |
99,94 |
2023 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
97,1 |
Департамент цифрового развития области |
- |
- |
3. Структура государственной программы
N п/п |
Наименование структурного элемента |
Ответственный орган исполнительной государственной власти области |
Период реализации (год начала - год окончания) |
Наименование задачи структурного элемента 7 |
Связь с показателями государственной программы 8 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Региональный проект, не связанный с реализацией национального проекта, "Создание и развитие информационных систем" |
Департамент цифрового развития области |
2025 - 2030 |
цифровизация бизнес-процессов государственного управления областью, в том числе за счет увеличения доли государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" до 100 процентов к 2030 году |
"цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений в области |
2. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Департамента цифрового развития области и подведомственных учреждений" |
Департамент цифрового развития области |
2025 - 2030 |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие сети многофункциональных центров области" |
Департамент цифрового развития области |
2025 - 2030 |
повышение качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг области, в том числе путем обеспечения среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг на уровне не более 15 минут до 2030 года |
уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
4. Финансовое обеспечение государственной программы
N п/п |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель государственной программы, направление, структурный элемент, мероприятие (результат) 9 |
Источник финансового обеспечения 10 |
Объем финансового обеспечения по годам 11, тыс. руб. |
||||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Государственная программа |
всего, в том числе: (1=2+6-7-8) |
1 303 106,6 |
1 173 556,6 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
5 086 532,3 |
2. |
областной бюджет (2=3+4+5), в том числе |
1 303 106,6 |
1 173 556,6 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
5 086 532,3 |
|
3. |
собственные доходы областного бюджета (3) |
1 303 106,6 |
1 173 556,6 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
5 086 532,3 |
|
4. |
субвенции и субсидии федерального бюджета (4) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц (5) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования (6), в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета (7) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета (8) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9. |
Департамент цифрового развития области |
всего, в том числе: |
1 303 106,6 |
1 173 556,6 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
5 086 532,3 |
10. |
областной бюджет, в том числе |
1 303 106,6 |
1 173 556,6 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
5 086 532,3 |
|
11. |
собственные доходы областного бюджета |
1 303 106,6 |
1 173 556,6 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
5 086 532,3 |
|
12. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
17. |
Региональный проект, не связанный с реализацией национального проекта, "Создание и развитие информационных систем", в том числе |
всего, в том числе: |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
18. |
областной бюджет, в том числе |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
19. |
собственные доходы областного бюджета |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
20. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
22. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
23. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
24. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25. |
Обеспечено создание и (или) развитие предусмотренных в отчетном периоде информационных систем |
всего, в том числе: |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
26. |
областной бюджет, в том числе |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
27. |
собственные доходы областного бюджета |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
28. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
29. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
30. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
31. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
32. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
33. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Департамента цифрового развития области и подведомственных учреждений", в том числе |
всего, в том числе: |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
4 334 380,7 |
34. |
областной бюджет, в том числе |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
4 334 380,7 |
|
35. |
собственные доходы областного бюджета |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
4 334 380,7 |
|
36. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
37. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
38. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
39. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41. |
Обеспечено выполнение функций Департаментом цифрового развития области |
всего, в том числе: |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
148 936,8 |
42. |
областной бюджет, в том числе |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
148 936,8 |
|
43. |
собственные доходы областного бюджета |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
148 936,8 |
|
44. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
45. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
46. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
47. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
48. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
49. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "ЦИТ" |
всего, в том числе: |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
3 383 178,3 |
50. |
областной бюджет, в том числе |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
3 383 178,3 |
|
51. |
собственные доходы областного бюджета |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
3 383 178,3 |
|
52. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
53. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "Электронный регион" |
всего, в том числе: |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
730 943,4 |
58. |
областной бюджет, в том числе |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
730 943,4 |
|
59. |
собственные доходы областного бюджета |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
730 943,4 |
|
60. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
61. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
63. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
64. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "МФЦ в г. Вологде" |
всего, в том числе: |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 322,2 |
66. |
областной бюджет, в том числе |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 322,2 |
|
67. |
собственные доходы областного бюджета |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 322,2 |
|
68. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
69. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
70. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
71. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
72. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
73. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие сети многофункциональных центров области", в том числе |
всего, в том числе: |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
74. |
областной бюджет, в том числе |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
|
75. |
собственные доходы областного бюджета |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
|
76. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
77. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
79. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
81. |
Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в 28 муниципальных образованиях области |
всего, в том числе: |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
82. |
областной бюджет, в том числе |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
|
83. |
собственные доходы областного бюджета |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
|
84. |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
85. |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86. |
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87. |
межбюджетные трансферты из областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88. |
межбюджетные трансферты из федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
1 Указываются наименования национальных целей развития Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", на достижение которых влияет государственная программа.
2 Указывается уровень соответствия декомпозированного до области показателя для государственной программы: "НП" (национального проекта) "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы области), "ВДЛ" (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
3 Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
4 Указываются конкретные годы периода реализации государственной программы.
5 Указываются наименования целевых показателей национальных целей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", вклад в достижение которых обеспечивает показатель государственной программы, с обозначением принадлежности показателей к национальным целям в виде индексов.
6 Указываются наименования показателей государственной программы Российской Федерации или ее структурных элементов с указанием наименования государственной программы Российской Федерации и ее структурного элемента (в случае если показатель государственной программы связан с показателем структурного элемента государственной программы Российской Федерации).
7 Приводятся задачи, планируемые к решению в рамках структурного элемента государственной программы.
8 Приводятся показатели государственной программы из раздела 2 паспорта, на достижение которых направлено решение задачи структурного элемента.
9 Формируется с учетом сведений по форме 2 паспорта государственной программы и требований пункта 3.7.14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области от 25 сентября 2023 года N 1094.
10 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.
11 Указываются конкретные годы периода реализации государственной программы.
------------------------------
Приложение 1
к Паспорту
государственной программы
Характеристика
направлений расходов финансовых мероприятий (результатов) структурных элементов проектной части государственной программы
N п/п |
Наименование направления (подпрограммы), структурного элемента государственной программы (комплексной программы), мероприятия (результата) |
Наименование расходов |
Направление расходов, вид расходов |
Характеристика направления расходов |
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
|||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Региональный проект, не связанный с реализацией национального проекта, "Создание и развитие информационных систем" |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1. |
Обеспечено создание и (или) развитие предусмотренных в отчетном периоде информационных систем |
обеспечение проведения мероприятий по созданию и (или) развитию информационных систем |
субсидии на иные цели государственным учреждениям, связанные с решением задач структурных элементов проектной части государственной программы (комплексной программы) |
предоставление субсидии на иные цели БУ ВО "ЦИТ" на закупку товаров, работ, услуг в целях создания и (или) развития информационных систем |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
субсидии бюджетным учреждениям |
Характеристика расходов финансовых мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий государственной программы
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) |
Наименование расходов |
Тип мероприятия, вид расходов |
Характеристика направления расходов |
Объем финансового обеспечения по годам, тыс. руб. |
|||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Департамента цифрового развития области и подведомственных учреждений" |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
|||
1.1. |
Обеспечено выполнение функций Департаментом цифрового развития области |
обеспечение деятельности Департамента цифрового развития области |
осуществление текущей деятельности |
финансирование расходов на выполнение полномочий, в том числе: - заработная плата, начисления на оплату труда, пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, командировочные расходы, в том числе суточные; - закупка почтовых услуг, услуг по диспансеризации, услуг по страхованию сотрудников, товаров, работ и услуг в сфере обеспечения охраны труда и пожарной безопасности, нотариальных услуг, экспертных услуг, услуг и работ по изготовлению рамок; - уплата налогов, сборов, иных платежей |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
1.2. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "ЦИТ" |
обеспечение деятельности БУ ВО "ЦИТ" |
оказание услуг (выполнение работ) |
финансовое обеспечение выполнения государственного задания БУ ВО "ЦИТ" по выполнению работ, оказанию услуг в сфере создания и обеспечения функционирования информационных систем области и инфраструктуры электронного правительства области, создания и сопровождения информационных систем обеспечения деятельности государственных органов власти области, обеспечения информационной безопасности региональных информационных систем, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории области в целях развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории области |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
субсидии бюджетным учреждениям | ||||||||||
1.3. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "Электронный регион" |
обеспечение деятельности БУ ВО "Электронный регион" |
оказание услуг (выполнение работ) |
финансовое обеспечение выполнения государственного задания БУ ВО "Электронный регион" по выполнению работ, оказанию услуг в сфере создания и обеспечения функционирования государственных информационных систем области, имеющих межведомственный характер, используемых для оказания государственных и муниципальных услуг, и разработке мероприятий по обеспечению информационной безопасности в отношении государственных информационных систем области, используемых Правительством области и исполнительными органами области |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
субсидии бюджетным учреждениям | ||||||||||
1.4. |
"Обеспечена деятельность БУ ВО "МФЦ в г. Вологде" |
обеспечение деятельности БУ ВО "МФЦ в г. Вологде" |
оказание услуг (выполнение работ) |
финансовое обеспечение выполнения государственного задания БУ ВО "МФЦ в г. Вологде" по выполнению работ, оказанию услуг в сфере организации и обеспечения деятельности единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных услуг и, в случае заключения соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований области, муниципальных услуг |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
субсидии бюджетным учреждениям | ||||||||||
2. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие сети многофункциональных центров области" |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1. |
Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в 28 муниципальных образованиях области |
финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг |
межбюджетные трансферты (кроме субсидий) |
предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с законом области от 10 декабря 2014 года N 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
субвенции |
Приложение 2
к Паспорту
государственной программы
Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателей государственной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Определение показателя 12 |
Динамика показателя 13 |
Метод расчета 14 |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 15 |
Показатели, используемые в формуле 16 |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 17 |
Ответственные за сбор данных по показателю 18 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
"Цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений в области |
процент |
показатель отражает достигнутый в Вологодской области уровень "цифровой зрелости" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающей использование ими отечественных информационно-технологических решений |
возрастание |
дискретный |
расчет показателя осуществляется в соответствии с приложением N 38 к постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2021 года N 542 "Об утверждении методик расчета показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 года N 915" |
- |
3 |
Департамент цифрового развития области |
2. |
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
процент |
показатель отражает уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации, проживающих на территории области, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
возрастание |
дискретный |
- |
- |
4, данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации "Мониторинг качества государственных и муниципальных услуг" (ИАС "МКГУ") |
Департамент цифрового развития области |
------------------------------
12 Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.
13 Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).
14 Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).
15 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.
16 Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.
17 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.
18 Приводятся наименования органов исполнительной государственной власти области, ответственных за сбор данных по показателю.
------------------------------
Приложение 3
к Паспорту
государственной программы
Прогнозная (справочная) оценка
объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов, тыс. руб. |
||||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет 19 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
государственные внебюджетные фонды 20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
физические и юридические лица 21 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
19 Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета.
20 Указываются объемы расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе суммы, отраженные в финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета, без учета средств бюджета Территориального ФОМС на реализацию Программы государственных гарантий.
21 Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров и др.) с органами исполнительной государственной власти области, направленных на достижение целей государственной программы.
------------------------------
Приложение 1
к государственной программе
Паспорт
регионального проекта, не связанного с национальным проектом, "Создание и развитие информационных систем"
1. Основные положения
Наименование проекта |
"Создание и развитие информационных систем" |
|||
Краткое наименование проекта |
"Информационные системы" |
Срок реализации проекта |
01.01.2025 |
31.12.2030 |
Руководитель проекта |
Просвирякова И.В. |
начальник Департамента цифрового развития области |
||
Администратор проекта |
Пучков Н.А. |
директор БУ ВО "ЦИТ" |
||
Связь с государственными программами области |
"Информационное общество - Вологодская область" |
|||
Соглашение (дополнительное соглашение) о реализации на территории Вологодской области государственной программы субъекта Российской Федерации, направленной на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации |
- |
2. Показатели проекта
N п/п |
Задачи, показатели проекта |
Уровень показателя 22 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Период, год |
||||||
значение |
год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Задача: "Цифровизация бизнес-процессов государственного управления областью, в том числе за счет увеличения доли государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" до 100 процентов к 2030 году" |
||||||||||
1.1. |
Доля государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" |
- |
процент |
- |
2023 |
- |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
65,0 |
100,0 |
------------------------------
22 Указывается уровень соответствия декомпозированного до субъекта Российской Федерации показателя:
ГП РФ - государственной программы Российской Федерации, ФП вне НП - федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, ВДЛ - показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъекта Российской Федерации.
------------------------------
3. Мероприятия (результаты) проекта
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) проекта |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип мероприятия |
Базовое значение |
Период, год |
Связь с показателями проекта/ государственной программы (комплексной государственной программы) области |
|
|
|
|
значение |
год |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Задача: "Цифровизация бизнес-процессов государственного управления областью, в том числе за счет увеличения доли государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" до 100 процентов к 2030 году" |
|||||||||||
1.1. |
Обеспечено создание и (или) развитие предусмотренных в отчетном периоде информационных систем |
единица |
приобретение товаров, работ, услуг |
8 |
2023 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
доля государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" / "цифровая зрелость" органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере здравоохранения, образования, городского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использование ими отечественных информационно-технологических решений в области |
4. Финансовое обеспечение реализации проекта
N п/п |
Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования |
Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача: "Цифровизация бизнес-процессов государственного управления областью, в том числе за счет увеличения доли государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" до 100 процентов к 2030 году" |
|||||||
1.1. |
Обеспечено создание и (или) развитие предусмотренных в отчетном периоде информационных систем |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
1.1.1 |
областной бюджет, в том числе |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
1.1.1.1 |
собственные доходы областного бюджета |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
1.1.1.2 |
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1.3 |
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по проекту: |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
|
областной бюджет, в том числе |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
собственные доходы областного бюджета |
37 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 000,0 |
|
субвенции и субсидии федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, физических и юридических лиц на решение задач проекта
N п/п |
Наименование результата и источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
Всего (тыс. рублей) |
|||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Задача: "Цифровизация бизнес-процессов государственного управления областью, в том числе за счет увеличения доли государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" до 100 процентов к 2030 году" |
|||||||
1.1. |
Обеспечено создание и (или) развитие предусмотренных в отчетном периоде информационных систем |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.2 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3 |
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.4 |
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого по проекту: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
физические и юридические лица |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. Участники проекта
N п/п |
Роль в проекте |
Фамилия, инициалы |
Должность |
Непосредственный руководитель |
Занятость в проекте (процентов) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
Руководитель проекта |
Просвирякова И.В. |
начальник Департамента цифрового развития области |
заместитель Губернатора области Злобич В.Г. |
5,0 |
2. |
Администратор проекта |
Пучков Н.А. |
директор БУ ВО "ЦИТ" |
начальник Департамента цифрового развития области Просвирякова И.В. |
50,0 |
3. |
Участник проекта |
Пшеннова Ж.В. |
директор БУ ВО "Электронный регион" |
начальник Департамента цифрового развития области Просвирякова И.В. |
45,0 |
7. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей проекта
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Тип показателя (возрастающий/ убывающий) |
Метод расчета (накопительный итог/дискретный) |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю |
Показатели, используемые в формуле |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности |
Ответственные за сбор данных по показателю |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Доля государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех" 23 |
процент |
возрастающий |
дискретный |
Iис = Nис/Nисо х 100% |
Iис - доля государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", в общем числе подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", процент |
3 |
Департамент цифрового развития области |
Nис - количество государственных информационных систем, созданных, развитых и эксплуатируемых на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", единица |
3 |
Департамент цифрового развития области |
||||||
Nисо - общее число государственных информационных систем, подлежащих созданию и развитию на единой цифровой платформе Российской Федерации "ГосТех", единица |
3 |
Департамент цифрового развития области |
------------------------------
23 Показатель проекта стратегического направления в области цифровой трансформации государственного управления, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2024 года N 637-р.
------------------------------
8. Дополнительная информация
Отсутствует. |
Приложение 2
к государственной программе
Паспорт
комплекса процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Департамента цифрового развития области и подведомственных учреждений"
1. Общие положения
Ответственный орган исполнительной государственной власти области |
Департамент цифрового развития области |
Исполнитель мероприятий |
- |
Период реализации |
2025 - 2030 годы |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование задачи, показателя |
Уровень показателя 24 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение 25 |
Значение показателя по годам 26 |
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
||||||
значение |
год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
24 Указывается уровень соответствия декомпозированного до области показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
25 Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
26 Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
------------------------------
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) |
Сроки реализации |
Тип мероприятия (результата) 27 |
Характеристика 28 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам 29 |
Связь с показателем 30 |
||||||
значение |
год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Обеспечено выполнение функций Департаментом цифрового развития области |
2025 - 2030 |
осуществление текущей деятельности |
обеспечены выплаты заработной платы сотрудникам Департамента цифрового развития области на уровне не менее 100 процентов ежегодно |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "ЦИТ" |
2025 - 2030 |
оказание услуг (выполнение работ) |
обеспечено выполнение государственного задания бюджетным учреждением на уровне 100 процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "Электронный регион" |
2025 - 2030 |
оказание услуг (выполнение работ) |
обеспечено выполнение государственного задания бюджетным учреждением на уровне 100 процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "МФЦ в г. Вологде" |
2025 - 2030 |
оказание услуг (выполнение работ) |
обеспечено выполнение государственного задания бюджетным учреждением на уровне 100 процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------
27 Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области от 25 сентября 2023 года N 1094).
28 Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.
29 Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.
30 Указываются наименования показателей государственной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.
------------------------------
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения 31 |
Объем финансового обеспечения по годам 32, тыс. рублей |
||||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Комплекс процессных мероприятий 1 "Обеспечение деятельности Департамента цифрового развития области и подведомственных учреждений", всего, в том числе: |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
4 334 380,7 |
2. |
областной бюджет, в том числе |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
4 334 380,7 |
3. |
собственные доходы областного бюджета |
908 530,8 |
815 980,8 |
619 046,9 |
641 340,8 |
663 614,4 |
685 867,0 |
4 334 380,7 |
4. |
Обеспечено выполнение функций Департаментом цифрового развития области, всего, в том числе: |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
148 936,8 |
5. |
областной бюджет, в том числе |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
148 936,8 |
6. |
собственные доходы областного бюджета |
37 122,0 |
37 122,0 |
17 589,4 |
18 293,0 |
19 024,7 |
19 785,7 |
148 936,8 |
7. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "ЦИТ", всего, в том числе: |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
3 383 178,3 |
8. |
областной бюджет, в том числе |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
3 383 178,3 |
9. |
собственные доходы областного бюджета |
691 420,9 |
598 870,9 |
494 674,3 |
513 804,7 |
532 788,3 |
551 619,2 |
3 383 178,3 |
10. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "Электронный регион", всего, в том числе: |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
730 943,4 |
11. |
областной бюджет, в том числе |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
730 943,4 |
12. |
собственные доходы областного бюджета |
144 326,8 |
144 326,8 |
106 783,2 |
109 243,1 |
111 801,4 |
114 462,1 |
730 943,4 |
13. |
Обеспечена деятельность БУ ВО "МФЦ в г. Вологде", всего, в том числе: |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 322,2 |
14. |
областной бюджет, в том числе |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 322,2 |
15. |
собственные доходы областного бюджета |
35 661,1 |
35 661,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71 322,2 |
------------------------------
31 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.
32 Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.
------------------------------
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов по годам 33, тыс. руб. |
||||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет 34 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
государственные внебюджетные фонды 35 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
физические и юридические лица 36 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
33 Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.
34 Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств областного бюджета комплекса процессных мероприятий.
35 Указываются объемы расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе суммы, отраженные в финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета, без учета средств бюджета Территориального ФОМС на реализацию Программы государственных гарантий.
36 Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров и др.) с органами исполнительной государственной власти области, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.
------------------------------
6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Определение показателя 37 |
Динамика показателя 38 |
Метод расчета 39 |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 40 |
Показатели, используемые в формуле 41 |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 42 |
Ответственные за сбор данных по показателю 43 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
------------------------------
37 Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.
38 Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).
39 Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).
40 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.
41 Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.
42 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.
43 Приводятся наименования органов исполнительной государственной власти области, ответственных за сбор данных по показателю.
------------------------------
Приложение 3
к государственной программе
Паспорт комплекса процессных мероприятий 2 "Развитие сети многофункциональных центров области"
1. Общие положения
Ответственный орган исполнительной государственной власти области |
Департамент цифрового развития области |
Исполнитель мероприятий |
- |
Период реализации |
2025 - 2030 годы |
2. Показатели комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование задачи, показателя |
Уровень показателя 44 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение 45 |
Значение показателя по годам 46 |
Органы исполнительной государственной власти области, ответственные за достижение показателя |
||||||
значение |
год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
Задача: "Повышение качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг области, в том числе путем обеспечения среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг на уровне не более 15 минут до 2030 года" |
|||||||||||
1.1. |
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг |
|
минута |
15 |
2023 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Департамент цифрового развития области |
------------------------------
44 Указывается уровень соответствия декомпозированного до области показателя: "ГП РФ" (государственной программы Российской Федерации), ГП (государственной программы области), КПМ (комплекса процессных мероприятий), "ФП вне НП" (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта). Допускается установление одновременно нескольких уровней.
45 Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
46 Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки комплекса процессных мероприятий. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.
------------------------------
3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование задачи, мероприятия (результата) |
Сроки реализации |
Тип мероприятия (результата) 47 |
Характеристика 48 |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение мероприятия (результата) по годам 49 |
Связь с показателем 50 |
||||||
значение |
год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Задача: "Повышение качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг области, в том числе путем обеспечения среднего времени ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг на уровне не более 15 минут до 2030 года" |
|
||||||||||||
1.1. |
Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в 28 муниципальных образованиях области |
2025 - 2030 |
межбюджетные трансферты (кроме субсидий) |
предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий, предусмотренных статьей 2 закона области от 10 декабря 2014 года N 3526-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
единица |
28 |
2023 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
28 |
среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг |
------------------------------
47 Указывается тип мероприятия в соответствии с Перечнем типов мероприятий и их контрольных точек комплексов процессных мероприятий (приложение 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Вологодской области, утвержденного постановлением Правительства области от 25 сентября 2023 года N 1094).
48 Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование. В случае если выполнение мероприятия (достижение результата) предусмотрено по годам реализации комплекса процессных мероприятий, характеристика такого мероприятия (результата) должна уточнять его качественные и количественные параметры по каждому году.
49 Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.
50 Указываются наименования показателей государственной программы, комплекса процессных мероприятий, достижение которых обеспечивается реализацией мероприятия.
------------------------------
4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения 51 |
Объем финансового обеспечения по годам 52, тыс. рублей |
||||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Комплекс процессных мероприятий 2 "Развитие сети многофункциональных центров области", всего, в том числе: |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
2. |
областной бюджет, в том числе |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
3. |
собственные доходы областного бюджета |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
4. |
Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в 28 муниципальных образованиях области, всего, в том числе: |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
5. |
областной бюджет, в том числе |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
6. |
собственные доходы областного бюджета |
357 575,8 |
357 575,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
715 151,6 |
------------------------------
51 В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников такие источники не приводятся.
52 Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.
------------------------------
5. Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, физических и юридических лиц на решение задач комплекса процессных мероприятий
Источник финансового обеспечения |
Оценка расходов по годам 53, тыс. руб. |
||||||
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет 54 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
государственные внебюджетные фонды 55 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
физические и юридические лица 56 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
------------------------------
53 Указываются конкретные годы периода реализации комплекса процессных мероприятий.
54 Указываются объемы расходов федерального бюджета с учетом субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов федерального бюджета, отраженных в финансовом обеспечении за счет средств областного бюджета комплекса процессных мероприятий.
55 Указываются объемы расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, в том числе суммы, отраженные в финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий за счет средств областного бюджета, без учета средств бюджета Территориального ФОМС на реализацию Программы государственных гарантий.
56 Указываются средства физических и юридических лиц на реализацию на территории области проектов (соглашений, договоров и др.) с органами исполнительной государственной власти области, направленных на решение задач комплекса процессных мероприятий.
------------------------------
6. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей комплекса процессных мероприятий
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Определение показателя 57 |
Динамика показателя 58 |
Метод расчета 59 |
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю 60 |
Показатели, используемые в формуле 61 |
Метод сбора информации, индекс формы отчетности 62 |
Ответственные за сбор данных по показателю 63 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в многофункциональный центр для получения государственных и муниципальных услуг |
минута |
показатель отражает среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной |
возрастание |
дискретный |
данные государственной информационной системы "Автоматизированная информационная система многофункциональных центров Вологодской области" |
- |
3 |
Департамент цифрового развития области" |
------------------------------
57 Характеристика содержания показателя, обеспечивающая однозначность понимания существа измеряемой характеристики процесса (объекта) наблюдения и (или) порядка ее измерения.
58 Указывается характеристика планируемой динамики показателя (возрастание или убывание).
59 Указывается метод расчета показателя (накопительный итог или дискретный показатель).
60 Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения показателей. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя.
61 Указываются наименование показателей, используемых в формуле в графе 7, их единицы измерения.
62 1 - официальная статистическая информация; 2 - бухгалтерская и финансовая отчетность; 3 - ведомственная отчетность; 4 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по показателю, указанному в графе 8, приводится номер формы статистической отчетности, утвержденной приказом Росстата.
63 Приводятся наименования органов исполнительной государственной власти области, ответственных за сбор данных по показателю.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Вологодской области от 19 июля 2024 г. N 876 "О внесении изменения в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.