В соответствии с Решением Городской Думы города Таганрога от 19.06.2024 N 467 "О внесении изменений в Решение Городской Думы города Таганрога от 22.12.2023 N 425 "О бюджете муниципального образования "Город Таганрог" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", Распоряжением Администрации города Таганрога от 14.06.2024 N 108-ра "Об утверждении плана мероприятий по реализации рекомендаций Правительства Ростовской области по итогам изучения деятельности органов местного самоуправления города Таганрога", постановлением Администрации города Таганрога от 06.11.2018 N 2085 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Таганрога" постановляю:
1. Внести в приложение N 1 к постановлению Администрации города Таганрога от 13.11.2018 N 2137 "Об утверждении муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" следующие изменения:
1.1. Строку "Ресурсное обеспечение программы" паспорта муниципальной программы города Таганрога "Социальная поддержка граждан" (далее - муниципальная программа) изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение программы |
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 2019 - 2030 годы - 22 545 120,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1 636 324,5 тыс. рублей; 2020 год - 2 287 565,5 тыс. рублей; 2021 год - 2 507 066,7 тыс. рублей; 2022 год - 2 680 404,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 148 388,7 тыс. рублей; 2024 год - 2 008 071,2 тыс. рублей; 2025 год - 1 970 042,5 тыс. рублей; 2026 год - 1 999 096,8 тыс. рублей; 2027 год - 1 327 040,0 тыс. рублей; 2028 год - 1 327 040,0 тыс. рублей; 2029 год - 1 327 040,0 тыс. рублей; 2030 год - 1 327 040,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 727 448,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 64 724,0 тыс. рублей; 2020 год - 67 896,2 тыс. рублей; 2021 год - 59 184,9 тыс. рублей; 2022 год - 68 726,1 тыс. рублей; 2023 год - 75 571,0 тыс. рублей; 2024 год - 86 489,6 тыс. рублей; 2025 год - 99 200,8 тыс. рублей; 2026 год - 89 725,2 тыс. рублей; 2027 год - 28 982,7 тыс. рублей; 2028 год - 28 982,7 тыс. рублей; 2029 год - 28 982,7 тыс. рублей; 2030 год - 28 982,7 тыс. рублей; средства областного бюджета - 15 283 998,3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 1 095 638,6 тыс. рублей; 2020 год - 1 162 274,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 266 551,5 тыс. рублей; 2022 год - 1 482 944,6 тыс. рублей; 2023 год - 1 487 915,8 тыс. рублей; 2024 год - 1 540 454,9 тыс. рублей; 2025 год - 1 572 629,0 тыс. рублей; 2026 год - 1 628 126,2 тыс. рублей; 2027 год - 1 011 865,8 тыс. рублей; 2028 год - 1 011 865,8 тыс. рублей; 2029 год - 1 011 865,8 тыс. рублей; 2030 год - 1 011 865,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 6 028 596,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 434 961,9 тыс. рублей; 2020 год - 1 013 211,3 тыс. рублей; 2021 год - 1 136 468,8 тыс. рублей; 2022 год - 1 079 966,9 тыс. рублей; 2023 год - 528 636,3 тыс. рублей; 2024 год - 331 126,7 тыс. рублей; 2025 год - 248 212,7 тыс. рублей; 2026 год - 231 245,4 тыс. рублей; 2027 год - 256 191,5 тыс. рублей; 2028 год - 256 191,5 тыс. рублей; 2029 год - 256 191,5 тыс. рублей; 2030 год - 256 191,5 тыс. рублей; внебюджетные источники - 505 077,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год - 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год - 48 767,3 тыс. рублей; 2023 год - 56 265,6 тыс. рублей; 2024 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год - 30 000,0 тыс. рублей |
"
1.2. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 на 2019 - 2030 годы - 11 874 748,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 843 237,6 тыс. рублей; 2020 год - 834 140,8 тыс. рублей; 2021 год - 882 651,3 тыс. рублей; 2022 год - 1 033 527,8 тыс. рублей; 2023 год - 1 078 838,5 тыс. рублей; 2024 год - 1 164 375,3 тыс. рублей; 2025 год - 1 199 664,8 тыс. рублей; 2026 год - 1 220 360,6 тыс. рублей; 2027 год - 904 488,0 тыс. рублей; 2028 год - 904 488,0 тыс. рублей; 2029 год - 904 488,0 тыс. рублей; 2030 год - 904 488,0 тыс. рублей; средства местного бюджета - 390 002.3 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 26 071,4 тыс. рублей; 2020 год - 28 093,5 тыс. рублей; 2021 год - 29 506,8 тыс. рублей; 2022 год - 37 144,3 тыс. рублей; 2023 год - 38 261,9 тыс. рублей; 2024 год - 44 053.1 тыс. рублей; 2025 год - 47 139,3 тыс. рублей; 2026 год - 45 405,6 тыс. рублей; 2027 год - 23 581,6 тыс. рублей; 2028 год - 23 581,6 тыс. рублей; 2029 год - 23 581,6 тыс. рублей; 2030 год - 23 581,6 тыс. рублей; средства областного бюджета - 9 192 269,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 640 444,1 тыс. рублей; 2020 год - 630 694,1 тыс. рублей; 2021 год - 667 179,8 тыс. рублей; 2022 год - 817 811,7 тыс. рублей; 2023 год - 850 921,0 тыс. рублей; 2024 год - 891 593,4 тыс. рублей; 2025 год - 913 148,5 тыс. рублей; 2026 год - 943 709,6 тыс. рублей; 2027 год - 709 191,8 тыс. рублей; 2028 год - 709 191,8 тыс. рублей; 2029 год - 709 191,8 тыс. рублей; 2030 год - 709 191,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2 292 477,0 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 176 722,1 тыс. рублей; 2020 год - 175 353,2 тыс. рублей; 2021 год - 185 964,7 тыс. рублей; 2022 год - 178 571,8 тыс. рублей; 2023 год - 189 655,6 тыс. рублей; 2024 год - 228 728.8 тыс. рублей; 2025 год - 239 377,0 тыс. рублей; 2026 год - 231 245,4 тыс. рублей; 2027 год - 171 714,6 тыс. рублей; 2028 год - 171 714,6 тыс. рублей; 2029 год - 171 714,6 тыс. рублей; 2030 год - 171 714,6 тыс. рублей |
"
1.3. Строку "Целевые показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Целевые показатели подпрограммы |
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания, по отношению к общей численности пожилого населения города Таганрога; Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных различными формами социального обслуживания и различными инновационными стационарозамещающими формами работы, по отношению к общей численности пенсионеров города |
"
1.4. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 на 2019 - 2030 годы - 2 689 736,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 197 284,1 тыс. рублей; 2020 год - 195 356,3 тыс. рублей; 2021 год - 196 849,0 тыс. рублей; 2022 год - 227 055,0 тыс. рублей; 2023 год - 280 873,4 тыс. рублей; 2024 год - 350 299,8 тыс. рублей; 2025 год - 281 666,4 тыс. рублей; 2026 год - 286 828,6 тыс. рублей; 2027 год - 168 380,9 тыс. рублей; 2028 год - 168 380,9 тыс. рублей; 2029 год - 168 380,9 тыс. рублей; 2030 год - 168 380,9 тыс. рублей; средства местного бюджета - 17 587,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 761,1 тыс. рублей; 2020 год - 1 105,5 тыс. рублей; 2021 год - 1 179,0 тыс. рублей; 2022 год - 1 348,6 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 1 982,4 тыс. рублей; 2025 год - 8 166,6 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 761,1 тыс. рублей; 2028 год - 761,1 тыс. рублей; 2029 год - 761,1 тыс. рублей; 2030 год - 761,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 049 929,1 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 155 523,0 тыс. рублей; 2020 год - 150 067,3 тыс. рублей; 2021 год - 150 808,5 тыс. рублей; 2022 год - 176 939,1 тыс. рублей; 2023 год - 191 874,2 тыс. рублей; 2024 год - 213 909,4 тыс. рублей; 2025 год - 223 499,8 тыс. рублей; 2026 год - 236 828,6 тыс. рублей; 2027 год - 137 619,8 тыс. рублей; 2028 год - 137 619,8 тыс. рублей; 2029 год - 137 619,8 тыс. рублей; 2030 год - 137 619,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 117 141,6 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 0,00 тыс. рублей; 2020 год - 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 32 733,6 тыс. рублей; 2024 год - 84 408,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей; 2028 год - 0,00 тыс. рублей; 2029 год - 0,00 тыс. рублей; 2030 год - 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 505 077,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 41 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 44 183,5 тыс. рублей; 2021 год - 44 861,5 тыс. рублей; 2022 год - 48 767,3 тыс. рублей; 2023 год - 56 265,6 тыс. рублей; 2024 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2026 год - 50 000,0 тыс. рублей; 2027 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2028 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2029 год - 30 000,0 тыс. рублей; 2030 год - 30 000,0 тыс. рублей |
"
1.5. Строку "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Социальная поддержка семьи, материнства и детства" муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 на 2019 - 2030 годы - 7 980 635,9 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 595 802,8 тыс. рублей; 2020 год - 1 258 068,45 тыс. рублей; 2021 год - 1 427 566,4 тыс. рублей; 2022 год - 1 419 822,1 тыс. рублей; 2023 год - 788 676,8 тыс. рублей; 2024 год - 493 396,1 тыс. рублей; 2025 год - 488 711,3 тыс. рублей; 2026 год - 491 907,6 тыс. рублей; 2027 год - 254 171,1 тыс. рублей; 2028 год - 254 171,1 тыс. рублей; 2029 год - 254 171,1 тыс. рублей; 2030 год - 254 171,1 тыс. рублей; средства местного бюджета - 319 858,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 37 891,5 тыс. рублей; 2020 год - 38 697,25 тыс. рублей; 2021 год - 28 499,1 тыс. рублей; 2022 год - 30 233,2 тыс. рублей; 2023 год - 37 309,1 тыс. рублей; 2024 год - 40 454,1 тыс. рублей; 2025 год - 43 894,9 тыс. рублей; 2026 год - 44 319,6 тыс. рублей; 2027 год - 4 640,0 тыс. рублей; 2028 год - 4 640,0 тыс. рублей; 2029 год - 4 640,0 тыс. рублей; 2030 год - 4 640,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 4 041 799,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 299 671,5 тыс. рублей; 2020 год - 381 513,1 тыс. рублей; 2021 год - 448 563,2 тыс. рублей; 2022 год - 488 193,8 тыс. рублей; 2023 год - 445 120,6 тыс. рублей; 2024 год - 434 952,1 тыс. рублей; 2025 год - 435 980,7 тыс. рублей; 2026 год - 447 588,0 тыс. рублей; 2027 год - 165 054,2 тыс. рублей; 2028 год - 165 054,2 тыс. рублей; 2029 год - 165 054,2 тыс. рублей; 2030 год - 165 054,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3 618 977,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 258 239,8 тыс. рублей; 2020 год - 837 858,1 тыс. рублей; 2021 год - 950 504,1 тыс. рублей; 2022 год - 901 395,1 тыс. рублей; 2023 год - 306 247,1 тыс. рублей; 2024 год - 17 989,9 тыс. рублей; 2025 год - 8 835,7 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 84 476,9 тыс. рублей; 2028 год - 84 476,9 тыс. рублей; 2029 год - 84 476,9 тыс. рублей; 2030 год - 84 476,9 тыс. рублей |
"
1.6. Приложение N 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 1.
1.7. В приложении N 4 к муниципальной программе в разделе 2 "Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов":
1.7.1. Строки 2.1.1 - 2.1.6 изложить в следующей редакции:
"
2.1.1 |
Основное мероприятие 2.1. Выявление и учет пожилых граждан, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставления помощи |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2019 |
31.12.2030 |
Обеспечение доступности социального обслуживания населения |
Снижение охвата услугами по социальному обслуживанию населения |
показатели 2, 2.1, 2.2 |
|
2.1.2 |
Основное мероприятие 2.2. Улучшение социально-экономического положения и повышение качества жизни пожилых людей |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2019 |
31.12.2030 |
Обеспечение доступности и качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию |
Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения |
показатели 2, 2.1, 2.2 |
|
2.1.3 |
Основное мероприятие 2.3. Организация работы по оказанию пожилым гражданам социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового и социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической помощи, социально-правовой защиты |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2019 |
31.12.2030 |
Обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения |
Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения |
показатели 2, 2.1, 2.2 |
|
2.1.4 |
Основное мероприятие 2.4. Реализация регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" (национальный проект "Демография"). Финансовое обеспечение муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания, оказывающего услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2019 |
31.12.2023 |
Создание условий для достижения целей подпрограммы 2 |
Невыполнение показателей подпрограммы 2 |
показатели 2, 2.1, 2.2 |
|
2.1.5 |
Основное мероприятие 2.5. Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2019 |
31.12.2030 |
Улучшение качества оказываемых услуг по социальному обслуживанию населения |
Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения |
показатели 2, 2.1, 2.2 |
|
2.1.6 |
Основное мероприятие 2.6. Осуществление контроля качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста в соответствии со стандартами социального обслуживания МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2019 |
31.12.2030 |
Обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения |
Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения |
показатели 2, 2.1, 2.2 |
|
"
1.7.2. Дополнить строкой 2.1.11 следующего содержания:
"
2.1.11 |
Основное мероприятие 2.11. Реализация инициативных проектов (создание экологической "Тропы здоровья и долголетия" обустройство дорожно-тропиночной сети, сопряженных с ней поверхностей, инфраструктуры для пеших прогулок, бега и мест отдыха на территории муниципального бюджетного учреждения "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Таганрога") |
Участник 2 - МБУ "ЦСО г. Таганрога" |
01.01.2025 |
31.12.2025 |
Обеспечение доступности, качества социального обслуживания населения |
Снижение качества услуг по социальному обслуживанию населения |
показатели 2, 2.2 |
"
1.8. Приложение N 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 2.
1.9. Приложение N 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению N 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Таганрога по социальным вопросам Голубеву И.В.
Глава Администрации |
А.Е. Фатеев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Таганрога Ростовской области от 24 июля 2024 г. N 1582 "О внесении изменений в постановление Администрации города Таганрога от 13.11.2018 N 2137"
Вступает в силу с 2 августа 2024 г.
Опубликование:
газета "Таганрогская правда", 2 августа 2024 г. N 99