Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению администрации района
от 24.07.2024 N 768
Таблица 1
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)
N структурного элемента (основного мероприятия) |
Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы |
Ответственный исполнитель/ соисполнитель |
Источники финансирования |
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |
||||||
всего |
в том числе |
|||||||||
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 - 2030 годы |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма I "Дорожное хозяйство" | ||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения" (таблица 4 целевой показатель 1) |
Муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС) |
всего |
153 615,9 |
153 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
53 615,9 |
53 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.1.1. |
"Автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Леуши" |
МУ УКС |
всего |
153 615,9 |
153 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
53 615,9 |
53 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2. |
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (таблица 4 целевой показатель 2, 3, 4) |
Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства (далее - Комитет несырьевого сектора), МУ УКС |
всего |
391 248,3 |
64 957,8 |
225 328,7 |
17 146,3 |
16 763,1 |
67 052,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
226 243,6 |
27 913,8 |
198 329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
165 004,7 |
37 044,0 |
26 998,9 |
17 146,3 |
16 763,1 |
67 052,4 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.1. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Междуреченский |
МУ УКС |
всего |
108 110,0 |
21 789,1 |
86 320,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
87 902,5 |
10 012,2 |
77 890,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
20 207,5 |
11 776,9 |
8 430,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.1.1. |
Расходы на реализацию инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса "Перекресток безопасности" пгт. Междуреченский |
МУ УКС |
всего |
14 167,7 |
14 167,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
9 917,4 |
9 917,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
4 250,3 |
4 250,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.2. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Луговой |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
8 895,9 |
0,0 |
8 895,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
8 895,9 |
0,0 |
8 895,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.3. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Леуши |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
14 301,5 |
0,0 |
14 301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
13 751,4 |
0,0 |
13 751,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
550,1 |
0,0 |
550,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.4. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Кондинское |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
18 646,0 |
0,0 |
18 646,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
17 146,0 |
0,0 |
17 146,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.5. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Половинка |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
23 842,1 |
0,0 |
23 842,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
17 754,1 |
0,0 |
17 754,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
6 088,0 |
0,0 |
6 088,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.6. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Мулымья |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
9 333,4 |
0,0 |
9 333,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
9 333,4 |
0,0 |
9 333,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.7. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Куминский |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
21 621,2 |
0,0 |
21 621,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
17 829,1 |
0,0 |
17 829,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
3 792,1 |
0,0 |
3 792,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.8. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в пгт. Мортка |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
34 033,8 |
11 976,3 |
22 057,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
30 041,7 |
7 984,2 |
22 057,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
3 992,1 |
3 992,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.9. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Болчары |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
11 593,9 |
0,0 |
11 593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
11 593,9 |
0,0 |
11 593,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.2.10. |
Ремонт внутрипоселковых дорог в сп. Шугур |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
2 078,2 |
0,0 |
2 078,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
2 078,2 |
0,0 |
2 078,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3. |
Основное мероприятие "Содержание дорог и искусственных сооружений на них" (таблица 4 целевой показатель N 3, 4) |
Комитет несырьевого сектора, МУ УКС, комитет по управлению муниципальным имуществом (далее - КУМИ) |
всего |
152 041,7 |
45 159,0 |
38 097,1 |
11 144,1 |
11 528,3 |
46 113,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
152 041,7 |
45 159,0 |
38 097,1 |
11 144,1 |
11 528,3 |
46 113,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.1. |
Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них |
МУ УКС |
всего |
65 419,7 |
35 830,0 |
29 589,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
65 419,7 |
35 830,0 |
29 589,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.2. |
Содержание дорог и искусственных сооружений на них вне границ населенных пунктов в границах района |
Комитет несырьевого сектора, МУ УКС |
всего |
85 286,3 |
9 196,9 |
7 303,8 |
11 144,1 |
11 528,3 |
46 113,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
85 286,3 |
9 196,9 |
7 303,8 |
11 144,1 |
11 528,3 |
46 113,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.3. |
Контроль и мониторинг внедрения автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1.3.4. |
Расходы на разработку документации по организации дорожного движения, документации по развитию и организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования |
КУМИ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме I |
|
всего |
696 905,9 |
263 732,7 |
263 425,8 |
28 290,4 |
28 291,4 |
113 165,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
279 859,5 |
81 529,7 |
198 329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
417 046,4 |
182 203,0 |
65 096,0 |
28 290,4 |
28 291,4 |
113 165,6 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Подпрограмма II "Автомобильный, воздушный и водный транспорт" | ||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества услуг автомобильным транспортом" (таблица 4 целевой показатель 5) |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
210 701,6 |
38 042,8 |
39 046,0 |
22 268,8 |
22 268,8 |
89 075,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
3 230,3 |
3 230,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
207 471,3 |
34 812,5 |
39 046,0 |
22 268,8 |
22 268,8 |
89 075,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.1. |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
161 739,7 |
20 362,1 |
20 196,8 |
20 196,8 |
20 196,8 |
80 787,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
3 230,3 |
3 230,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
158 509,4 |
17 131,8 |
20 196,8 |
20 196,8 |
20 196,8 |
80 787,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.2. |
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в пгт. Междуреченский |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
32 364,2 |
15 587,0 |
16 777,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
32 364,2 |
15 587,0 |
16 777,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.1.3. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с обеспечением стабильного функционирования автовокзалов и автостанций, расположенных на территории Кондинского района |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
16 597,7 |
2 093,7 |
2 072,0 |
2 072,0 |
2 072,0 |
8 288,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
16 597,7 |
2 093,7 |
2 072,0 |
2 072,0 |
2 072,0 |
8 288,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества услуг воздушным транспортом" (таблица 4 целевой показатель 5) |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
265 604,5 |
40 103,7 |
32 214,4 |
32 214,4 |
32 214,4 |
128 857,6 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
14 631,6 |
14 631,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
250 972,9 |
25 472,1 |
32 214,4 |
32 214,4 |
32 214,4 |
128 857,6 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
||||
2.2.1. |
Предоставление субсидии по перевозке пассажиров воздушным транспортом по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района по регулируемым тарифам |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
146 066,2 |
22 419,6 |
17 663,8 |
17 663,8 |
17 663,8 |
70 655,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
7 558,6 |
7 558,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
138 507,6 |
14 861,0 |
17 663,8 |
17 663,8 |
17 663,8 |
70 655,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.2. |
Предоставление субсидии аэропортам на возмещение затрат по аэропортовым сборам и наземному обслуживанию ВС, выполняющих рейсы по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района, по регулируемым тарифам |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
45 846,9 |
6 018,3 |
5 689,8 |
5 689,8 |
5 689,8 |
22 759,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
2 781,8 |
2 781,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
43 065,1 |
3 236,5 |
5 689,8 |
5 689,8 |
5 689,8 |
22 759,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.2.3. |
Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, возникших в результате осуществления работ по содержанию авиационных площадок, используемых для приемки и отправки пассажиров, обслуживания ВС, выполняющих рейсы по муниципальным маршрутам в границах Кондинского района |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
73 691,4 |
11 665,8 |
8 860,8 |
8 860,8 |
8 860,8 |
35 443,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
4 291,2 |
4 291,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
69 400,2 |
7 374,6 |
8 860,8 |
8 860,8 |
8 860,8 |
35 443,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.3. |
Основное мероприятие "Обеспечение доступности и повышения качества услуг водным транспортом" (таблица 4 целевой показатель 5) |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
229 230,0 |
41 811,3 |
26 774,1 |
26 774,1 |
26 774,1 |
107 096,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
12 683,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
216 546,2 |
29 127,5 |
26 774,1 |
26 774,1 |
26 774,1 |
107 096,4 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
2.3.1. |
Предоставление субсидии из бюджета Кондинского района организациям водного транспорта на возмещение затрат от пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах в границах Кондинского района по регулируемым тарифам |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
229 230,0 |
41 811,3 |
26 774,1 |
26 774,1 |
26 774,1 |
107 096,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
12 683,8 |
12 683,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
216 546,2 |
29 127,5 |
26 774,1 |
26 774,1 |
26 774,1 |
107 096,4 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
|
Итого по подпрограмме II |
|
всего |
705 536,1 |
119 957,8 |
98 034,5 |
81 257,3 |
81 257,3 |
325 029,2 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
30 545,7 |
30 545,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
674 990,4 |
89 412,1 |
98 034,5 |
81 257,3 |
81 257,3 |
325 029,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Всего по муниципальной программе: |
|
всего |
1 402 442,0 |
383 690,5 |
361 460,3 |
109 547,7 |
109 548,7 |
438 194,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
310 405,2 |
112 075,4 |
198 329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
1 092 036,8 |
271 615,1 |
163 130,5 |
109 547,7 |
109 548,7 |
438 194,8 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Справочно: Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям района |
110 416,0 |
30 239,8 |
80 176,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Проектная часть |
|
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Процессная часть |
|
всего |
1 402 442,0 |
383 690,5 |
361 460,3 |
109 547,7 |
109 548,7 |
438 194,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
310 405,2 |
112 075,4 |
198 329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
1 092 036,8 |
271 615,1 |
163 130,5 |
109 547,7 |
109 548,7 |
438 194,8 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Инвестиции в объекты муниципальной собственности |
|
всего |
153 615,9 |
153 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
53 615,9 |
53 615,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
100 000,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Прочие расходы |
|
всего |
1 248 826,1 |
230 074,6 |
361 460,3 |
109 547,7 |
109 548,7 |
438 194,8 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
256 789,3 |
58 459,5 |
198 329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
992 036,8 |
171 615,1 |
163 130,5 |
109 547,7 |
109 548,7 |
438 194,8 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Ответственный исполнитель |
Комитет несырьевого сектора |
всего |
705 536,1 |
119 957,8 |
98 034,5 |
81 257,3 |
81 257,3 |
325 029,2 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
30 545,7 |
30 545,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
674 990,4 |
89 412,1 |
98 034,5 |
81 257,3 |
81 257,3 |
325 029,2 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Соисполнитель 1 |
МУ УКС |
всего |
696 905,9 |
263 732,7 |
263 425,8 |
28 290,4 |
28 291,4 |
113 165,6 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
279 859,5 |
81 529,7 |
198 329,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
417 046,4 |
182 203,0 |
65 096,0 |
28 290,4 |
28 291,4 |
113 165,6 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Соисполнитель 2 |
КУМИ |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
бюджет автономного округа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
иные источники финансирования |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Приложение 1 Приложение 1 |
Приложение 3 >> Приложение 3 |
|
Содержание Постановление администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24 июля 2024 г. N 768 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.