Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации округа "Усинск"
от 12 февраля 2024 года N 211
Утверждена
постановлением администрации
городского округа "Усинск"
от 17 января 2020 года N 44
(приложение)
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
Паспорт
муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Отдел транспорта и связи администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - отдел транспорта и связи) |
||||||||
Соисполнители муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее - УЖКХ); Территориальные органы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми; Управление образования администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми (далее УО) |
||||||||
Участники муниципальной программы |
Муниципальное унитарное предприятие "Муниципальные перевозки" муниципального образования городского округа "Усинск" (далее - МУП "Муниципальные перевозки) |
||||||||
Подпрограммы муниципальной программы |
1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения 2. Повышение безопасности дорожного движения |
||||||||
Программно-целевые инструменты программы муниципальной программы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
||||||||
Цели муниципальной программы |
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения |
||||||||
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса. 2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
||||||||
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |
Дорожно-транспортные происшествия |
||||||||
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2020 - 2026 гг. |
||||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках муниципальной подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
||||||||
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования 1 035 781,8 тыс. руб., в т.ч. по годам |
||||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
1 035 781,8 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
102 648,5 |
106 426,7 |
89 684,0 |
93 422,0 |
|
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
319 554,7 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
49 139,5 |
53 422,3 |
34 844,8 |
34 627,0 |
|
Местный бюджет |
587 065,5 |
124 949,2 |
51 102,6 |
190 866,1 |
53 509,0 |
53 004,4 |
54 839,2 |
58 795,0 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
- |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сокращение дорожно-транспортных происшествий к 2026 году до 33 единиц; 2. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2026 году до 2,4 случаев на 100 тыс. населения. |
Раздел "Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики в сфере социально-экономического развития"
Приоритеты муниципальной политики в сфере социально-экономического развития муниципального округа "Усинск" Республики Коми определены Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа "Усинск" до 2035 года.
Главной стратегической целью социально-экономического развития муниципального округа "Усинск" Республики Коми является удовлетворение потребностей общества в качественных, безопасных транспортных услугах, улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог за счет повышения уровня благоустройства города и модернизации социальной сферы.
Приоритетным направлением реализации муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) является развитие транспортной системы в городском округе, а именно:
- развитие транспортной инфраструктуры, удовлетворяющей актуальные потребности населения и экономики округа "Усинск";
- оптимизация транспортной системы на основе системы стандартов предоставления транспортных услуг;
- обеспечение готовности транспортной системы к изменениям потребностей основных потребителей транспортных услуг;
- координация деятельности субъектов транспортной системы и регулирование рынка транспортных услуг;
- управление ресурсным потенциалом транспортной системы;
- обеспечение устойчивости и управляемости транспортной системы;
- обеспечение безопасности дорожного движения;
- реализация мероприятий, направленных на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в том числе несовершеннолетних.
Цель Программы - создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения.
Задачи Программы:
1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса;
2. Снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествий.
Тенденции развития:
- повышение доступности и улучшение качества оказания транспортных услуг населению;
- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети;
- повышение общего уровня безопасности дорожного движения;
- формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории округа "Усинск";
- реализация мероприятий по формированию культуры поведения дошкольников на дорогах и улицах, ориентирования в дорожно-транспортной ситуации.
В целом Программа будет способствовать созданию максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического развития округа "Усинск".
Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Программы, подпрограмм представлены в приложении к Программе (Таблица 1).
Перечень и характеристики основных мероприятий Программы представлены в приложении к Программе (Таблица 2).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов) представлены в приложении к Программе (Таблица 4).
Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемы из республиканского бюджета Республики Коми (Таблица 5).
Паспорт
подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел транспорта и связи; УЖКХ; Территориальные органы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми. |
||||||||
Участники подпрограммы |
МУЛ "Муниципальные перевозки" |
||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
||||||||
Цель подпрограммы |
Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса |
||||||||
Задача подпрограммы |
Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы |
||||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям; 3. Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте; 4. Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям; 5. Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог. |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 гг. |
||||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках муниципальной подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
||||||||
Объемы финансирования подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования 945 996,7 тыс. руб., в т.ч. по годам |
||||||||
По источникам финансирования |
Всего с нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
945 996,7 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
89 377,8 |
92 709,0 |
80 652,0 |
74 376,8 |
|
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
319 554,7 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
49 139,5 |
53 422,3 |
34 844,8 |
34 627,0 |
|
Местный бюджет |
497 280,6 |
119 733,7 |
41 034,6 |
171 430,2 |
40 238,3 |
39 286,7 |
45 807,2 |
39 749,9 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
- |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2026 году до 7,3% и улиц в муниципальном образовании к 2026 году 86,57%; 2. Обеспечение потребности населения и экономики муниципального образования в качественных, доступных и безопасных услугах воздушном транспорте, водном транспорте, автомобильном транспорте к 2026 году до 8 поездок/чел., в год; 3. Качественное обустройство ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения к 2026 году до 8 единиц. |
Паспорт подпрограммы 2
"Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел транспорта и связи; УЖКХ; УО; Территориальные органы администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми. |
||||||||
Участники подпрограммы |
Отсутствуют |
||||||||
Программно-целевые инструменты подпрограммы |
В рамках муниципальной программы не предусмотрена реализация федеральных, республиканских программ и ведомственных целевых программ |
||||||||
Цель подпрограммы |
Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
||||||||
Задачи подпрограммы |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
||||||||
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий. |
||||||||
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2020 - 2026 годы. |
||||||||
Региональные проекты (проекты), реализуемые в рамках программы |
В рамках муниципальной подпрограммы не предусмотрено участие в региональных проектах |
||||||||
Объемы финансирования подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования 87 785,0 тыс. руб., в т.ч. по годам |
||||||||
По источникам финансирования |
Всего нарастающим итогом |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего |
89 785,0 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 270,7 |
13 717,6 |
9 032,0 |
19 045Д |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Местный бюджет |
89 785,0 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 270,7 |
13 717,6 |
9 032,0 |
19 045,2 |
|
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Объемы финансирования региональных проектов (проектов), реализуемых в рамках подпрограммы |
- |
||||||||
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2026 году до 2,4 случаев на 100 тыс. населения. |
Приложение
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы"
Таблица 1
Перечень и сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
N |
Наименование целевого индикатора (показателя) |
Ед. измерения |
Направленность |
Принадлежность |
Значения индикатора (показателя) |
|
||||||||
2018 год факт |
2019 год факт/ оценка |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
Ответственное структурное подразделение |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа "Развитее транспортной системы" | ||||||||||||||
1. |
Дорожно-транспортные происшествия |
единиц |
ИЦ; ИЗ; ИС |
59 |
44 |
61 |
35 |
34 |
33 |
33 |
33 |
33 |
УЖКХ |
|
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы | ||||||||||||||
2. |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
78,07 |
79,16 |
80,70 |
81,83 |
83,01 |
84,20 |
85,38 |
86,57 |
86,57 |
УЖКХ |
|
3. |
Доля отремонтированной уличной сети с твердым покрытием, в отношении которой проведен ремонт в общей протяженности уличной сети |
% |
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
5,51 |
5,56 |
5,59 |
5,62 |
5,90 |
6,18 |
6,74 |
7,30 |
7,30 |
УЖКХ |
|
4. |
Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям |
единиц |
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
УЖКХ |
|
5. |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
(поездок/ч ел., в год) |
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИМБТ |
6 |
7 |
5 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
8 |
Администрация МО "Усинск" РК |
|
6. |
Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
(%, в год) |
ИЦ; ИЗ; ИМ; ИС |
21,1 |
21,1 |
21,1 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
УЖКХ |
|
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения | ||||||||||||||
7. |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. населения |
ИЦ; ИЗ; ИС |
13,7 |
13,9 |
21,0 |
9,4 |
7,1 |
4,8 |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
УЖКХ |
Таблица 2
Перечень и характеристики
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
N |
Номер и наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП), основного мероприятия |
Ответственный исполнитель ВЦП, основного мероприятия |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Основные направления реализации |
Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
7 |
8 |
Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения" | ||||||
Задача 1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ |
2020 год |
2026 год |
Содержание ледовых переправ, автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Количество ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
УЖКХ |
2020 год |
2026 год |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезда к водозабору на р. Усе", "Подъезд к д. Акись", "Подъезд к д. Новикбож" |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах МО "Усинск" |
Администрация МО " Усинск" РК |
2020 год |
2026 год |
Организация обслуживания населения автомобильным, речным, воздушным транспортом |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
4. |
Основное мероприятие 1.4. Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
УЖКХ |
2020 год, 2022 год |
2020 год, 2022 год |
Приведение в нормативное состояние улиц г. Усинска |
Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям |
5. |
Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
УЖКХ |
2020 год |
2020 год |
Приведение в нормативное состояние улиц г. Усинска |
Доля протяженности улиц г. Усинска, отвечающих нормативным требованиям |
6. |
Основное мероприятие 1.6. Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Администрация с. Усть-Лыжа |
2020 год |
2020 год |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Доля протяженности внутрипоселковых дорог отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог |
7. |
Основное мероприятие 1.7. Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности |
УЖКХ |
2020 год |
2020 год |
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения "Подъезда к водозабору нар. Усе" |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям. |
8. |
Основное мероприятие 1.8. Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Администрация МО "Усинск" РК |
2024 год |
2024 год |
Организация обслуживания населения автомобильным транспортом |
Транспортная подвижность населения на автомобильном, воздушном и водном транспорте |
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения" | ||||||
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения | ||||||
|
Проектные мероприятия |
|||||
|
Процессные мероприятия |
|||||
9. |
Основное мероприятие 2.1. Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
УЖКХ |
2020 год |
2026 год |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Дорожно-транспортные происшествия |
Администрация с. Усть-Уса | ||||||
10. |
Основное мероприятие 2.2. Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
УО |
2020 год |
2020 год |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
11. |
Основное мероприятие 2.3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Администрация МО "Усинск" РК |
2020 год |
2026 год |
Содействие в уменьшении уровня зарегистрированной преступности |
Дорожно-транспортные происшествия. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов, тыс. руб. |
|||||||
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы) |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
10 |
Муниципальная программа |
Развитие транспортной системы |
Всего |
1 035 781,8 |
209 081,3 |
81 855,1 |
352 664,2 |
102 648,5 |
106 426,7 |
89 684,0 |
93 422,0 |
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
319 554,7 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
49 139,5 |
53 422,3 |
34 844,8 |
34 627,0 |
||
Местный бюджет |
587 065,5 |
124 949,2 |
51 102,6 |
190 866,1 |
53 509,0 |
53 004,4 |
54 839Д |
58 795,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 1. |
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения |
Всего |
945 996,7 |
203 865,7 |
71 787,1 |
333 228,3 |
89 377,8 |
92 709,0 |
80 652,0 |
74 376,8 |
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
319 554,7 |
84 132,1 |
30 752,5 |
32 636,5 |
49 139,5 |
53 422,3 |
34 844,8 |
34 627,0 |
||
Местный бюджет |
497 280,6 |
119 733,7 |
41 034,6 |
171 430,2 |
40 238,3 |
39 286,7 |
45 807,2 |
39 749,9 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.1. |
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
73 886,8 |
10 057,7 |
8 296,4 |
12 175,7 |
15 522,9 |
9 202,7 |
9 288,7 |
9 342,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
54 689,1 |
7 011,1 |
7 044,1 |
11 566,9 |
7 380,3 |
7 228,9 |
7 228,9 |
7 228,9 |
||
Местный бюджет |
19 197,7 |
3 046,6 |
1 252,3 |
608,8 |
8 142,6 |
1 973,8 |
2 059,8 |
2 113,8 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.2. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
18 891,3 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2 417,0 |
2 417,0 |
2 417,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
16 821,1 |
2 433,7 |
2 422,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
||
Местный бюджет |
2 070,5 |
959,6 |
989,6 |
24,5 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.2.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального округа "Усинск" Республики Коми (содержание "Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)", "Подъезд к д. Акись" (от автомобильной дороги "Акись - Ошкурья"), "Подъезд к д. Новикбож" (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Харьягинский") |
Всего |
18 891,3 |
3 393,3 |
3 412,5 |
2 417,4 |
2 417,1 |
2 417,0 |
2 417,0 |
2 417,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
16 821,1 |
2 433,7 |
2 422,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
2 392,9 |
||
Местный бюджет |
2 070,5 |
959,6 |
989,6 |
24,5 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
24,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.3. |
Транспортное обслуживание населения в границах муниципального округа "Усинск" |
Всего |
432 922,5 |
49 326,6 |
59 460,9 |
58 344,4 |
71 437,8 |
62 789,3 |
68 946,3 |
62 617,1 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
177 018,3 |
21 961,0 |
21 285,5 |
18 676,7 |
39 366,3 |
25 500,5 |
25 223,1 |
25 005,2 |
||
Местный бюджет |
255 904,0 |
27 365,6 |
38 175,4 |
39 667,7 |
32 071,5 |
37 288,7 |
43 723,2 |
37 611,9 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.1. |
Пассажирские воздушные перевозки |
Всего |
135 102,3 |
16 106,8 |
22 405,8 |
19 659,6 |
31 741,4 |
14 930,5 |
15 064,0 |
15 194,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
128 347,3 |
15 301,5 |
21 285,5 |
18 676,7 |
30 154,3 |
14 184,0 |
14 310,8 |
14 434,5 |
||
Местный бюджет |
6 755,1 |
805,3 |
1 120,3 |
983,0 |
1 587,1 |
746,5 |
753,2 |
759,7 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.3.2. |
Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории муниципального округа "Усинск" |
Всего |
297 688,2 |
33 219,8 |
37 055,1 |
38 684,7 |
39 564,7 |
47 858,7 |
53 882,3 |
47 422,9 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
48 671,0 |
6 659,5 |
0,0 |
0,0 |
9 212,0 |
11 316,5 |
10 912,3 |
10 570,7 |
||
Местный бюджет |
249 017,1 |
26 560,3 |
37 055,1 |
38 684,7 |
30 352,7 |
36 542,2 |
42 970,0 |
36 852,1 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.4. |
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми |
Всего |
348 120,0 |
87 829,2 |
0,0 |
260 290,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
218 958,5 |
87 829,2 |
0,0 |
131 129,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.1. |
Реализация отдельных мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации |
Всего |
346 152,4 |
87 829,2 |
0,0 |
258 323,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
216 990,8 |
87 829,2 |
0,0 |
129 161,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.4.2. |
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц населенных пунктов муниципального округа "Усинск" |
Всего |
89 796,9 |
87 829,2 |
0,0 |
1 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
89 796,9 |
87 829,2 |
0,0 |
1 967,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.5. |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1) |
Всего |
53 258,9 |
53 258,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
52 726,3 |
52 726,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
532,6 |
532,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.6. |
Приведение в нормативное состояние внутрипоселковых дорог |
Всего |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
617,2 |
0,0 |
617,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.7. |
Реализация проекта "Народный бюджет" в сфере дорожной деятельности |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.7.1. |
Выполнение работ по ремонту дорожного полотна и замене дорожных знаков на автомобильной дороге "Подъезд к водозабору на р. Усе" (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1.8. |
Приобретение подвижного состава для осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом |
Всего |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 300,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 |
Повышение безопасности дорожного движения |
Всего |
89 785,0 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 270,7 |
13 717,6 |
9 032,0 |
19 045,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
89 785,0 |
5 215,6 |
10 068,0 |
19 435,9 |
13 270,7 |
13 717,6 |
9 032,0 |
19 045,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.1. |
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения |
Всего |
65 000,9 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
9 339,8 |
8 997,6 |
4 312,0 |
14 325,2 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
65 000,9 |
5 183,4 |
7 371,9 |
15 471,0 |
9 339,8 |
8 997,6 |
4 312,0 |
14 325,2 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.1. |
Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей |
Всего |
38 024,0 |
3 248,4 |
3 191,3 |
6 033,7 |
6 721,8 |
5 337,0 |
1 739,3 |
11 752,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
38 024,0 |
3 248,4 |
3 191,3 |
6 033,7 |
6 721,8 |
5 337,0 |
1 739,3 |
11 752,5 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.2. |
Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения |
Всего |
9 442,4 |
1 105,8 |
1 492,5 |
748,1 |
1 378,0 |
1 572,7 |
1 572,7 |
1 572,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
9 442,4 |
1 105,8 |
1 492,5 |
748,1 |
1 378,0 |
1 572,7 |
1 572,7 |
1 572,7 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.3. |
Техническое обслуживание светофорных объектов |
Всего |
8 499,8 |
829,2 |
1 750,3 |
1 940,3 |
990,0 |
990,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
8 499,8 |
829,2 |
1 750,3 |
1 940,3 |
990,0 |
990,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.4. |
Обеспечение безопасности дорожного движения внутрипоселковых дорог |
Всего |
1 396,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
250,0 |
213,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
1 396,8 |
0,0 |
683,8 |
250,0 |
250,0 |
213,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.5. |
Приобретение проекта организации дорожного движения |
Всего |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
2 490,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.6. |
Строительство линий уличного и дорожного освещения |
Всего |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
4 008,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.7. |
Мероприятие по укреплению материально-технического оснащения ОМВД России по г. Усинску |
Всего |
254,0 |
0,0 |
254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
254,0 |
0,0 |
254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.8. |
Мероприятие по проведению мониторинга дорожного движения |
Всего |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
700,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 2.1.9. |
Мероприятия по выполнению требований по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Местный бюджет |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
185,0 |
0,0 |
0,0 |
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. |
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
Всего |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
32,2 |
32,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2.3. |
Профилактика правонарушений в общественных местах и на улице |
Всего |
24 751,9 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
4 720,0 |
4 720,0 |
4 720,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Республиканский бюджет Республики Коми |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Местный бюджет |
24 751,9 |
0,0 |
2 696,1 |
3 964,9 |
3 930,9 |
4 720,0 |
4 720,0 |
4 720,0 |
||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Таблица 5
Информация
о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми
N |
Наименование основного мероприятия муниципальной программы |
Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> |
Результат использования субсидии <1> |
Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |
|||||
Наименование показателя ед. изм. |
Плановое значение по годам |
||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
1. |
Основное мероприятие 1.1. Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Субсидия на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Обустроены переправы и (или) обеспечено содержание зимних автомобильных дорог местного значения |
Километр; тысяча метров |
138,8 |
138,8 |
138,8 |
138,8 |
138,8 |
2. |
Основное мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования, переданных в собственность муниципальных образований, предоставляемых из республиканского бюджета |
Километр; тысяча метров |
16,685 |
16,685 |
16,685 |
16,685 |
16,685 |
3. |
Основное мероприятие 1.3. Транспортное обслуживание населения в границах муниципального округа "Усинск" |
Субсидия на возмещение выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты в Республике Коми |
Обеспечено выполнение пассажирских рейсов в соответствии с транспортной схемой внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МО "Усинск" |
шт. |
78 |
78 |
78 |
78 |
78 |
|
Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам |
Доля выполненных рейсов от установленными контрактами рейсов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам, подтвержденных данными Единой региональной системы по управлению пассажирским автомобильным транспортом Республики Коми |
процент |
|
70 |
80 |
85 |
85 |
|
|
|
Доля транспортных средств, на которых осуществляется прием платы за проезд и провоз багажа с использованием бесконтактных материальных носителей, совместимых с платежными системами безналичной оплаты, от общего количества транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам |
процент |
|
75 |
90 |
95 |
95 |
|
|
|
Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальном образовании от общего числа муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении в муниципальных образованиях |
процент |
|
77 |
85 |
95 |
95 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального округа "Усинск" Республики Коми от 12 февраля 2024 г. N 211 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.