В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением мэрии города от 10.11.2011 N 4645 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города" постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением мэрии города от 31.10.2022 N 3169 "Об утверждении муниципальной программы "Совершенствование муниципального управления в городе Череповце" на 2023 - 2028 годы" (в редакции постановления мэрии города от 03.05.2024 N 1184), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
строку "Общий объем финансового обеспечения Программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения Программы |
3 845 617,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 665 611,3 тыс. руб.; 2024 г. - 756 419,9 тыс. руб.; 2025 г. - 610 853,5 тыс. руб.; 2026 г. - 611 166,6 тыс. руб.; 2027 г. - 600 783,1 тыс. руб.; 2028 г. - 600 783,1 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет "собственных" средств городского бюджета |
3 079 428,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 511 582,6 тыс. руб.; 2024 г. - 607 739,8 тыс. руб.; 2025 г. - 494 983,5 тыс. руб.; 2026 г. - 495 296,6 тыс. руб.; 2027 г. - 484 913,1 тыс. руб.; 2028 г. - 484 913,1 тыс. руб.". |
1.2. Разделы 5, 6 Программы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Структура ресурсного обеспечения Программы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах, а также на действующих нормативно-правовых актах.
Общий объем финансового обеспечения Программы составляет 3 845 617,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 665 611,3 тыс. руб.;
2024 г. - 756 419,9 тыс. руб.;
2025 г. - 610 853,5 тыс. руб.;
2026 г. - 611 166,6 тыс. руб.;
2027 г. - 600 783,1 тыс. руб.;
2028 г. - 600 783,1 тыс. руб.
6. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств городского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям муниципальной программы/подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) и при необходимости - других источников финансирования
Программа предполагает финансирование:
из средств, предусмотренных в бюджете города - 3 079 428,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 511 582,6 тыс. руб.;
2024 г. - 607 739,8 тыс. руб.;
2025 г. - 494 983,5 тыс. руб.;
2026 г. - 495 296,6 тыс. руб.;
2027 г. - 484 913,1 тыс. руб.;
2028 г. - 484 913,1 тыс. руб.;
из средств, предусмотренных из внебюджетных источников за счет приносящей доход деятельности - 127 149,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 49 770,6 тыс. руб.;
2024 г. - 33 590,0 тыс. руб.
2025 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
2026 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
2027 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
2028 г. - 10 947,2 тыс. руб.;
из средств, предусмотренных в областном бюджете - 636 377,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 101 595,9 тыс. руб.;
2024 г. - 115 090,1 тыс. руб.;
2025 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2026 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2027 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
2028 г. - 104 922,8 тыс. руб.;
из средств, предусмотренных в федеральном бюджете - 2 662,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2023 г. - 2 662,2 тыс. руб.;
2024 г. - 0,0 тыс. руб.
2025 г. - 0,0 тыс. руб.;
2026 г. - 0,0 тыс. руб.;
2027 г. - 0,0 тыс. руб.;
2028 г. - 0,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей Программы (с расшифровкой по главным распорядителям средств городского бюджета, основным мероприятиям Программы, подпрограмм Программы, а также по годам реализации Программы) представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.3. В приложении 1 к Программе:
1.3.1. В паспорте подпрограммы 1:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 |
Всего по подпрограмме 1 - 1 161 193,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 314 930,3 тыс. руб.; 2024 г. - 226 964,8 тыс. руб.; 2025 г. - 150 278,0 тыс. руб.; 2026 г. - 150 278,0 тыс. руб.; 2027 г. - 159 371,1 тыс. руб.; 2028 г. - 159 371,1 тыс. руб."; |
строку "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 1 - 1 127 587,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 292 219,3 тыс. руб.; 2024 г. - 218 874,8 тыс. руб.; 2025 г. - 149 576,8 тыс. руб.; 2026 г. - 149 576,8 тыс. руб.; 2027 г. - 158 669,9 тыс. руб.; 2028 г. - 158 669,9 тыс. руб.". |
1.3.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать основное мероприятие "Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений", требующее финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1, составит 1 161 193,3 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 1 127 587,5 тыс. руб.,
внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 33 355,8 тыс. руб.,
в областном бюджете - 250,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.4. В приложении 2 к Программе:
1.4.1. В паспорте подпрограммы 2:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 |
Всего по подпрограмме 2 - 1 068 451,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 84 827,4 тыс. руб.; 2024 г. - 207 510,2 тыс. руб.; 2025 г. - 193 791,7 тыс. руб.; 2026 г. - 194 107,3 тыс. руб.; 2027 г. - 194 107,3 тыс. руб.; 2028 г. - 194 107,3 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 2 - 1 032 369,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 79 576,1 тыс. руб.; 2024 г. - 201 344,2 тыс. руб.; 2025 г. - 187 625,7 тыс. руб.; 2026 г. - 187 941,3 тыс. руб.; 2027 г. - 187 941,3 тыс. руб.; 2028 г. - 187 941,3 тыс. руб.". |
1.4.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий, требующих финансирования.
В рамках основного мероприятия 1 "Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города" запланировано изготовление служебных удостоверений муниципальным служащим, а также профессиональное развитие муниципальных служащих.
В рамках основного мероприятия 2 "Повышение престижа муниципальной службы в городе" необходимо финансирование доплат к пенсиям лицам, замещавшим должности муниципальной службы и услуг по страхованию муниципальных служащих мэрии города в случае причинения вреда их здоровью в связи с исполнением ими должностных обязанностей.
В рамках основного мероприятия 4 "Обеспечение выполнения органами мэрии города полномочий в соответствии с действующим законодательством и положениями об органах мэрии города" органами мэрии города осуществляются возложенные полномочия, в том числе отдельные переданные государственные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Вологодской области.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2, составит 1 068 451,2 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 1 032 369,9 тыс. руб.,
в областном бюджете - 33 419,1 тыс. руб.,
в федеральном бюджете - 2 662,2 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.5. В приложении 4 к Программе:
1.5.1. В паспорте подпрограммы 4:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 |
Всего по подпрограмме 4 - 711 555,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 116 717,8 тыс. руб.; 2024 г. - 127 905,4 тыс. руб.; 2025 г. - 117 015,9 тыс. руб.; 2026 г. - 117 013,4 тыс. руб.; 2027 г. - 116 451,4 тыс. руб.; 2028 г. - 116 451,4 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 4 - 71 447,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 11 561,0 тыс. руб.; 2024 г. - 11 981,3 тыс. руб.; 2025 г. - 12 259,1 тыс. руб.; 2026 г. - 12 256,6 тыс. руб.; 2027 г. - 11 694,6 тыс. руб.; 2028 г. - 11 694,6 тыс. руб.". |
1.5.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 4, направленных на снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Череповце, необходимо финансирование следующих мероприятий:
мероприятия по переводу муниципальных услуг в электронную форму;
закупка и монтаж оборудования для оснащения МБУ "МФЦ в г. Череповце";
обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ "МФЦ в г. Череповце".
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4, составит 711 555,3 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 71 447,2 тыс. руб.,
внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 37 400,0 тыс. руб.,
в областном бюджете - 602 708,1 тыс. руб.,
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.6. В приложении 5 к Программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы 5:
строку "Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 |
Всего по подпрограмме 5 - 904 417,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 149 135,8 тыс. руб.; 2024 г. - 194 039,5 тыс. руб.; 2025 г. - 149 767,9 тыс. руб.; 2026 г. - 149 767,9 тыс. руб.; 2027 г. - 130 853,3 тыс. руб.; 2028 г. - 130 853,3 тыс. руб."; |
строку "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета" изложить в новой редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет "собственных" средств городского бюджета |
Всего по подпрограмме 5 - 848 024,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. - 128 226,2 тыс. руб.; 2024 г. - 175 539,5 тыс. руб.; 2025 г. - 145 521,9 тыс. руб.; 2026 г. - 145 521,9 тыс. руб.; 2027 г. - 126 607,3 тыс. руб.; 2028 г. - 126 607,3 тыс. руб.". |
1.6.2. Раздел 5 изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 5
Для достижения целей и решения задач подпрограммы 5 необходимо реализовать основное мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности", требующего финансирования.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5, составит 904 417,7 тыс. руб., из них предусмотренных:
в бюджете города - 848 024,1 тыс. руб.,
внебюджетными источниками за счет приносящей доход деятельности - 56 393,6 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, федерального, областного бюджета, внебюджетных источников на реализацию целей подпрограммы представлены в приложениях 8, 9 к Программе".
1.7. Приложения 8, 9 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Постановление подлежит опубликованию на официальном интернет-портале правовой информации г. Череповца.
Мэр города |
В.Е. Германов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление мэрии города Череповца Вологодской области от 29 июля 2024 г. N 2042 "О внесении изменений в постановление мэрии города от 31.10.2022 N 3169"
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации г. Череповца (http://cherinfo-doc.ru) 29 июля 2024 г.
Постановлением мэрии города Череповца Вологодской области от 13 сентября 2024 г. N 2454 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2025 г. Действие названного постановления применяется к правоотношениям, возникшим при формировании городского бюджета, начиная с бюджета на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 гг.