Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 8
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 01.08.2024 N 3363
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Новороссийск "Обеспечение безопасности населения в городе Новороссийске" на 2023 - 2025 годы
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. руб.) |
В том числе по годам |
Исполнитель мероприятий муниципальной программы |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Подпрограмма N 1 "Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий" | |||||||
Цель: Повышение степени защищенности населения по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций | |||||||
Задача: Повышение степени защищенности населения по гражданской обороне и защита от чрезвычайных ситуаций, в том числе: - обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; - обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны; - снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | |||||||
1.1 |
Реализация мер, направленных на предупреждение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе освещение жителей по действию населения при чрезвычайных ситуациях |
Всего |
223,5 |
78,5 |
38,1 |
50,0 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
223,5 |
78,5 |
38,1 |
50,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2 |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики |
Всего |
1 383,6 |
263,6 |
560,0 |
560,0 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
1 383,6 |
263,6 |
560,0 |
560,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3 |
Наращивание материальной базы МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Всего |
10 259,8 |
2 162,9 |
4 166,8 |
3 987,0 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
10 259,8 |
2 162,9 |
4 166,8 |
3 987,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4 |
Текущий ремонт подвального помещения |
Всего |
2 909,0 |
2 909,0 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
2 909,0 |
2 909,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения: МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Всего |
76 407,6 |
24 940,7 |
26 313,9 |
25 153,0 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
76 407,6 |
24 940,7 |
26 313,9 |
25 153,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения: МБУ ПАСС "Служба спасения" |
Всего |
155 245,4 |
52 243,4 |
53 401,0 |
49 601,0 |
МБУ ПАСС "Служба спасения" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
155 245,4 |
52 243,4 |
53 401,0 |
49 601,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7 |
Наращивание материальной базы МБУ ПАСС "Служба спасения" |
Всего |
19 992,0 |
0,0 |
9 996,0 |
9 996,0 |
МБУ ПАСС "Служба спасения" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
19 992,0 |
0,0 |
9 996,0 |
9 996,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.8 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения: МБОУ ДПО "Муниципальный корпоративный университет" |
Всего |
18 521,0 |
6 477,5 |
5 765,5 |
6 278,0 |
МБОУ ДПО "Муниципальный корпоративный университет" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
18 521,0 |
6 477,5 |
5 765,5 |
6 278,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.9 |
Ремонт помещений МБОУ ДПО "Муниципальный корпоративный университет" |
Всего |
1 876,0 |
0,0 |
938,0 |
938,0 |
МБОУ ДПО "Муниципальный корпоративный университет" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
1 876,0 |
0,0 |
938,0 |
938,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.10 |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по реализации мер государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера на территории Краснодарского края |
Всего |
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
189,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.11 |
Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций |
Всего |
1 406,2 |
1 406,2 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
1 392,1 |
1 392,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
14,1 |
14,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по подпрограмме |
Всего |
288 413,1 |
90 544,8 |
101 242,3 |
96 626,0 |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
1 581,1 |
1 455,1 |
63,0 |
63,0 |
|||
Местный бюджет |
286 832,0 |
89 089,7 |
101 179,3 |
96 563,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма N 2 "Пожарная безопасность населения" | |||||||
Цель: Повышение степени пожарной безопасности населения | |||||||
Задача: Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности | |||||||
2.1 |
Предоставление субсидий на поддержку общественных объединений добровольной пожарной охраны |
Всего |
2 016,0 |
416,0 |
800,0 |
800,0 |
Отдел гражданской защиты администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
2 016,0 |
416,0 |
800,0 |
800,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2 |
Создание постов мониторинга пожарной безопасности и безопасности на воде |
Всего |
8 445,6 |
2 653,8 |
3 733,0 |
2 200,0 |
МБУ ПАСС "Служба спасения", МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
8 445,6 |
2 653,8 |
3 733,0 |
2 200,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения: МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Всего |
211 292,3 |
67 897,1 |
74 146,0 |
69 108,0 |
МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
211 292,3 |
67 897,1 |
74 146,0 |
69 108,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4 |
Наращивание материальной базы МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Всего |
1 507,4 |
1 507,4 |
0,0 |
0,0 |
МБУ "Пожарная охрана города Новороссийска" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
1 507,4 |
1 507,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по подпрограмме |
Всего |
223 261,3 |
72 474,3 |
78 679,0 |
72 108,0 |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
223 261,3 |
72 474,3 |
78 679,0 |
72 108,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма N 3 "Комплексное обеспечение безопасности жизнедеятельности населения "Безопасный город" | |||||||
Цель: Повышение степени защищенности жизнедеятельности населения | |||||||
Задача: Повышение степени защищенности жизнедеятельности населения, в том числе: - развитие системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности в городе на основе внедрения новых информационно-коммуникационных технологий; - повышение раскрываемости дорожно-транспортных и иных правонарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения | |||||||
3.1 |
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения: МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Всего |
262 680,2 |
85 072,2 |
89 564,0 |
88 044,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
262 680,2 |
85 072,2 |
89 564,0 |
88 044,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2 |
Содержание и техническое обслуживание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения |
Всего |
6 756,7 |
777,8 |
2 943,9 |
3 035,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
6 756,7 |
777,8 |
2 943,9 |
3 035,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.3 |
Содержание и техническое обслуживание системы паводкового контроля (датчиков уровня воды) |
Всего |
4 788,2 |
669,6 |
2 036,6 |
2 082,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
4 788,2 |
669,6 |
2 036,6 |
2 082,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.4 |
Обеспечение работы радиоканалов |
Всего |
35,2 |
11,2 |
12,0 |
12,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
35,2 |
11,2 |
12,0 |
12,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.5 |
Совершенствование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения |
Всего |
15 435,8 |
2 153,6 |
11 128,2 |
2 154,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
15 435,8 |
2 153,6 |
11 128,2 |
2 154,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.6 |
Содержание и техническое обслуживание метеопостов |
Всего |
2 180,0 |
680,0 |
750,0 |
750,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
2 180,0 |
680,0 |
750,0 |
750,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.7 |
Содержание и техническое обслуживание приложения "Мой Новороссийск" |
Всего |
9 244,9 |
3 148,9 |
3 048,0 |
3 048,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
9 244,9 |
3 148,9 |
3 048,0 |
3 048,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.8 |
Усовершенствование сервиса "Мой Новороссийск" |
Всего |
12 196,0 |
0,0 |
6 098,0 |
6 098,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
12 196,0 |
0,0 |
6 098,0 |
6 098,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.9 |
Содержание и поддержание работоспособности системы "112", в том числе ежегодная техническая поддержка информационной системы "Система обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру 112" |
Всего |
6 540,0 |
3 012,0 |
1 764,0 |
1 764,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
6 540,0 |
3 012,0 |
1 764,0 |
1 764,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.10 |
Модернизация муниципальной системы видеонаблюдения, в том числе проектирование, ремонт и прокладка линий ВОЛС, приобретение, установка и подключение камер видеонаблюдения |
Всего |
38 081,1 |
0,0 |
19 040,1 |
19 041,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
38 081,1 |
0,0 |
19 040,1 |
19 041,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.11 |
Функционирование АПК "Дорожный пристав" |
Всего |
950,0 |
0,0 |
950,0 |
0,0 |
МБУ "АПК Безопасный город - ЕДДС" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
950,0 |
0,0 |
950,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по подпрограмме |
Всего |
358 888,1 |
95 525,3 |
137 334,8 |
126 028,0 |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
358 888,1 |
95 525,3 |
137 334,8 |
126 028,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма N 4 "Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений среди населения" | |||||||
Цель: Повышение степени правопорядка среди населения и защищенности от правонарушений | |||||||
Задача: Повышение степени правопорядка среди населения, обеспечение общественной безопасности и профилактика правонарушений | |||||||
4.1 |
Изготовление баннеров и памяток, направленных на профилактику правонарушений |
Всего |
589,4 |
231,2 |
218,2 |
140,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
589,4 |
231,2 |
218,2 |
140,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.2 |
Приобретение металлодетекторов |
Всего |
4 840,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 540,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
4 840,0 |
0,0 |
2 300,0 |
2 540,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.3 |
Предоставление на конкурсной основе субсидий (грантов) некоммерческим реестровым казачьим обществам |
Всего |
116 808,0 |
31 710,0 |
42 549,0 |
42 549,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
116 808,0 |
31 710,0 |
42 549,0 |
42 549,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4.4 |
Изготовление баннеров и буклетов для агитации прохождения службы по контракту |
Всего |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
800,0 |
0,0 |
800,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по подпрограмме |
Всего |
123 037,4 |
31 941,2 |
45 867,2 |
45 229,0 |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
123 037,4 |
31 941,2 |
45 867,2 |
45 229,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма N 5 "Профилактика терроризма и экстремизма среди населения" | |||||||
Цель: Повышение степени защищенности населения от терроризма | |||||||
Задача: Повышение степени защищенности населения от терроризма, а также создание условий для укрепления правопорядка, обеспечения общественной безопасности и профилактики терроризма | |||||||
5.1 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Советов, 18 |
Всего |
6 696,7 |
2 110,3 |
2 293,2 |
2 293,2 |
МКУ "Социально-производственное подразделение" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
6 696,7 |
2 110,3 |
2 293,2 |
2 293,2 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Бирюзова, 6 |
Всего |
2 454,2 |
713,2 |
870,5 |
870,5 |
МКУ "Социально-производственное подразделение" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
2 454,2 |
713,2 |
870,5 |
870,5 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 35 |
Всего |
4 852,3 |
1 426,5 |
1 712,9 |
1 712,9 |
МКУ "Социально-производственное подразделение" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
4 852,3 |
1 426,5 |
1 712,9 |
1 712,9 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4 |
Оказание охранных услуг на территории Набережной им. Адмирала Серебрякова (зона въезда на морской вокзал), ул. Новороссийской Республики |
Всего |
10 004,8 |
3 153,6 |
3 425,8 |
3 425,4 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
10 004,8 |
3 153,6 |
3 425,8 |
3 425,4 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.5 |
Оказание охранных услуг на территории Набережной им. Адмирала Серебрякова в летний период (июнь - август) |
Всего |
8 576,6 |
2 813,8 |
2 881,4 |
2 881,4 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
8 576,6 |
2 813,8 |
2 881,4 |
2 881,4 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.6 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, въезд на ул. Бирюзова (перекресток с ул. Сипягина) |
Всего |
5 002,6 |
1 576,8 |
1 712,9 |
1 712,9 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
5 002,6 |
1 576,8 |
1 712,9 |
1 712,9 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.7 |
Оказание охранных услуг на территории мемориального комплекса "Площадь героев" по ул. Мира |
Всего |
5 002,4 |
1 576,8 |
1 712,8 |
1 712,8 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
5 002,4 |
1 576,8 |
1 712,8 |
1 712,8 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.8 |
Оказание охранных услуг по адресу: г. Новороссийск, ул. Сакко и Ванцетти, 9 |
Всего |
4 144,9 |
719,1 |
1 712,9 |
1 712,9 |
МКУ "Социально-производственное подразделение" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
4 144,9 |
719,1 |
1 712,9 |
1 712,9 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.9 |
Изготовление баннеров по профилактике терроризма и по противодействию экстремизму |
Всего |
268,9 |
98,9 |
85,0 |
85,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
268,9 |
98,9 |
85,0 |
85,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.10 |
Изготовление памяток по профилактике терроризма и по противодействию экстремизму |
Всего |
170,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
170,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.11 |
Изготовление информационных листовок для акции "Молодежь против экстремизма" |
Всего |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
МБУ "Молодежный центр" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
45,0 |
0,0 |
45,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.12 |
Изготовление буклетов для цикла профилактических лекций "Экстремизм: источники и последствия" |
Всего |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
МБУ "Молодежный центр" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
30,0 |
0,0 |
30,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.13 |
Изготовление грамот для форума "Безопасность в молодежной среде" |
Всего |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
МБУ "Молодежный центр" |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
25,0 |
0,0 |
25,0 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.14 |
Приобретение и установка шлагбаума для поста охраны въезд на ул. Бирюзова (перекресток с ул. Сипягина) |
Всего |
61,4 |
0,0 |
61,4 |
0,0 |
Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального образования город Новороссийск |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
61,4 |
0,0 |
61,4 |
0,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Всего по подпрограмме |
Всего |
47 334,8 |
14 189,0 |
16 653,8 |
16 492,0 |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
47 334,8 |
14 189,0 |
16 653,8 |
16 492,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Итого по программе: |
Всего |
1 040 934,7 |
304 674,6 |
379 777,1 |
356 483,0 |
X |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Краевой бюджет |
1 581,1 |
1 455,1 |
63,0 |
63,0 |
|||
Местный бюджет |
1 039 353,6 |
303 219,5 |
379 714,1 |
356 420,0 |
|||
Внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Руководитель |
В.В. Леушин |
<< Приложение N 7 |
Приложение >> N 9 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края от 1 августа 2024 г. N 3363... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.