Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 1 августа 2024 г. N 1746
"О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска "Социальная поддержка населения и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Мичуринска", утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 11.07.2014 N 1779 (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.10.2016 N 2607, от 17.02.2017 N 412, от 19.05.2017 N 1029, от 05.09.2017 N 2025, от 12.12.2017 N 2717, от 16.02.2018 N 323, от 21.06.2018 N 1178, от 26.10.2018 N 2097, от 20.12.2018 N 2496, от 20.02.2019 N 252, от 16.05.2019 N 825, от 14.02.2020 N 212, от 08.04.2020 N 589, от 22.07.2020 N 1043, от 10.03.2021 N 445, от 13.01.2022 N 53, от 01.04.2022 N 635, от 11.04.2023 N 725, от 18.03.2024 N 531)"
В соответствии с решением Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 28.05.2024 N 513 "О внесении изменений в решение Мичуринского городского Совета депутатов от 26.12.2023 N 469 "О бюджете города Мичуринска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", в целях совершенствования стратегического планирования в городе Мичуринске администрация города Мичуринска Тамбовской области постановляет:
1. Внести в муниципальную программу города Мичуринска "Социальная поддержка населения и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Мичуринска" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 11.07.2014 N 1779 (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.10.2016 N 2607, от 17.02.2017 N 412, от 19.05.2017 N 1029, от 05.09.2017 N 2025, от 12.12.2017 N 2717, от 16.02.2018 N 323, от 21.06.2018 N 1178, от 26.10.2018 N 2097, от 20.12.2018 N 2496, от 20.02.2019 N 252, от 16.05.2019 N 825, от 14.02.2020 N 212, от 08.04.2020 N 589, от 22.07.2020 N 1043, от 10.03.2021 N 445, от 13.01.2022 N 53, от 01.04.2022 N 635, от 11.04.2023 N 725, от 18.03.2024 N 531) следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку "Целевые индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации" изложить в новой редакции:
Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации программы |
Количество граждан, получивших единовременную материальную помощь - 0; количество граждан, охваченных деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций - 6100; количество граждан, получивших меры социальной поддержки - 3228. |
1.2. Раздел 3 Программы изложить в новой редакции:
"3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы
Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Программы являются:
- количество граждан, получивших единовременную материальную помощь;
- количество граждан, охваченных деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций;
- количество граждан, получивших меры социальной поддержки.
Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значения представлены в приложении N 1 к Программе".
1.3. Приложение N 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.4. В Паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
в т.ч. по источникам финансирования |
|||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||
2015 год - 9298,2 |
0,0 |
6424,6 |
2873,6 |
0,0 |
|
2016 год - 11029,3 |
0,0 |
8431,9 |
2597,4 |
0,0 |
|
2017 год - 13249,1 |
0,0 |
9968,4 |
3280,7 |
0,0 |
|
2018 год - 194221,2 |
0,0 |
191189,8 |
3031,4 |
0,0 |
|
2019 год - 129426,6 |
0,0 |
121004,3 |
8422,3 |
0,0 |
|
2020 год - 34045,7 |
0,0 |
29748,4 |
4297,3 |
0,0 |
|
2021 год - 45038,9 |
0,0 |
37757,3 |
7281,6 |
0,0 |
|
2022 год - 56051,7 |
0,0 |
47073,4 |
8978,3 |
0,0 |
|
2023 год - 60722,7 |
0,0 |
53335,4 |
7387,3 |
0,0 |
|
2024 год - 61564,6 |
0,0 |
56434,3 |
5130,3 |
0,0 |
|
2025 год - 60250,7 |
0,0 |
55130,3 |
5120,4 |
0,0 |
|
2026 год - 60250,6 |
0,0 |
55130,3 |
5120,3 |
0,0 |
|
2027 год - 60250,6 |
0,0 |
55130,3 |
5120,3 |
0,0 |
|
2028 год - 60250,6 |
0,0 |
55130,3 |
5120,3 |
0,0 |
|
2029 год - 60250,6 |
0,0 |
55130,3 |
5120,3 |
0,0 |
|
2030 год - 60250,6 |
0,0 |
55130,3 |
5120,3 |
0,0 |
|
Итого - 976151,7 |
0,0 |
892149,6 |
84002,1 |
0,0 |
1.5. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции:
"6.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.
Объемы бюджетных ассигнований составят - 976 151,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.".
1.6. В приложении N 4 к Программе:
1.6.1. в Паспорте Подпрограммы строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации Подрограммы |
Срок реализации - 2015 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
|||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
в т.ч. по источникам финансирования |
||||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
|||
2015 год - 9055,1 |
0,0 |
6381,5 |
2673,6 |
0,0 |
||
2016 год - 10790,5 |
0,0 |
8393,1 |
2397,4 |
0,0 |
||
2017 год - 12996,3 |
0,0 |
9927,6 |
3068,7 |
0,0 |
||
2018 год - 193983,4 |
0,0 |
191152,0 |
2831,4 |
0,0 |
||
2019 год - 129085,8 |
0,0 |
120863,5 |
8222,3 |
0,0 |
||
2020 год - 33812,0 |
0,0 |
29665,1 |
4146,9 |
0,0 |
||
2021 год - 44819,2 |
0,0 |
37737,6 |
7081,6 |
0,0 |
||
2022 год - 55851,7 |
0,0 |
47073,4 |
8778,3 |
0,0 |
||
2023 год - 60472,7 |
0,0 |
53335,4 |
7137,3 |
0,0 |
||
2024 год - 61314,6 |
0,0 |
56434,3 |
4880,3 |
0,0 |
||
2025 год - 60000,7 |
0,0 |
55130,3 |
4870,4 |
0,0 |
||
2026 год - 60000,6 |
0,0 |
55130,3 |
4870,3 |
0,0 |
||
2027 год - 60000,6 |
0,0 |
55130,3 |
4870,3 |
0,0 |
||
2028 год - 60000,6 |
0,0 |
55130,3 |
4870,3 |
0,0 |
||
2029 год - 60000,6 |
0,0 |
55130,3 |
4870,3 |
0,0 |
||
2030 год - 60000,6 |
0,0 |
55130,3 |
4870,3 |
0,0 |
||
Итого - 972185,0 |
0,0 |
891745,3 |
80 439,7 |
0,0 |
1.6.2 раздел 5 Подпрограммы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем бюджетных ассигнований составляет - 972 185,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в приложении N 3 к Программе.".
1.7. В приложении N 5 к Программе:
1.7.1 в Паспорте Подпрограммы строки "Сроки и этапы реализации подпрограммы" и "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Сроки и этапы реализации Подпрограммы |
Срок реализации - 2015 - 2030 годы. Этапы реализации не выделяются. |
||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
в т.ч. по источникам финансирования |
|||
федеральный бюджет |
областной бюджет |
местный бюджет |
внебюджетные средства |
||
2015 год - 243,1 |
0,0 |
43,1 |
200,0 |
0,0 |
|
2016 год - 238,8 |
0,0 |
38,8 |
200,0 |
0,0 |
|
2017 год - 252,8 |
0,0 |
40,8 |
212,0 |
0,0 |
|
2018 год - 237,8 |
0,0 |
37,8 |
200,0 |
0,0 |
|
2019 год - 340,8 |
0,0 |
140,8 |
200,0 |
0,0 |
|
2020 год - 233,7 |
0,0 |
83,3 |
150,4 |
0,0 |
|
2021 год - 219,7 |
0,0 |
19,7 |
200,0 |
0,0 |
|
2022 год - 200,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
|
2023 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2024 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2025 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2026 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2027 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2028 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2029 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
2030 год - 250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
|
Итого - 3966,7 |
0,0 |
404,3 |
3562,4 |
0,0 |
1.7.2 раздел 5 Подпрограммы изложить в новой редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов. Объем бюджетных ассигнований составляет - 3966,7 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в приложении N 3 к Программе.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мичуринская правда" и сетевом издании "РИА "ТОП68" (www.top68.ru).
Глава города Мичуринска |
М.В. Харников |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Мичуринска Тамбовской области от 1 августа 2024 г. N 1746 "О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска "Социальная поддержка населения и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Мичуринска", утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от 11.07.2014 N 1779 (с изменениями, внесенными постановлениями от 25.10.2016 N 2607, от 17.02.2017 N 412, от 19.05.2017 N 1029, от 05.09.2017 N 2025, от 12.12.2017 N 2717, от 16.02.2018 N 323, от 21.06.2018 N 1178, от 26.10.2018 N 2097, от 20.12.2018 N 2496, от 20.02.2019 N 252, от 16.05.2019 N 825, от 14.02.2020 N 212, от 08.04.2020 N 589, от 22.07.2020 N 1043, от 10.03.2021 N 445, от 13.01.2022 N 53, от 01.04.2022 N 635, от 11.04.2023 N 725, от 18.03.2024 N 531)"
Вступает в силу с 1 августа 2024 г.
Опубликование:
Мичуринская правда, 21 августа 2024 г. N 34 (26547)
Тамбовский областной портал (top68.ru) 21 августа 2024 г.