Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 2
к постановлению
администрации городского
округа Верхняя Пышма
от 14.08.2024 N 1065
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Совершенствование социально-экономической
политики на территории городского
округа Верхняя Пышма до 2027 года"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
3 865 551,7 |
254 475,4 |
275 592,6 |
281 694,9 |
482 513,0 |
678 150,0 |
684 297,9 |
429 446,9 |
435 432,0 |
343 949,0 |
|
2 |
федеральный бюджет |
4 629,1 |
2 193,9 |
1 236,7 |
740,5 |
0,00 |
0,00 |
31,8 |
32,6 |
385,6 |
8,0 |
|
3 |
областной бюджет |
21 409,1 |
2 170,4 |
1 130,6 |
3 925,0 |
7 225,90 |
3 824,30 |
1 484,7 |
477,2 |
490,2 |
680,8 |
|
4 |
местный бюджет |
3 838 963,5 |
250 111,1 |
273 225,3 |
277 029,4 |
475 287,1 |
674 325,7 |
682 231,4 |
428 937,1 |
434 556,2 |
343 260,2 |
|
5 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
3 865 551,7 |
254 475,4 |
275 592,6 |
281 694,9 |
482 513,0 |
678 150,0 |
684 297,9 |
429 446,9 |
435 432,0 |
343 949,0 |
|
7 |
федеральный бюджет |
4 629,1 |
2 193,9 |
1 236,7 |
740,5 |
0,00 |
0,00 |
31,8 |
32,6 |
385,6 |
8,0 |
|
8 |
областной бюджет |
21 409,1 |
2 170,4 |
1 130,6 |
3 925,0 |
7 225,90 |
3 824,30 |
1 484,7 |
477,2 |
490,2 |
680,8 |
|
9 |
местный бюджет |
3 838 963,5 |
250 111,1 |
273 225,3 |
277 029,4 |
475 287,1 |
674 325,7 |
682 231,4 |
428 937,1 |
434 556,2 |
343 260,2 |
|
10 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
147 281,9 |
23 892,7 |
22 943,8 |
10 745,7 |
15 303,0 |
12 012,3 |
20 945,0 |
13 689,9 |
14 454,7 |
13 294,6 |
|
13 |
федеральный бюджет |
1 053,8 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
32,6 |
385,6 |
8,0 |
|
14 |
областной бюджет |
1 951,2 |
760,6 |
140,6 |
142,9 |
145,3 |
148,8 |
152,8 |
151,2 |
151,2 |
157,8 |
|
15 |
местный бюджет |
144 276,8 |
23 113,6 |
22 765,4 |
10 524,8 |
14 705,0 |
11 854,7 |
20 760,4 |
13 506,1 |
13 917,9 |
13 128,8 |
|
16 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
147 281,9 |
23 892,7 |
22 943,8 |
10 745,7 |
15 303,0 |
12 012,3 |
20 945,0 |
13 689,9 |
14 454,7 |
13 294,6 |
|
18 |
федеральный бюджет |
1 053,8 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
32,6 |
385,6 |
8,0 |
|
19 |
областной бюджет |
1 951,2 |
760,6 |
140,6 |
142,9 |
145,3 |
148,8 |
152,8 |
151,2 |
151,2 |
157,8 |
|
20 |
местный бюджет |
144 276,8 |
23 113,6 |
22 765,4 |
10 524,8 |
14 705,0 |
11 854,7 |
20 760,4 |
13 506,1 |
13 917,9 |
13 128,8 |
|
21 |
Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления |
1 550,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
1.2.13., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16., 1.2.17. |
22 |
местный бюджет |
1 550,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
23 |
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
9 403,5 |
1 414,4 |
597,6 |
827,7 |
863,9 |
878,0 |
1 278,7 |
1 055,0 |
1 055,0 |
1 433,3 |
1.1.1. |
24 |
местный бюджет |
9 403,5 |
1 414,4 |
597,6 |
827,7 |
863,9 |
878,0 |
1 278,7 |
1 055,0 |
1 055,0 |
1 433,3 |
|
25 |
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров. |
1 464,0 |
238,1 |
28,2 |
121,2 |
54,0 |
64,1 |
223,4 |
195,0 |
195,0 |
345,0 |
1.1.1. |
26 |
местный бюджет |
1 464,0 |
238,1 |
28,2 |
121,2 |
54,0 |
64,1 |
223,4 |
195,0 |
195,0 |
345,0 |
|
27 |
Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценки условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда |
993,4 |
64,9 |
52,5 |
132,4 |
152,3 |
122,5 |
124,5 |
112,5 |
112,5 |
119,3 |
1.3.1. |
28 |
местный бюджет |
993,4 |
64,9 |
52,5 |
132,4 |
152,3 |
122,5 |
124,5 |
112,5 |
112,5 |
119,3 |
|
29 |
Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников |
3 945,2 |
239,2 |
452,5 |
247,1 |
456,3 |
401,9 |
529,3 |
529,7 |
531,7 |
557,6 |
1.3.2. |
30 |
местный бюджет |
3 945,2 |
239,2 |
452,5 |
247,1 |
456,3 |
401,9 |
529,3 |
529,7 |
531,7 |
557,6 |
|
31 |
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию. |
1 801,4 |
0,0 |
69,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
520,9 |
520,9 |
520,9 |
169,8 |
1.1.3. |
32 |
местный бюджет |
1 801,4 |
0,0 |
69,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
520,9 |
520,9 |
520,9 |
169,8 |
|
33 |
Мероприятие 1.10. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов из средств местного бюджета на территории городского округа Верхняя Пышма транспортным организациям, осуществляющим пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам, продажу льготных проездных билетов. |
20 161,1 |
10 000,0 |
10 161,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.12., 1.2.3. |
34 |
местный бюджет |
20 161,1 |
10 000,0 |
10 161,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
35 |
Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям |
4 159,2 |
719,2 |
300,0 |
0,0 |
440,0 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1.2.2. |
36 |
местный бюджет |
4 159,2 |
719,2 |
300,0 |
0,0 |
440,0 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
37 |
Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих. |
76 121,5 |
8 354,5 |
8 834,6 |
8 522,8 |
8 106,1 |
7 865,7 |
8 280,9 |
8 642,9 |
8 988,6 |
8 525,4 |
1.1.2. |
38 |
местный бюджет |
76 121,5 |
8 354,5 |
8 834,6 |
8 522,8 |
8 106,1 |
7 865,7 |
8 280,9 |
8 642,9 |
8 988,6 |
8 525,4 |
|
39 |
Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий. |
1 313,5 |
126,1 |
140,2 |
142,5 |
144,9 |
148,4 |
152,4 |
150,8 |
150,8 |
157,4 |
1.2.1. |
40 |
областной бюджет |
1 313,5 |
126,1 |
140,2 |
142,5 |
144,9 |
148,4 |
152,4 |
150,8 |
150,8 |
157,4 |
|
43 |
Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы |
9 483,4 |
1 919,3 |
377,1 |
365,9 |
404,2 |
1 135,8 |
1 298,3 |
1 350,2 |
1 404,2 |
1 228,4 |
1.2.10., 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9. |
44 |
областной бюджет |
634,3 |
634,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
45 |
местный бюджет |
8 849,1 |
1 285,0 |
377,1 |
365,9 |
404,2 |
1 135,8 |
1 298,3 |
1 350,2 |
1 404,2 |
1 228,4 |
|
46 |
Мероприятие 1.16-1. Инвентаризация земельных участков и мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма |
5 382,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 382,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.4. |
47 |
местный бюджет |
5 382,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 382,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
48 |
Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям. |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.2.1. |
49 |
областной бюджет |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
50 |
Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции. |
1 053,8 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
32,6 |
385,6 |
8,0 |
1.2.1. |
51 |
федеральный бюджет |
1 053,8 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
32,6 |
385,6 |
8,0 |
|
52 |
Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.2.1. |
53 |
областной бюджет |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
54 |
Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы |
7 578,9 |
683,3 |
1 841,1 |
193,5 |
4 204,7 |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.11. |
55 |
местный бюджет |
7 578,9 |
683,3 |
1 841,1 |
193,5 |
4 204,7 |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
56 |
Подмероприятие 1.20.1. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных кладбищ |
7 578,9 |
683,3 |
1 841,1 |
193,5 |
4 204,7 |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.11. |
57 |
местный бюджет |
7 578,9 |
683,3 |
1 841,1 |
193,5 |
4 204,7 |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
58 |
Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.7. |
59 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
60 |
Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции |
867,0 |
115,0 |
51,8 |
114,2 |
23,5 |
80,0 |
122,5 |
100,0 |
110,0 |
150,0 |
1.1.1. |
61 |
местный бюджет |
867,0 |
115,0 |
51,8 |
114,2 |
23,5 |
80,0 |
122,5 |
100,0 |
110,0 |
150,0 |
|
62 |
ПОДПРОГРАММА 2. "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
63 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
104 975,6 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 766,6 |
13 136,7 |
13 199,6 |
6 357,0 |
|
64 |
местный бюджет |
104 975,6 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 766,6 |
13 136,7 |
13 199,6 |
6 357,0 |
|
65 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
104 975,6 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 766,6 |
13 136,7 |
13 199,6 |
6 357,0 |
|
67 |
местный бюджет |
104 975,6 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 766,6 |
13 136,7 |
13 199,6 |
6 357,0 |
|
68 |
Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы). |
723,9 |
92,9 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
78,0 |
145,0 |
75,0 |
75,0 |
78,0 |
2.1.2. |
69 |
местный бюджет |
723,9 |
92,9 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
78,0 |
145,0 |
75,0 |
75,0 |
78,0 |
|
70 |
Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа |
6 036,6 |
641,0 |
1 247,4 |
652,3 |
495,1 |
554,8 |
574,0 |
574,0 |
574,0 |
724,0 |
2.3.1. |
71 |
местный бюджет |
6 036,6 |
641,0 |
1 247,4 |
652,3 |
495,1 |
554,8 |
574,0 |
574,0 |
574,0 |
724,0 |
|
72 |
Мероприятие 2.6. Обновление парка вычислительной и орг. техники |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.2. |
73 |
местный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
74 |
Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
20 304,4 |
4 748,8 |
0,0 |
1 128,7 |
790,0 |
3 082,9 |
3 437,3 |
3 258,4 |
3 258,4 |
600,0 |
2.1.1., 2.3.1. |
75 |
местный бюджет |
20 304,4 |
4 748,8 |
0,0 |
1 128,7 |
790,0 |
3 082,9 |
3 437,3 |
3 258,4 |
3 258,4 |
600,0 |
|
76 |
Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты |
62 196,9 |
4 195,3 |
5 951,3 |
5 957,6 |
6 322,7 |
9 346,2 |
8 347,4 |
8 529,3 |
8 592,2 |
4 955,0 |
2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.7., 2.2.8. |
77 |
местный бюджет |
62 196,9 |
4 195,3 |
5 951,3 |
5 957,6 |
6 322,7 |
9 346,2 |
8 347,4 |
8 529,3 |
8 592,2 |
4 955,0 |
|
78 |
Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности |
449,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
2.2.5., 2.2.6. |
79 |
местный бюджет |
449,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
80 |
Мероприятие 2.9-1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.9. |
81 |
местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
82 |
Мероприятие 2.10. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты |
201,5 |
201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.2. |
83 |
местный бюджет |
201,5 |
201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма |
13 042,2 |
0,0 |
0,0 |
3 144,2 |
3 278,6 |
3 252,8 |
3 366,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.3. |
85 |
местный бюджет |
13 042,2 |
0,0 |
0,0 |
3 144,2 |
3 278,6 |
3 252,8 |
3 366,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
86 |
Мероприятие 2.12. Оцифровка документов |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.4. |
87 |
местный бюджет |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
88 |
Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
2.2.9. |
89 |
местный бюджет |
1 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
|
90 |
Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.10., 2.2.11. |
91 |
местный бюджет |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
92 |
ПОДПРОГРАММА 3. "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
93 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
46 676,3 |
3 897,3 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
6 015,7 |
5 690,0 |
5 690,0 |
4 752,7 |
|
94 |
федеральный бюджет |
1 275,1 |
1 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
95 |
местный бюджет |
45 401,2 |
2 622,2 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
6 015,7 |
5 690,0 |
5 690,0 |
4 752,7 |
|
96 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
97 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
46 676,3 |
3 897,3 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
6 015,7 |
5 690,0 |
5 690,0 |
4 752,7 |
|
98 |
федеральный бюджет |
1 275,1 |
1 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
местный бюджет |
45 401,2 |
2 622,2 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
6 015,7 |
5 690,0 |
5 690,0 |
4 752,7 |
|
100 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
39 266,2 |
2 547,2 |
3 902,3 |
3 700,0 |
5 968,0 |
4 480,3 |
4 925,7 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 542,7 |
3.1.1., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.10., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5. |
101 |
местный бюджет |
39 266,2 |
2 547,2 |
3 902,3 |
3 700,0 |
5 968,0 |
4 480,3 |
4 925,7 |
4 600,0 |
4 600,0 |
4 542,7 |
|
102 |
Мероприятие 3.8. Реализация федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, на условиях софинансирования из федерального бюджета) |
1 350,1 |
1 350,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2. |
103 |
федеральный бюджет |
1 275,1 |
1 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
104 |
местный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
105 |
Мероприятие 3.9. Предоставление в 2020 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности по виду экономической деятельности 88.9, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), в целях финансового обеспечения затрат по аренде |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.3. |
106 |
местный бюджет |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
107 |
Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
210,0 |
3.2.7., 3.2.8. |
108 |
местный бюджет |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
210,0 |
|
109 |
Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
3.2.9. |
110 |
местный бюджет |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
111 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
112 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
2 659,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
326,0 |
339,0 |
323,0 |
|
113 |
областной бюджет |
2 659,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
326,0 |
339,0 |
323,0 |
|
114 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 659,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
326,0 |
339,0 |
323,0 |
|
116 |
областной бюджет |
2 659,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
326,0 |
339,0 |
323,0 |
|
117 |
Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
2 659,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
326,0 |
339,0 |
323,0 |
4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. |
118 |
областной бюджет |
2 659,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
326,0 |
339,0 |
323,0 |
|
119 |
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
120 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
269 836,2 |
18 129,7 |
18 405,5 |
20 457,2 |
21 234,0 |
39 552,6 |
44 674,7 |
44 183,9 |
40 510,5 |
22 688,3 |
|
121 |
областной бюджет |
1 627,6 |
0,0 |
137,4 |
1 290,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
122 |
местный бюджет |
268 208,6 |
18 129,7 |
18 268,1 |
19 167,0 |
21 234,0 |
39 552,6 |
44 674,7 |
44 183,9 |
40 510,5 |
22 488,3 |
|
123 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
269 836,2 |
18 129,7 |
18 405,5 |
20 457,2 |
21 234,0 |
39 552,6 |
44 674,7 |
44 183,9 |
40 510,5 |
22 688,3 |
|
125 |
областной бюджет |
1 627,6 |
0,0 |
137,4 |
1 290,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
126 |
местный бюджет |
268 208,6 |
18 129,7 |
18 268,1 |
19 167,0 |
21 234,0 |
39 552,6 |
44 674,7 |
44 183,9 |
40 510,5 |
22 488,3 |
|
127 |
Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма |
11 277,2 |
0,0 |
1 163,8 |
3 760,0 |
1 791,2 |
2 226,2 |
2 336,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.3., 5.2.1. |
128 |
областной бюджет |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129 |
местный бюджет |
11 139,8 |
0,0 |
1 026,4 |
3 760,0 |
1 791,2 |
2 226,2 |
2 336,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
130 |
Мероприятие 5.2. Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки |
1 430,2 |
0,0 |
0,0 |
1 230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
5.2.1. |
131 |
областной бюджет |
1 430,2 |
0,0 |
0,0 |
1 230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
132 |
Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости |
11 087,6 |
5 076,2 |
3 413,5 |
363,3 |
167,3 |
167,3 |
1 300,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
133 |
местный бюджет |
11 087,6 |
5 076,2 |
3 413,5 |
363,3 |
167,3 |
167,3 |
1 300,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ |
17 779,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 149,9 |
4 759,6 |
3 935,0 |
3 935,0 |
0,0 |
5.2.1. |
135 |
местный бюджет |
17 779,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 149,9 |
4 759,6 |
3 935,0 |
3 935,0 |
0,0 |
|
136 |
Мероприятие 5.4. Разработка проектов по планировочным изменениям (раздел "Архитектурные решения") |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
137 |
местный бюджет |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий |
9 256,0 |
0,0 |
616,8 |
456,8 |
1 072,0 |
1 096,0 |
0,0 |
0,0 |
5 514,5 |
500,0 |
5.2.1. |
139 |
местный бюджет |
9 256,0 |
0,0 |
616,8 |
456,8 |
1 072,0 |
1 096,0 |
0,0 |
0,0 |
5 514,5 |
500,0 |
|
140 |
Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма |
9 071,7 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
5 002,7 |
3 089,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
5.4.2. |
141 |
местный бюджет |
9 071,7 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
5 002,7 |
3 089,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
|
142 |
Мероприятие 5.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.4., 5.2.5. |
143 |
областной бюджет |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |
193 112,6 |
10 625,7 |
13 211,4 |
14 207,0 |
18 203,5 |
24 956,5 |
29 000,3 |
30 158,9 |
30 761,0 |
21 988,3 |
5.1.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1., 5.3.2. |
145 |
местный бюджет |
193 112,6 |
10 625,7 |
13 211,4 |
14 207,0 |
18 203,5 |
24 956,5 |
29 000,3 |
30 158,9 |
30 761,0 |
21 988,3 |
|
146 |
Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |
4 781,4 |
2 427,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,0 |
2 059,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.4.1. |
147 |
местный бюджет |
4 781,4 |
2 427,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,0 |
2 059,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
Мероприятие 5.16. Разработка рекомендаций по размещению объектов городской инфраструктуры и использованию планируемых участков подработанных территорий в г. Верхняя Пышма в зоне возможного влияния старых выработок Пышминско-Ключевского месторождения |
7 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
660,0 |
2 130,0 |
5 190,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.2. |
149 |
местный бюджет |
7 980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
660,0 |
2 130,0 |
5 190,0 |
0,0 |
0,0 |
|
150 |
ПОДПРОГРАММА 6. "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
151 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
345 481,4 |
2 919,1 |
5 711,3 |
2 326,2 |
44 879,5 |
188 364,3 |
99 881,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
|
152 |
федеральный бюджет |
3 207,7 |
900,3 |
1 198,9 |
662,5 |
0,0 |
446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
областной бюджет |
4 354,8 |
1 168,8 |
590,6 |
699,9 |
971,8 |
923,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
154 |
местный бюджет |
337 918,9 |
850,0 |
3 921,8 |
963,8 |
43 907,7 |
186 994,6 |
99 881,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
|
155 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
345 481,4 |
2 919,1 |
5 711,3 |
2 326,2 |
44 879,5 |
188 364,3 |
99 881,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
|
157 |
федеральный бюджет |
3 207,7 |
900,3 |
1 198,9 |
662,5 |
0,0 |
446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
областной бюджет |
4 354,8 |
1 168,8 |
590,6 |
699,9 |
971,8 |
923,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159 |
местный бюджет |
337 918,9 |
850,0 |
3 921,8 |
963,8 |
43 907,7 |
186 994,6 |
99 881,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
|
160 |
Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
12 805,3 |
2 919,1 |
2 199,1 |
1 562,4 |
2 213,4 |
2 511,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
6.1.1. |
161 |
федеральный бюджет |
2 775,0 |
900,3 |
766,2 |
662,5 |
0,0 |
446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
областной бюджет |
4 141,6 |
1 168,8 |
377,4 |
699,9 |
971,8 |
923,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163 |
местный бюджет |
5 888,7 |
850,0 |
1 055,5 |
200,0 |
1 241,6 |
1 141,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 400,0 |
|
164 |
Мероприятие 6.3. Устройство наружной лестницы к кинотеатру "Луч", ул. Сосновая в п. Исеть |
2 382,1 |
0,0 |
2 382,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.5.1. |
165 |
федеральный бюджет |
432,7 |
0,0 |
432,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
166 |
областной бюджет |
213,2 |
0,0 |
213,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167 |
местный бюджет |
1 736,2 |
0,0 |
1 736,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168 |
Мероприятие 6.4. Реализация инициативных проектов |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.5.1. |
169 |
местный бюджет |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170 |
Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий |
329 530,2 |
0,0 |
1 130,1 |
0,0 |
42 666,1 |
185 853,0 |
99 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.5.1. |
171 |
местный бюджет |
329 530,2 |
0,0 |
1 130,1 |
0,0 |
42 666,1 |
185 853,0 |
99 881,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
ПОДПРОГРАММА 7. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
173 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
166 491,3 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
44 870,3 |
11 812,1 |
12 332,1 |
7 658,7 |
|
174 |
местный бюджет |
166 491,3 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
44 870,3 |
11 812,1 |
12 332,1 |
7 658,7 |
|
175 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
166 491,3 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
44 870,3 |
11 812,1 |
12 332,1 |
7 658,7 |
|
177 |
местный бюджет |
166 491,3 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
44 870,3 |
11 812,1 |
12 332,1 |
7 658,7 |
|
178 |
Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев - скважин) |
20 905,4 |
906,8 |
846,0 |
1 047,3 |
2 439,7 |
3 409,7 |
4 287,9 |
2 965,0 |
2 965,0 |
2 038,0 |
7.1.1. |
179 |
местный бюджет |
20 905,4 |
906,8 |
846,0 |
1 047,3 |
2 439,7 |
3 409,7 |
4 287,9 |
2 965,0 |
2 965,0 |
2 038,0 |
|
180 |
Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН |
46,0 |
22,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
181 |
местный бюджет |
46,0 |
22,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод источников нецентрализованного водоснабжения |
594,4 |
176,1 |
203,6 |
214,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
183 |
местный бюджет |
594,4 |
176,1 |
203,6 |
214,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) |
1 529,0 |
337,4 |
286,4 |
613,6 |
291,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
185 |
местный бюджет |
1 529,0 |
337,4 |
286,4 |
613,6 |
291,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186 |
Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения. |
2 259,0 |
710,0 |
759,0 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
187 |
местный бюджет |
2 259,0 |
710,0 |
759,0 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
188 |
Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогеологическая экспертиза. |
260,2 |
75,0 |
70,2 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
189 |
местный бюджет |
260,2 |
75,0 |
70,2 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения |
8 090,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 174,7 |
4 915,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.5. |
191 |
местный бюджет |
8 090,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 174,7 |
4 915,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
192 |
Мероприятие 7.8. Оборудование рыбозащитным сооружением водозабора Исетского водохранилища |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.3. |
193 |
местный бюджет |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
194 |
Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
2 599,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
7.4.4. |
195 |
местный бюджет |
2 599,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
196 |
Подмероприятие 7.9.1. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
2 284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
185,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
7.4.4. |
197 |
местный бюджет |
2 284,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
185,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
198 |
Подмероприятие 7.9.2. Проект обоснования транслокации (пересадки) травянистых растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области с участка в новые, пригодные для жизни местообитания |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.4. |
199 |
местный бюджет |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200 |
Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений. |
4 283,3 |
417,0 |
430,6 |
390,0 |
464,0 |
532,6 |
519,7 |
519,7 |
519,7 |
490,0 |
7.2.1. |
201 |
местный бюджет |
4 283,3 |
417,0 |
430,6 |
390,0 |
464,0 |
532,6 |
519,7 |
519,7 |
519,7 |
490,0 |
|
202 |
Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС |
786,7 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
97,4 |
105,4 |
105,4 |
105,4 |
94,7 |
7.2.3. |
203 |
местный бюджет |
786,7 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
97,4 |
105,4 |
105,4 |
105,4 |
94,7 |
|
204 |
Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
42 793,7 |
1 099,0 |
1 450,5 |
3 150,0 |
5 237,2 |
10 857,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
7.3.1., 7.3.3. |
205 |
местный бюджет |
42 793,7 |
1 099,0 |
1 450,5 |
3 150,0 |
5 237,2 |
10 857,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
3 000,0 |
|
206 |
Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция "Экомобиль", проект "Утилизируй правильно") |
4 918,6 |
722,3 |
401,0 |
480,0 |
450,0 |
550,0 |
665,3 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
7.3.1. |
207 |
местный бюджет |
4 918,6 |
722,3 |
401,0 |
480,0 |
450,0 |
550,0 |
665,3 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
|
208 |
Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) |
1 823,0 |
184,6 |
168,4 |
169,0 |
208,0 |
193,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
7.4.1. |
209 |
местный бюджет |
1 823,0 |
184,6 |
168,4 |
169,0 |
208,0 |
193,0 |
300,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
210 |
Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений |
7 484,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
4 354,5 |
1 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.1. |
211 |
местный бюджет |
7 484,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
4 354,5 |
1 880,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности. |
4 405,9 |
230,0 |
225,0 |
340,7 |
673,0 |
857,1 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
7.4.1. |
213 |
местный бюджет |
4 405,9 |
230,0 |
225,0 |
340,7 |
673,0 |
857,1 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
214 |
Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях |
509,1 |
46,7 |
49,8 |
51,6 |
53,7 |
55,2 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
66,0 |
7.4.1. |
215 |
местный бюджет |
509,1 |
46,7 |
49,8 |
51,6 |
53,7 |
55,2 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
66,0 |
|
216 |
Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов |
49 192,3 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
21 931,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.2. |
217 |
местный бюджет |
49 192,3 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
21 931,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218 |
Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный |
37 959,2 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
10 698,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.2. |
219 |
местный бюджет |
37 959,2 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
10 698,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
Подмероприятие 7.22.2. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Исеть |
11 233,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 233,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.2. |
221 |
местный бюджет |
11 233,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 233,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
222 |
Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений, всего, из них |
5 213,0 |
424,6 |
1 330,0 |
481,7 |
1 136,7 |
340,0 |
0,0 |
390,0 |
910,0 |
200,0 |
7.2.2. |
223 |
местный бюджет |
5 213,0 |
424,6 |
1 330,0 |
481,7 |
1 136,7 |
340,0 |
0,0 |
390,0 |
910,0 |
200,0 |
|
224 |
Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
5 478,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 295,0 |
3 183,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.2.1. |
225 |
местный бюджет |
5 478,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 295,0 |
3 183,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
226 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
227 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
113 452,7 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
37 877,0 |
11 172,1 |
11 226,9 |
7 216,9 |
|
228 |
местный бюджет |
112 902,7 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
37 327,0 |
11 172,1 |
11 226,9 |
7 216,9 |
|
229 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
231 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
113 452,7 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
37 877,0 |
11 172,1 |
11 226,9 |
7 216,9 |
|
232 |
местный бюджет |
112 902,7 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
37 327,0 |
11 172,1 |
11 226,9 |
7 216,9 |
|
233 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
234 |
Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма |
5 765,1 |
603,9 |
622,1 |
785,9 |
491,4 |
614,7 |
744,1 |
518,5 |
673,3 |
711,3 |
8.4.1. |
235 |
местный бюджет |
5 765,1 |
603,9 |
622,1 |
785,9 |
491,4 |
614,7 |
744,1 |
518,5 |
673,3 |
711,3 |
|
236 |
Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны. |
588,4 |
76,5 |
0,0 |
46,4 |
42,5 |
378,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
8.2.3. |
237 |
местный бюджет |
588,4 |
76,5 |
0,0 |
46,4 |
42,5 |
378,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44,1 |
|
238 |
Мероприятие 8.6. Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах |
1 038,3 |
234,0 |
31,7 |
56,0 |
56,0 |
132,5 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
8.2.2., 8.3.4., 8.5.2. |
239 |
местный бюджет |
1 038,3 |
234,0 |
31,7 |
56,0 |
56,0 |
132,5 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
132,0 |
|
240 |
Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии |
14 165,2 |
1 480,1 |
1 509,2 |
1 517,7 |
1 877,8 |
2 393,2 |
1 444,1 |
1 300,0 |
1 200,0 |
1 443,0 |
8.3.1., 8.3.5. |
241 |
местный бюджет |
14 165,2 |
1 480,1 |
1 509,2 |
1 517,7 |
1 877,8 |
2 393,2 |
1 444,1 |
1 300,0 |
1 200,0 |
1 443,0 |
|
242 |
Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения |
39 201,9 |
1 031,9 |
913,0 |
2 172,4 |
3 641,7 |
5 283,3 |
7 539,2 |
7 539,2 |
7 539,2 |
3 542,0 |
8.4.1. |
243 |
местный бюджет |
39 201,9 |
1 031,9 |
913,0 |
2 172,4 |
3 641,7 |
5 283,3 |
7 539,2 |
7 539,2 |
7 539,2 |
3 542,0 |
|
244 |
Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях |
21 551,7 |
273,6 |
80,4 |
63,0 |
0,0 |
933,4 |
19 444,7 |
243,3 |
243,3 |
270,0 |
8.3.2. |
245 |
местный бюджет |
21 551,7 |
273,6 |
80,4 |
63,0 |
0,0 |
933,4 |
19 444,7 |
243,3 |
243,3 |
270,0 |
|
246 |
Мероприятие 8.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.3.2. |
247 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год). |
4 129,8 |
150,0 |
150,9 |
218,0 |
249,0 |
324,9 |
1 837,3 |
437,3 |
437,3 |
325,0 |
8.3.2. |
249 |
местный бюджет |
4 129,8 |
150,0 |
150,9 |
218,0 |
249,0 |
324,9 |
1 837,3 |
437,3 |
437,3 |
325,0 |
|
250 |
Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины |
6 869,1 |
141,5 |
625,1 |
664,8 |
863,0 |
708,1 |
1 213,4 |
951,8 |
951,8 |
749,6 |
8.3.3., 8.6.1. |
251 |
местный бюджет |
6 869,1 |
141,5 |
625,1 |
664,8 |
863,0 |
708,1 |
1 213,4 |
951,8 |
951,8 |
749,6 |
|
252 |
Мероприятие 8.16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации. |
133,0 |
50,0 |
27,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.2., 8.3.4., 8.5.1. |
253 |
местный бюджет |
133,0 |
50,0 |
27,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
254 |
Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС |
10 200,6 |
50,0 |
118,4 |
232,3 |
1 510,4 |
4 911,9 |
3 377,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.6.1. |
255 |
местный бюджет |
10 200,6 |
50,0 |
118,4 |
232,3 |
1 510,4 |
4 911,9 |
3 377,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
256 |
Мероприятие 8.18. Разработка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны |
636,4 |
210,0 |
0,0 |
40,0 |
100,0 |
111,4 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.1., 8.2.1. |
257 |
местный бюджет |
636,4 |
210,0 |
0,0 |
40,0 |
100,0 |
111,4 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
258 |
Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
8 430,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 805,3 |
255,8 |
1 369,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.6.1. |
259 |
местный бюджет |
8 430,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 805,3 |
255,8 |
1 369,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
260 |
Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения |
192,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
8.3.6. |
261 |
местный бюджет |
192,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
262 |
Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей |
192,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
8.3.6. |
263 |
местный бюджет |
192,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
|
264 |
ПОДПРОГРАММА 9. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
265 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
559 294,9 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
99 106,2 |
63 020,0 |
63 020,0 |
66 643,8 |
|
266 |
местный бюджет |
559 294,9 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
99 106,2 |
63 020,0 |
63 020,0 |
66 643,8 |
|
267 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
268 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
559 294,9 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
99 106,2 |
63 020,0 |
63 020,0 |
66 643,8 |
|
269 |
местный бюджет |
559 294,9 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
99 106,2 |
63 020,0 |
63 020,0 |
66 643,8 |
|
270 |
Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса "Безопасный город" |
28 537,5 |
1 563,8 |
815,9 |
660,0 |
870,0 |
1 880,0 |
14 365,5 |
3 251,2 |
3 251,2 |
1 880,0 |
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4. |
271 |
местный бюджет |
28 537,5 |
1 563,8 |
815,9 |
660,0 |
870,0 |
1 880,0 |
14 365,5 |
3 251,2 |
3 251,2 |
1 880,0 |
|
272 |
Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка |
7 232,9 |
0,0 |
417,4 |
583,5 |
834,7 |
834,7 |
1 242,7 |
1 242,7 |
1 242,7 |
834,7 |
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. |
273 |
местный бюджет |
7 232,9 |
0,0 |
417,4 |
583,5 |
834,7 |
834,7 |
1 242,7 |
1 242,7 |
1 242,7 |
834,7 |
|
274 |
Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей |
513 458,3 |
43 214,7 |
46 984,6 |
47 762,6 |
56 226,1 |
59 782,9 |
82 193,9 |
57 316,5 |
57 316,5 |
62 660,5 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
275 |
местный бюджет |
513 458,3 |
43 214,7 |
46 984,6 |
47 762,6 |
56 226,1 |
59 782,9 |
82 193,9 |
57 316,5 |
57 316,5 |
62 660,5 |
|
276 |
Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта |
10 897,0 |
668,0 |
1 797,4 |
470,0 |
1 013,3 |
4 100,8 |
2 387,6 |
0,0 |
0,0 |
460,0 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
277 |
местный бюджет |
10 897,0 |
668,0 |
1 797,4 |
470,0 |
1 013,3 |
4 100,8 |
2 387,6 |
0,0 |
0,0 |
460,0 |
|
278 |
Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций |
442 625,5 |
41 656,0 |
44 254,9 |
43 908,9 |
49 552,9 |
47 921,0 |
66 761,6 |
47 508,3 |
47 508,3 |
53 553,5 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
279 |
местный бюджет |
442 625,5 |
41 656,0 |
44 254,9 |
43 908,9 |
49 552,9 |
47 921,0 |
66 761,6 |
47 508,3 |
47 508,3 |
53 553,5 |
|
280 |
Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий |
59 935,8 |
890,7 |
932,3 |
3 383,6 |
5 659,9 |
7 761,2 |
13 044,7 |
9 808,2 |
9 808,2 |
8 647,0 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
281 |
местный бюджет |
59 935,8 |
890,7 |
932,3 |
3 383,6 |
5 659,9 |
7 761,2 |
13 044,7 |
9 808,2 |
9 808,2 |
8 647,0 |
|
282 |
Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма |
266,1 |
30,0 |
26,1 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
9.2.3., 9.2.4. |
283 |
местный бюджет |
266,1 |
30,0 |
26,1 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
284 |
Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности |
9 800,1 |
680,0 |
996,8 |
1 039,7 |
1 080,6 |
1 131,0 |
1 274,2 |
1 179,6 |
1 179,6 |
1 238,6 |
9.2.5. |
285 |
местный бюджет |
9 800,1 |
680,0 |
996,8 |
1 039,7 |
1 080,6 |
1 131,0 |
1 274,2 |
1 179,6 |
1 179,6 |
1 238,6 |
|
286 |
ПОДПРОГРАММА 10. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
287 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 851 535,9 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
265 372,4 |
255 669,2 |
263 820,9 |
206 982,9 |
|
288 |
местный бюджет |
1 851 535,9 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
265 372,4 |
255 669,2 |
263 820,9 |
206 982,9 |
|
289 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
290 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 851 535,9 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
265 372,4 |
255 669,2 |
263 820,9 |
206 982,9 |
|
291 |
местный бюджет |
1 851 535,9 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
265 372,4 |
255 669,2 |
263 820,9 |
206 982,9 |
|
292 |
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) |
905 731,0 |
59 163,6 |
73 268,8 |
81 170,9 |
91 064,9 |
111 135,7 |
123 701,9 |
127 203,3 |
132 183,3 |
106 838,6 |
10.1.1., 10.1.3. |
293 |
местный бюджет |
905 731,0 |
59 163,6 |
73 268,8 |
81 170,9 |
91 064,9 |
111 135,7 |
123 701,9 |
127 203,3 |
132 183,3 |
106 838,6 |
|
294 |
Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций |
11 979,1 |
619,9 |
343,3 |
390,8 |
618,7 |
1 465,2 |
2 135,3 |
2 135,3 |
2 135,3 |
2 135,3 |
10.1.2. |
295 |
местный бюджет |
11 979,1 |
619,9 |
343,3 |
390,8 |
618,7 |
1 465,2 |
2 135,3 |
2 135,3 |
2 135,3 |
2 135,3 |
|
296 |
Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления |
647 014,5 |
51 745,0 |
50 662,9 |
53 821,4 |
62 253,3 |
84 632,0 |
100 921,7 |
88 359,7 |
90 190,7 |
64 428,0 |
10.1.1. |
297 |
местный бюджет |
647 014,5 |
51 745,0 |
50 662,9 |
53 821,4 |
62 253,3 |
84 632,0 |
100 921,7 |
88 359,7 |
90 190,7 |
64 428,0 |
|
298 |
Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива |
21 727,5 |
1 714,0 |
2 076,7 |
2 244,5 |
2 411,2 |
2 816,8 |
2 847,2 |
2 524,8 |
2 614,9 |
2 477,5 |
10.1.1. |
299 |
местный бюджет |
21 727,5 |
1 714,0 |
2 076,7 |
2 244,5 |
2 411,2 |
2 816,8 |
2 847,2 |
2 524,8 |
2 614,9 |
2 477,5 |
|
300 |
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты |
249 297,7 |
18 468,9 |
19 933,6 |
21 584,0 |
24 440,5 |
33 047,1 |
32 869,3 |
34 117,1 |
35 367,7 |
29 469,5 |
10.1.1. |
301 |
местный бюджет |
249 297,7 |
18 468,9 |
19 933,6 |
21 584,0 |
24 440,5 |
33 047,1 |
32 869,3 |
34 117,1 |
35 367,7 |
29 469,5 |
|
302 |
Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления |
15 786,1 |
2 574,2 |
1 734,1 |
1 580,0 |
1 471,0 |
1 237,8 |
2 897,0 |
1 329,0 |
1 329,0 |
1 634,0 |
10.1.1. |
303 |
местный бюджет |
15 786,1 |
2 574,2 |
1 734,1 |
1 580,0 |
1 471,0 |
1 237,8 |
2 897,0 |
1 329,0 |
1 329,0 |
1 634,0 |
|
304 |
ПОДПРОГРАММА 11. "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
305 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
36 293,3 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
7 281,2 |
4 574,4 |
4 665,9 |
3 081,9 |
|
306 |
местный бюджет |
36 293,3 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
7 281,2 |
4 574,4 |
4 665,9 |
3 081,9 |
|
307 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
308 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
36 293,3 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
7 281,2 |
4 574,4 |
4 665,9 |
3 081,9 |
|
309 |
местный бюджет |
36 293,3 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
7 281,2 |
4 574,4 |
4 665,9 |
3 081,9 |
|
310 |
Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков |
31 030,4 |
3 135,2 |
2 443,5 |
2 149,9 |
2 831,1 |
3 707,3 |
4 441,2 |
4 574,4 |
4 665,9 |
3 081,9 |
11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4. |
311 |
местный бюджет |
31 030,4 |
3 135,2 |
2 443,5 |
2 149,9 |
2 831,1 |
3 707,3 |
4 441,2 |
4 574,4 |
4 665,9 |
3 081,9 |
|
312 |
Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов |
4 476,9 |
0,0 |
0,0 |
905,7 |
382,0 |
624,2 |
2 565,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11.2.1., 11.2.2. |
313 |
местный бюджет |
4 476,9 |
0,0 |
0,0 |
905,7 |
382,0 |
624,2 |
2 565,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314 |
Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет |
247,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,9 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11.3.1., 11.3.2. |
315 |
местный бюджет |
247,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,9 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
316 |
Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |
538,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
222,2 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4. |
317 |
местный бюджет |
538,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
222,2 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
318 |
ПОДПРОГРАММА 12. "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
319 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
7 089,7 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
1 237,5 |
900,0 |
900,0 |
871,1 |
|
320 |
местный бюджет |
7 089,7 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
1 237,5 |
900,0 |
900,0 |
871,1 |
|
321 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
322 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
7 089,7 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
1 237,5 |
900,0 |
900,0 |
871,1 |
|
323 |
местный бюджет |
7 089,7 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
1 237,5 |
900,0 |
900,0 |
871,1 |
|
324 |
Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов |
1 268,0 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
259,9 |
225,0 |
367,5 |
80,0 |
80,0 |
157,1 |
12.1.1., 12.1.2. |
325 |
местный бюджет |
1 268,0 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
259,9 |
225,0 |
367,5 |
80,0 |
80,0 |
157,1 |
|
326 |
Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма |
5 821,7 |
211,3 |
301,0 |
496,0 |
787,4 |
802,0 |
870,0 |
820,0 |
820,0 |
714,0 |
12.1.3. |
327 |
местный бюджет |
5 821,7 |
211,3 |
301,0 |
496,0 |
787,4 |
802,0 |
870,0 |
820,0 |
820,0 |
714,0 |
|
328 |
ПОДПРОГРАММА 13. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
329 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА" |
176 208,4 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 083,6 |
3 094,5 |
3 094,5 |
0,0 |
|
330 |
местный бюджет |
176 208,4 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 083,6 |
3 094,5 |
3 094,5 |
0,0 |
|
331 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
332 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
176 208,4 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 083,6 |
3 094,5 |
3 094,5 |
0,0 |
|
333 |
местный бюджет |
176 208,4 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 083,6 |
3 094,5 |
3 094,5 |
0,0 |
|
334 |
Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических и иных работников |
176 208,4 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 083,6 |
3 094,5 |
3 094,5 |
0,0 |
13.1.3. |
335 |
местный бюджет |
176 208,4 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 083,6 |
3 094,5 |
3 094,5 |
0,0 |
|
336 |
ПОДПРОГРАММА 14. "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
337 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
38 275,1 |
1 444,0 |
1 706,0 |
4 746,0 |
12 298,2 |
6 174,1 |
4 872,8 |
2 178,0 |
2 178,0 |
2 678,0 |
|
338 |
областной бюджет |
9 909,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
5 373,1 |
1 998,0 |
1 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
339 |
местный бюджет |
28 366,1 |
1 444,0 |
1 706,0 |
3 226,0 |
6 925,1 |
4 176,1 |
3 854,9 |
2 178,0 |
2 178,0 |
2 678,0 |
|
340 |
"Прочие нужды" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
341 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
38 275,1 |
1 444,0 |
1 706,0 |
4 746,0 |
12 298,2 |
6 174,1 |
4 872,8 |
2 178,0 |
2 178,0 |
2 678,0 |
|
342 |
областной бюджет |
9 909,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
5 373,1 |
1 998,0 |
1 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
343 |
местный бюджет |
28 366,1 |
1 444,0 |
1 706,0 |
3 226,0 |
6 925,1 |
4 176,1 |
3 854,9 |
2 178,0 |
2 178,0 |
2 678,0 |
|
344 |
Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям |
18 353,0 |
1 444,0 |
1 706,0 |
1 706,0 |
2 094,2 |
2 178,0 |
2 690,8 |
2 178,0 |
2 178,0 |
2 178,0 |
14.1.1. |
345 |
местный бюджет |
18 353,0 |
1 444,0 |
1 706,0 |
1 706,0 |
2 094,2 |
2 178,0 |
2 690,8 |
2 178,0 |
2 178,0 |
2 178,0 |
|
346 |
Мероприятие 14.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14.1.2. |
347 |
областной бюджет |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
348 |
местный бюджет |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
349 |
Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области |
16 882,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 204,0 |
3 996,1 |
2 182,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
14.1.2. |
350 |
областной бюджет |
8 389,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 373,1 |
1 998,0 |
1 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
351 |
местный бюджет |
8 493,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 830,9 |
1 998,1 |
1 164,1 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
<< Приложение N 1 |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 14 августа 2024 г. N 1065 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.