Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 19.07.2024 г. N 541
"Приложение N 2
к постановлению
администрации
Касимовского муниципального района
Рязанской области
от 12 октября 2016 г. N 999
Муниципальная программа
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе"
Паспорт муниципальной программы Касимовского муниципального района Рязанской области
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ФКУ; ФКУ администрации) |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Администрация Касимовского района), органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - ОМСУ), Финансово-казначейское управление администрации Касимовского муниципального района Рязанской области и другие отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района |
Исполнители Программы |
Администрация Касимовского муниципального района Рязанской области, органы местного самоуправления Касимовского муниципального района Рязанской области, отраслевые (функциональные) органы администрации Касимовского района, муниципальные учреждения, юридические и физические лица, ответственные за реализацию Программы или конкретных программных мероприятий |
Срок реализации Программы |
2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы |
Цель (цели) Программы |
Цель N 1: Повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского муниципального района Рязанской области. Цель N 2: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами. Цель N 3: Обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы, эффективного и ответственного управления муниципальными финансами. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма N 1 - "Повышение эффективности бюджетных расходов" Подпрограмма N 2 - "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" Подпрограмма N 3 - "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
- |
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы(*) |
Объем финансирования Программы составляет 656 044 937,19 рублей (622 824 698,14 рублей - средства местного бюджета, 33 220 239,05 рублей средства областного бюджета) |
------------------------------
(*) На основании постановления администрации Касимовского муниципального района N 906 от 29.11.2021 года "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области", указывается объем финансового обеспечения, начиная с 2022 года.
------------------------------
2. 1. Характеристика сферы реализации Программы
На протяжении последних лет в Российской Федерации проводятся масштабные реформы во многих областях социально-экономического развития, в том числе в бюджетной сфере.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения и устойчивого экономического роста, модернизации экономики и социальной сферы и достижения других стратегических целей социально-экономического развития Касимовского района.
На современном этапе с учетом достигнутых результатов основными тенденциями повышения эффективности управления муниципальными финансами и создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами являются:
1) обеспечение долгосрочной финансовой устойчивости бюджетной системы Касимовского района путем:
- повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
- формирования районного бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы района, основанных на реалистичных оценках;
- недопустимости увязки в ходе исполнения местного бюджета объемов расходов бюджета с определенными доходными источниками, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством;
- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения, с учетом сроков и механизмов их реализации, а также соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития района;
- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
- усиления роли внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита при осуществлении бюджетного процесса путем переориентации с контроля за финансовыми потоками на контроль за результатами, которые приносит их использование;
2) эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района за счет:
- повышения эффективности муниципальных заимствований Касимовского муниципального района;
- поддержания безопасного уровня и структуры муниципального долга района;
- обеспечения взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями местного бюджета в привлечении заемных средств;
- оптимизации структуры муниципального долга Касимовского муниципального района с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- постоянного мониторинга долговой нагрузки на местный бюджет при безусловном соблюдении бюджетных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечения выполнения условий дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджету Касимовского муниципального района из областного бюджета;
- повышения прозрачности долговой политики и обеспечения раскрытия информации о состоянии и характеристиках муниципального долга Касимовского района;
3) развитие сферы межбюджетных отношений за счет:
- создания условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами;
- совершенствования системы выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов поселений в целях сокращения дифференциации уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений исходя из критерия выравнивания бюджетной обеспеченности;
- содействия обеспечению сбалансированности местных бюджетов при условии сохранения стимулов для экономического развития муниципальных образований;
- обеспечения стабильности и предсказуемости системы межбюджетных отношений, а также повышения ее открытости и прозрачности;
4) Развитие информационной системы управления общественными финансами Касимовского района с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности за счет:
- обеспечения надлежащего качества управления бюджетным процессом с использованием передовых программно-целевых методов формирования и исполнения местного бюджета, позволяющих осуществлять автоматизированную обработку, последующее использование, а также гарантировать юридическую значимость документооборота в сфере управления муниципальными финансами;
- совершенствования информационной среды в сфере управления муниципальными финансами в рамках государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" для обеспечения мониторинга результативности и эффективности финансовой деятельности организаций сектора муниципального управления (получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных муниципальных учреждений) и публично-правовых образований Касимовского района, перехода к современным стандартам организации управления информационными потоками, а также создания предпосылок для повышения эффективности бюджетных расходов.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер.
По тексту Программы используются следующие сокращения:
1) ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств;
2) в головках таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- ФО - финансовое обеспечение;
- КБК - код бюджетной классификации;
3) в графе 3 таблицы раздела 3 "Финансовое обеспечение Программы", в графе 5 таблиц пунктов 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" подразделов раздела 5 "Сведения о подпрограммах Программы":
- МБ - местный (районный) бюджет;
- ОБ - областной бюджет.
3. Финансовое обеспечение Программы
NN пп |
Наименование |
Источник ФО |
Объемы финансирования, руб. |
|||||||||
всего |
в том числе по годам |
|||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Всего по региональным проектам |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Всего по ведомственным проектам |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего МБ + ОБ |
656 044 937,19 |
51 092 264,17 |
57 027 315,89 |
91 272 135,78 |
76 883 630,65 |
76 033 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
622 824 698,14 |
50 386 164,17 |
49 302 953,24 |
83 330 804,78 |
68 624 646,41 |
67 444 456,98 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
||
ОБ |
33 220 239,05 |
706 100,00 |
7 724 362,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Итого по Программе |
МБ |
622 824 698,14 |
50 386 164,17 |
49 302 953,24 |
83 330 804,78 |
68 624 646,41 |
67 444 456,98 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
75 993 918,14 |
|
ОБ |
33 220 239,05 |
706 100,00 |
7 724 362,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
в т.ч. ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрация Касимовского района (903) |
МБ |
142 200,00 |
3 000,00 |
34 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
ФКУ администрации (592) |
Всего МБ + ОБ |
655 902 737,19 |
51 081 264,17 |
56 993 115,89 |
91 257 135,78 |
76 868 630,65 |
76 018 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
611 987 892,87 |
50 375 164,17 |
49 268 753,24 |
83 315 804,78 |
68 609 646,41 |
67 429 456,98 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
75 918 918,14 |
||
ОБ |
33 220 239,05 |
706 100,00 |
7 724 362,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Порядок представления информации об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы направляет в отдел экономического развития администрации Касимовского муниципального района Рязанской области (далее - Отдел ЭР) информацию об исполнении Программы, оценку эффективности Программы за отчетный год, информацию о достижении показателей Программы и результатов структурных элементов за отчетный период, доклад о ходе реализации Программы за отчетный год по форме и в сроки, установленные постановлением администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.11.2021 года N 906 "Об утверждении Положения о муниципальных программах Касимовского муниципального района Рязанской области".
5. Сведения о подпрограммах Программы
5.1. Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов"
1. Цель подпрограммы: повышение эффективности управления муниципальными финансами Касимовского муниципального района Рязанской области.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 гг. Этап II: 2022 - 2030 гг.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Отношение объема дефицита районного бюджета (без учета допустимого превышения, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
17,8 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
Не более 10,0 |
2 |
Отношение объема муниципального долга Касимовского муниципального района (без учета допустимого превышения, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации) к общему годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений |
% |
1,6 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения бюджета Касимовского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Удельный вес расходов районного бюджета, формируемых в рамках программного метода бюджетного планирования, в общем объеме расходов районного бюджета |
% |
96,5 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
92,0 |
3.1.2 |
Соблюдение нормативов расходов на оплату труда муниципальных служащих Касимовского муниципального района: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.1. |
- в части предельной штатной численности муниципальных служащих |
% |
96,2 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.2.2. |
- в части формирования фонда оплаты труда муниципальных служащих |
% |
93,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.1.3 |
Просроченная кредиторская задолженность районного бюджета |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.4. |
Количество муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в администрации Касимовского района и отраслевых (функциональных) органах администрации, прошедших обучение на курсах повышения квалификации по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета, контроля и подготовки отчетности, в целях повышения эффективности бюджетных расходов |
чел. |
19 |
3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.4. |
Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений в администрации Касимовского района и отраслевых (функциональных) органах администрации по расходам на обучение муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на семинарах, учебных курсах по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета, контроля и подготовки отчетности, в целях повышения эффективности бюджетных расходов |
% |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3.2 |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Касимовского муниципального района |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3. |
Удельный вес расходов районного бюджета на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ) |
% |
0,006 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Формирование и обеспечение исполнения бюджета Касимовского района |
|
|
МБ |
3740299999 |
158 200,00 |
11 000,00 |
37 200,00 |
20 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3.1.1. |
Обучение муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы на семинарах, учебных курсах по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета, контроля и подготовки отчетности, в целях повышения эффективности бюджетных расходов |
Администрация Касимовского района (903) |
Администрация Касимовского района |
МБ |
3740299999 |
142 200,00 |
3 000,00 |
34 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740299999 |
16 000,00 |
8 000,00 |
3 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
3.2. |
Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом Касимовского района |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740102120 |
223 335,50 |
6 436,40 |
14 899,10 |
2 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.2.1. |
Обслуживание муниципального долга |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740102120 |
223 335,50 |
6 436,40 |
14 899,10 |
2 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Администрация Касимовского района (903) |
Администрация Касимовского района |
МБ |
3740299999 |
142 200,00 |
3 000,00 |
34 200,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
239 335,50 |
14 436,40 |
17 899,10 |
7 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Итого по подпрограмме N 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов" |
- |
- |
МБ |
- |
381 535,50 |
17 436,40 |
52 099,10 |
22 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.2. Подпрограмма N 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений"
1. Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальными образованиями Касимовского района и повышения качества управления муниципальными финансами.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 гг. Этап II: 2022 - 2030 гг.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности между пятью наиболее обеспеченными муниципальными образованиями - поселениями Касимовского муниципального района (среднее значение) и пятью наименее обеспеченными поселениями (среднее значение) после выравнивания их бюджетной обеспеченности |
раз |
4,7 |
4,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1. |
Обеспечение сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений Касимовского муниципального района |
% |
100,0 |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений Касимовского района в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения |
|||||||||||
3.1.1 |
Темп роста критерия выравнивания финансовых возможностей городских и сельских поселений Касимовского района по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований (поселений) полномочий по решению вопросов местного значения (по отношению к предыдущему году) |
% |
85,7 |
108,1 |
100,1 |
102,9 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
103,8 |
3.1.2 |
Уровень исполнения утвержденных бюджетных назначений по налоговым доходам консолидированного бюджета Касимовского района |
% |
99,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) Касимовского района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в рамках содействия ОМСУ поселений в осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения, в том числе: |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
- |
503 531 824,31 |
38 336 640,87 |
42 835 607,26 |
73 271 509,23 |
58 889 438,25 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
- |
471 665 785,26 |
38 336 640,87 |
35 759 344,61 |
65 330 178,23 |
50 630 454,01 |
49 450 264,58 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
||||
ОБ |
- |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.1. |
Предоставление дотаций из районного бюджета бюджетам муниципальных образований (поселений) Касимовского района на выравнивание бюджетной обеспеченности |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
3740305010 |
73 056 400,00 |
6 832 200,00 |
7 076 300,00 |
7 941 400,00 |
8 259 000,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
|
|
|
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.1. |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740305010 |
41 190 360,95 |
6 832 200,00 |
37,35 |
69,00 |
15,76 |
38,84 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
8 589 500,00 |
|
3.1.1.2. |
ФКУ (592) |
ФКУ |
ОБ |
3740305010 |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3.1.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740405030 |
419 915 819,04 |
31 414 440,87 |
35 669 307,26 |
54 950 503,96 |
50 630 438,25 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
49 450 225,74 |
3.1.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Касимовского района для премирования городских и сельских поселений - победителей районных конкурсов |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740505040 |
270 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.4 |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Касимовского района на поощрение по результатам мониторинга и оценки эффективности их развития |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740505020 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
290 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.5 |
Предоставление субсидии на муниципальном уровне для реализации мероприятий, связанных с преобразованием в Касимовский муниципальный округ |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3741205091 |
9 999 605,27 |
0,00 |
0,00 |
9 999 605,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
471 665 785,26 |
38 336 640,87 |
35 759 344,61 |
65 330 178,23 |
50 630 454,01 |
49 450 264,58 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
ОБ |
- |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме N 2 "Создание условий для повышения финансовой устойчивости бюджетов поселений" |
ФКУ (592) |
ФКУ |
Всего МБ + ОБ |
- |
503 531 824,31 |
38 336 640,87 |
42 835 607,26 |
73 271 509,23 |
58 889 438,25 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
471 665 785,26 |
38 336 640,87 |
35 759 344,61 |
65 330 178,23 |
50 630 454,01 |
49 450 264,58 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
58 039 725,74 |
||
ОБ |
- |
31 866 039,05 |
0,00 |
7 076 262,65 |
7 941 331,00 |
8 258 984,24 |
8 589 461,16 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1. и 3.1.2. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 02.12.2005 года N 131-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Рязанской области"; решениями о бюджете Касимовского муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.3. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 29.01.2019 N 46-РД "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района бюджетам сельских и городских поселений Касимовского района - победителям конкурса "Лучшее новогоднее оформление территории проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова".
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.4. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 27.03.2024 N 426-РД "О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Касимовского муниципального района бюджетам поселений Касимовского района, на поощрение поселений Касимовского района по результатам оценки эффективности развития".
Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.1.5. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с решением Думы Касимовского муниципального района Рязанской области от 24.06.2024 N 452-РД "Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Касимовского муниципального района Рязанской области бюджетам муниципальных образований Рязанской области на исполнение расходных обязательств на мероприятия, связанные с преобразованием муниципальных образований Рязанской области".
5.3. Подпрограмма N 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе""
1. Цель подпрограммы: обеспечение создания условий для реализации мероприятий Программы.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 2017 - 2030 годы. Этап II: 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Достижение ежегодно не менее 80,0% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
81,8 |
80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
Единица измерения |
Значение по годам |
|||||||||
базовый год: 2020 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
|||||||||||
3.1.1 |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
81,8 |
80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
не менее 80,0 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN пп |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
Код бюджетной классификации |
Объемы финансового обеспечения (ФО) по годам (в рублях) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
Всего |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций в сфере реализации Программы |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
- |
152 131 577,38 |
12 738 186,90 |
14 139 609,53 |
17 978 626,55 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
- |
150 777 377,38 |
12 032 086,90 |
13 491 509,53 |
17 978 626,55 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
||||
ОБ |
- |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1.1. |
Обеспечение эффективной деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
3740802040 |
146 996 546,69 |
11 541 348,00 |
13 078 328,69 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
17 482 410,00 |
3.1.2. |
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности финансово-казначейского управления администрации Касимовского муниципального района Рязанской области |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ + ОБ |
3740902180 |
5 135 030,69 |
1 196 838,90 |
1 061 280,84 |
496 216,55 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
МБ |
3 780 830,69 |
490 738,90 |
413 180,84 |
496 216,55 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
396 782,40 |
|||||
ОБ |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
150 777 377,38 |
12 032 086,90 |
13 491 509,53 |
17 978 626,55 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
ОБ |
- |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме N 3 "Обеспечение создания условий для реализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Касимовском муниципальном районе" " |
ФКУ (592) |
ФКУ |
ВСЕГО МБ + ОБ |
- |
152 131 577,38 |
12 738 186,90 |
14 139 609,53 |
17 978 626,55 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
| |||||||||||||||
ФКУ (592) |
ФКУ |
МБ |
- |
150 777 377,38 |
12 032 086,90 |
13 491 509,53 |
17 978 626,55 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
17 879 192,40 |
||
ОБ |
- |
1 354 200,00 |
706 100,00 |
648 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы:
Реализация мероприятий, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Касимовского муниципального района Рязанской области от 19 июля 2024 г. N 541 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.