Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 2
к постановлению
Правительства Орловской области
от 30 августа 2024 г. N 565
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований "Город Орёл" и "Орловский муниципальный округ Орловской области" на 2024 - 2033 годы
Содержание
Сокращения и обозначения |
2 |
1. Паспорт комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований "Город Орёл" и "Орловский муниципальный округ Орловской области" на 2024 - 2033 годы |
3 |
2. Значения целевых показателей КСОТ |
6 |
3. Перечень мероприятий КСОТ по выбранному сценарию |
7 |
Сокращения и обозначения
АСУПП |
автоматизированная система управления пассажирскими перевозками |
ИТС |
интеллектуальная транспортная система |
КСОТ |
комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом |
ОРП |
отстойно-разворотная площадка |
ПС |
подвижной состав |
ПТОП |
пассажирский транспорт общего пользования |
ТС |
транспортное средство |
ЭТК |
электронная транспортная карта |
1. Паспорт комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований "Город Орёл" и "Орловский муниципальный округ Орловской области" на 2024 - 2033 годы (далее также - схема)
Наименование схемы |
Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований "Город Орёл" и "Орловский муниципальный округ Орловской области" на 2024 - 2033 годы |
Основание для разработки схемы |
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ, Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов", приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 года N 274 "Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения", Методические рекомендации по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации (утверждены протоколом заседания рабочей группы проектного комитета по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 12 августа 2019 года N ИА-63), Методические рекомендации по разработке Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утверждены Минтрансом России 30 июня 2020 года), СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", иные нормативные правовые акты, нормативные технические документы, устанавливающие обязательные требования к выполнению работ |
Заказчик схемы и его местонахождение |
Казенное учреждение Орловской области "Организатор перевозок". Адрес места нахождения: 302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, зд. 45, пом. 51. Адрес для почтовых отправлений: 302040, Орловская область, г. Орёл, ул. Максима Горького, зд. 45, пом. 51. Электронный адрес: ku.oo.op@mail.ru |
Разработчик схемы |
Общество с ограниченной ответственностью "Строй Инвест Проект". Адрес места нахождения: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 8, помещ. V, ком. 3-4, этаж А2. Адрес для почтовых отправлений: 107023, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 8, помещ. V, ком. 3-4, этаж А2. Электронный адрес: si-proekt@yandex.ru |
Цель и задачи схемы |
Цель работы: установить перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, включая те, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии указанных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования, инвестиционными программами субъектов естественных монополий в области транспорта, договорами о комплексном освоении территорий или о развитии застроенных территорий, заключенными до дня вступления в силу Федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения комплексного развития территорий", а также договорами о комплексном развитии территории. Задачи работы: 1) разработка перечня мероприятий, обеспечивающих безопасность, качество, эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности); 2) обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; 3) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - перевозке пассажиров и грузов; 4) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью; 5) создание условий для управления транспортным спросом; 6) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 7) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 8) создание условий для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности; 9) обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры |
Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры |
Средняя скорость передвижения пассажира (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания) на ПТОП, км/ч; показатель уровня комфорта пассажирских перевозок (средняя наполняемость салонов подвижного состава ПТОП, площадь пола транспортного средства), чел./м 2; показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги), %; среднее время поездки на ПТОП, мин.; плотность маршрутной сети ПТОП для муниципальных маршрутов/ межмуниципальных маршрутов/ в целом по региону, км/км 2; доля населения, проживающего в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, %; коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений; среднее время поездки на ПТОП, км/ч (с учетом пешеходных подходов к остановке/от остановки); отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП (суточное / пиковое часовое значение); масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ТС, тыс. тонн/год. |
Сроки и этапы реализации |
2024 - 2033 годы Этапы реализации схемы: - 2024 г. - 2025 - 2027 гг. - 2028 - 2033 гг. |
Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры |
1. Мероприятия по развитию инфраструктуры пассажирского транспорта общего пользования; 2. мероприятия по оптимизации маршрутной сети; 3. мероприятия по повышению доступности транспорта общего пользования для пассажиров; 4. мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования |
Объемы и источники финансирования схемы |
Общий объем финансирования КСОТ составляет 9 152 253,46 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 3 818 600,00 тыс. рублей; региональный бюджет - 5 286 901,46 тыс. рублей; муниципальный бюджет - 45 742,00 тыс. рублей; внебюджетные источники - 1 010,00 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации схемы |
Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения; обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры; снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения; повышение безопасности дорожного движения |
2. Значения целевых показателей КСОТ
N |
1. Наименование целевых показателей КСОТ |
Значение показателей на 2023 г. |
Выбранный сценарий |
||
2024 |
2027 |
2033 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Показатели качества транспортного обслуживания | |||||
1.1. |
Средняя скорость передвижения пассажира (с учетом времени подходов/отходов от остановочных пунктов, времени пересадки и времени ожидания) на ПТОП, км/ч |
13,6 |
13,7 |
14 |
14 |
1.2. |
Показатель уровня комфорта пассажирских перевозок (средняя наполняемость салонов подвижного состава ПТОП, площадь пола транспортного средства), чел./м 2 |
4,27 |
4,65 |
4,9 |
5,05 |
1.3. |
Показатель ценовой доступности для населения транспортных услуг ПТОП (доля доходов, затрачиваемая на транспортные услуги), %: |
4,2 |
4,2 |
4 |
4 |
1.4. |
Среднее время поездки на ПТОП, мин. |
20,3 |
20.3 |
19.4 |
19.5 |
2. Показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры | |||||
2.1. |
Плотность маршрутной сети ПТОП для муниципальных маршрутов/ межмуниципальных маршрутов/ в целом по региону, км/км 2 |
7,46/0,12/0,61 |
7,45/0,12/0,61 |
7,47/0,13/0,62 |
7,47/0,13/0,62 |
2.2. |
Доля населения, проживающего в нормативном радиусе пешеходной доступности от остановочных пунктов, % |
81,4 |
82,5 |
85 |
85 |
2.3. |
Коэффициент пересадочности для пассажирских передвижений |
1,27 |
1.28 |
1.25 |
1.25 |
2.4. |
Среднее время поездки на ПТОП, км/ч (с учетом пешеходных подходов к остановке/от остановки) |
32.5 |
32.5 |
31.4 |
31.6 |
2.5. |
Отношение объемов пассажирских перевозок к расчетной провозной способности маршрутов ПТОП (суточное / пиковое часовое значение) |
0,64/0,87 |
0,70/0,85 |
0,72/0,88 |
0,72/0,86 |
3. Показатели экологичности | |||||
3.1. |
Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ТС, тыс. тонн/год |
0,721 |
0,721 |
0,651 |
0,585 |
3. Перечень мероприятий КСОТ по выбранному сценарию
N |
Мероприятия |
Протяженность, км |
Вид работ |
Источник финансирования |
|
Всего, тыс. руб. |
||
2024 |
2025-2027 |
2028-2033 |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Мероприятия по развитию инфраструктуры ПТОП |
|
|
Всего |
176 971,75 |
580 052,71 |
561 488,00 |
1 318 512,46 |
Федеральный бюджет |
27 500,00 |
120 000,00 |
115 500,00 |
263 000,00 |
||||
Региональный бюджет |
139 223,75 |
438 698,71 |
435 500,00 |
1 013 422,46 |
||||
Муниципальный бюджет |
10 248,00 |
20 344,00 |
10 488,00 |
41 080,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
||||
1.1. |
Развитие инфраструктуры авиационного транспорта |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.1.1. |
Реконструкция аэропорта "Южный" |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.2. |
Развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта |
|
|
Всего |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
1010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
||||
1.2.1. |
Обустройство существующих остановочных пунктов железнодорожного транспорта необходимой инфраструктурой |
|
Обустройство |
Всего |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
||||
1.3. |
Капитальный ремонт автовокзала г. Орла |
|
Ремонт |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.4. |
Обустройство конечных остановочных пунктов |
|
Обустройство |
Всего |
48,00 |
144,00 |
288,00 |
480,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
48,00 |
144,00 |
288,00 |
480,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.4.1. |
Установка санузлов на конечных остановочных пунктах ПТОП |
|
Строительство |
Всего |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Региональный бюджет |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.4.2. |
Обслуживание санузлов на конечных остановочных пунктах ПТОП |
|
Обслуживание |
Всего |
48,00 |
144,00 |
288,00 |
480,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
48,00 |
144,00 |
288,00 |
480,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5. |
Мероприятия по развитию инфраструктуры городского электрического транспорта |
|
|
Всего |
161723,75 |
558698,71 |
551 000,00 |
1 271 422,46 |
Федеральный бюджет |
27500,00 |
120000,00 |
115500,00 |
263000,00 |
||||
Региональный бюджет |
134223,75 |
438698,71 |
435500,00 |
1 008 422,46 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.1. |
Реконструкция опор контактной сети с заменой контактной сети на улице Раздольной от СПЗ до пересечения с Рощинской улицей |
3,6 |
Реконструкция |
Всего |
36000,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
36000,00 |
0,00 |
0,00 |
36 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2. |
Реконструкция тяговых подстанций для эксплуатации линий городского электротранспорта |
|
Реконструкция |
Всего |
40000,00 |
240000,00 |
320 000,00 |
600 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
40000,00 |
240000,00 |
320000,00 |
600 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.1. |
Реконструкция тяговой подстанции N 7 на ул. Раздольной (в районе разворотного кольца СПЗ) |
|
Реконструкция |
Всего |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
40000,00 |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.2. |
Реконструкция тяговой подстанции N 1 по адресу: ул. 3-я Курская, 17а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.3. |
Реконструкция тяговой подстанции N 4 по адресу: Московское ш., 158 |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.4. |
Реконструкция тяговой подстанции N 8 по адресу: ул. Игнатова, 12 |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.5. |
Реконструкция тяговой подстанции N 11 по адресу: ул. Гагарина, 20 |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.6. |
Реконструкция тяговой подстанции N 12 по адресу: ул. Горького, 61 |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.7. |
Реконструкция тяговой подстанции N 17 по адресу: Маслозаводской пер., 6а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.8. |
Реконструкция тяговой подстанции N 2 на ул. Авиационная - Межквартальная |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.9. |
Реконструкция тяговой подстанции N 10 на ул. Елецкая - Радищева |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.10. |
Реконструкция тяговой подстанции N 14 по адресу: ул. Прядильная, 105а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.11. |
Реконструкция тяговой подстанции N 3 по адресу: ул. Московская, 171 |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.12. |
Реконструкция тяговой подстанции N 5 по адресу: Комсомольский переулок, 1а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.13. |
Реконструкция тяговой подстанции N 6 по адресу: ул. Новикова, 5а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.14. |
Реконструкция тяговой подстанции N 9 по адресу: Кромское шоссе, 5а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.2.15. |
Реконструкция тяговой подстанции N 15 по адресу: Московское шоссе, 101а |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
40000,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.3. |
Реконструкция трамвайной линии с последующим обособлением по Карачевской ул. от пересечения с ул. МОПРа до 1-й Посадской ул., а также по Гостиной ул., от 1-й Посадской ул. до Красного моста |
2 |
Обособление |
Всего |
0,00 |
80000,00 |
0,00 |
80000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.4. |
Реконструкция трамвайной линии с последующим обособлением по Старо-Московской ул. |
0,6 |
Обособление |
Всего |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
25000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
12500,00 |
0,00 |
12500,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
12500,00 |
0,00 |
12500,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.5. |
Реконструкция трамвайной линии с последующим обособлением по 1-й Курской ул. от пересечения с ул. Пушкина до Ливенской ул. |
1,3 |
Обособление |
Всего |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
25000,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
25000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.6. |
Обособление участка трамвайных линий по ул. Пушкина от площади Мира до пересечения со Старо-Московской ул. |
0,9 |
Обособление |
Всего |
0,00 |
35000,00 |
0,00 |
35000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
17500,00 |
0,00 |
17500,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
17500,00 |
0,00 |
17500,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.7. |
Реконструкция трамвайной линии с последующим обособлением по Грузовой ул. от площади Юности до ул. Ляшко |
1 |
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
50000,00 |
0,00 |
50000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
25000,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
25000,00 |
0,00 |
25000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.8. |
Реконструкция трамвайной линии с последующим обособлением по ул. Пушкина от пересечения со Старо-Московской ул. до ул. Ляшко |
1,2 |
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
55000,00 |
55000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
27500,00 |
27500,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
27500,00 |
27500,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.9. |
Реконструкция трамвайной линии от кольца "ТМК ГРИНН" до кольца "Химмаш" |
1,2 |
Реконструкция |
Всего |
55000,00 |
0,00 |
0,00 |
55000,00 |
Федеральный бюджет |
27500,00 |
0,00 |
0,00 |
27500,00 |
||||
Региональный бюджет |
27500,00 |
0,00 |
0,00 |
27500,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.10. |
Реконструкция трамвайной линии от кольца "ТМК ГРИНН" по Комсомольской улице до автовокзала, по Карачевскому шоссе до пересечения с ул. Гоголя |
4,4 |
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
0,00 |
176 000,00 |
176 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
88 000,00 |
88 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.11 |
Строительство стрелочного съезда с улицы Пушкина на 1-ю Курскую улицу в сторону школы N 35 |
|
Строительство |
Всего |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
4000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.12 |
Реконструкция стрелочных переводов N 7, 8,17, 22 |
|
Реконструкция |
Всего |
0,00 |
20 970,00 |
0,00 |
20 970,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
20 970,00 |
0,00 |
20 970,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.13. |
Замена контактной сети троллейбусных линий |
14,05 |
|
Всего |
3 584,00 |
4 416,00 |
0,00 |
8 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
3 584,00 |
4 416,00 |
0,00 |
8 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.14. |
Замена контактной сети трамвайных линий |
10,00 |
|
Всего |
1 257,27 |
4 660,50 |
0,00 |
5 917,77 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
1 257,27 |
4 660,50 |
0,00 |
5 917,77 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.15. |
Замена опор контактной сети троллейбусов и трамваев |
|
|
Всего |
13 952,25 |
34 632,14 |
0,00 |
48 584,39 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
13 952,25 |
34 632,14 |
0,00 |
48 584,39 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.5.16. |
Замена аварийных участков низковольтных и высоковольтных кабелей для питания тяговых подстанций |
12,17 |
|
Всего |
7 930,23 |
14 020,07 |
0,00 |
21 950,30 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
7 930,23 |
14 020,07 |
0,00 |
21 950,30 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6. |
Мероприятия по строительству отстойно-разворотных площадок и платформ |
2 |
Строительство |
Всего |
10200,00 |
20200,00 |
10200,00 |
40600,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
10200,00 |
20200,00 |
10200,00 |
40600,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.1. |
Строительство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта конечной станции на ул. Родзевича-Белевича, д. 8 |
|
Строительство |
Всего |
10200,00 |
0,00 |
0,00 |
10200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
10200,00 |
0,00 |
0,00 |
10200,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.1.1. |
Проектно-изыскательские работы по строительству отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта конечной станции на ул. Родзевича-Белевича, д. 8 |
|
Проектирование |
Всего |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.1.2. |
Организация строительно-монтажных работ отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта конечной станции на ул. Родзевича-Белевича, д. 8 |
|
Строительство |
Всего |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.2. |
Строительство отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта конечной станции на ул. Генерала Лаврова, 14 |
|
Строительство |
Всего |
0,00 |
20200,00 |
0,00 |
20200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
20200,00 |
0,00 |
20200,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.2.1. |
Проектно-изыскательские работы по строительству отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта конечной станции на ул. Генерала Лаврова, 14 |
|
Проектирование |
Всего |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.2.2. |
Организация строительно-монтажных работ отстойно-разворотной площадки наземного городского пассажирского транспорта конечной станции на ул. Генерала Лаврова, 14 |
|
Строительство |
Всего |
0,00 |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
20000,00 |
0,00 |
20000,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.3. |
Строительство типовых посадочных платформ для наземного городского пассажирского транспорта с организацией парковочного пространства для межрейсового отстоя по адресу: Автовокзальная улица, 1 |
|
Строительство |
Всего |
0,00 |
0,00 |
10200,00 |
10200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
10200,00 |
10200,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.3.1. |
Проектно-изыскательские работы по строительству типовых посадочных платформ для наземного городского пассажирского транспорта с организацией парковочного пространства для межрейсового отстоя по адресу: Автовокзальная улица, 1 |
|
Проектирование |
Всего |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
200,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.6.3.2. |
Организация строительно-монтажных работ типовых посадочных платформ для наземного городского пассажирского транспорта с организацией парковочного пространства для межрейсового отстоя по адресу: Автовокзальная улица, 1 |
|
Строительство |
Всего |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
10000,00 |
10000,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1.7. |
Разработка брендбука орловского транспорта и орловского регионального транспорта |
|
|
Всего |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2. |
Мероприятия по оптимизации маршрутной сети |
|
|
Всего |
23,00 |
23,00 |
- |
46,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
23,00 |
23,00 |
0,00 |
46,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1. |
Мероприятия по изменению маршрутной сети автобусов |
|
|
Всего |
22,00 |
16,00 |
0,00 |
38,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
22,00 |
16,00 |
0,00 |
38,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.1. |
Отмена автобусных маршрутов городского (муниципального) сообщения |
|
|
Всего |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
3,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Муниципальный бюджет |
2,00 |
1,00 |
0,00 |
3,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.2.. |
Запуск автобусных маршрутов городского (муниципального) сообщения |
|
|
Всего |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
2,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.3.. |
Запуск автобусных маршрутов пригородного (межмуниципального) сообщения |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.4. |
Отмена автобусных маршрутов пригородного (межмуниципального) сообщения |
|
|
Всего |
14,00 |
5,00 |
0,00 |
19,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
14,00 |
5,00 |
0,00 |
19,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.5. |
Изменение трассировки автобусных маршрутов городского (муниципального) сообщения |
|
|
Всего |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
4,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
2,00 |
2,00 |
0,00 |
4,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.1.6. |
Изменение трассировки автобусных маршрутов межмуниципального и пригородного сообщений |
|
|
Всего |
3,00 |
8,00 |
0,00 |
11,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
300 |
8,00 |
0,00 |
11,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.2. |
Мероприятия по изменению маршрутной сети троллейбусов |
|
|
Всего |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
6,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.2.1. |
Запуск троллейбусных маршрутов |
|
|
Всего |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.2.2. |
Изменение трассировки троллейбусных маршрутов |
|
|
Всего |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
3,00 |
0,00 |
3,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3. |
Мероприятия по изменению маршрутной сети трамваев |
|
|
Всего |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.1. |
Запуск трамвайных маршрутов |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
2.3.2. |
Изменение трассировки трамвайных маршрутов |
|
|
Всего |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
1,00 |
0,00 |
1,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3. |
Мероприятия по повышению доступности транспорта общего пользования для пассажиров |
|
|
Всего |
1 158 588,00 |
2 431 584,00 |
4 166 636,00 |
7 756 808,00 |
Федеральный бюджет |
450 000,00 |
1 023 000,00 |
2 082 600,00 |
3 555 600,00 |
||||
Региональный бюджет |
707 555,00 |
1 406 545,00 |
2 082 600,00 |
4 196 700,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
1 033,00 |
2 039,00 |
1 436,00 |
4 508,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.1. |
Организация новых остановочных пунктов пассажирского транспорта общего пользования |
|
Строительство |
Всего |
1 033,00 |
2 039,00 |
1 436,00 |
4 508,00 |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
1033,00 |
2 039,00 |
1 436,00 |
4 508,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.2. |
Организация новых транспортно-пересадочных узлов пассажирского транспорта общего пользования |
|
Строительство |
Всего |
115 000,00 |
55 000,00 |
- |
170 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
115 000,00 |
55000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.2.1. |
Организация транспортного узла возле аэропорта г. Орла |
|
Строительство |
Всего |
115 000,00 |
- |
0,00 |
115 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
115 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.2.1.1. |
Разработка проекта организации транспортного узла возле аэропорта г. Орла |
|
Проектирование |
Всего |
15 000,00 |
0,00 |
- |
15 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.2.1.2. |
Строительство транспортного узла возле аэропорта г. Орла |
|
Строительство |
Всего |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Региональный бюджет |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
3.2.2. |
Организация транспортного узла возле КДЦ "Металлург" |
|
Строительство |
Всего |
0,00 |
55000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
55000,00 |
0,00 |
55 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
3.2.2.1. |
Разработка проекта организации транспортного узла возле КДЦ "Металлург" |
|
Проектирование |
Всего |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
15000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
3.2.2.2. |
Строительство транспортного узла возле КДЦ "Металлург" |
|
Строительство |
Всего |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
40000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
3.3. |
Мероприятия по закупке подвижного состава для эксплуатации на межмуниципальных и межрегиональных маршрутах |
|
|
Всего |
1 042 555,00 |
2 374 545,00 |
4 165 200,00 |
7 582 300,00 |
Федеральный бюджет |
450 000,00 |
1 023 000,00 |
2 082 600,00 |
3 555 600,00 |
||||
Региональный бюджет |
592 555,00 |
1 351 545,00 |
2 082 600,00 |
4 026 700,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
3.3.1. |
Мероприятия по приобретению подвижного состава для эксплуатации на муниципальных и межмуниципальных маршрутах на территории г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области |
|
Закупка ПС |
Всего |
142 555,00 |
328 545,00 |
811 200,00 |
1 282 300,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
405 600,00 |
405 600,00 |
||||
Региональный бюджет |
142 555,00 |
328 545,00 |
405 600,00 |
876 700,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
3.3.2. |
Мероприятия по приобретению подвижного состава трамваев |
|
Закупка ПС |
Всего |
0,00 |
546 000,00 |
3 354 000,00 |
3 900 000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
273 000,00 |
1 677 000,00 |
1 950 000,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
273 000,00 |
1 677 000,00 |
1 950 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
3.3.3. |
Мероприятия по приобретению подвижного состава троллейбусов |
|
Закупка ПС |
Всего |
900 000,00 |
1 500 000,00 |
0,00 |
2 400 000,00 |
Федеральный бюджет |
450 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
||||
Региональный бюджет |
450 000,00 |
750 000,00 |
0,00 |
1 200 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4. |
Мероприятия по организации дорожного движения в части обеспечения приоритетных условий движения подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования |
|
|
Всего |
38,00 |
2 905,00 |
73 944,00 |
76 887,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
2 835,00 |
73 944,00 |
76 779,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
38,00 |
70,00 |
0,00 |
108,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.1. |
Разметка выделенных полос для ПТОП в г. Орле и Орловском муниципальном округе Орловской области |
9,3 |
|
Всего |
0,00 |
2835,00 |
0,00 |
2 835,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
2835,00 |
0,00 |
2 835,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2. |
Мероприятия по созданию и эксплуатации системы диспетчеризации и контроля движения, автоматического контроля оплаты проезда, информирования пассажиров |
|
Строительство |
Всего |
38,00 |
70,00 |
33944,00 |
34 052,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
33944,00 |
33 944,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
38,00 |
70,00 |
0,00 |
108,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2.1. |
Внедрение единой электронной транспортной карты |
|
Внедрение ЭТК |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2.2. |
Работа по актуализации данных в основных поисково-информационных картографических службах (Яндекс.Карты, 2ГИС), включая актуализацию маршрутной сети, остановочных пунктов, расписания городских (муниципальных), межмуниципальных и межрегиональных маршрутов |
|
Обустройство инфраструктуры |
Всего |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2.3. |
Внедрение единой тарифной сетки для пассажирского транспорта общего пользования на территории г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области |
|
Внедрение ЭТК |
Всего |
19,00 |
5,00 |
0,00 |
24,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
19,00 |
5,00 |
0,00 |
24,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2.4. |
Обустройство диспетчерских пунктов на конечных остановочных пунктах |
|
Обустройство инфраструктуры |
Всего |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2.5. |
Внедрение ИТС по обеспечению приоритетного движения трамваев |
|
|
Всего |
15,00 |
5,00 |
0,00 |
20,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
15,00 |
5,00 |
0,00 |
20,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.2.6. |
Организация системы АСУПП |
|
Обустройство инфраструктуры |
Всего |
0,00 |
0,00 |
33944,00 |
33944,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
33944,00 |
33944,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.3. |
Мероприятия по осуществлению регионального транспортного заказа |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.3.1. |
Осуществление функций заказчика регионального транспортного заказа на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.3.1.1. |
Подготовка графика проведения конкурсных отборов кандидатов на право заключения государственного контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
||||
4.3.1.2. |
Подготовка технических требований к качеству перевозочных услуг на регулярных маршрутах, включаемых в конкурсные лоты |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
||||
4.3.1.3. |
Подготовка и проведение конкурсов на получение свидетельства об осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на регулярных маршрутах с нерегулируемыми тарифами |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
|
|
|
0,00 |
||||
4.4. |
Мероприятия по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.4.1. |
Утверждение КСОТ г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области нормативным правовым актом |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.4.2. |
Корректировка КСОТ г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.4.3. |
Разработка и утверждение правового акта, определяющего полномочия создаваемого Центра диспетчерской службы |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.5. |
Мероприятия по организации мониторинга и оценке качества транспортного обслуживания населения в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.5.1. |
Обследование пассажиропотоков на маршрутах пассажирского транспорта общего пользования в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
4.5.2. |
Проведение социологических обследований подвижности населения г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области в межмуниципальном и межрегиональном сообщении |
|
|
Всего |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20000,00 |
20000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по КСОТ |
|
|
Всего |
1 335 620,75 |
3 014 564,71 |
4 802 068,00 |
9 152 253,46 |
|
Федеральный бюджет |
477 500,00 |
1 143 000,00 |
2 198 100,00 |
3 818 600,00 |
||||
Региональный бюджет |
846 778,75 |
1 848 078,71 |
2 592 044,00 |
5 286 901,46 |
||||
Муниципальный бюджет |
11 342,00 |
22 476,00 |
11 924,00 |
45 742,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
||||
Итого по мероприятиям по развитию железнодорожного транспорта |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
1010,00 |
0,00 |
1010,00 |
||||
Всего |
0,00 |
1 010,00 |
0,00 |
1 010,00 |
||||
Итого по мероприятиям по развитию воздушного транспорта |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по мероприятиям по строительству и реконструкции остановочных пунктов ПТОП, транспортно-пересадочных узлов ОРП и автобусных парков |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
115000,00 |
55000,00 |
0,00 |
170 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
11281,00 |
22383,00 |
11924,00 |
45 588,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
||||
Всего |
126 281,00 |
77 383,00 |
11 924,00 |
215 588,00 |
||||
Итого по мероприятиям по развитию инфраструктуры городского наземного электрического транспорта |
|
|
Федеральный бюджет |
27500,00 |
120000,00 |
115500,00 |
263000,00 |
|
Региональный бюджет |
134223,75 |
438698,71 |
435500,00 |
1 008 422,46 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
161723,75 |
558 698,71 |
551 000,00 |
1 271 422,46 |
||||
Итого по мероприятиям по осуществлению регионального и муниципального транспортного заказа |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Итого по мероприятиям по нормативному правовому и организационному обеспечению комплексного транспортного обслуживания населения г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||
Итого по мероприятиям по обследованию и мониторингу работы транспортной системы г. Орла и Орловского муниципального округа Орловской области |
|
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Региональный бюджет |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||
Муниципальный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Всего |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.