Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
Утверждена
постановлением
администрации города
от 2 сентября 2024 г. N 590
Муниципальная программа
г. Кирсанова Тамбовской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы
Паспорт
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель программы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Соисполнители программы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Отдел архитектуры строительства и перспектив развития города администрации города |
Подпрограммы программы |
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кирсанова" на 2014 - 2030 годы (приложение N 4) "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" на 2014 - 2018 годы (приложение N 5) "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы (приложение N 6) "Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" (приложение N 9) "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "город Кирсанов" на 2019 - 2030 годы" (приложение N 10) Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства (приложение N 11) "Снижение административных барьеров в строительстве (приложение N 12) |
Ведомственные программы |
"Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2016 годы" "Благоустройство города Кирсанова на 2017 - 2018 годы" (приложение N 7) "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "город Кирсанов" на 2014 - 2016 годы" "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "город Кирсанов" на 2017 - 2018 годы" (приложение N 8) |
Цели программы |
Цели Программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; повышение уровня благоустройства города и прилегающих территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга горожан, создание комфортных условий для проживания горожан; повышение качества городской среды. |
Задачи программы |
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда; создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам; благоустройство улиц города; обустройство мест досуга, отдыха и культурного обслуживания жителей города; организация благоустройства и озеленения территории города; организация обустройства мест массового отдыха населения на территории города; осуществление контроля за освещением улиц. |
Целевые индикаторы и показатели программы, их значения на последний год реализации |
Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах - 4,75 тыс. м2; доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме - 9,7%; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 63%; улучшение условий проживания 88 семей. |
Сроки и этапы реализации программы |
I этап: 2014-2022 гг. II этап: 2023-2030 гг. |
Объемы и источники финансирования программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2030 гг. за счет всех источников финансирования - 600421,106 тыс. рублей: 2014 год - 61 853,59 тыс. рублей; 2015 год - 81 036,506 тыс. рублей; 2016 год - 40 547,61 тыс. рублей; 2017 год - 45 294,28 тыс. рублей; 2018 год - 38 314,82 тыс. рублей; 2019 год - 28 100,10 тыс. рублей; 2020 год - 35 293,90 тыс. рублей; 2021 год - 86 281,80 тыс. рублей; 2022 год - 69749,5 тыс. рублей; 2023 год - 36359,30 тыс. рублей; 2024 год - 19704,10 тыс. рублей; 2025 год - 9 647,60 тыс. рублей; 2026 год - 9 647,60 тыс. рублей; 2027 год - 9 647,60 тыс. рублей; 2028 год - 9 647,60 тыс. рублей; 2029 год - 9 647,60 тыс. рублей; 2030 год - 9 647,60 тыс. рублей; I этап реализации: в том числе: федеральный бюджет - 123 130,108 тыс. рублей: 2014 год -20203,568 тыс. рублей; 2015 год -17241,68 тыс. рублей; 2016 год - 1 510,90 тыс. рублей; 2017 год - 2 031,87 тыс. рублей; 2018 год - 1 034,88 тыс. рублей; 2019 год - 936,16 тыс. рублей; 2020 год - 562,25 тыс. рублей; 2021 год - 37 285,10 тыс. рублей; 2022 год - 42323,7 тыс. рублей; бюджет области - 63722,994 тыс. рублей: 2014 год -21 092,634 тыс. рублей; 2015 год -15 679,15 тыс. рублей; 2016 год - 4 841,20 тыс. рублей; 2017 год - 1 811,91 тыс. рублей; 2018 год - 1 928,64 тыс. рублей; 2019 год - 925,87 тыс. рублей; 2020 год - 765,59 тыс. рублей; 2021 год - 4 913,90 тыс. рублей; 2022 год - 11764,1 тыс. рублей; бюджет города-280237,348 тыс. рублей: 2014 год -18 636,388 тыс. рублей; 2015 год -45 275,92 тыс. рублей; 2016 год - 33 044,01 тыс. рублей; 2017 год -35 205,30 тыс. рублей; 2018 год - 29 127,10 тыс. рублей; 2019 год -26 238,07 тыс. рублей; 2020 год - 32 966,06 тыс. рублей; 2021 год - 44 082,80 тыс. рублей; 2022 год - 15661,7 тыс. рублей; внебюджетные средства - 19 381,656 тыс. рублей: 2014 год -1 921,00 тыс. рублей; 2015 год -2 839,756 тыс. рублей; 2016 год - 1 151,50 тыс. рублей; 2017 год - 6 245,20 тыс. рублей; 2018 год - 6 224,20 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год -1 000,00 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; II этап реализации: в том числе: федеральный бюджет - 11 395,8 тыс. рублей: 2023 год -9 298,2 тыс. рублей; 2024 год - 619,20 тыс. рублей; 2025 год - 246,40 тыс. рублей; 2026 год - 246,40 тыс. рублей; 2027 год - 246,40 тыс. рублей; 2028 год - 246,40 тыс. рублей; 2029 год - 246,40 тыс. рублей; 2030 год - 246,40 тыс. рублей; бюджет области - 8457,10 тыс. рублей: 2023 год - 3980,40 тыс. рублей; 2024 год - 1674,10 тыс. рублей; 2025 год - 467,10 тыс. рублей; 2026 год - 467,10 тыс. рублей; 2027 год - 467,10 тыс. рублей; 2028 год - 467,10 тыс. рублей; 2029 год - 467,10 тыс. рублей; 2030 год - 467,10 тыс. рублей; бюджет города - 94096,1 тыс. рублей: 2023 год - 23080,70 тыс. рублей; 2024 год - 17410,80 тыс. рублей; 2025 год - 8934,10 тыс. рублей; 2026 год - 8934,10 тыс. рублей; 2027 год - 8934,10 тыс. рублей; 2028 год - 8934,10 тыс. рублей; 2029 год - 8934,10 тыс. рублей; 2030 год - 8934,10 тыс. рублей |
1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы
Стратегия социально-экономического развития г. Кирсанова Тамбовской области до 2030 года определяет повышение качества жизни населения как приоритетное направление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания для населения.
Одной из основных задач остается улучшение жилищных условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повышения доступности его приобретения для граждан с различным уровнем доходов, строительство объектов инженерной инфраструктуры.
В настоящее время основным инструментом содействия из средств федерального бюджета молодым семьям в обеспечении жильем является подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище". Однако уже сегодня количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и изъявивших желание стать участниками подпрограммы, значительно превышает возможности бюджетного финансирования, интерес к подпрограмме с каждым годом растет.
Реализация мероприятий программы по улучшению молодым семьям жилищных условий позволит улучшить жилищные условия 36 молодым семьям и привлечь в жилищную сферу 42 083,899 тыс. руб.
Из них:
средства федерального бюджета - 10 012,091 тыс. рублей;
средства бюджета области - 15 921,124 тыс. рублей;
средства бюджета города - 1 824,028 тыс. рублей;
внебюджетные источники финансирования - 14 326,656 тыс. рублей";
Применение программно-целевого метода в решении поставленных Муниципальной программой задач сопряжено с определенными рисками. Основными рисками для успешной реализации мероприятий Программы и достижения поставленных целей являются:
- сокращение объемов финансирования мероприятий Программы из федерального и областного бюджетов, вызванное неблагоприятной ситуацией в экономике страны или изменением приоритетов государственной политики;
- неспособность органа местного самоуправления обеспечить необходимый уровень софинансирования расходных обязательств по мероприятиям Программы;
- снижение объемов ввода жилья и рост себестоимости строительства под воздействием негативных финансово-экономических изменений на рынке жилья, а также в отрасли жилищного строительства.
Принятие Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" позволило обеспечить масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов, а также переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Подпрограммой переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2014 - 2030 года предусмотрено переселение 569 человек из 264 аварийных квартир.
Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Так процент износа коммунальной инфраструктуры в 2012 году составил 82%. В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов.
Ситуация в жилищно-коммунальном комплексе характеризуется ростом износа основных фондов, ростом аварийности, высокими потерями ресурсов и низкой энергоэффективностью. Вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан.
В связи с этим необходимо техническое обновление коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить качество коммунальных услуг, обеспечить высокую надежность их предоставления, создать технические и организационные возможности потребителю регулировать объемы потребляемых услуг и оплату по факту их потребления.
2. Приоритеты региональной государственной политики и социально-экономического развития города в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 27.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", а также Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерацией на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, и Стратегией социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, утвержденной Законом области от 29.04.2009 N 512-З.
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату названного указа следует читать как "21.07.2020"
Стратегическая цель государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальных сферах на период до 2030 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для жителей города, которая позволяет удовлетворять не только жилищные потребности, но и обеспечивать качество жизни в целом.
Приоритетами государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах являются:
поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья;
улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;
модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.
Целями Муниципальной программы являются:
повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
повышение уровня благоустройства города и прилегающих территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга граждан, создание комфортных условий для проживания горожан;
повышение качества городской среды.
Для достижения целей Муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда;
создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования;
обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;
благоустройство улиц города;
обустройство мест досуга, отдыха и культурного обслуживания жителей города;
организация благоустройства и озеленения территории города;
организация обустройства мест массового отдыха населения на территории города;
осуществление контроля за освещением улиц.
Муниципальная программа реализуется в два этапа: 1 этап: 2014 - 2022 годы, 2 этап: 2023 - 2030 годы.
Сроки реализации Муниципальной программы - с 2014 по 2030 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Муниципальной программы
Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач Муниципальной программы.
Целевые параметры Муниципальной программы оцениваются с использованием следующих показателей (индикаторов):
количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов);
общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города;
расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах;
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме;
уровень износа коммунальной инфраструктуры.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове":
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджета области и бюджета города.
Показатели (индикаторы), необходимые для решения задач подпрограммы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области":
количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
за 2014 - 2030 годы планируется расселить 4,57 тыс. м2 аварийных жилых помещений;
общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города, увеличится до 31,0 м2;
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме уменьшится с 10,9% до 9,70%;
уровень износа коммунальной инфраструктуры снизится до 63%;
будут устроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки в городском парке площадью 1677,8 м2;
обеспечено наружное освещение и электрификация аттракционов в городском парке г. Кирсанова;
будет устроено ограждение территории городского парка в городе площадью 658,2 м2;
благоустройство и озеленение территории города довести площадью до 1361,0 тыс. м2;
обустроены места массового отдыха населения на территории города площади 28,61 тыс. м2;
будет осуществлен контроль за освещением улиц города длиной 95,2 км.;
Перечень показателей (индикаторов) Муниципальной программы указан в приложении N 1.
4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий Муниципальной программы
Основные мероприятия Муниципальной программы направлены на достижение ее целей и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, и обеспечение населения доступным и качественным жильем.
В рамках Муниципальной программы будут реализованы следующие мероприятия:
В рамках подпрограммы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кирсанова" реализуется следующее мероприятие:
переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" реализуется следующее мероприятие:
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
В рамках подпрограммы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" реализуется следующее мероприятие:
строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Перечень мероприятий, необходимых для реализации Муниципальной программы, приведен в приложении N 2.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы утверждается законом Тамбовской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования программы составит - 600421,106 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 134525,908 тыс. рублей;
средств бюджета области - 72180,094 тыс. рублей;
средств бюджета города - 374333,448 тыс. рублей;
внебюджетных источников финансирования - 19381,656 тыс. рублей.
При этом в качестве внебюджетных источников могут быть привлечены средства банков и иных кредитных организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение (строительство) жилья, собственные средства граждан, приобретающих жилые помещения (осуществляющих индивидуальное жилищное строительство), товариществ собственников жилья, участвующих в капитальном ремонте многоквартирных домов, средства инвесторов, участвующих в реализации проектов комплектного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства, организаций промышленности и стройиндустрии.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования изложено в приложении N 3.
6. Механизм реализации Муниципальной программы
Реализация и предоставление отчетности по итогам реализации Муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем - администрацией города Кирсанова в порядке, предусмотренном постановлением администрации города от 09.08.2013 N 957 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ г. Кирсанова Тамбовской области". Кроме того, к реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы могут привлекаться банки и иные кредитные организации, организации строительного комплекса, участвующие в осуществлении строительства (проектирования) многоквартирных домов и систем жилищно-коммунального комплекса.
Реализация отдельных мероприятий Муниципальной программы осуществляется с использование средств федерального бюджета, предоставляемых на основании соглашений, заключаемых ежегодно исполнителями этих мероприятий с министерствами Российской Федерации, ответственными за их реализацию.
Порядок предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации.
Достижение целей и решение задач Муниципальной программы может осуществляться путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету г. Кирсанова на основании заключенных соглашений. Порядок и условия заключения соглашений определяются требованиями подпрограмм Муниципальной программы и (или) принятыми в целях их реализации нормативными актами области, регулирующими порядок отбора и финансирования инвестиционных проектов.
Расходование субсидий, направляемых на финансирование строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, утвержденном постановлением администрации области от 27.01.2012 N 73.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы по целевым показателям программы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Приложение N 1
к Муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области
на 2014 - 2030 годы"
Перечень
показателей (индикаторов) Муниципальной программы г. Кирсанова Тамбовской области, подпрограмм Муниципальной программы и их значений 1 этап
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Един измерения |
Значения показателей (по годам) |
|
||||||||||
базовый год (отчетный) 2012 |
текущий год 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
1. Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | ||||||||||||||
1.1 |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города |
кв. м |
24,22 |
24,3 |
25,4 |
25,5 |
25,6 |
25,7 |
25,8 |
25,9 |
25,9 |
25,9 |
30,0 |
|
1.2 |
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме |
процент |
10,9 |
10,9 |
10,75 |
10,7 |
10,65 |
10,6 |
10,55 |
10,5 |
10,45 |
10,4 |
10,3 |
|
1.3 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
процент |
82 |
82 |
80 |
79 |
77 |
76 |
75 |
74 |
73 |
72 |
71 |
|
1.4 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
единиц |
232 |
384 |
4 |
3 |
6 |
6 |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
|
2. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Кирсанова" | ||||||||||||||
2.1 |
Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах |
тыс. кв. м |
0 |
1,07 |
2,2 |
1,07 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,2 |
1,28 |
|
3. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" | ||||||||||||||
3.1 |
Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
кол-во аварий в год на 1000 км сетей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2 |
Доля потерь при передаче воды до конечного потребления всего по муниципальному образованию |
процент |
17,7 |
17,1 |
17,0 |
16,5 |
16,0 |
15,5 |
15 |
14,5 |
14,2 |
13,9 |
13,6 |
|
|
4. Подпрограмма Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" |
|
||||||||||||
4.1 |
Повышение уровня благоустройства территории города |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
4,2 |
Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов в общей численности населения города |
процент |
100 |
100 |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
5. Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы", | ||||||||||||||
5.1 |
Организация благоустройства территории города Кирсанова. |
тыс. м2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1356,00 |
1360,00 |
1360,0 |
1360,3 |
|
5.2 |
Организация озеленения территории города Кирсанова |
тыс. м2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29,86 |
29,90 |
30,0 |
30,1 |
|
5.3 |
Осуществление контроля за освещением улиц |
1 км линии |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92 |
94 |
94,3 |
94,6 |
|
6. Ведомственная программа "Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2016 годы" "Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2018 годы" | ||||||||||||||
6.1 |
Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки в городском парке |
м2 |
- |
- |
989,6 |
688,2 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Устройство наружного освещения и электрификация аттракционов в городском парке г. Кирсанова |
Кол. опор |
|
|
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.3 |
Устройство ограждения территории городского парка в городе Кирсанове |
м2 |
- |
- |
502,2 |
156,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.4 |
Ремонт детских игровых и спортивных площадок на дворовых территориях: |
шт. |
- |
5 |
4 |
4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.5 |
Приобретение парковых скамеек в городской парк г. Кирсанова Тамбовской области |
шт. |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6 |
Повышение уровня благоустройства территории города |
% |
|
|
|
|
|
2 |
3 |
- |
- |
- |
- |
|
7. Ведомственная программа "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования город Кирсанов на 2014 - 2016 годы", "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования город Кирсанов на 2017 - 2018 годы" | ||||||||||||||
7.1 |
Организация благоустройства территории города Кирсанова. |
тыс. м2 |
1243,78 |
1243,78 |
1243,78 |
1243,78 |
1243,78 |
1280,00 |
1325,00 |
- |
- |
- |
- |
|
7.2 |
Организация озеленения территории города Кирсанова |
тыс. м2 |
28,61 |
28,61 |
28,61 |
28,61 |
28,61 |
29,10 |
29,36 |
- |
- |
- |
- |
|
7.3 |
Осуществление контроля за освещением улиц |
1 км линии |
86 |
86 |
86 |
86 |
86 |
88 |
90 |
- |
- |
- |
- |
Перечень
показателей (индикаторов) Муниципальной программы г. Кирсанова Тамбовской области, подпрограмм Муниципальной программы и их значений 2 этап
N |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Един измерения |
Значения показателей (по годам) |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
|
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1. Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области | ||||||||||
1.1 |
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя города |
кв. м |
30,1 |
30,2 |
30,4 |
30,5 |
30,6 |
30,7 |
30,8 |
31,0 |
1.2 |
Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме |
процент |
10,2 |
10,3 |
10,2 |
10,1 |
10,0 |
9,9 |
9,8 |
9,7 |
1.3 |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
процент |
70 |
69 |
68 |
67 |
66 |
65 |
64 |
63 |
1.4 |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г. Кирсанова" | ||||||||||
2.1 |
Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах |
тыс. кв. м |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" | ||||||||||
3.1 |
Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |
кол-во аварий в год на 1000 км сетей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.2 |
Доля потерь при передаче воды до конечного потребления всего по муниципальному образованию |
процент |
13,4 |
13,2 |
13,0 |
12,9 |
12,8 |
12,7 |
12,6 |
12,5 |
|
4. Подпрограмма Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" |
|||||||||
4.1 |
Повышение уровня благоустройства территории города |
% |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
4,2 |
Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом отходов в общей численности населения города |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы", | ||||||||||
5.1 |
Организация благоустройства территории города Кирсанова. |
тыс. м2 |
1360,3 |
1360,5 |
1360,6 |
1360,7 |
1360,8 |
1360,9 |
1361,0 |
1361,0 |
5.2 |
Организация озеленения территории города Кирсанова |
тыс. м2 |
30,2 |
30,3 |
30,35 |
30,40 |
30,45 |
30,50 |
30,55 |
30,60 |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Перечень
мероприятий Муниципальной программы г. Кирсанова Тамбовской области 1 этап
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования тыс. руб. |
||||||||
в том числе | ||||||||||||
наименование |
единица измерения |
значение по годам реализации |
по годам всего |
федеральный бюджет |
бюджет области |
бюджет города |
внебюджетные источники |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
1. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилого фонда г. Кирсанова" | ||||||||||||
1.1 |
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах |
тыс. кв. м |
2014 - 2,2 |
31 551,45 |
16999,16 |
14 292,43 |
259,86 |
|
||
2015 - 1,07 |
31 805,16 |
16 323,58 |
14 225,45 |
1256,13 |
|
|||||||
2021-0,2 |
17 695,70 |
15729,10 |
1949,0 |
17,60 |
|
|||||||
2022-1,28 |
41272,1 |
31 451,5 |
9779,6 |
40,9 |
|
|||||||
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
138 470,21 |
80 503,34 |
56 396,38 |
1570,49 |
|
|||
2. Подпрограмма "Снижение административных барьеров в строительстве" | ||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие: "Совершенствование регулирования градостроительной деятельности" |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2022 |
797,3 |
652,3 |
145,0 |
|
|
||
2.1.1 |
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования |
|
|
2022 |
145,0 |
|
145,0 |
|
|
|||
2.1.2 |
Внесение изменений в правила землепользования и застройки с целью подготовки сведений о границах территориальных зон |
|
|
2022 |
652,3 |
652,3 |
|
|
|
|||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
797,3 |
652,3 |
145,0 |
|
|
|||
3. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" | ||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие: "Обеспечение жильем отдельных семей" |
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города; отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств
социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области, местного бюджета и внебюджетных источников |
шт. |
2014 - 4 |
2512,44 |
804,408 |
1356,504 |
351,528 |
|
||
2015 -3 |
3499,556 |
918,1 |
1453,7 |
183,0 |
944,756 |
|||||||
2016 -6 |
4890,1 |
1510,90 |
1765,40 |
462,3 |
1151,5 |
|||||||
2017 -6 |
10096,783 |
1706,403 |
1763,28 |
511,9 |
6115,2 |
|||||||
2018 -3 |
9382,62 |
1034,88 |
1928,64 |
303,90 |
6115,2 |
|||||||
2022 |
1159,3 |
367 |
791,1 |
1,2 |
|
|||||||
3.1.1 |
Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья |
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города;
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
шт. |
2014 - 4 |
2512,44 |
804,408 |
1356,504 |
351,528 |
|
||
2015 -3 |
3499,556 |
918,1 |
1453,7 |
183,0 |
944,756 |
|||||||
2016 -6 |
4890,1 |
1510,90 |
1765,40 |
462,3 |
1151,5 |
|||||||
2017 -6 |
10096,783 |
1706,403 |
1763,28 |
511,9 |
6115,2 |
|||||||
2018 -3 |
9382,62 |
1034,88 |
1928,64 |
303,90 |
6115,2 |
|||||||
2022 |
1159,3 |
367 |
791,1 |
1,2 |
|
|||||||
4. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" | ||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие: "Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения. водоотведения и очистки сточных вод города" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
процент |
2014 -80 |
8 110,1 |
2400,00 |
5 143,70 |
566,40 |
|
||
2015 -79 |
25280,00 |
|
|
25280,00 |
|
|||||||
2016 -77 |
3498,81 |
|
2065,80 |
1433,01 |
|
|||||||
2017 -76 |
3 797,20 |
|
|
3 797,20 |
|
|||||||
2018- 75 |
2016,20 |
|
|
2016,20 |
0 |
|||||||
2019 -74 |
1517,0 |
|
|
1517,0 |
0 |
|||||||
2020-73 |
1119,7 |
|
|
1119,7 |
|
|||||||
2021-72 |
16229,2 |
0 |
0 |
16 229,2 |
|
|||||||
2022-71 |
10901,3 |
9852,9 |
1048,4 |
0 |
|
|||||||
|
Итого |
|
|
|
|
71 524,11 |
9 390,8 |
10071,6 |
52 061,71 |
|
||
Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||||
4.1.1 |
Реконструкция водопровода по ул. Лермонтовской |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
131,20 |
|
|
131,20 |
|
||
4.1.2 |
Выполнение проектных (изыскательских) работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
197,00 |
|
|
197,00 |
|
||
4.1.3 |
Замена водопроводной трубы на п/э по ул. Нагорной, д. 10 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
38,20 |
|
|
38,20 |
|
||
4.1.4 |
Реконструкция водопровода по ул. Моршанский Тракт |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
||
4.1.5 |
Строительство разведочно-эксплуатационной скважины по ул. Солнечной, 17/2 г. Кирсанова Тамбовской области Строительство разведочно-эксплуатационной скважины на Терновском ВЗУ г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
7643,70 |
2400,00 |
5143,70 |
100,00 |
|
||
4.1.6 |
Содержание и техническое обслуживание систем водопровода |
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная группа г. Кирсанова" |
|
|
2015 |
13330,00 |
|
|
13330,00 |
|
||
4.1.7 |
Реконструкция распределительных водопроводных сетей в городе Кирсанове Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
2165,80 |
|
2065,80 |
100,00 |
|
||
4.1.8 |
Приобретение экскаватора |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
1333,01 |
|
|
1333,01 |
|
||
2017 |
2016,1 |
|
|
2016,1 |
|
|||||||
2018 |
2016,20 |
|
|
2016,20 |
|
|||||||
2019 |
1517,00 |
|
|
1517,00 |
|
|||||||
4.1.9 |
Реконструкция нежилого здания КНС по ул. Ухтомского, 2/1 в городе Кирсанове Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
1781,10 |
|
|
1781,10 |
|
||
4.1.10 |
Приобретение оборудования (насосы) |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2020 |
259,3 |
|
|
259,3 |
|
||
4.1.11 |
Прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2021 |
2259,4 |
|
|
2259,4 |
|
||
4.1.12 |
Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2021 |
5355,5 |
|
|
5355,5 |
|
||
4.1.13 |
Станция водоподготовки на скважину, расположенную по адресу: г. Кирсанов, ул. Солнечная17/2 |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2022 |
10901,3 |
9852,9 |
1048,4 |
0 |
|
||
|
Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
50959,81 |
9390,8 |
10071,6 |
31 497,41 |
|
||
|
Мероприятия в сфере водоотведения |
|||||||||||
4.2 |
Содержание и техническое обслуживание систем водоотведения |
Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная группа г. Кирсанова" |
|
|
2015 |
11950,0 |
|
|
11950,00 |
|
||
4.2.1 |
Реконструкция канализационного коллектора от бывшего завода НоиСК до завода СОМ |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2021 |
8614,3 |
|
|
8614,3 |
|
||
|
Всего по мероприятиям в сфере водоотведения |
|
|
|
|
20564,3 |
|
|
20564,3 |
0 |
||
4.3 |
Основное мероприятие: "Реализация проекта "Народная инициатива" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Уровень износа коммунальной инфраструктур. |
|
2016
2017 |
3 000,00
0,00 |
|
|
3000,00
0,00 |
|
||
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
74524,11 |
9390,8 |
10071,6 |
55061,71 |
0 |
|||
5. Подпрограмма "Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" | ||||||||||||
5.1 Основные мероприятия "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", "Обеспечение жильем отдельных семей" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
Повышение уровня благоустройства территории города;
Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области, местного бюджета и внебюджетных |
|
2019 |
6472,80 |
936,16 |
925,87 |
4610,77 |
|
|||
2020 |
14962,8 |
562,25 |
765,59 |
12634,96 |
1000,00 |
|||||||
2021 |
2498,4 |
378,3 |
717,1 |
1403,0 |
|
|||||||
2022 |
3891,7 |
367,0 |
791,1 |
2732,4 |
|
|||||||
Итого |
27 290,7 |
2 243,71 |
3 199,66 |
20 847,33 |
1000,0 |
|||||||
Мероприятия по благоустройству | ||||||||||||
5.1.1 |
Прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
518,49 |
|
|
518,49 |
|
||
2020 |
3268,63 |
|
|
3268,63 |
|
|||||||
2021 |
1401,9 |
0 |
0 |
1401,9 |
|
|||||||
2022 |
2197,4 |
0 |
0 |
2197,4 |
|
|||||||
5.1.2 |
Проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по адресу: г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 31 |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2019 |
194,70 |
|
|
194,70 |
|
||
5.1.3 |
Экспертиза ПСД "Реконструкция футбольного поля по ул. Пушкинская, 47/1" |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2019 |
125,70 |
|
|
125,70 |
|
||
5.1.4 |
Устройство автостоянки по ул. 50 лет Победы, 18/1 |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2019 |
1723,80 |
|
|
1723,80 |
|
||
5.1.5 |
Проектно-изыскательские работы по разработке проекта инженерных сетей по адресу: г. Кирсанов, училище ГА |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
961,00 |
|
|
961,00 |
|
||
5.1.6 |
Переустройство котельной по адресу: г. Кирсанов, ул. училище ГА, д. N 18, строение 35 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
757,80 |
|
|
757,80 |
|
||
5.1.7 |
Благоустройство парка по ул. Лермонтовская, 2 |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2020 |
1000,00 |
|
|
|
1000,0 |
||
5.1.8 |
Приобретение оборудования для детских площадок |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2020 |
6108,0 |
|
|
6108,0 |
|
||
5.1.9 |
Ремонт пешеходного моста через р. Пурсовка в створе ул. Максима Горького и ул. Октябрьская |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2020 |
3257,0 |
|
|
3257.0 |
|
||
5.1.10 |
|
Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2019 -3 |
2191,31 |
936,16 |
925,87 |
329,28 |
|
|
2020 -1 |
1329,17 |
562,25 |
765,59 |
1,33 |
|
|||||||
2021-1 |
1096,5 |
378,30 |
717,10 |
1,1 |
|
|||||||
|
|
|
2022- 1 |
1159,3 |
367,0 |
791,1 |
1,2 |
|
||||
6. Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2022 годы", | ||||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Повышение качества городской среды |
тыс. м2 |
2019-1356,0 |
20110,3 |
|
|
20110,3 |
|
||
2020-1360,0 |
19211,4 |
|
|
19211,4 |
|
|||||||
2021-1360,0 |
26 411,4 |
|
|
26411,4 |
|
|||||||
2022-1360,3 |
12537,0 |
|
|
12537 |
|
|||||||
Итого |
78270,1 |
|
|
78270,1 |
|
|||||||
6.1 |
Основные мероприятия: "Содержание и благоустройство города"; |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
17 767,9 |
|
|
17 767,9 |
|
||
2020 |
17472,1 |
|
|
17472,1 |
|
|||||||
2021 |
24 298,6 |
|
|
24298,6 |
|
|||||||
2022 |
12887,5 |
|
|
11536,0 |
|
|||||||
Итого |
71074,6 |
|
|
71074,6 |
|
|||||||
6.1.1. |
Выполнение работ по содержанию городских объектов благоустройства, в том числе содержание дорог и тротуаров, прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
11538,17 |
|
|
11538,17 |
|
||
2020 |
12214,7 |
|
|
12214,7 |
|
|||||||
2021 |
12774,3 |
|
|
12 774,3 |
|
|||||||
2022 |
11418,5 |
|
|
11418,5 |
|
6.1.2 |
Содержание фонтана (обслуживание, монтаж, демонтаж, ремонт, электроэнергия) |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
2020 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2021 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2022 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
6.1.3 |
Содержание вечного огня |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
369,6 |
|
|
369,6 |
|
|||
2020 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2021 |
393,5 |
|
|
393,5 |
|
||||||||
2022 |
320,0 |
|
|
320,0 |
|
||||||||
6.1.4 |
Содержание кладбища |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||
2020 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2021 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2022 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
6.1.5 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
132,50 |
|
|
132,50 |
|
|||
2020 |
69,5 |
|
|
69,5 |
|
||||||||
2021 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
2022 |
0 |
|
|
0 |
|
||||||||
6.1.6 |
Благоустройство территории детского сада |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||
6.1.7 |
Прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 2021 2022 |
289,02 120,00 325,0 |
|
|
289,02 120,00 325,0 |
|
|||
6.1.8 |
Энергосервисный контракт |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2021 2022 |
2468,1 2141,4 |
|
|
2468,1 2141,4 |
|
|||
6.1.9 |
Организация наружного освещения улиц, в т.ч. ремонт уличного освещения, энергосервисный контракт на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение при эксплуатации объектов сетей уличного освещения города |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
5038,61 в т.ч ремонт уличного освещения 271,56 |
|
|
5038,61 в т.ч ремонт уличного освещения 271,56 |
|
|||
2020 |
5187,9 в т.ч ремонт уличного освещения 525,0 |
|
|
5187,9 в т.ч ремонт уличного освещения 525,0 |
|
||||||||
2021 |
2988,9 в т.ч ремонт уличного освещения 368,3 |
|
|
2988,9 в т.ч ремонт уличного освещения 368,3 |
|
||||||||
2022 |
2432,2 в т.ч ремонт уличного освещения 300,00 |
|
|
2432,2 в т.ч ремонт уличного освещения 300,00 |
|
||||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Создание условий по ремонту дорожного полотна улиц города" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
2 342,40 |
|
|
2 342,40 |
|
|||
2020 |
1 739,3 |
|
|
1 739,3 |
|
||||||||
2021 |
2 112,8 |
|
|
2 112,8 |
|
||||||||
2022 |
1469 |
|
|
1469 |
|
||||||||
ИТОГО |
7195,6 |
|
|
7195,6 |
|
||||||||
6.2.1 |
Ямочный ремонт улиц |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2019 |
2 342,40 |
|
|
2 342,40 |
|
|||
2020 |
1 739,3 |
|
|
1 739,3 |
|
||||||||
2021 |
2 112,8 |
|
|
2 112,8 |
|
||||||||
2022 |
|
|
|
|
|
||||||||
7. Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" | |||||||||||||
7.1 |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2021 |
21 609,9 |
21 177, |
410,6 |
21,6 |
|
||
7.2 |
|
Реализация инвестиционных проектов жилищного строительства |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2021 |
1837,2 |
|
1837,2 |
|
|
||
Всего по подпрограмме |
|
|
|
Итого |
23447,1 |
21 177,7 |
2 247,8 |
21,60 |
|
||||
8. Ведомственная программа "Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2016 годы", "Благоустройство города Кирсанова на 2017 - 2018 годы" | |||||||||||||
8.1 |
|
Основное мероприятие "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Повышение уровня благоустройства территории города |
|
2014 |
6 551,20 |
|
300,00 |
4 330,20 |
1 921,00 |
||
2015 |
2 809,79 |
|
|
914,79 |
1 895,00 |
||||||||
2016 |
3 800,00 |
|
|
3 800,00 |
|
||||||||
2017 |
1504,10 |
325,47 |
48,63 |
1000,00 |
130,00 |
||||||||
2018 |
4167,40 |
|
|
4058,40 |
109,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
Итого |
18832,49 |
325,47 |
348,63 |
14103,39 |
4 055,00 |
|||
Мероприятия по благоустройству | |||||||||||||
8.1.1 |
|
Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки в городском парке |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
1930,70 |
|
|
1930,70 |
|
||
8.1.2 |
|
Устройство наружного освещения и электрификация аттракционов в городском парке г. Кирсанова |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
1241,00 |
|
|
1241,00 |
|
||
8.1.3 |
|
Устройство ограждения территории городского парка в городе Кирсанове |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
1093,50 |
|
|
1093,50 |
|
||
8.1.4 |
|
Приобретение парковых скамеек в городской парк г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
199,00 |
|
199,00 |
|
|
||
8.1.5 |
|
Приобретение парковых скульптур |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
101,00 |
|
101,00 |
|
|
||
8.1.6 |
|
Ремонт ступеней в парке |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
||
8.1.7 |
|
Установка ограждения 6 (металлический забор) по ул. Советской от ул. 50 лет Победы длиной 80,0 м.п. |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
48,00 |
|
|
48,00 |
|
||
8.1.8 |
|
Ремонт мемориала участникам Гражданской войны по ул. Рабоче-Крестьянская, г. Кирсанов |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
54,36 |
|
|
54,36 |
|
||
8.1.9 |
|
Ремонт скульптуры "Слава труду" по ул. Советская, г. Кирсанов |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
51,26 |
|
|
51,26 |
|
||
8.1.10 |
|
Выполнение работ по установке ограждения в парке г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
||
|
|
|
|
|
2016 |
203,10 |
|
|
203,10 |
|
|||
8.1.11 |
Выполнение работ по укладке тротуарной плитки в парке г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||
2016 |
901,00 |
|
|
901,00 |
|
||||||||
8.1.12 |
Выполнение работ по устройству наружного освещения в парке г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
200,00 |
|
|
200,00 |
|
|||
2016 |
685,00 |
|
|
685,00 |
|
||||||||
8.1.13 |
Выполнение проектной документации на "Мемориал воинам-афганцам в г. Кирсанове по ул. Пушкинской |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
30,00 |
|
|
30,00 |
|
|||
8.1.14 |
Пуско-наладочные работы по газу по ул. Магистральной, д. 64 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
3,68 |
|
|
3,68 |
|
|||
8.1.15 |
Санитарно-эпидемиологическое обследование земельных участков для строительства водопровода |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
8,49 |
|
|
8,49 |
|
|||
8.1.16 |
Приобретение урн, скамеек, и звезды в городской парк г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
119,00 |
|
|
119,00 |
|
|||
8.1.17 |
Строительство мемориала воинам афганцам в городе Кирсанове Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
1400,10 |
|
|
1400,10 |
|
|||
8.1.18 |
Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства города и праздничное световое оформление |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
|||
8.1.19 |
Установка светофоров на пешеходных переходах |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
42,20 |
|
|
42,20 |
|
|||
8.1.20 |
Покраска металлической кровли в каменных рядах |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
37,10 |
|
|
37,10 |
|
|||
8.1.21 |
Установка искусственных неровностей на дороге и перильных ограждений по ул. 50 лет Победы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
131,50 |
|
|
131,50 |
|
|||
8.1.22 |
Выполнение работ по подготовке территории под строительство в г. Кирсанове Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
695,00 |
|
|
695,00 |
|
|||
8.1.23 |
Благоустройство территории городского парка "Мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов-Кирсановцев, погибших в ВОВ |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
447,00 |
325,47 |
48,63 |
72,90 |
|
|||
8.1.24 |
Ремонт мемориала участникам Гражданской войны по ул. Рабоче-Крестьянская, скульптуры "Слава труду" по ул. Советская, мемориального комплекса, посвященного памяти воинов-Кирсановцев, погибших в ВОВ |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
232,10 |
|
|
232,10 |
|
|||
8.1.25 |
Выполнение проектно-изыскательских работ по разработке проекта инженерных сетей по адресу: г. Кирсанов, училище ГА |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2018 |
1200,00 |
|
|
1200,00 |
|
|||
8.1.26 |
Проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по адресу: Г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 31 |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2018 |
1000,00 |
|
|
1000,00 |
|
|||
8.1.27 |
Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа - город Кирсанов |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2018 |
99,00 |
|
|
99,00 |
|
|||
8.1.28 |
Выполнение проектной документации "Благоустройство территории склона по ул. Красноармейская г. Кирсанов" |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2018 |
60,00 |
|
|
60,00 |
|
|||
8.1.29 |
Выполнение работ по сносу зданий и сооружений по адресу: г. Кирсанов, ул. 50 лет Победы, 43 |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2018 |
1000,00 |
|
|
1000,00 |
|
|||
8.1.30 |
Прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
0 |
|
|
0 |
|
|||
2018 |
1000,00 |
|
|
1000,00 |
|
||||||||
|
Итого по разделу 1 |
|
|
|
|
15452,49 |
325,47 |
348,63 |
14778,39 |
|
|||
2 |
|
||||||||||||
8.2.1 |
Ремонт детских игровых и спортивных площадок на дворовых территориях: ул. Школьная, 7 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 2010,7 |
25,00 30,00 |
|
|
|
25,00 30,00 |
|||
ул. Мира, 16; |
2014 2017 |
20,00 24,00 |
|
|
|
20,00 24,00 |
|||||||
ул. Солнечная, 23; |
2014 2017 |
30,00 32,00 |
|
|
|
30,00 32,00 |
|||||||
п. Консервный завод; |
2014 2017 |
46,00 44,00 |
|
|
|
46,00 44,00 |
|||||||
ул. Жукова, 2; |
2015 2018 |
20,00 25,00 |
|
|
|
20,00 25,00 |
|||||||
ул. М. Горького, 41А; |
2015 2018 |
25,00 27,00 |
|
|
|
25,00 27,00 |
|||||||
ул. Молодежная, 4; |
2015 2018 |
35,00 36,00 |
|
|
|
35,00 36,00 |
|||||||
ул. Спортивная, 12 |
2015 2018 |
15,00 21,00 |
|
|
|
15,00 21,00 |
|||||||
8.2.2 |
|
Проведение месячников по санитарной уборке города (2 раза в год) |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 2015 |
1800,00 1800,00 |
|
|
|
1800,00 1800,00 |
||
8. 2.3 |
|
Конкурс на звание "Дом высокой культуры" и "Лучший Кирсановский дворик". |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
||
8.2.4 |
|
Участие в конкурсе на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Тамбовской области" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
||
|
Итого по разделу 2 |
|
|
|
|
4090,00 |
|
|
35 |
4055 |
|||
9. Ведомственная программа "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "город Кирсанов" на 2014 - 2016 годы". "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования "город Кирсанов" на 2017 - 2018 годы" | |||||||||||||
|
Всего по ведомственной программе |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Повышение качества городской среды |
тыс. м2 |
2014 - 1 243,78 |
13 128,40 |
|
|
13 128,40 |
|
|||
2015 - 1 243,78 |
17 642,00 |
|
|
17 642,00 |
|
||||||||
2016-243,78 |
25 358,70 |
|
1010,00 |
24 348,70 |
|
||||||||
2017-1280,00 |
29 896,20 |
|
|
29 896,20 |
|
||||||||
2018-1325,00 |
22748,60 |
|
|
22748,60 |
|
||||||||
ИТОГО |
107 472,3 |
|
1010,00 |
106 4625,3 |
|
||||||||
9.1 |
Основные мероприятия: "Содержание и благоустройство города"; |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
11 537,60 |
|
|
11 537,60 |
|
|||
2015 |
15 275,00 |
|
|
15 275,00 |
|
||||||||
2016 |
21 228,70 |
|
|
21 228,70 |
|
||||||||
2017 |
21 168,20 |
|
|
21 168, 20 |
|
||||||||
2018 |
17 500,00 |
|
|
17 500,00 |
|
||||||||
ИТОГО |
86 709,5 |
|
|
86 709,5 |
|
||||||||
9.1.1 |
Выполнение работ по содержанию городских объектов благоустройства, в том числе содержание дорог и тротуаров, прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
7188,20 |
|
|
7188,20 |
|
|||
2015 |
8 478,20 |
|
|
8 478,20 |
|
||||||||
2016 |
10 202,60 |
|
|
10 202,60 |
|
||||||||
2017 |
13 478,51 |
|
|
13 478,51 |
|
||||||||
2018 |
8 714,00 |
|
|
8 714,00 |
|
||||||||
9.1.2 |
Выполнение работ по устройству тротуарной плитки по ул. 50 лет Победы г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
449,50 |
|
|
449,50 |
|
|||
9.1.3 |
Выполнение работ по устройству тротуарной плитки к памятнику жертвам Гражданской войны |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
80,90 |
|
|
80,90 |
|
|||
9.1.4 |
Приобретение светильников в городской парк |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
34,00 |
|
|
34,00 |
|
|||
9.1.5 |
Содержание фонтана (обслуживание, монтаж, демонтаж, ремонт, электроэнергия) |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
78,50 |
|
|
78,50 |
|
|||
2016 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
||||||||
2017 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
||||||||
2018 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
||||||||
9.1.6 |
Содержание вечного огня |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
332,90 |
|
|
332,90 |
|
|||
2017 |
320,00 |
|
|
320,00 |
|
||||||||
2018 |
320,00 |
|
|
320,00 |
|
||||||||
9.1.7 |
Содержание кладбища |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
600,00 |
|
|
600,00 |
|
|||
2017 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
||||||||
2018 |
400,00 |
|
|
400,00 |
|
||||||||
9.1.8 |
Конкурс на звание "Дом высокой культуры, "Лучший Кирсановский дворик" и "Лучшее новогоднее оформление". |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
10,00 |
|
|
10,00 |
|
|||
2017 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
||||||||
2018 |
15,00 |
|
|
15,00 |
|
||||||||
9.1.9 |
Участие в конкурсе на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Тамбовской области" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
|||
2016 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
||||||||
2017 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
||||||||
2018 |
20,00 |
|
|
20,00 |
|
||||||||
9.1.10 |
|
Устройство ограждения территории памятника жертвам Гражданской войны |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
75,00 |
|
|
75,00 |
|
||
9.1.11 |
|
Снос здания по ул. Школьной, 3 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
99,30 |
|
|
99,30 |
|
||
9.1.12 |
|
Устройство бордюров вдоль городского парка г. Кирсанова |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
193,96 |
|
|
193,96 |
|
||
9.1.13 |
|
Выполнение работ по ремонту мемориального комплекса, посвященного памяти воинов кирсановцев, погибших в ВОВ по ул. Рабоче-Крестьянская, г. Кирсанов |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
51,07 |
|
|
51,07 |
|
||
9.1.14 |
Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
178,93 |
|
|
178,93 |
|
|||
2016 |
183,30 |
|
|
183,30 |
|
||||||||
2017 |
183,00 |
|
|
183,00 |
|
||||||||
2018 |
183,00 |
|
|
183,00 |
|
||||||||
9.1.15 |
Определение рыночной стоимости переселяемого жилья из аварийного фонда и муниципального имущества |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
40,00 |
|
|
40,00 |
|
|||
9.1.16 |
Отключение и подключение к сети газораспределения общежитие по ул. Заводская, 7а и поставка товара |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
28,92 |
|
|
28,92 |
|
|||
9.1.17 |
Выполнение технического заключения о состоянии строительных конструкций жилых домов по ул. Гоголя N 7; Урицкого, 24; Советская, 8 ул. Рабоче-Крестьянская, 31, кВ 3 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
19,60 |
|
|
19,60 |
|
|||
2016 |
38,38 |
|
|
38,38 |
|
||||||||
2017 |
19,84 |
|
|
19,84 |
|
||||||||
9.1.18 |
Выполнение технического заключения с проектными решениями по усилению фундаментов и стен здания МБОУ ДОД "Кирсановская детская школа искусств" по ул. 50 лет Победы, дом 23 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
99,10 |
|
|
19,10 |
|
|||
9.1.19 |
Производство земляных работ для прокладки газопровода к котельной структурного подразделения N 2 муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 1 г. Кирсанов Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
52,48 |
|
|
52,48 |
|
|||
9.1.20 |
Приобретение контейнера для ртутьсодержащих ламп |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
4,50 |
|
|
4,50 |
|
|||
9.1.21, |
Прокладка газопровода к котельной структурного подразделения N 2 муниципального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа N 1 г. Кирсанов Тамбовской области, приобретение материалов техническое подключение и согласование проекта |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2015 |
73,28 |
|
|
73,28 |
|
|||
2016 |
15,22 |
|
|
15,22 |
|
||||||||
9.1.22 |
Приобретение щебня |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
99,00 |
|
|
99,00 |
|
|||
9.1.23 |
Подача природного газа для коммунально-бытовых нужд к квартирам N 2 и N 1 жилых домов N 4 и N 12 по ул. Конькова |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
4,50 |
|
|
4,50 |
|
|||
9.1.24 |
Микробиологические, санитарно-гигиенические и радиационно-гигиенические обследования почвы земельного участка под строительство котельной для структурного подразделения N 2 МБОУ СОШ N 1в г. Кирсанове |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
13,93 |
|
|
13,93 |
|
|||
9.1.25 |
Экспертиза проектной документации на строительство котельной для структурного подразделения N 2 МБОУ СОШ N 1 в г. Кирсанове |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
22,78 |
|
|
22,78 |
|
|||
9.1.26 |
Выполнение работ по изготовлению проектно-сметной документации и актуализация проектов |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
430,26 |
|
|
430,26 |
|
|||
9.1.27 |
Газификация и теплотехнический расчет здания ЗАГС ул. Советской, 37 а |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
376,00 |
|
|
376,00 |
|
|||
9.1.28 |
Ремонт памятников (скульптура "Слава труду); мемориал участникам Гражданской войны; мемориальный комплекс, посвященный памяти воинов_ кирсановцев, погибших в ВОВ; интернациональное кладбище и памятник военнопленным жертвам 2 Мировой войны и устройство дорожек из тротуарной плитки в сквере у Вечного огня г. Кирсанов Тамбовской области |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
1102,03 |
|
|
1102,03 |
|
|||
9.1.29 |
Приобретение малых архитектурных форм для благоустройства города |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
513,40 |
|
|
513,40 |
|
|||
9.1.30 |
Энергетическое обследование административного здания администрации города с подготовкой отчета и энергетического паспорта |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
85,00 |
|
|
85,00 |
|
|||
9.1.31 |
Выполнение работ по установке ограждений перильного типа по ул. Советской, 3 |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
71,40 |
|
|
71,40 |
|
|||
9.1.32 |
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (квартира N 3 жилого дома N 39 по ул. Максима Горького |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
140,00 |
|
|
140,00 |
|
|||
2017 |
140,00 |
|
|
140,00 |
|
||||||||
9.1.33 |
Техническое обслуживание и ремонтные работы ШРП |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
43,00 |
|
|
43,00 |
|
|||
9.1.34 |
Выполнение работ по установке и монтажу металлоконструкций, устройству отдельных ступеней, установке ограждений перильного типа, монтажу искусственной дорожной неровности на улицах Спортивная, Советская, Школьная, пл. Революции, Сах-завод( школа N 4) МБДОУ детский сад "Улыбка" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2016 |
321,70 |
|
|
321,70 |
|
|||
9.1.35 |
Приобретение газового оборудования для отдела записи актов гражданского состояния администрации города |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
53,90 |
|
|
53,90 |
|
|||
9.1.36 |
Техническое обследование зданий муниципальной собственности |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
298,30 |
|
|
298,30 |
|
|||
9.1.37 |
Техническое обслуживание экскаватора |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
93,52 |
|
|
93,52 |
|
|||
9.1.38 |
Проектно-изыскательские работы на строительство ясельных корпусов |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2018 |
4100,00 |
|
|
4100,00 |
|
|||
9.1.39 |
Спиливание деревьев, формирование крон, посадка и уход за саженцами деревьев и кустарников Уход за газонами и цветниками Захоронение мусора на полигоне ТБО, прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
1633,20 |
|
|
1633,20 |
|
|||
2015 |
2253,76 |
|
|
2253,76 |
|
||||||||
2016 |
3109,10 |
|
|
3109,10 |
|
||||||||
2017 |
996,73 |
|
|
996,73 |
|
||||||||
2018 |
1720,00 |
|
|
1720,00 |
|
||||||||
9.1.40 |
Организация наружного освещения улиц, в т.ч. ремонт уличного освещения, энергосервисный контракт на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение при эксплуатации объектов сетей уличного освещения города |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
2073,30 в т.ч ремонт уличного освещения 66,20 |
|
|
2073,30 в т.ч ремонт уличного освещения 66,20 |
|
|||
2015 |
3750,30 в т.ч ремонт уличного освещения 674,90 |
|
|
3750,30 в т.ч ремонт уличного освещения 674,90 |
|
||||||||
2016 |
3450,00 в т.ч ремонт уличного освещения 450,00 |
|
|
3450,00 в т.ч ремонт уличного освещения 450,00 |
|
||||||||
2017 |
4850,00 в т.ч ремонт уличного освещения 450,00 |
|
|
4850,00 в т.ч ремонт уличного освещения 450,00 |
|
||||||||
2018 |
3450,00 в т.ч ремонт уличного освещения 450,00 |
|
|
3450,00 в т.ч ремонт уличного освещения 450,00 |
|
||||||||
9.2 |
Основное мероприятие "Создание условий по ремонту дорожного полотна улиц города" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2014 |
1 590,80 |
|
|
1 590,80 |
|
|||
2015 |
2 367,00 |
|
|
2 367,00 |
|
||||||||
2016 |
4 130,00 |
|
1 010,00 |
3 120,00 |
|
||||||||
2017 |
6 728,00 |
|
|
6 728,00 |
|
||||||||
2018 |
3947,00 |
|
|
3947,00 |
|
||||||||
ИТОГО |
18 762,8 |
|
1 010,00 |
17 752,80 |
|
||||||||
9.2.1 |
Ямочный ремонт улиц города, ремонт ул. Садовой |
|
|
|
2014 |
1 590,80 |
|
|
1 590,80 |
|
|||
2015 |
2 367,00 |
|
|
2 367,00 |
|
||||||||
2016 |
4 130,00 |
|
1 010,00 |
3 120,00 |
|
||||||||
2017 |
6 728,00 |
|
|
6 728,00 |
|
||||||||
2018 |
3947,00 |
|
|
3947,00 |
|
||||||||
9.3 |
Основное мероприятие: "Реализация проекта "Народная инициатива" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2017 |
2000,00 |
|
|
2000,00 |
|
|||
9.3.1 |
Укладка тротуарной плитки |
|
|
|
2017 |
2000,00 |
|
|
2000,00 |
|
Перечень
мероприятий Муниципальной программы г. Кирсанова Тамбовской области 2 этап
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной программы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Ожидаемые непосредственные результаты |
Объемы финансирования тыс. руб. |
||||||
в том числе | ||||||||||
наименование |
единица измерения |
значение по годам реализации |
по годам всего |
федеральный бюджет |
бюджет области |
бюджет города |
внебюджетные источники |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилого фонда г. Кирсанова" | ||||||||||
1.1 |
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах |
тыс. кв. м |
2023 - 0 |
404,1 |
0 |
403,7 |
0,4 |
|
2024 -0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2025-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2026-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2027-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2028-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2029-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
2030-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||
Итого по подпрограмме: |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Подпрограмма "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" | ||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие: "Строительство, реконструкция и модернизация систем водоснабжения. водоотведения и очистки сточных вод города" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Уровень износа коммунальной инфраструктуры |
процент |
2023-70 |
10877,20 |
8588,70 |
1419,80 |
868,70 |
|
2024 |
2161,3 |
|
|
2161,3 |
|
|||||
2025 |
0 |
|
|
|
|
|||||
2026 |
0 |
|
|
|
|
|||||
2027 |
0 |
|
|
|
0 |
|||||
2028 |
0 |
|
|
|
0 |
|||||
2029 |
0 |
|
|
|
|
|||||
2030 |
0 |
0 |
|
|
|
|||||
|
ИТОГО |
|
|
|
|
13038,5 |
8588,7 |
1419,80 |
3030,0 |
|
Мероприятия в сфере водоснабжения | ||||||||||
4.1.1 |
Строительство водозаборной скважины на Терновском водозаборном узле г. Кирсанова Тамбовской области |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2023 |
10877,20 |
8588,7 |
1419,80 |
868,70 |
|
4.2.2 |
Строительство водозаборной скважины на ул. Полковая |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2024 |
2161,3 |
|
|
2161,3 |
|
|
Всего по мероприятиям в сфере водоснабжения |
|
|
|
|
13038,5 |
8588,7 |
1419,80 |
3030,0 |
|
Итого по подпрограмме |
|
|
|
|
13038,5 |
8588,7 |
1419,80 |
3030,0 |
0 |
|
5. Подпрограмма "Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" | ||||||||||
5.1 Основные мероприятия "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства", "Обеспечение жильем отдельных семей" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
Повышение уровня благоустройства территории города;
Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия с использованием средств социальной выплаты за счет федерального бюджета, бюджета области, местного бюджета и внебюджетных |
|
2023 |
11631,80 |
709,5 |
1360,3 |
9562 |
|
|
2024 |
6772,3 |
619,2 |
1674,10 |
4479,0 |
|
|||||
2025 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||||
2026 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||||
2027 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||||
2028 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||||
2029 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||||
2030 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||||
|
|
|
|
|
0 |
|||||
Мероприятия по благоустройству | ||||||||||
5.1.1 |
Прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
9559,90 |
0 |
|
9559,90 |
|
2024 |
4476,7 |
|
|
4476,7 |
|
|||||
2025 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
|
|||||
2026 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
|
|||||
2027 |
500,0 |
0 |
0 |
500,0 |
|
|||||
2028 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2029 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
2030 |
500,0 |
|
|
500,0 |
|
|||||
5.1.2 |
Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья |
отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
|
|
2023- 1 |
2071,9 |
709,5 |
1360,3 |
2,1 |
|
2024- 1 |
2295,60 |
619,20 |
1674,10 |
2,3 |
|
|||||
2025-1 |
714,2 |
246,4 |
467,1 |
0,7 |
|
|||||
2026-1 |
714,2 |
246,4 |
467,1 |
0,7 |
|
|||||
2027-1 |
714,2 |
246,4 |
467,1 |
0,7 |
|
|||||
2028-1 |
714,2 |
246,4 |
467,1 |
0,7 |
|
|||||
2029-1 |
714,2 |
246,4 |
467,1 |
0,7 |
|
|||||
2030-1 |
714,2 |
246,4 |
467,1 |
0,7 |
|
|||||
6. Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы", | ||||||||||
|
Всего по подпрограмме |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Повышение качества городской среды |
тыс. м2 |
2023 |
12648,9 |
|
|
12648,90 |
|
2024 |
10770,5 |
|
|
10770,5 |
|
|||||
2025 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||||
2026 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||||
2027 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||||
2028 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||||
2029 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||||
2030 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||||
Итого |
73106,60 |
|
|
73106,60 |
|
|||||
6.1 |
Основные мероприятия: "Содержание и благоустройство города"; |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
9887,90 |
|
|
9887,90 |
|
2024 |
8270,8 |
|
|
8270,8 |
|
|||||
2025 |
7553,4 |
|
|
7553,4 |
|
|||||
2026 |
7553,4 |
|
|
7553,4 |
|
|||||
2027 |
7553,4 |
|
|
7553,4 |
|
|||||
2028 |
7553,4 |
|
|
7553,4 |
|
|||||
2029 |
7553,4 |
|
|
7553,4 |
|
|||||
2030 |
7553,4 |
|
|
7553,4 |
|
|||||
ИТОГО |
61959,10 |
|
|
61959,10 |
|
|||||
6.1.1. |
Выполнение работ по содержанию городских объектов благоустройства, в том числе содержание дорог и тротуаров, прочие работы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
5600,50 |
|
|
5600,50 |
|
2024 |
5330 |
|
|
5330 |
|
|||||
2025 |
6700,0 |
|
|
6700,0 |
|
|||||
2026 |
6700,0 |
|
|
6700,0 |
|
|||||
2027 |
6700,0 |
|
|
6700,0 |
|
|||||
2028 |
6700,0 |
|
|
6700,0 |
|
|||||
2029 |
6700,0 |
|
|
6700,0 |
|
|||||
2030 |
6700,0 |
|
|
6700,0 |
|
|||||
6.1.2 |
Прочие расходы |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
197,20 |
|
|
197,20 |
|
2024 |
200 |
|
|
200 |
|
|||||
2025 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||
2026 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||
2027 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||
2028 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||
2029 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||
2030 |
0 |
|
|
0 |
|
|||||
6.1.8 |
Энергосервисный контракт |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
6.1.9 |
Организация наружного освещения улиц, в т.ч. ремонт уличного освещения, энергосервисный контракт на выполнение комплекса мероприятий, направленных на энергосбережение при эксплуатации объектов сетей уличного освещения города |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
4090,20
ремонт уличного освещения |
|
|
4090,20
ремонт уличного освещения |
|
2024 |
2740,8
ремонт уличного освещения |
|
|
2740,8
ремонт уличного освещения |
|
|||||
2025 |
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения 200,0 |
|
|
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения
200,0 |
|
|||||
2026 |
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения 200,0 |
|
|
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения
200,0 |
|
|||||
2027 |
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения 200,0 |
|
|
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения
200,0 |
|
|||||
2028 |
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения 200,0 |
|
|
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения
200,0 |
|
|||||
2029 |
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения 200,0 |
|
|
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения
200,0 |
|
|||||
2030 |
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения 200,0 |
|
|
853,4 в т.ч ремонт уличного освещения
200,0 |
|
|||||
6.2 |
Основное мероприятие "Создание условий по ремонту дорожного полотна улиц города" |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
2761 |
|
|
2761 |
|
2024 |
2499,7 |
|
|
2499,7 |
|
|||||
2025 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2026 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2027 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2028 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2029 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2030 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО |
7460,0 |
|
|
7460,0 |
|
6.2.1 |
Ямочный ремонт улиц |
отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
|
|
2023 |
2761 |
|
|
2761 |
|
2024 |
2499,7 |
|
|
2499,7 |
|
|||||
2025 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2026 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2027 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2028 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2029 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
|||||
2030 |
880,0 |
|
|
880,0 |
|
Приложение N 3
к Муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Ресурсное обеспечение
1 этап реализации Муниципальной программы "Обеспечение комфортным и доступным и жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2022 годы за счет всех источников финансирования 1 этап
Статус |
Наименование программы подпрограммы программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
бюджет города |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области |
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы |
Всего |
2014 |
61853,59 |
20203,568 |
21092,634 |
18636,388 |
1921,00 |
2015 |
81036,506 |
17241,68 |
15679,15 |
45275,92 |
2839,756 |
|||
2016 |
40547,61 |
1510,90 |
4841,20 |
33044,01 |
1151,50 |
|||
2017 |
45 294,28 |
2031,87 |
1811,91 |
35 205,30 |
6245,20 |
|||
2018 |
38314,82 |
1034,88 |
1928,64 |
29127,10 |
6224,20 |
|||
2019 |
28100,10 |
936,16 |
925,87 |
26 238,07 |
|
|||
2020 |
35293,90 |
562,25 |
765,59 |
32966,06 |
1000,00 |
|||
2021 |
86 281,8 |
37285,1 |
4913,9 |
44082,8 |
|
|||
2022 |
69749,9 |
42323,7 |
11764,1 |
15661,7 |
|
|||
Итого |
|
500 787,406 |
120268,008 |
81686,594 |
279451,148 |
19 381,656 |
||
Ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2014 |
59341,15 |
19399,16 |
19736,13 |
18284,86 |
1921,00 |
||
2015 |
77536,95 |
16323,58 |
14225,45 |
45092,92 |
1895,00 |
|||
2016 |
35554,38 |
|
2972,67 |
32581,71 |
|
|||
2017 |
35197,50 |
325,47 |
48,63 |
34 693,40 |
130,00 |
|||
2018 |
27024,30 |
|
|
26915,3 |
109,00 |
|||
2019 |
23658,99 |
|
|
23658,99 |
|
|||
2020 |
26856,73 |
|
|
26856,73 |
|
|||
2021 |
47768,4 |
0 |
17678,1 |
30090,3 |
|
|||
2022 |
69749,9 |
42323,7 |
11764,1 |
15661,7 |
|
|||
соисполнитель - отдел по культуре, делам молодежи, физической культур и спорту администрации города |
2014 |
2512,44 |
804,408 |
1356,504 |
351,528 |
- |
||
2015 |
3499,56 |
918,1 |
1453,7 |
183,0 |
944,76 |
|||
2016 |
4890,10 |
1510,90 |
1765,40 |
462,30 |
1151,50 |
|||
2017 |
10096,78 |
1706,40 |
1763,28 |
511,90 |
6115,2 |
|||
2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2018 |
11290,52 |
1034,88 |
1928,64 |
2211,8 |
6115,2 |
|||
2019 |
4 441,11 |
936,16 |
925,87 |
2 579,08 |
|
|||
2020 |
8437,17 |
562,25 |
765,59 |
6109,33 |
1000,0 |
|||
2021 |
38513,4 |
21556,0, |
2964,9 |
13992,5 |
|
|||
2022 |
11912,5 |
8010,1 |
3798,2 |
104,2 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
Всего |
2014 |
31551,45 |
16999,16 |
14292,43 |
259,86 |
|
2015 |
31805,16 |
16323,58 |
14225,45 |
1256,13 |
|
|||
2021 |
17695,7 |
15729,1 |
1949,0 |
17,6 |
|
|||
2022 |
41272,1 |
31451,5 |
9779,6 |
40,9 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2014 |
31551,45 |
16999,16 |
14292,43 |
259,86 |
|
||
2021 |
17695,7 |
15729,1 |
1949,0 |
17,6 |
|
|||
2022 |
41272,1 |
31 451,5 |
9779,6 |
40,9 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Снижение административных барьеров в строительстве" |
Всего |
2022 |
797,3 |
652,3 |
145,0 |
|
|
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города | ||||||||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" |
Всего |
2014 |
2512,44 |
804,408 |
1356,504 |
351,528 |
- |
2015 |
3499,556 |
918,1 |
1453,7 |
183,0 |
944,756 |
|||
2016 |
4890,10 |
1510,90 |
1765,40 |
462,30 |
1151,5 |
|||
2017 |
10096,78 |
1706,40 |
1763,28 |
511,90 |
6115,2 |
|||
2018 |
9382,62 |
1034,88 |
1928,64 |
303,90 |
6115,20 |
|||
ответственный исполнитель - отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города; отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2014 |
2512,44 |
804,408 |
1356,504 |
351,528 |
- |
||
2015 |
3499,556 |
918,1 |
1453,7 |
183,0 |
944,756 |
|||
2016 |
4890,10 |
1510,90 |
1765,40 |
462,30 |
1151,5 |
|||
2017 |
10096,78 |
1706,40 |
1763,28 |
511,90 |
6115,2 |
|||
2018 |
9382,62 |
1034,88 |
1928,64 |
303,90 |
6115,20 |
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" |
Всего |
2014 |
8 110,1 |
2400 |
5143,7 |
566,40 |
|
2015 |
25280,00 |
|
|
25280,00 |
|
|||
2016 |
6498,81 |
|
2065,80 |
4433,01 |
|
|||
2017 |
3797,20 |
|
|
3797,20 |
|
|||
2018 |
2016,20 |
|
|
2016,20 |
0 |
|||
2019 |
1517,00 |
|
|
1517,00 |
0 |
|||
2020 |
1119,7 |
|
|
1119,7 |
|
|||
2021 |
16229,2 |
|
|
16229,2 |
|
|||
2022 |
10901,3 |
9852,9 |
1048,4 |
103,0 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2014 |
8 110,1 |
2400 |
5143,7 |
566,40 |
|
||
2015 |
25280,00 |
|
|
25280,00 |
|
|||
2016 |
6498,81 |
|
2065,80 |
4433,01 |
|
|||
2017 |
3797,20 |
|
|
3797,20 |
|
|||
2018 |
2016,20 |
|
|
2016,20 |
0 |
|||
2019 |
1517,00 |
|
|
1517,00 |
0 |
|||
2020 |
1119,7 |
|
|
1119,7 |
|
|||
2021 |
2259,4 |
|
|
2259,4 |
|
|||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2021 |
13969,8 |
|
|
13969,8 |
|
||
2022 |
10901,3 |
9852,9 |
1048,4 |
0 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" |
Всего |
2019 |
6472,80 |
936,16 |
925,87 |
4610,77 |
|
2020 |
14962,8 |
562,25 |
765,59 |
12634,96 |
1000,00 |
|||
2021 |
2498,4 |
378,30 |
717,10 |
1403,0 |
|
|||
2022 |
3891,7 |
367 |
791,1 |
2733,6 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2019 |
2031,69 |
|
|
2031,69 |
|
||
2020 |
6525,63 |
|
|
6525,63 |
|
|||
2021 |
1401,9 |
|
|
1401,9 |
|
|||
2022 |
2197,4 |
|
|
2197,4 |
|
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2019 |
4441,11 |
936,16 |
925,87 |
2579,08 |
|
||
2020 |
8437,17 |
562,25 |
765,59 |
6109,33 |
1000,00 |
|||
2021 |
1096,5 |
378,30 |
717,1 |
0,1 |
|
|||
2022 |
3891,7 |
367,0 |
791,1 |
2733,6 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы", |
Всего |
2019 |
20110,3 |
|
|
20110,3 |
|
2020 |
19211,4 |
|
|
19211,4 |
|
|||
2021 |
26 411,4 |
|
|
26 411,4 |
|
|||
2022 |
12537,0 |
|
|
12537,0 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2019 |
20110,3 |
|
|
20110,3 |
|
||
2020 |
19211,4 |
|
|
19211,4 |
|
|||
2021 |
26411,4 |
|
|
26411,4 |
|
|||
2022 |
12887,5 |
|
|
12887,5 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
Всего |
|
23447,1 |
21177,7 |
2 247,8 |
21,60 |
|
ответственный исполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2021 |
23447,1 |
21177,7 |
2 247,8 |
21,60 |
|
||
Ведомственная программа Муниципальной программы |
"Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2016 годы" "Благоустройство города Кирсанова на 2017 - 2018 годы" |
Всего |
2014 |
6551,20 |
|
300,00 |
4330,20 |
1921,00 |
2015 |
2809,79 |
|
|
914,79 |
1 95,00 |
|||
2016 |
3800,00 |
|
|
3800,00 |
|
|||
2017 |
1504,10 |
325,47 |
48,63 |
1000.00 |
130,00 |
|||
2018 |
4167,40 |
|
|
4058,4 |
109,00 |
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2014 |
6551,20 |
|
300,00 |
4330,20 |
1921,00 |
||
2015 |
2809,79 |
|
|
914,79 |
1895,00 |
|||
2016 |
3800,00 |
|
|
3800,00 |
|
|||
2017 |
1504,10 |
325,47 |
48,63 |
1000.00 |
130,00 |
|||
2018 |
4167,40 |
0 |
0 |
4058,4 |
109,00 |
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2018 |
1807,9 |
|
|
1807,9 |
|
|||
Ведомственная программа Муниципальной программы |
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов" на 2014 - 2016 годы" "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов" на 2017 - 2018 годы" |
Всего |
2014 |
13128,40 |
|
|
13128,40 |
|
2015 |
17642,00 |
|
|
17642,00 |
|
|||
2016 |
25358,70 |
|
1010,00 |
24348,70 |
|
|||
2017 |
29 896,20 |
|
|
29 896,20 |
|
|||
2018 |
22748,60 |
|
|
22748,60 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2014 |
13128,40 |
|
|
13 28,40 |
|
||
2015 |
17642,00 |
|
|
17642,00 |
|
|||
2016 |
25358,70 |
|
1010,00 |
24348,70 |
|
|||
2017 |
29 896,20 |
|
|
29 896,20 |
|
|||
2018 |
22648,60 |
|
|
22648,60 |
|
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2018 |
100,00 |
|
|
100,00 |
|
Ресурсное обеспечение
2 этап реализации Муниципальной программы "Обеспечение комфортным и доступным и жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы за счет всех источников финансирования 2 этап
Статус |
Наименование программы подпрограммы программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: |
|||||
по годам, всего |
федеральный бюджет |
бюджет Тамбовской области |
бюджет города |
внебюджетные средства |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Муниципальная программа г. Кирсанова Тамбовской области
|
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы
|
Всего |
2023 |
36359,30 |
9298,2 |
3980,4 |
23080,70 |
|
2024 |
19704,10 |
619,20 |
1674,10 |
17410,80 |
|
|||
2025 |
9647,6 |
246,4 |
467,1 |
8934,1 |
|
|||
2026 |
9647,6 |
246,4 |
467,1 |
8934,1 |
|
|||
2027 |
9647,6 |
246,4 |
467,1 |
8934,1 |
|
|||
2028 |
9647,6 |
246,4 |
467,1 |
8934,1 |
|
|||
2029 |
9647,6 |
246,4 |
467,1 |
8934,1 |
|
|||
2030 |
9647,6 |
246,4 |
467,1 |
8934,1 |
|
|||
Итого |
|
91496,2 |
11551,8 |
7548,4 |
72396 |
|
||
Ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2023 |
11631,80 |
|
|
11631,80 |
|
||
2024 |
17408,5 |
|
|
17408,5 |
|
|||
2025 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2026 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2027 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2028 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2029 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2030 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2023 |
2071,90 |
709,5 |
1360,30 |
2,1 |
|
||
2024 |
2295,60 |
619,20 |
1674,10 |
2,3 |
|
|||
2025 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2026 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2027 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2028 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2029 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2030 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу |
Всего |
2023 |
404,1 |
0 |
404,1 |
0 |
0 |
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" |
Всего |
2023 |
10877,20 |
8588,7 |
1419,80 |
0 |
0 |
2024 |
2161,3 |
0 |
|
2161,3 |
0 |
|||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2023 |
10877,20 |
8588,7 |
1419,80 |
0 |
0 |
||
2024 |
2161,3 |
0 |
0 |
2161,3 |
0 |
|||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы" |
Всего |
2023 |
2071,90 |
709,5 |
1360,30 |
2,1 |
|
2024 |
6772,3 |
619,20 |
1674,10 |
4479,0 |
|
|||
2025 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2026 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2027 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2028 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2029 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2030 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2024 |
4476,7 |
0 |
0 |
4476,7 |
0 |
|||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2027 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
соисполнитель - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
2023 |
2071,90 |
709,5 |
1360,30 |
2,1 |
|
||
2024 |
2295,60 |
619,20 |
1674,10 |
2,3 |
|
|||
2025 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2026 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2027 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2028 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2029 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
2030 |
1214,2 |
246,4 |
467,1 |
500,7 |
|
|||
Подпрограмма Муниципальной программы |
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы", |
Всего |
2023 |
9145 |
|
|
9145 |
|
2024 |
10770,5 |
|
|
10770,5 |
|
|||
2025 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2026 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2027 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2028 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2029 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2030 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
ответственный исполнитель - отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
2023 |
9145 |
|
|
9145 |
|
||
2024 |
10770,5 |
|
|
10770,5 |
|
|||
2025 |
8804,6 |
|
|
8804,6 |
|
|||
2026 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2027 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2028 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2029 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
|||
2030 |
8433,4 |
|
|
8433,4 |
|
Приложение N 4
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами
граждан г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Паспорт
подпрограммы
Наименование подпрограммы |
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Кирсанова" на 2014 - 2030 годы (далее Подпрограмма) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Администрация города Кирсанова Тамбовской области |
Соисполнитель подпрограммы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Цели подпрограммы |
Улучшение условий проживания граждан; финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Кирсанова, признанном в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |
Задачи подпрограммы |
Формирование жилищного фонда и финансовых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории Кирсанова, признанном в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; ликвидация существующего аварийного жилищного фонда |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
В результате реализации подпрограммы будет обеспечено: Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах - 4,75 тыс.,м2; Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме - 9,7%; Ликвидация жилищного фонда города Кирсанова, признанного аварийным в соответствии с Федеральным законом" |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2014 - 2030 гг., реализуется в 1 этапа: I этап: 2014-2022 гг. II этап: 2023-2030 гг. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Источниками финансирования Подпрограммы являются: федеральный бюджет (Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства); Бюджет области; бюджета города. .Общий объем финансирования на 2014 - 2030 годы составляет 158643,71 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет-89802,54 тыс. рублей; средства бюджета области - 44226,88 тыс. рублей; средства бюджета города -24614,29 тыс. рублей. 1 этап 2014 год Общий объем финансирования составляет 31 551,45 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 16 999,16 тыс. рублей; средства бюджета области - 14 292,43 тыс. рублей; средства бюджета города - 259,86 тыс. рублей. 2015 год Общий объем финансирования составляет -31 805,16 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 16 323,58 тыс. рублей; средства бюджета области - 14 225,45 тыс. рублей; средства бюджета города - 1 256,13 тыс. рублей. 2021 год Общий объем финансирования составляет-17 695,70 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 15 729,10 тыс. рублей; средства бюджета области - 1 949,00 тыс. рублей; средства бюджета города - 17,60 тыс. рублей. 2022 год Общий объем финансирования составляет - 41232,1 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 31452,5 тыс. рублей; средства бюджета области - 9779,6 тыс. рублей; II этап 2023 год Общий объем финансирования составляет - 36359,30 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет -9298,20 тыс. рублей; средства бюджета области -3980,40 тыс. рублей; средства бюджета города - 23080,70 тыс. рублей. 2024 год Общий объем финансирования составляет 0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет -0 тыс. рублей; средства бюджета области - 0 тыс. рублей; средства бюджета города -0 тыс. рублей. 2025 год Общий объем финансирования составляет-0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета города - 0,00 тыс. рублей. 2026 год Общий объем финансирования составляет - 0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 0,00 тыс. рублей; 2027 год Общий объем финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет -0,00 тыс. рублей; средства бюджета области -0,00 тыс. рублей; средства бюджета города - 0,00 тыс. рублей. 2028 год Общий объем финансирования составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета города - 0,00 тыс. рублей. 2029 год Общий объем финансирования составляет-0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета города - 10,00 тыс. рублей. 2030 год Общий объем финансирования составляет - 0,00 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 0,00 тыс. рублей; средства бюджета города - 0,00 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Значительная часть жилищного фонда, расположенного на территории города Кирсанова, не удовлетворяет сегодня потребности населения не только по объему, но и по своим качественным характеристикам. Это продолжает оставаться одной из наиболее острых социальных проблем.
Суммарная площадь жилищного фонда города, техническое состояние которого не соответствует стандартам проживания, в настоящее время составляет 45,06 тыс. м.2 или 10,9% всего жилищного фонда, из них 3,26 тыс. м. признаны аварийными.
До 2010 года капитальный ремонт жилых зданий практически не проводился, что усилило процесс ветшания жилищного фонда.
В результате хронического недофинансирования расселение семей из аварийного жилищного фонда производилось только из отдельных непригодных для проживания жилых помещений. Такая практика не решает проблемы аварийного дома в комплексе, поскольку расселение части жилых помещений не влечет за собой ликвидацию всего дома.
Аварийный жилищный фонд создаёт угрозу безопасному проживанию граждан, а также ухудшает внешний облик города Кирсанова, сдерживает развитие инженерной инфраструктуры, снижает его инвестиционную привлекательность.
Граждане, проживающие в многоквартирных ветхих и аварийных жилых домах, не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.
В целях ускорения решения жилищной проблемы в интересах граждан, эффективного проведения жилищной реформы в современных экономических условиях и повышения её социальной направленности необходимо комплексное решение проблемы ликвидации жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одним из условий предоставления средств федерального бюджета для переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным, является наличие региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Таким образом, мероприятия, предусмотренные Программой, имеют большую социальную значимость и могут решаться исключительно программными методами.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации Подпрограммы
Основными целями Подпрограммы являются:
- улучшение условий проживания граждан;
- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, расположенном на территории города Кирсанова, признанном в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в жилые помещения, отвечающие установленным требованиям.
В рамках реализации Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- формирование жилищного фонда и финансовых ресурсов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;- переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- ликвидация существующего аварийного жилищного фонда.
Реализация мероприятий Подпрограммы будет осуществляться в два этапа:
I этап: 2014-2022 гг.
II этап: 2023-2030 гг.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты Подпрограммы
В соответствии с поставленными целями и задачами Подпрограмма предусматривает следующие организационные меры по её реализации:
- правовое обеспечение улучшения жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
- финансовое обеспечение Подпрограммы;
- определение способов переселения, согласованных с собственниками этих помещений:
- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда города Кирсанова;
- ликвидацию аварийного жилищного фонда города Кирсанова.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов к 2030 году:
Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах - 4,75 тыс. м2;
доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме - 9,7%;
ликвидация жилищного фонда города Кирсанова, признанного аварийным в соответствии с Федеральным законом.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Источниками финансирования Подпрограммы являются:
федеральный бюджет (Фонд содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства)
бюджет Тамбовской области;
бюджет города Кирсанова.
В рамках Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" потребность на реализацию мероприятий Подпрограммы составляет 138 470,21 тыс. рублей.
Объём финансирования Подпрограммы из средств федерального#
Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана, исходя из предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений.
Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, определяется приказом Министерства регионального развития Российской Федерации "О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения" ежегодно.
В мероприятиях Подпрограммы учтены положения статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которым предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение должно быть равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.
5. Механизм реализации Подпрограммы и порядок осуществления контроля за ходом её исполнения
Реализация мероприятий Подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативно-правовых мер и осуществляется путём выделения средств для долевого финансирования мероприятий Подпрограммы из средств Фонда и областного бюджета.
Финансирование из средств Фонда и областного бюджета в рамках Подпрограммы осуществляется в виде субсидий на оказание государственной поддержки органам местного самоуправления для решения проблемы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
Администрация города Кирсанова осуществляет:
контроль за целевым использованием средств, направляемых на финансирование мероприятий по расселению граждан;
ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Управление ТЭК и ЖКХ области информацию о ходе реализации Подпрограммы и о расходовании средств Фонда, областного бюджета на расселение аварийных жилых домов;
размещение муниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
разрабатывает графики переселения семей из аварийного жилищного фонда и проверку списков и необходимых документов на граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда;
снос аварийных многоквартирных жилых домов после завершения их расселения;
формирование земельных участков, освободившихся после сноса аварийного жилищного фонда под новое строительство.
6. Информационное обеспечение Подпрограммы
В рамках Подпрограммы предусматривается обеспечение своевременности, доступности и доходчивости информации:
о содержании правовых актов и решений органов государственной власти области, органов местного самоуправления о подготовке и принятии Подпрограммы;
о ходе реализации Подпрограммы;
о правах собственников и нанимателей жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и о необходимых действиях по защите этих прав;
о системе контроля за расходованием средств Фонда, областного бюджета и бюджета города за выполнением Подпрограммы с указанием наименований контролирующих органов, фамилий, имён и отчеств руководителей контролирующих органов, времени их приема, адресов почтовой связи и адресов электронной почты, номеров контактных телефонов и телефаксов;
о планируемых и достигнутых результатах выполнения Подпрограммы.
Информация, связанная с реализацией Подпрограммы, размещается во всех доступных населению средствах массовой информации, включая официальный сайт в сети "Интернет", а также официальные печатные, телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.
7. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Эффект от выполнения Подпрограммы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, внешний эстетический вид города.
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить:
ликвидацию 4,75 тыс. м2 жилищного фонда, расположенного на территории города Кирсанова Тамбовской области, признанного в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;
переселение из аварийного жилищного фонда 569 человек;
улучшение условий проживания 264 семей.
Результатом реализации Подпрограммы будет решение проблемы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в соответствии с Федеральным законом в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.
Планируемые показатели выполнения Подпрограммы приведены в приложении N 1 к программе.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Подпрограммы по целевым показателям программы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Приложение N 5
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Подпрограмма
"Обеспечение жильем молодых семей в городе Кирсанове" на 2014 - 2018 годы (далее подпрограмма)
Паспорт
подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города |
Соисполнители подпрограммы |
Отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
Цель подпрограммы |
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
Задачи подпрограммы |
Обеспечение предоставления молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса; создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия - 22 семьи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап - 2014 - 2018 годы |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года 30 381,499 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета - 5 974,691 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 8 267,52 тыс. рублей; средства бюджета города -1 812,628 тыс. рублей; внебюджетные средства - 14 326,656 тыс. рублей. В том числе по годам: 2014 год - 2512,44 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 804,408 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1356,504 тыс. рублей; средства бюджета города - 351,528 тыс. рублей. 2015 год - 3499,556 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 918,1 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1453,7 тыс. рублей; средства бюджета города - 183,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 944,756 тыс. рублей. 2016 год - 4890,1 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1510,9 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1765,4 тыс. рублей; средства бюджета города - 462,3 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1151,5 тыс. рублей. 2017 год - 10096,78 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1706,4 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1763,28 тыс. рублей; средства бюджета города - 511,9 тыс. рублей; внебюджетные средства - 6115,2 тыс. рублей. 2018 год - 9382,62 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 1034,88 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 1928,64 тыс. рублей; средства бюджета города - 303,9 тыс. рублей; внебюджетные средства - 6115,2 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В 2012 году число молодых семей, являющихся участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы" в городе Кирсанове" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 (далее - подпрограмма), составляло 182. Из них государственную поддержку в виде социальных выплат из средств федерального, областного и местных бюджетов в отчетном периоде получили 7 молодых семей, а объем средств, направленных на решение их жилищных проблем составил 2982,84 тыс. рублей.
Основным результатом реализации указанной подпрограммы стало создание и совершенствование системы государственной поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации.
Анализ результатов реализации подпрограммы за прошедший период выявил целесообразность ее корректировки и развития в части совершенствования механизма и условий осуществления государственной поддержки молодых семей при решении их жилищных проблем.
Формирование системы ипотечного кредитования позволило более активно использовать ипотечные жилищные кредиты как дополнительный источник финансирования улучшения жилищных условий молодых семей.
Однако, несмотря на принимаемые разноплановые меры по государственной поддержке молодых семей темпы решения их жилищных проблем не могут быть признаны удовлетворительными. Острота проблемы определяется низкой платежеспособностью населения, недоступностью жилья и механизмов ипотечного жилищного кредитования. Сдерживает ее решение и ограниченность бюджетных средств города.
Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов является для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.
2. Приоритеты региональной государственной политики и социально-экономического развития города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма направлена на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", который предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении жилья или строительстве индивидуального жилого дома.
Основной целью подпрограммы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Основными задачами подпрограммы являются:
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса (далее - социальные выплаты);
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.
Основными принципами реализации подпрограммы являются:
добровольность участия в подпрограмме молодых семей;
признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями подпрограммы;
возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках подпрограммы из федерального областного и местных бюджетов при улучшении жилищных условий, только один раз.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годах.
Условиями прекращения реализации подпрограммы являются досрочное достижение цели и задач подпрограммы, а также изменение механизмов реализации государственной жилищной политики.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального, областного и местных бюджетов будет обеспечена за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета;
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;
адресного предоставления бюджетных средств;
привлечения молодыми семьями собственных и заемных средств для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома.
Для осуществления оценки программных мероприятий предусматривается следующий показатель (индикатор), необходимый для решения задач подпрограммы:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит в 2014 - 2018 годах обеспечить жильем 22 молодых семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: 2014 год - 4 молодые семьи; 2015 год - 3 молодые семьи; 2016 год - 6 молодые семьи; 2017 год - 6 молодые семьи; 2018 год - 3 молодые семьи, а также позволит обеспечить:
привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан;
развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;
укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;
развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
нормативное, правовое и методическое обеспечение реализации подпрограммы;
финансовое обеспечение реализации подпрограммы;
организационное обеспечение реализации подпрограммы.
Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя разработку нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы.
Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются:
разработка финансовых и экономических механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям г. Кирсанова в улучшении жилищных условий и подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов местного бюджета на соответствующий год и плановый период;
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
Организационные мероприятия предусматривают:
разработку и утверждение муниципальной программы, направленной на обеспечение жильем молодых семей;
признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном требованиями подпрограммы;
формирование списков молодых семей для участия в подпрограмме;
определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы;
выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе за счет субсидий из бюджета области.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета, предоставляемые по результатам участия Тамбовской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для участия в планируемом году в реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы;
средства областного бюджета и бюджета города;
средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты;
средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.
Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года - 30 381,499 тыс. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 5 974,691 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 8 267,524 тыс. рублей;
средства бюджета города - 1 812,628 тыс. рублей;
внебюджетные источники финансирования - 14 326,656 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние областного бюджета и местного бюджета, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и используется в соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, приведенном в приложении N 1 к подпрограмме.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается администрацией г. Кирсанова. Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный Управлением инвестиций администрации Тамбовской области для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.
Социальная выплата будет предоставляться администрацией г. Кирсанова за счет средств бюджета города, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в том числе за счет субсидий из бюджета Тамбовской области в соответствии с порядком предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, приведенным в приложении N 1 к подпрограмме.
Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты, могут являться участие в софинансировании предоставления социальных выплат, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпрограммы, а также иные формы поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами области.
Специалисты - члены молодых семей, занятые перспективными исследованиями и разработками в области создания наукоемкой и высоко технологической продукции для нужд обороны и безопасности государства, могут участвовать в подпрограмме, а также претендовать на дополнительную поддержку организаций-работодателей. Форма дополнительной поддержки определяется указанными организа#
Приложение N 1
к подпрограмме "Обеспечение
жильем молодых семей в
городе Кирсанове"
Порядок
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
2. Социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья предоставляются в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050, со всеми изменениями и дополнениями.
3. Признание молодой семьи участницей подпрограммы осуществляется на основании постановления администрации города, при наличии регистрации по месту жительства молодой семьи. Порядок и основания принятия администрацией города решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы регулируются федеральной подпрограммой. Кроме того, отказ молодая семья в признании участницей подпрограммы получает в случае, если молодая семья ранее была обеспечена жилым помещением за счет средств областного бюджета или иной формы государственной, социальной поддержки на приобретение (строительство) жилого помещения.
Постановление о признании молодой семьи участницей подпрограммы служит основанием для включения молодой семьи в список участников подпрограммы. Список участников подпрограммы формируется в той хронологической последовательности, в которой молодая семья подала документы, предусмотренные федеральной подпрограммой.
Молодые семьи - участники подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 2006 - 2010 годы включаются в указанные списки исходя из даты первоначального обращения с заявлением на участие в указанных подпрограммах.
На каждую молодую семью, признанную участником подпрограммы, формируется учетное дело, в котором содержатся документы, послужившие основанием для принятия такого решения.
4. Молодые семьи - участники подпрограммы, желающие улучшить жилищные условия в планируемом году, представляют в отдел по культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города в срок до 01 августа года, предшествующего планируемому, соответствующее заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами молодой семьи.
5. Из числа молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, с учетом средств муниципального бюджета, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат в соответствующем году, формируется список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.
6. Список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется в той хронологической последовательности, в которой молодые семьи были включены в список участников подпрограммы.
7. Признание молодой семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, осуществляется на основании решения органа местного самоуправления, в результате которого молодая семья становится участницей подпрограммы.
Доходы либо иные денежные средства, позволяющие получить кредит, либо оплатить расчетную (среднюю) стоимость жилья в части, превышающий размер предоставляемой социальной выплаты, подтверждаются наличием одного или нескольких документов:
справка с места работы о заработной плате (как по основному месту работы, так и по совместительству), подписанная руководителем и главным бухгалтером организации и заверенная печатью организации или индивидуальным предпринимателем;
налоговая декларация установленной формы за последний отчетный период с отметкой налогового органа о принятии;
справка банка (выписка со счета), подтверждающая наличие у членов молодой семьи сбережений, хранящихся во вкладах в банках.
8. После формирования Список претендентов направляется на утверждение в управление строительства и инвестиций области в порядке, предусмотренном федеральной подпрограммой.
Изменения, вносимые в список претендентов, утверждаются приказом управления строительства и инвестиций области.
9. Молодой семье - претенденту на получение социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета (далее - дополнительная социальная выплата).
Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - претендент на получение социальной выплаты предоставляет в орган местного самоуправления по месту признания участницей подпрограммы следующие документы:
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
договор купли-продажи жилого помещения;
свидетельство о регистрации права на приобретенное жилое помещение;
договор жилищного кредита или займа в случае, если молодые семьи привлекали в целях приобретения жилого помещения средства жилищных кредитов или займов.
Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье при условии, что рождение (усыновление) ребенка произошло в период после утверждения списка претендентов и до момента получения социальной поддержки.
Дополнительная социальная выплата не может превышать размер собственных либо заемных средств (без учета средств социальной выплаты, полученной молодой семьей в рамках подпрограммы), направленных молодой семьей на приобретение жилья.
Органы местного самоуправления проверяют представленные документы и принимают решение о выделении молодой семье дополнительной социальной выплаты либо о мотивированном отказе.
Основаниями для отказа в предоставлении дополнительной социальной выплаты являются непредставление или представление не в полном объеме указанных в пункте 9 настоящего Порядка документов, недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
В случае принятия решения о предоставлении молодой семье дополнительной социальной выплаты осуществляют перечисление денежных средств на расчетный счет молодой семьи на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или строительство жилья эконом-класса, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья эконом-класса или строительство индивидуального жилья эконом-класса.
Приложение N 6
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области
на 2014 - 2030 годы
Паспорт
подпрограммы "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы
Наименование подпрограммы |
"Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод г. Кирсанова Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы (далее Подпрограмма) |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Соисполнитель подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации. |
Задачи подпрограммы |
Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости; - достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей; - обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, до 0; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 63%; снижение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 12,5%; |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в два этапа I этап: 2014-2022 гг. II этап: 2023-2030 гг. |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования на 2014 - 2030 г.г. - 88608,01 тыс рублей; в том числе: средства федерального бюджета -20841,6 тыс. рублей; средства бюджета области - 9677,7 тыс. рублей; средства бюджета города -57988,71 тыс. рублей; внебюджетные средства-100,0 I этап: 2014 год Общий объем финансирования составляет - 8 110,10 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -2 400,00 тыс. рублей; средства областного бюджета -5 143,70 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова -566,40 тыс. рублей; 2015 год Общий объем финансирования составляет -25 280,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 25 280,00 тыс. рублей. 2016 год Общий объем финансирования составляет - 6 498,81 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области - 2 065,80 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова - 4 433,01 тыс. рублей. 2017 год Общий объем финансирования составляет -3 797,20 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 3 797,20 тыс. рублей. 2018 год Общий объем финансирования составляет -2 016,20 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанов - 2016,20 тыс. рублей. 2019 год Общий объем финансирования составляет - 1617,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 1517,00 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 100,00 тыс. рублей. 2020 год Общий объем финансирования составляет - 1119,7 тыс. рублей, из них средства бюджета города Кирсанова - 1119,7 тыс. рублей. 2021 год Общий объем финансирования составляет - 16 229,20 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города 16 229,20 тыс. рублей. 2022 год Общий объем финансирования -10901,3 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -9852,9 тыс. рублей; средства областного бюджета-1048,4 средства бюджета города Кирсанова - 0 II этап: 2023 год Общий объем финансирования составляет - 10877,2 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета -8588,7 тыс. рублей; средства областного бюджета-1419,8 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова -868,7 2024 год Общий объем финансирования составляет -2161,3 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 2161,3 тыс. рублей. 2025 год Общий объем финансирования составляет -0,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 0,00 тыс. рублей. 2026 год Общий объем финансирования составляет -0,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 0,00 тыс. рублей. 2027 год Общий объем финансирования составляет -0,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 0,00 тыс. рублей. 2028 год Общий объем финансирования составляет -0,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 0,00 тыс. рублей. 2029 год Общий объем финансирования составляет -0,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 0,00 тыс. рублей. 2030 год Общий объем финансирования составляет -0,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 0,00 тыс. рублей. |
1. Характеристика проблемы
1.1. Водоснабжение
Источником водоснабжения г. Кирсанова являются подземные воды.
Согласно протоколам исследования питьевой воды, выполненным лабораторией Кирсановского Центра Госсанэпиднадзора, вода из скважин соответствует требованиям 3 раздела СанПиНа за исключением показателей жёсткости.
Водоснабжение потребителей города Кирсанова обеспечивается обществом с ограниченной ответственностью "Водоканал".
Подача воды на город из водозаборов в поймах р. Пурсовка и р. Ворона осуществляется Терновским водозаборным узлом мощностью 10 тыс. м3/сут. и двумя вспомогательными скважинами, расположенными на ул. Полковой. Имеющиеся 7 скважин на Терновском водозаборном узле и 2 на ул. Полковой в весенне-летний период не обеспечивают потребности водопотребления населения и предприятий города в полном объёме. Выход из строя одной из скважин резко снижает объемы поднимаемой воды. Мощность Терновского водозаборного узла, снабжающего потребителей качественной питьевой водой, составляет всего 50% от проектной. Причиной является незаконченное строительство II очереди, включающей в себя второй резервуар емкостью 2000 м3, сооружение по обороту промывной воды, башню промывной воды, иловые площадки. Введение в эксплуатацию данных объектов позволит выйти Терновскому водозаборному узлу на проектную мощность - 14,5 тыс. м3/сут. Необходимо также пробурить разведочно-эксплуатационную скважину глубиной до известковых отложений производительностью не менее 40 м3/час.
Протяжённость водоводов в городе составляет 116 км. Общий износ - 68,97%. В срочной замене нуждается 10,2 км водопроводных сетей. Высокий износ водоводов и запорной арматуры является причиной частых аварий. Следствием этого являются сверхнормативные аварийные ситуации, низкий коэффициент полезного действия мощностей и большие потери энергоносителей, снижение качества и объёмов поставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Наибольший дефицит в поставках качественной питьевой воды испытывают жители района "Сельхозтехника". Давление насосов станции II подъёма Терновского водозаборного узла не обеспечивает подачу воды на 2 и 3 этажи многоквартирных домов этой части города.
Для выхода из сложившейся ситуации, с учетом значительной минимизации затрат, необходимо пробурить разведочно-эксплуатационную скважину до известняковых отложений в микрорайоне "Сельхозтехника" с включением непосредственно в водоразводящую сеть. Это обеспечит необходимое давление и объемы водопотребления для жителей микрорайона "Сельхозтехника" и позволит снабжать качественной питьевой водой и жителей с. Голынщина и с. Шиновка Кирсановского района, пользующихся водой с большим содержанием железа из скважин, принадлежащих местным сельским советам.
Доля удовлетворения потребности в сетях водоснабжения в 2012 году - 100%.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории Кирсанова в 2012 году составляла 70%.
1.2. Водоотведение
В городе Кирсанове имеется централизованная система канализации, состоящая из самотечных коллекторов, насосных станций перекачки напорных трубопроводов и очистных сооружений, которые представляют собой отстойник с иловыми площадками, состоящими из 8 карт, общей площадью 48,0 га. Пропускная способность сооружений составляет 5,0 тыс. м3/сут.
Стоки от восточного района застройки сахарного завода системой самотечных коллекторов поступают на КНС Сахарного завода, которая передаёт их напорными трубопроводами Д = 100 +150 мм в колодец - гаситель, расположенный около завода нестандартного оборудования. Затем стоки по магистральному самотечному коллектору этого района Д= 300 - 400 мм поступают на КНС СОМ, которая является главной для левобережного района р. Пурсовка. Она перекачивает стоки напорными коллекторами Д=2х300 мм на главную насосную станцию (ГКНС), построенную на ул. Ухтомского. В соответствии с рельефом территории в Западном районе сложилось два бассейна канализования. Самотечный коллектор, проложенный по ул. Спортивная - 50 лет Победы - Советская - Ухтомского, является главным для Западного района, куда поступают все стоки этого района. Стоки от застройки северной части Западного района по самотечным коллекторам передаются на КНС техникума, которая перекачивает их по напорным трубопроводам Д= 2х100 мм в колодец - гаситель на пересечении ул. Советская - Горького и далее самотечным коллектором до ул. 50 лет Победы, а затем - в главный коллектор. ГКНС перекачивает стоки напорными коллекторами Д=500+300 мм на площадку очистных сооружений. После очистки и отстаивания стоки по балке сбрасываются в р. Ворона. Ил, подсушенный, на картах вывозится на свалку. Таким образом, в настоящий момент хозяйственно-бытовые и промышленные стоки без предварительной обработки поступают на поля фильтрации, расположенные в районе озера Прорва, что создаёт неблагоприятную экологическую обстановку в данной местности. Строительство очистных сооружений, отвечающих современным требованиям, позволит исключить возможность загрязнения водоёмов, подпочвенного слоя и грунтовых вод неочищенными стоками и улучшит экологическую обстановку на ближайшей территории.
По данным ООО "Водоканал" объём стоков, поступающих на очистные сооружения, составляет 1,8 тыс. м3/сут., в том числе от жилой застройки порядка 1,0 тыс. м3/сут., от промышленных предприятий - 0,2 тыс. м3/сут., от прочих организаций и других канализаций - 0,6 тыс. м3/сут.
Протяжённость канализационных сетей составляет 35,8 км. Общий износ - 55,87%.
Услугами центральной канализации пользуется 58,7% населения. Остальные жители имеют выгребные ямы, состояние и условия эксплуатации которых оставляет желать лучшего. Происходит загрязнение почвенного слоя и грунтовых вод, что ухудшает санитарную и экологическую обстановку в черте города. Для удовлетворения потребности населения необходимо построить 34,2 км и заменить 3,5 км ветхих городских канализационных сетей. Это позволит увеличить число жителей города, пользующихся услугами центральной канализации и снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Услуги водоотведения на территории г. Кирсанова оказывает ООО "Водоканал".
2. Основные цели и задачи
Цель Подпрограммы - развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в целях обеспечения потребностей жилищного и промышленного строительства, повышения качества оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации.
Задачи Подпрограммы:
- строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;
- обеспечение возможности подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости;
- достижение баланса интересов потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа;
- обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;
- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;
- снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение надежности коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2030 годах в два этапа.
3. Основные мероприятия Подпрограммы
Целевые параметры подпрограммы оцениваются с использованием следующих показателей (индикаторов):
снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям до 0;
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры до 63%;
снижение доли потерь при передаче воды до конечного потребителя до 12,5%;
доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения, всего по городу к 2030 году-100%.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Исходя из перспектив развития муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях:
Водоснабжение
Количество воды, необходимое городу, составляет 6300,0 м3/сут. в 2015 году и 6720,0 м3/сут. в 2025 году. Этот объём воды намечается получать от существующего Терновского водозабора (7 существующих скважин) с учётом его развития и реконструкции с бурением новых скважин в количестве 4 шт. (2 - рабочих и 2 - резервных), перекладкой сборных водоводов, увеличением производительности станции обезжелезивания до расчётного объёма водопотребления, а также реконструкции сооружений в части замены оборудования, арматуры и введения автоматической системы управления технологическим процессом.
Необходимо также восстановление второго резервуара ёмкостью 2000 м3 на площадке станции обезжелезивания.
В связи с освоением новых территорий в Восточном планировочном районе и в районе авиационного колледжа программой предусматривается прокладка кольцевых сетей с подключением к магистральным водоводам Д=2х300 мм к существующим сетям.
В связи с освоением новых территорий в Западном планировочном районе города, необходима организация новой площадки насосной станции III-го подъёма со строительством резервуара ёмкостью 1400 м3.
Подпрограммой предлагается там, где это возможно, постепенная прокладка кольцевых сетей с ликвидацией тупиковых участков.
Водоотведение
Количество сточных вод, поступающих в систему канализации города, в 2015 году будет составлять 5670,0 м3/сут. и 5980,0 м3/сут. в 2020 году.
Подпрограммой предусматривается дальнейшее строительство единой централизованной системой канализации, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и загрязненные промстоки, прошедшие предварительную очистку на локальных сооружениях промпредприятий.
Необходимо строительство самотечной системы канализации для существующей застройки между улицами Спортивная и Красноармейская с магистральным коллектором, намечаемым по ул. Первомайская.
Учитывая возрастающий объём стоков от существующей, реконструируемой и новой застройки, а также возрождение промпредприятий и, как следствие, увеличение объёма стоков, подпрограммой предполагается реконструкция сетей и сооружений.
КНС СОМ практически пришла в негодность, поэтому необходимо строительство новой станции с перекладкой напорных трубопроводов на Д=2х400 мм с переключением действующих коллекторов на новую станцию.
Реконструкции подлежит и КНС техникума в части замены оборудования и обвязки трубопроводов.
В сложном состоянии находится ГКНС, необходима её полная реконструкция с заменой оборудования на более мощное и перекладкой от неё напорного коллектора с Д=300 мм на Д=500 мм.
Подпрограммой предполагается строительство очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой на новых технологиях, в состав которых входит: приёмная камера, решётки, песколовки с круговым движением воды, первичные вертикальные отстойники, аэротенки, вторичные вертикальные отстойники, сооружения доочистки на микрофильтрах, контактный резервуар с установкой обеззараживания, а также сооружения по обработке и сбраживанию осадка с цехом обезвоживания осадка. Очищенные стоки по балке намечается направлять в р. Ворона.
Подпрограммой предполагается ликвидация всех стихийных свалок, которые являются источниками загрязнения почв, водоёмов и подземных вод.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2030 г.г. составляет 88608,01 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 20841,6 тыс. рублей;
средства бюджета области - 9677,7 тыс. рублей;
средства бюджета города - 57988,71 тыс. рублей.
Внебюджетные средства - 100,0
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному и городскому бюджетам."
Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Подпрограммы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Подпрограммы, которые, в конечном счете, и реализуют систему мероприятий.
Текущее управление и контроль реализации Подпрограммы осуществляются администрацией города Кирсанова.
Текущее управление реализации Подпрограммы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Подпрограммой.
Выбор исполнителей мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Администрация города Кирсанова Тамбовской области несет ответственность за выполнение и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Подпрограммы.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Подпрограммы по целевым показателям программы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Набор показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе показателей выполнения Подпрограммы и новых нормативных правовых актов в области развития коммунальной инфраструктуры как на федеральном, так и на областном уровне.
Приложение N 7
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан г. Кирсанова
Тамбовской области" на 2014 - 2030 годы
Паспорт
ведомственной программы "Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2016 годы "Благоустройство города Кирсанова на 2017 - 2018 годы"
Наименование ведомственной программы |
"Благоустройство города Кирсанова на 2014 - 2019 годы" |
Ответственный исполнитель ведомственной программы |
Администрация города Кирсанова |
Соисполнитель ведомственной программы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Цели ведомственной программы |
Повышение уровня благоустройства города и прилегающих территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга горожан, создание комфортных условий для проживания горожан. |
Задачи ведомственной программы |
Благоустройство улиц города; обустройство мест досуга, отдыха и культурного обслуживания жителей города. |
Целевые индикаторы и показатели, их значения в последний год реализации |
Устройство ограждения, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, наружного освещения и электрификация аттракционов в городском парке города Кирсанова Ремонт 8 детских игровых и спортивных площадок. |
Сроки и этапы реализации ведомственной программы |
2014 - 2018 годы; I этап |
Объемы и источники финансирования ведомственной программы |
"Общий объем финансирования программы на 2014 - 2020 г. - 18 832,49 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета 325,47 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 348,63 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова - 14 103,39 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 4 055,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год Всего-6551,2 тыс. рублей в т.ч. средства бюджета Тамбовской области - 300,00 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова - 4 330,20 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 1 921,00 тыс. рублей. 2015 год Всего - 2 809,79 тыс. рублей в т.ч. средства бюджета города Кирсанова - 914,79 тыс. рублей; средства внебюджетных источник - 1 895,00 тыс. рублей. 2016 год Всего-3 800,00 тыс. рублей в т.ч. средства бюджета города Кирсанова - 3 800,00 тыс. рублей. 2017 год Всего-1 504,1 тыс. рублей в т.ч. средства федерального бюджета - 325,47 тыс. рублей; средства бюджета Тамбовской области - 48,63 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова - 1 000,00 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 130,00 тыс. рублей. 2018 год "Общий объем финансирования составляет-4167,4 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 4 058,40 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 109,00 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации ведомственной программы
Настоящая программа включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства города Кирсанова, оборудование спортивных и детских игровых площадок.
Вопросам благоустройства в городе Кирсанове уделяется большое внимание.
Программа 2014 - 2018 г.г. позволит наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи, с чем определены направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах. Программа разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципа эффективности использования бюджетных средств.
Вопросы местного значения в сфере благоустройства, установленные в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" призваны реализовать обязательства муниципального образования по созданию условий для организации благоустройства и озеленения территории города.
При разработке программы намечены мероприятия по благоустройству города Кирсанова на 2014 - 2018 г.г.;
определены сроки проведения и объемы работ по благоустройству города;
определена стоимость проведения мероприятий по благоустройству города и источники их финансирования.
Финансирование программы предусматривается из бюджета города и внебюджетных источников.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Приоритетным направлением программы является обустройство территории города Кирсанова в соответствии с современными требованиям проживания.
Основной целью программы является систематизация работы по повышению уровня благоустройства города и прилегающих территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга горожан, создание комфортных условий для проживания горожан.
Задачи программы:
благоустройство территорий, улиц города;
благоустройство дворовых территорий.
Реализация программных мероприятий осуществляется в 2014 - 2019 г.г. в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы
Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.
Эффективность реализации программы зависит от уровня финансирования мероприятий программы и их выполнения.
В рамках реализации программы предполагается проведение комплекса мероприятий направленных на улучшение благоустройства территории города Кирсанова.
Организационные мероприятия предусматривают:
благоустройство и электрификацию территории парка и аттракционов;
ремонт детских игровых и спортивных площадок;
проведение месячников по санитарной уборке города.
Ожидаемые результаты реализации программы:
устройство ограждения, пешеходных дорожек из тротуарной плитки, наружного освещения и электрификация аттракционов в городском парке города Кирсанова;
ремонт 8 детских игровых и спортивных площадок;
проведение двух месячников по санитарной уборке города;
проведение конкурса на звание "Дом высокой культуры" и "Лучший Кирсановский дворик";
участие в конкурсе на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Тамбовской области".
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе показателей, приведенных в приложении N 1.
4. Обобщенная характеристика мероприятий программы
Мероприятия, предусмотренные программой, предполагают улучшение условий отдыха и досуга, создание комфортных условий для проживания горожан.
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с механизмом реализации программы.
Мероприятия программы направлены на реконструкцию городского парка и благоустройство дворовых территорий.
Контроль за реализацией программы осуществляется по следующим показателям:
количество выполненных мероприятий и размер средств, направленных на их реализацию.
Перечень мероприятий программы приведен в приложении N 2 к программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2014 - 2018 годы составляет 18 832,49 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета -325,47 тыс. рублей;
средства бюджета Тамбовской области - 348,63 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова -14 103,39 тыс. рублей;
средства внебюджетных источников - 4 055,00 тыс. рублей,
6. Механизмы реализации программы
Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов администрации города Кирсанова, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые, в конечном счете, и реализуют мероприятия по благоустройству города Кирсанова.
Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляет отдел ЖКХ и благоустройства администрации.
Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.
Выбор исполнителей мероприятий Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы по целевым показателям программы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Приложение N 8
к муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Паспорт
ведомственной программы "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2014 - 2018 годы"
Наименование ведомственной программы |
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2014 - 2019 годы" |
Ответственный исполнитель ведомственной программы |
Администрация города Кирсанова |
Соисполнитель ведомственной программы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Цели ведомственной программы |
Повышение качества городской среды; повышение уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей населения и их развитие |
Задачи ведомственной программы |
Организация благоустройства и озеленения территории города; организация обустройства мест массового отдыха населения на территории города; осуществление контроля за освещением улиц |
Целевые индикаторы и показатели, их значения в последний год реализации |
Благоустройство и озеленение территории города на площади 1243,78 тыс. м2; обустройство мест массового отдыха населения на территории города площади 28,61 тыс. м2; контроль за освещением улиц города диной 86 км. |
Сроки и этапы реализации ведомственной программы |
2014 - 2018 годы; I этап |
Объемы и источники финансирования ведомственной программы |
"Общий объем финансирования ведомственной программы - 108 773,9 тыс. рублей, из них: средства бюджета Тамбовской области - 1 010,00 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова -107 763,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год Общий объем финансирования - 13 128,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанов-13 128,40 тыс. рублей. 2015 год Общий объем финансирования - 17 642,00 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанов-17 642,00 тыс. рублей. 2016 год Общий объем финансирования - 25358,70 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета Тамбовской области -1 010,00 тыс. рублей; средства бюджета города Кирсанова -24 348,70 тыс. рублей. 2017 год средства бюджета города Кирсанова - 29 896,20 тыс. рублей. 2018 год средства бюджета города Кирсанова - 22748,6 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации ведомственной программы
Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования
Программа позволит наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи, с чем определены направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах. Программа разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципа эффективности использования бюджетных средств.
Вопросы местного значения в сфере благоустройства, установленные в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" призваны реализовать обязательства муниципального образования по созданию условий для организации благоустройства и озеленения территории города.
Стандарты качества муниципальных услуг в сфере благоустройства определяют минимальный уровень качества оказания муниципальных услуг в области санитарной очистки городской территории, содержания зеленых насаждений.
Контроль соответствия качества фактически предоставляемых услуг в области благоустройства стандартам качества осуществляется отделом ЖКХ и благоустройства администрации города.
Нормативно-правовое регулирование:
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153;
Правила благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Кирсанове, утвержденные решением Кирсановского городского Совета народных депутатов N 25 от 11.04.2006 г. (с изменениями и дополнениями от 26.04.2007 г. N 303 и от 15.04.2012 г. N 99).
Настоящая программа призвана решить вопросы улучшения качества жизни населения города Кирсанова.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Ведомственная программа "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2014 - 2020 годы" разработана в целях повышения уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей населения, а также в целях повышения уровня оказания услуг по благоустройству и озеленению, обустройству мест общего пользования населения на территории муниципального образования - город Кирсанов.
Задачи программы:
1. Организация благоустройства и озеленения территории города.
2. Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории города.
3. Осуществление контроля за освещением улиц.
Реализация программных мероприятий осуществляется в 2014 - 2015 г.г. в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы
Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.
Эффективность реализации программы зависит от уровня финансирования мероприятий программы и их выполнения.
В рамках реализации программы предполагается проведение комплекса мероприятий направленных на предоставление стандарта качества муниципальных услуг в сфере благоустройства в области санитарной очистки городской территории, содержания зеленых насаждений.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе следующих показателей (приложение N 1 муниципальной программы):
1. Площадь организации благоустройства и озеленения территории города.
2. Площадь организации обустройства мест массового отдыха населения на территории города.
3. Длина линий электропередач для освещения улиц.
Организационные мероприятия программы распределены по задачам и приведены в приложении N 2 муниципальной программы.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджетов Тамбовской области и города Кирсанова в пределах лимитов, предусмотренных в 2014 - 2018 финансовых годах.
Программа предусматривает корректировку программных мероприятий на очередной год по итогам результатов предыдущих лет.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2014 - 2018 годы составит 108 773,9 тыс. рублей,
из них:
средства бюджета Тамбовской области - 1 010,00 тыс. рублей;
средства бюджета города Кирсанова - 107 763,9 тыс. рублей.
5. Механизмы реализации программы
Система управления реализацией мероприятий программы должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого мероприятия.
Выбор исполнителей мероприятий программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Общее управление реализацией программы и координация деятельности исполнителей осуществляется отделом ЖКХ и благоустройства администрации города.
Оперативная информация о проведении мероприятий программы, ходе ее реализации рассматриваются ответственными исполнителями:
путем проведения мониторинга хода реализации мероприятий программы;
осуществления контроля за эффективностью проводимых мероприятий;
осуществления оперативной оценки хода исполнения программы.
При наличии отклонений достигнутых показателей от показателей ожидаемых результатов реализации программы выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программных мероприятий, а также разрабатываются меры по повышению эффективности реализации программы.
Основными факторами риска при реализации программы являются:
- выделение бюджетных ассигнований в меньшем объеме и увеличение тарифов на предоставляемые услуги; (средства бюджета города Кирсанова составляют в финансовом обеспечении программы 100%, поэтому в случае возникновения данных рисков мероприятия программы будут исполняться а пропорционально сокращенном объеме);
непредвиденные погодные явления (сильные снегопады, гололед, резкие перепады температур, шквалистый ветер и т.п.); (в случае возникновения непредвиденных погодных явлений план мероприятий программы будет корректироваться).
Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы по целевым показателям программы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее. По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Приложение N 9
Муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Паспорт подпрограммы
"Благоустройство города Кирсанова на 2019 - 2030 годы"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования на 2019 - 2030 г.г. 49847,7 тыс рублей; в том числе: средства федерального бюджета - 5048,41 тыс. рублей; средства бюджета области - 15466,66 тыс. рублей; средства бюджета города - 28332,63 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1000,00 тыс. рублей I этап: 2019 год Общий объем финансирования - 6 472,80 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 936,16 тыс. рублей; средства бюджета области - 925,87 тыс. рублей; средства бюджета города - 4610,77 рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2020 год Общий объем финансирования - 14 962,80 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 562,25 тыс. рублей; средства бюджета области - 765,59 тыс. рублей; средства бюджета города - 12 634,96 тыс. рублей; внебюджетные средства - 1 000,00 тыс. рублей 2021 год Общий объем финансирования - 8928,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 378,30 тыс. рублей; средства бюджета области - 7147,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 1 403,00 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2022 год Общий объем финансирования - 3356,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 367,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 791,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 2 198,60 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей II этап: 2023 год Общий объем финансирования - 2071,90 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 709,5 тыс. рублей; средства бюджета области - 1360,3 тыс. рублей; средства бюджета города - 2,1 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2024 год Общий объем финансирования - 6772,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 619,2 тыс. рублей; средства бюджета области - 1674,1 тыс. рублей; средства бюджета города - 4479,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2025 год Общий объем финансирования - 1213,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 246,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 467,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 500,70 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2026 год Общий объем финансирования - 1213,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 246,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 467,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 500,70 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2027 год Общий объем финансирования - 1213,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 246,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 467,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 500,70 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2028 год Общий объем финансирования - 1213,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 246,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 467,10 тыс. рублей; средства бюджета города -500,70 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2029 год Общий объем финансирования - 1213,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 246,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 467,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 500,70 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей 2030 год Общий объем финансирования - 1213,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 246,00 тыс. рублей; средства бюджета области - 467,10 тыс. рублей; средства бюджета города - 500,70 тыс. рублей; внебюджетные средства - 0,00 тыс. рублей |
1. Общая характеристика сферы реализации ведомственной подпрограммы
Настоящая подпрограмма включает в себя мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства города Кирсанова, оборудование спортивных и детских игровых площадок.
Вопросам благоустройства в городе Кирсанове уделяется большое внимание.
Подпрограмма 2019 - 2030 г.г. позволит наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи, с чем определены направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципа эффективности использования бюджетных средств.
Вопросы местного значения в сфере благоустройства, установленные в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" призваны реализовать обязательства муниципального образования по созданию условий для организации благоустройства и озеленения территории города.
При разработке подпрограммы намечены мероприятия по благоустройству города Кирсанова на 2019 - 2030 г.г.;
определены сроки проведения и объемы работ по благоустройству города;
определена стоимость проведения мероприятий по благоустройству города и источники их финансирования.
Финансирование программы предусматривается из бюджета города
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Приоритетным направлением подпрограммы является обустройство территории города Кирсанова в соответствии с современными требованиям проживания.
Основной целью программы является систематизация работы по повышению уровня благоустройства города и прилегающих территорий, улучшение условий массового отдыха и досуга горожан, создание комфортных условий для проживания горожан.
Задачи программы:
благоустройство территорий, улиц города;
благоустройство дворовых территорий.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в 2019 - 2030 г.г. в два этапа.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий подпрограммы и их выполнения.
В рамках реализации подпрограммы предполагается проведение комплекса мероприятий направленных на улучшение благоустройства территории города Кирсанова.
Организационные мероприятия предусматривают благоустройство территории города.
Ожидаемые результаты реализации программы:
повышение уровня благоустройства города.
Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться на основе показателей, приведенных в приложении N 1 к муниципальной программе.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, предполагают улучшение условий отдыха и досуга, создание комфортных условий для проживания горожан.
Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с механизмом реализации подпрограммы.
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется по следующим показателям:
количество выполненных мероприятий и размер средств, направленных на их реализацию.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N 2 к муниципальной программе.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы на 2019 - 2030 г.г. составляет 49847,7 тыс рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета - 5048,41 тыс. рублей;
средства бюджета области - 15466,66 тыс. рублей;
средства бюджета города - 28332,63 тыс. рублей;
внебюджетные средства - 1000,00 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному, и городскому бюджетам.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач подпрограммы. Он базируется на принципе взаимодействия органов администрации города Кирсанова, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников подпрограммы, которые, в конечном счете, и реализуют мероприятия по благоустройству города Кирсанова.
Текущее управление и контроль реализации подпрограммы осуществляет отдел ЖКХ и благоустройства администрации.
Текущее управление реализации подпрограммы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных подпрограммой, исполнителями подпрограммы.
Выбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Контроль (мониторинг) хода выполнения подпрограммы по целевым показателям подпрограммы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Приложение N 10
к Муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Паспорт подпрограммы
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы"
Наименование подпрограммы |
"Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2030 годы" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел ЖКХ и благоустройства администрации города |
Соисполнитель подпрограммы |
Отсутствует |
Цели подпрограммы |
Повышение качества городской среды; повышение уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей населения и их развитие |
Задачи подпрограммы |
Организация благоустройства и озеленения территории города; организация обустройства мест массового отдыха населения на территории города; осуществление контроля за освещением улиц |
Целевые индикаторы и показатели, их значения в последний год реализации |
Благоустройство и озеленение территории города на площади 1361 тыс. м2; обустройство мест массового отдыха населения на территории города площади 30,3 тыс. м2; контроль за освещением улиц города длиной 95,2 км. |
Сроки и этапы реализации ведомственной программы |
Подпрограмма реализуется в два этапа I этап: 2019-2022 гг. II этап: 2023-2030 гг. |
Объемы и источники финансирования ведомственной программы |
Общий объем финансирования на 2019 - 2022 г.г. - 144976,9 тыс. рублей; в том числе: средства бюджета города -144976,9 тыс. рублей; I этап: 2019 год Общий объем финансирования - 17 767,90 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова -17 767,90 тыс. рублей; 2020 год Общий объем финансирования составляет -17 472,10 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 17 472,10 тыс. рублей. 2021 год Общий объем финансирования составляет - 24 298,60 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 24 298,60 тыс. рублей; 2022 год Общий объем финансирования составляет -11418,5 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 11 418,5 тыс. рублей. II этап: 2023 год Общий объем финансирования составляет -12648,90 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 12648,90 тыс. рублей; 2024 год Общий объем финансирования составляет -10770,5 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова 10770,5 тыс. рублей. 2025 год Общий объем финансирования составляет - 8 433,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 8 433,0 тыс. рублей. 2026 год Общий объем финансирования составляет - 8 433,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 8 433,0 тыс. рублей. 2027 год Общий объем финансирования составляет - 8 433,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 8 433,0 тыс. рублей. 2028 год Общий объем финансирования составляет - 8 433,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 8 433,0 тыс. рублей. 2029 год Общий объем финансирования составляет - 8 433,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 8 433,0 тыс. рублей. 2030 год Общий объем финансирования составляет - 8 433,40 тыс. рублей, в том числе: средства бюджета города Кирсанова - 8 433,0 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Основной задачей органов местного самоуправления является обеспечение жизнедеятельности населения муниципального образования
Подпрограмма позволит наиболее эффективно использовать ограниченные финансовые ресурсы, в связи, с чем определены направления деятельности, обеспечивающие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах. Подпрограмма разработана с целью расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, принципа эффективности использования бюджетных средств.
Вопросы местного значения в сфере благоустройства, установленные в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" призваны реализовать обязательства муниципального образования по созданию условий для организации благоустройства и озеленения территории города.
Стандарты качества муниципальных услуг в сфере благоустройства определяют минимальный уровень качества оказания муниципальных услуг в области санитарной очистки городской территории, содержания зеленых насаждений.
Контроль соответствия качества фактически предоставляемых услуг в области благоустройства стандартам качества осуществляется отделом ЖКХ и благоустройства администрации города.
Нормативно-правовое регулирование:
Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденные приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153;
Правила благоустройства, озеленения, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Кирсанове, утвержденные решением Кирсановского городского Совета народных депутатов N 25 от 11.04.2006 г. (с изменениями и дополнениями от 26.04.2007 г. N 303 и от 15.04.2012 г. N 99).
Настоящая подпрограмма призвана решить вопросы улучшения качества жизни населения города Кирсанова.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации программы
Подпрограмма "Обеспечение жизнедеятельности муниципального образования - город Кирсанов на 2019 - 2024 годы" разработана в целях повышения уровня удовлетворенности социальных и духовных потребностей населения, а также в целях повышения уровня оказания услуг по благоустройству и озеленению, обустройству мест общего пользования населения на территории муниципального образования - город Кирсанов.
Задачи подпрограммы:
1. Организация благоустройства и озеленения территории города.
2. Организация обустройства мест массового отдыха населения на территории города.
3. Осуществление контроля за освещением улиц.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в 2019 - 2030 г.г. в два этапа.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты программы
Основой подпрограммы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.
Эффективность реализации подпрограммы зависит от уровня финансирования мероприятий подпрограммы и их выполнения.
В рамках реализации подпрограммы предполагается проведение комплекса мероприятий направленных на предоставление стандарта качества муниципальных услуг в сфере благоустройства в области санитарной очистки городской территории, содержания зеленых насаждений.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться на основе следующих показателей (приложение N 1 муниципальной программы):
1. Площадь организации благоустройства и озеленения территории города.
2. Площадь организации обустройства мест массового отдыха населения на территории города.
3. Длина линий электропередач для освещения улиц.
Организационные мероприятия подпрограммы распределены по задачам и приведены в приложении N 2 муниципальной программы.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города Кирсанова в пределах лимитов, предусмотренных в 2019 - 2030 финансовых годах.
Подпрограмма предусматривает корректировку программных мероприятий на очередной год по итогам результатов предыдущих лет.
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2019 - 2030 годы составит 144976,9 тыс рублей,
в том числе:
средства бюджета города Кирсанова 144976,9 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному и городскому бюджетам
5. Механизмы реализации подпрограммы
Система управления реализацией мероприятий подпрограммы должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого мероприятия.
Выбор исполнителей мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
Общее управление реализацией подпрограммы и координация деятельности исполнителей осуществляется отделом ЖКХ и благоустройства администрации города.
Оперативная информация о проведении мероприятий подпрограммы, ходе ее реализации рассматриваются ответственными исполнителями:
путем проведения мониторинга хода реализации мероприятий подпрограммы;
осуществления контроля за эффективностью проводимых мероприятий;
осуществления оперативной оценки хода исполнения программы.
При наличии отклонений достигнутых показателей от показателей ожидаемых результатов реализации подпрограммы выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию программных мероприятий, а также разрабатываются меры по повышению эффективности реализации подпрограммы.
Основными факторами риска при реализации подпрограммы являются:
- выделение бюджетных ассигнований в меньшем объеме и увеличение тарифов на предоставляемые услуги; (средства бюджета города Кирсанова составляют в финансовом обеспечении программы 100%, поэтому в случае возникновения данных рисков мероприятия подпрограммы будут исполняться а пропорционально сокращенном объеме);
непредвиденные погодные явления (сильные снегопады, гололед, резкие перепады температур, шквалистый ветер и т.п.); (в случае возникновения непредвиденных погодных явлений план мероприятий подпрограммы будет корректироваться).
Контроль (мониторинг) хода выполнения подпрограммы по целевым показателям подпрограммы должен осуществляется два раза в год.
По итогам полугодия: до 25 июля отчетного года, по итогам года - не позднее 01 марта года, последующего за отчетным.
Приложение N 11
к Муниципальной программе
города Кирсанова Тамбовской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан
г. Кирсанова Тамбовской области"
на 2014 - 2030 годы
Паспорт подпрограммы
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства"
Наименование подпрограммы |
"Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" |
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города |
Соисполнитель подпрограммы |
Отсутствует |
Цели ведомственной подпрограммы |
Обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, в том числе малоэтажного |
Задачи подпрограммы |
Вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья эконом-класса; создание условий для строительства жилья экономического класса. |
Целевые индикаторы и показатели, их значения в последний год реализации |
В 2022 году: - годовой объем ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса, - 17,0 тыс. кв. метров; - количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов - 2 шт. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
2021 - 2022 годы; I этап |
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
"Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 - 2021 г. - 23 447,10 тыс. рублей в том числе: средства федерального бюджета - 21 177,70 тыс. рублей; средства бюджета области - 2 247,80 тыс. рублей; средства бюджета города - 21.60 тыс. рублей; 2021 год - 23 447,10 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 21 177,70 тыс. рублей; средства бюджета области - 2 247,80 тыс. рублей; средства бюджета города - 21.60 тыс. рублей; 2022 -0 |
1. Общая характеристика сферы реализации ведомственной подпрограммы
Применение метода комплексной застройки позволяет рационально использовать капитальные вложения, компактно прокладывать инженерные сети, возводить необходимые социальные объекты.
Индивидуальное жилищное строительство (далее - ИЖС) в Мичуринском районе по-прежнему остается наиболее популярным среди различных слоев населения. Основные преимущества ИЖС: более низкая себестоимость по сравнению с многоэтажным жильем (до 20%), возможность свободной планировки, наличие земельного участка. Основными строительными материалами в малоэтажном строительстве остаются кирпич и дерево. В последние годы увеличивается строительство домов из сэндвич-панелей различных типов.
Вместе с тем существуют проблемы в сфере жилищного строительства. Основными проблемами являются отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной и транспортной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.
Каждый застройщик старается минимизировать затраты на строительство инженерных сетей, приобретая строительную площадку с минимальными затратами на ее подготовку. Таких площадок по области все меньше, многие требуют дополнительных капитальных затрат на отселение, снос и строительство инженерных сетей.
В тоже время наряду с высокими показателями жилищного строительства остаются проблемы, связанные с внедрением рыночных отношений в сферу жилищного строительства. Эти проблемы препятствуют эффективному решению вопросов улучшения жилищных условий граждан, желающих проживать в индивидуальном доме на собственном участке.
Используемая при строительстве индивидуального жилья технология точечной застройки (по области она составляет более 70%) не позволяет достичь каких-либо кардинальных изменений. Современное состояние градостроительства и стоящие перед регионом задачи требуют комплексного и системного подхода к осуществлению жилищного строительства на территории области, в первую очередь малоэтажного и индивидуального. Опыт других субъектов Российской Федерации показывает, что в настоящее время наиболее эффективным способом решения задачи жилищного строительства является комплексная застройка.
Сложившиеся проблемы предопределяют цель и задачи настоящей подпрограммы, а также систему программных мероприятий.
Для наращивания годовых темпов ввода жилья, повышения доступности жилья для населения и стабилизации ситуации на рынке жилищного строительства необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, предусматривающего единый комплекс мероприятий, направленных на:
развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры; массовое строительство жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности;
снижение административных барьеров; развитие конкуренции среди застройщиков;
внедрение при строительстве малоэтажного жилья новых технологий с использованием современных энергоэффективных материалов, изделий и конструкций.
Подпрограмма должна обеспечить комплексный подход к формированию нового сегмента строительства жилья экономического класса, системной застройке территорий, а также способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.
2. Приоритеты, цели, задачи, сроки реализации подпрограммы
Муниципальная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, строительства инженерной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы стройиндустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций.
Вопрос активизации жилищного строительства тесно связан с вовлечением в оборот земельных участков.
Муниципальная политика в сфере предоставления земельных участков для жилищного строительства и обеспечения таких земельных участков инженерной и социальной инфраструктурами будет направлена на поддержку формирования государственно-частных партнерств, обеспечивающих строительство и реконструкцию инженерной и социальной инфраструктур в соответствии с потребностями увеличения объемов жилищного строительства при комплексном освоении земельных участков и развитии застроенных территорий, основанных на эффективном разграничении ответственности по обустройству территорий для жилищного строительства социальной и инженерной инфраструктурами между администрацией области, администрацией района, коммунальными предприятиями и застройщиками.
Основной целью подпрограммы является обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности, в том числе малоэтажного.
Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы с 2021 по 2022 годы.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2024 году:
увеличить долю земельных участков, обеспеченных инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой, под жилищное строительство в общей площади земельных участков, предназначенных под жилищное строительство;
создать эффективные и устойчивые организационные и финансовые механизмы государственно-частного партнерства в вопросах обеспечения земельных участков инженерной, социальной и транспортной инфраструктурой при строительстве жилья экономического класса.
4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства" предполагает реализацию следующих основных мероприятий:
отбор проектов комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья экономического класса;
реализация проектов комплексного освоения и развития территорий в целях строительства жилья экономического класса;
содействие развитию архитектурно-строительного проектирования, включая создание проектов малоэтажных жилых домов, удовлетворяющих современным требованиям, экологичности, энергоэффективности и комфортности проживания при сохранении стоимости жилых помещений на уровне жилья эконом-класса.
Организационные мероприятия подпрограммы не потребуют выделения дополнительных бюджетных средств.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, увязаны по срокам реализации и по объемам финансирования.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий на 2021 - 2022 годы составляет 23 447,10 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 21 177,70 тыс. рублей;
средства бюджета области -2 247,80 тыс. рублей;
средства бюджета города - 21.60 тыс. рублей.
6. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы - отделом архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города и исполнителями, привлекаемыми для реализации подпрограммы.
Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет общее руководство и управление реализацией подпрограммы.
Объекты социальной инфраструктуры в рамках проектов комплексного освоения и развития территорий должны создаваться в соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р.
В целях формирования комфортной среды мероприятия подпрограммы направлены на стимулирование градостроительной и строительной деятельности, отвечающей современным требованиям архитектурно-пространственной организации, задачам улучшения состояния окружающей среды, мировым экологическим стандартам, в том числе необходимости обеспечения полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, пенсионеров и инвалидов, благоустройства мест пребывания детей с родителями, повышения безопасности граждан и снижения вандализма, формирования условий для реализации культурной и досуговой деятельности граждан
Приложение N 12
к Муниципальной программе города
Кирсанова Тамбовской области "Обеспечение
доступными комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан г. Кирсанова Тамбовской области
на 2014 - 2030 годы"
Паспорт подпрограммы
"Снижение административных барьеров в строительстве" на 2022 год
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Отдел архитектуры и строительства и перспектив развития города администрации города |
Цель подпрограммы |
Создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства |
Задачи подпрограммы |
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач: координирование территориальных зон городского округа город Кирсанов |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
Наличие в городе откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ схемы генерального плана городского округа город Кирсанов-1 шт. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется за 2022 год |
Объмы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы в 2022 году составит: - 797,30 тыс. рублей, в том числе: за счет средств: федерального бюджета -652,30 тыс. рублей; средств бюджета области - 145,00 тыс. рублей. |
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В целях создания условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства разработана подпрограмма, направленная на ликвидацию административных барьеров в строительстве на 2020 год (далее - подпрограмма). В подпрограмме определены основные цели и задачи, сроки и этапы реализации. Подпрограммой предусматриваются мероприятия по установлению координат территориальных зон. Документы территориального планирования являются реальным инструментом обеспечения устойчивого и комплексного развития территорий с учтом совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития в интересах населения. 23 октября 2009 года Кирсановским городским Советом народных депутатов Тамбовской области был утвержден генеральный план муниципального образования городской округ город Кирсанов
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Приоритеты и цели государственной политики в жилищной и жилищно-коммунальной сферах определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг".
Основной целью подпрограммы является создание условий для улучшения инвестиционного климата и увеличения объемов жилищного строительства. Для достижения основной цели предусматривается решить следующие задачи: внесение изменений в схему территориального планирования г. Кирсанова. Выполнение подпрограммы будет осуществляться в 2022 году в один этап.
3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы. Обеспечение города документами территориального планирования, приведнными в соответствие с утвержднными программами, реализуемыми за счет средств бюджета области, , решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса в части достижения установленных целевых параметров подпрограммы оценивается с использованием следующих показателей (индикаторов): внесение изменений в генеральный план городского округа город Кирсанов - 1;
4 Обобщенная характеристика подпрограммных мероприятий
Мероприятия подпрограммы ориентированы на снижение и устранение административных барьеров в строительстве. Основными задачами являются: координирование территориальных зон города. Все программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования. Они предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, которые подлежат отображению в документах территориального планирования. В случае принятия таких решений планируется вносить соответствующие изменения в генеральный план в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ.
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается на сессии Кирсановского городского Совета народных депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
"Общий объем финансирования подпрограммы составляет 797,3 тыс. рублей,
в том числе:
средства федерального бюджета - 652,30 тыс. рублей;
средства бюджета области - 145,00 тыс. рублей,
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению, согласно утвержденным федеральному, областному, и городскому бюджетам.
6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы определяется ответственным исполнителем подпрограммы - отдел архитектуры, строительства и перспектив развития города администрации города (далее - ответственный исполнитель подпрограммы) и включает организационное, информационное, кадровое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы. В целях реализации подпрограммы ответственный исполнитель подпрограммы: осуществляет управление подпрограммой, проводит мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы и вносит предложения по ее корректировке; осуществляет информационное обеспечение исполнителей мероприятий подпрограммы; осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей мероприятий подпрограммы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год. Исполнителями мероприятий подпрограммы являются: органы местного самоуправления; физические и юридические лица, в том числе организации, привлекаемые на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных и государственных нужд. Исполнитель каждого мероприятия подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий подпрограммы, целевое и эффективное использование средств бюджетов, выделяемых на их реализацию. В основу организации выполнения подпрограммы заложены принципы открытости и добровольности, которые обеспечивают широкие возможности для участия в мероприятиях подпрограммы всех заинтересованных юридических и физических лиц. Процедура обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей подпрограммы, результатах мониторинга хода реализации подпрограммы, мероприятиях подпрограммы осуществляется путем размещения данной информации на официальном сайте администрации города в сети Интернет, в прессе.
<< Назад |
||
Содержание Постановление администрации города Кирсанова Тамбовской области от 2 сентября 2024 г. N 590 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.