Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации города Тынды Амурской области
от 13.09.2024 N 1669
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (рублей) |
||||||||||
ГРБС |
КФСР |
ЦСР |
всего |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
17 |
18 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
"Развитие и сохранение культуры и искусства города Тынды". |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ, МАУК ГДК "Русь", МБУК Музей истории БАМа, МБУК ТЦ ГБ, Архив города Тынды, МБУИ ДТ, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 0 00 00000 |
1 311 703 912,21 |
313 170 670,62 |
280 977 700,23 |
154 977 022,96 |
154 512 511,64 |
102 016 501,69 |
102 016 501,69 |
102 016 501,69 |
102 016 501,69 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
218 036 108,59 |
171 958 377,70 |
46 077 730,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
914 178 242,62 |
96 802 011,65 |
207 151 241,05 |
137 088 597,72 |
136 624 086,40 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
84 128 076,45 |
||||||
внебюд. средства |
179 489 561,00 |
44 410 281,27 |
27 748 728,29 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
17 888 425,24 |
||||||
1. |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МОБУ ДО ДМШ, МБУ ДО ДХШ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 00 00000 |
288 962 909,47 |
55 299 336,07 |
58 480 782,00 |
46 866 760,16 |
46 203 244,60 |
20 528 196,66 |
20 528 196,66 |
20 528 196,66 |
20 528 196,66 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
36 180 702,69 |
36 180 702,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
231 228 681,84 |
15 135 949,43 |
54 567 598,69 |
44 590 483,88 |
43 926 968,32 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
18 251 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
21 553 524,94 |
3 982 683,95 |
3 913 183,31 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 00000 |
278 812 246,91 |
54 616 526,51 |
57 765 579,00 |
46 356 110,16 |
46 073 244,60 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
36 180 702,69 |
36 180 702,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
221 078 019,28 |
14 453 139,87 |
53 852 395,69 |
44 079 833,88 |
43 796 968,32 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
21 553 524,94 |
3 982 683,95 |
3 913 183,31 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
||||||
1.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22840 |
238 968 166,07 |
15 645 436,39 |
56 892 588,28 |
46 356 110,16 |
46 073 244,60 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
18 500 196,66 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
217 414 641,13 |
11 662 752,44 |
52 979 404,97 |
44 079 833,88 |
43 796 968,32 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
16 223 920,38 |
||||||
внебюд. средства |
21 553 524,94 |
3 982 683,95 |
3 913 183,31 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
2 276 276,28 |
||||||
1.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 22940 |
2 091 548,88 |
1 218 558,16 |
872 990,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
2 091 548,88 |
1 218 558,16 |
872 990,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.1.3. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 01 S7710 |
35 344 482,64 |
35 344 482,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
33 930 703,34 |
33 930 703,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 413 779,30 |
1 413 779,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 00000 |
10 150 662,56 |
682 809,56 |
715 203,00 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
10 150 662,56 |
682 809,56 |
715 203,00 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 02 22860 |
10 150 662,56 |
682 809,56 |
715 203,00 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
|
местный бюджет |
10 150 662,56 |
682 809,56 |
715 203,00 |
510 650,00 |
130 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
2 028 000,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3 |
Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 A1 00000 |
2 408 049,32 |
2 408 049,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 249 999,35 |
2 249 999,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 049,97 |
158 049,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
1.3.1 |
Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0703 |
06 1 А1 55192 |
2 408 049,32 |
2 408 049,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
2 249 999,35 |
2 249 999,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 049,97 |
158 049,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2. |
Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МАУК ГДК "Русь" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 00 00000 |
329 452 146,09 |
106 856 673,68 |
67 897 420,47 |
28 538 907,52 |
29 172 218,18 |
24 246 731,56 |
24 246 731,56 |
24 246 731,56 |
24 246 731,56 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
107 028 023,88 |
82 255 800,33 |
24 772 223,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
172 672 892,35 |
7 898 420,02 |
35 369 132,39 |
24 323 455,52 |
24 956 766,18 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
20 031 279,56 |
||||||
внебюд. средства |
49 751 229,86 |
16 702 453,33 |
7 756 064,53 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
||||||
2.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 00000 |
314 876 291,38 |
104 818 060,84 |
65 663 060,12 |
25 228 637,64 |
24 467 147,14 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
107 028 023,88 |
82 255 800,33 |
24 772 223,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
158 097 037,64 |
5 859 807,18 |
33 134 772,04 |
21 013 185,64 |
20 251 695,14 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
49 751 229,86 |
16 702 453,33 |
7 756 064,53 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
||||||
2.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22840 |
200 489 148,92 |
20 244 943,17 |
35 849 035,33 |
25 228 637,64 |
24 467 147,14 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
23 674 846,41 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
150 737 919,06 |
3 542 489,84 |
28 092 970,80 |
21 013 185,64 |
20 251 695,14 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
19 459 394,41 |
||||||
внебюд. средства |
49 751 229,86 |
16 702 453,33 |
7 756 064,53 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
4 215 452,00 |
||||||
2.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 22940 |
5 294 659,00 |
1 556 659,00 |
3 738 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 294 659,00 |
1 556 659,00 |
3 738 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.3 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7550 |
26 076 024,79 |
0,00 |
26 076 024,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
24 772 223,55 |
0,00 |
24 772 223,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 303 801,24 |
0,00 |
1 303 801,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.4 |
Мероприятия по реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются специальные казначейские кредиты, в сфере культуры |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
0 62 01 97005 |
64 000 000,00 |
64 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
64 000 000,00 |
64 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.1.5 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 01 S7710 |
19 016 458,67 |
19 016 458,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
18 255 800,33 |
18 255 800,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
760 658,34 |
760 658,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 00000 |
3 517 216,64 |
515 282,84 |
343 148,20 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
3 517 216,64 |
515 282,84 |
343 148,20 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 02 22860 |
3 517 216,64 |
515 282,84 |
343 148,20 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
|
местный бюджет |
3 517 216,64 |
515 282,84 |
343 148,20 |
271 245,00 |
100 000,00 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
571 885,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
2.3. |
Основное мероприятие "Организация и проведение массовых культурных мероприятий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 03 00000 |
11 058 638,07 |
1 523 330,00 |
1 891 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
11 058 638,07 |
1 523 330,00 |
1 891 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
2.3.1. |
Организация и проведение городских мероприятий |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 2 03 24610 |
11 058 638,07 |
1 523 330,00 |
1 891 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
11 058 638,07 |
1 523 330,00 |
1 891 212,15 |
3 039 024,88 |
4 605 071,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3. |
Подпрограмма "Историко-культурное наследие" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК Музей истории БАМа |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 00 00000 |
161 508 525,01 |
25 517 181,79 |
39 918 151,88 |
13 755 236,79 |
14 038 283,95 |
17 069 917,65 |
17 069 917,65 |
17 069 917,65 |
17 069 917,65 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
157 987 923,06 |
24 453 918,66 |
39 253 714,82 |
13 456 419,83 |
13 739 466,99 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
16 771 100,69 |
||||||
внебюд. средства |
3 520 601,95 |
1 063 263,13 |
664 437,06 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 00000 |
157 955 675,01 |
25 262 736,79 |
39 527 317,88 |
13 646 561,79 |
14 008 283,95 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
154 435 073,06 |
24 199 473,66 |
38 862 880,82 |
13 347 744,83 |
13 709 466,99 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
3 520 601,95 |
1 063 263,13 |
664 437,06 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
||||||
3.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22840 |
128 468 588,92 |
17 655 029,56 |
17 647 939,02 |
13 646 561,79 |
14 008 283,95 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
16 377 693,65 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
124 947 986,97 |
16 591 766,43 |
16 983 501,96 |
13 347 744,83 |
13 709 466,99 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
16 078 876,69 |
||||||
внебюд. средства |
3 520 601,95 |
1 063 263,13 |
664 437,06 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
298 816,96 |
||||||
3.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 22940 |
899 773,86 |
20 395,00 |
879 378,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
899 773,86 |
20 395,00 |
879 378,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.1.3 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 01 24630 |
28 587 312,23 |
7 587 312,23 |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
28 587 312,23 |
7 587 312,23 |
21 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 00000 |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
3.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 3 02 22860 |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
|
местный бюджет |
3 552 850,00 |
254 445,00 |
390 834,00 |
108 675,00 |
30 000,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
692 224,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4. |
Подпрограмма "Библиотечное обслуживание" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская Центральная городская библиотека" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 00 00000 |
125 803 800,31 |
46 369 150,61 |
36 062 236,41 |
9 700 330,92 |
9 373 465,09 |
6 074 654,32 |
6 074 654,32 |
6 074 654,32 |
6 074 654,32 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
39 427 557,85 |
26 470 099,29 |
12 957 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
68 199 463,05 |
8 654 523,21 |
19 140 786,55 |
9 205 620,92 |
8 878 755,09 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
5 579 944,32 |
||||||
внебюд. средства |
18 176 779,41 |
11 244 528,11 |
3 963 991,30 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 00000 |
123 969 329,41 |
46 311 599,01 |
35 796 973,11 |
9 493 330,92 |
9 323 465,09 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
39 427 557,85 |
26 470 099,29 |
12 957 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
66 364 992,15 |
8 596 971,61 |
18 875 523,25 |
8 998 620,92 |
8 828 755,09 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
18 176 779,41 |
11 244 528,11 |
3 963 991,30 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
||||||
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22840 |
74 141 465,87 |
16 611 865,17 |
15 668 843,41 |
9 493 330,92 |
9 323 465,09 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
5 760 990,32 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
55 964 686,46 |
5 367 337,06 |
11 704 852,11 |
8 998 620,92 |
8 828 755,09 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
5 266 280,32 |
||||||
внебюд. средства |
18 176 779,41 |
11 244 528,11 |
3 963 991,30 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
494 710,00 |
||||||
4.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 22940 |
3 615 413,40 |
2 126 713,76 |
1 488 699,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
3 615 413,40 |
2 126 713,76 |
1 488 699,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.3. |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 24630 |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
5 000 000,00 |
0,00 |
5 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.4 |
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях (включая муниципальные районы, муниципальные и городские округа, городские и сельские поселения) Амурской области |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7550 |
35 742 077,39 |
22 102 647,33 |
13 639 430,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
34 176 000,00 |
21 218 541,44 |
12 957 458,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
1 566 077,39 |
884 105,89 |
681 971,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.1.5. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 01 S7710 |
5 470 372,75 |
5 470 372,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
5 251 557,85 |
5 251 557,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
218 814,90 |
218 814,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 00000 |
1 834 470,90 |
57 551,60 |
265 263,30 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
1 834 470,90 |
57 551,60 |
265 263,30 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
4.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 4 02 22860 |
1 834 470,90 |
57 551,60 |
265 263,30 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
|
местный бюджет |
1 834 470,90 |
57 551,60 |
265 263,30 |
207 000,00 |
50 000,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
313 664,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5. |
Подпрограмма "Профессиональное искусство, прокат кинофильмов" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУИ ДТ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 00 00000 |
246 443 776,73 |
49 706 273,74 |
52 237 483,39 |
34 354 581,85 |
33 539 618,55 |
19 151 454,80 |
19 151 454,80 |
19 151 454,80 |
19 151 454,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
24 802 672,07 |
16 454 623,29 |
8 348 048,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
140 567 475,25 |
22 781 007,62 |
33 286 448,03 |
24 354 581,85 |
23 539 618,55 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
9 151 454,80 |
||||||
внебюд. средства |
81 073 629,41 |
10 470 642,83 |
10 602 986,58 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||||
5.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 00000 |
240 654 280,13 |
49 492 905,94 |
51 912 550,59 |
34 085 481,85 |
33 489 618,55 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
17 918 430,80 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
областной бюджет |
24 802 672,07 |
16 454 623,29 |
8 348 048,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
134 777 978,65 |
22 567 639,82 |
32 961 515,23 |
24 085 481,85 |
23 489 618,55 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
81 073 629,41 |
10 470 642,83 |
10 602 986,58 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||||
5.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22840 |
115 652 998,37 |
6 882 030,53 |
29 522 144,24 |
24 085 481,85 |
23 489 618,55 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
115 652 998,37 |
6 882 030,53 |
29 522 144,24 |
24 085 481,85 |
23 489 618,55 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
7 918 430,80 |
||||||
внебюд. средства |
81 073 629,41 |
10 470 642,83 |
10 602 986,58 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
10 000 000,00 |
||||||
5.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 22940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.3 |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 L4660 |
8 787 419,77 |
0,00 |
8 787 419,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
8 348 048,78 |
0,00 |
8 348 048,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
439 370,99 |
0,00 |
439 370,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 S7710 |
17 140 232,58 |
17 140 232,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
16 454 623,29 |
16 454 623,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
685 609,29 |
685 609,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.1.5 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений за счет добровольных пожертвований |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 01 24630 |
18 000 000,00 |
15 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
18 000 000,00 |
15 000 000,00 |
3 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 00000 |
5 789 496,60 |
213 367,80 |
324 932,80 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
5 789 496,60 |
213 367,80 |
324 932,80 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
5.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 5 02 22860 |
5 789 496,60 |
213 367,80 |
324 932,80 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
|
местный бюджет |
5 789 496,60 |
213 367,80 |
324 932,80 |
269 100,00 |
50 000,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
1 233 024,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6. |
Подпрограмма "Архивное дело" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ "Архив г. Тынды" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 00 00000 |
41 300 676,68 |
11 803 261,93 |
6 766 270,99 |
4 687 612,10 |
4 649 565,94 |
3 348 491,43 |
3 348 491,43 |
3 348 491,43 |
3 348 491,43 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
3 003 041,24 |
3 003 041,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
37 310 147,44 |
8 681 999,69 |
6 557 003,99 |
4 577 612,10 |
4 539 565,94 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
3 238 491,43 |
||||||
внебюд. средства |
987 488,00 |
118 221,00 |
209 267,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||||||
6.1 |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 00000 |
40 256 244,88 |
11 728 022,93 |
6 637 407,63 |
4 637 612,10 |
4 649 565,94 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
3 003 041,24 |
3 003 041,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
36 265 715,64 |
8 606 760,69 |
6 428 140,63 |
4 527 612,10 |
4 539 565,94 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
987 488,00 |
118 221,00 |
209 267,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||||||
6.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22840 |
32 857 794,93 |
4 329 572,98 |
6 637 407,63 |
4 637 612,10 |
4 649 565,94 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
3 150 909,07 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
31 870 306,93 |
4 211 351,98 |
6 428 140,63 |
4 527 612,10 |
4 539 565,94 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
3 040 909,07 |
||||||
внебюд. средства |
987 488,00 |
118 221,00 |
209 267,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
110 000,00 |
||||||
6.1.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 22940 |
4 270 282,00 |
4 270 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
4 270 282,00 |
4 270 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.1.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 01 S7710 |
3 128 167,95 |
3 128 167,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
3 003 041,24 |
3 003 041,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
125 126,71 |
125 126,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 00000 |
1 044 431,80 |
75 239,00 |
128 863,36 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 044 431,80 |
75 239,00 |
128 863,36 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
6.2.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 6 02 22860 |
1 044 431,80 |
75 239,00 |
128 863,36 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
|
местный бюджет |
1 044 431,80 |
75 239,00 |
128 863,36 |
50 000,00 |
0,00 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
197 582,36 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7. |
Подпрограмма "Доступная среда в учреждениях культуры города Тынды" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 00 00000 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.1 |
Основное мероприятие "Создание условий для беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения к зданиям и внутри зданий" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 00000 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
7.1.1 |
Адаптация входа и движения инвалидов, приобретение оборудования для развития людей с ОВЗ (МБУК "Тындинская центральная городская библиотека", МБУИ "Драматический театр" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0801 |
06 9 01 24510 |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
60 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8. |
Подпрограмма "Мероприятия в сфере культуры и искусства" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 00 00000 |
118 172 077,92 |
17 618 792,80 |
19 555 355,09 |
17 073 593,62 |
17 536 115,33 |
11 597 055,27 |
11 597 055,27 |
11 597 055,27 |
11 597 055,27 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 594 110,86 |
7 594 110,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
106 151 659,63 |
9 196 193,02 |
18 916 556,58 |
16 580 423,62 |
17 042 945,33 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
11 103 885,27 |
||||||
внебюд. средства |
4 426 307,43 |
828 488,92 |
638 798,51 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
||||||
8.1 |
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 00000 |
42 895 288,49 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 544 255,08 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
42 895 288,49 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 544 255,08 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
8.1.1 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 01 22850 |
43 031 106,01 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 680 072,60 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
42 895 288,49 |
5 560 506,04 |
6 280 728,49 |
6 406 935,88 |
6 544 255,08 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
4 525 715,75 |
||||||
8.2. |
Основное мероприятие "Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры" |
Управление культуры, искусства, кинофикации и архивного дела Администрации города Тынды, МБУ ЦБ УКИ |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 00000 |
69 601 587,43 |
11 848 034,81 |
12 999 681,60 |
10 266 319,74 |
10 711 253,80 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 594 110,86 |
7 594 110,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
57 581 169,14 |
3 425 435,03 |
12 360 883,09 |
9 773 149,74 |
10 218 083,80 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 426 307,43 |
828 488,92 |
638 798,51 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
||||||
8.2.1. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22840 |
61 391 055,29 |
3 637 502,67 |
12 999 681,60 |
10 266 319,74 |
10 711 253,80 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
5 944 074,37 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
56 964 747,86 |
2 809 013,75 |
12 360 883,09 |
9 773 149,74 |
10 218 083,80 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
5 450 904,37 |
||||||
внебюд. средства |
4 426 307,43 |
828 488,92 |
638 798,51 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
493 170,00 |
||||||
8.2.2 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 22940 |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
300 000,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.2.3 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 02 S7710 |
7 910 532,14 |
7 910 532,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
7 594 110,86 |
7 594 110,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
местный бюджет |
316 421,28 |
316 421,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.3 |
Основное мероприятие "Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 00000 |
5 675 202,00 |
210 251,95 |
274 945,00 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
5 675 202,00 |
210 251,95 |
274 945,00 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
8.3.1 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений |
ВСЕГО, в том числе |
008 |
0804 |
06 7 03 22860 |
5 675 202,00 |
210 251,95 |
274 945,00 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
|
местный бюджет |
5 675 202,00 |
210 251,95 |
274 945,00 |
400 338,00 |
280 606,45 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
1 127 265,15 |
||||||
внебюд. средства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 13 сентября 2024 г. N 1669 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.