В целях проведения сбалансированной финансовой, бюджетной и налоговой политики Омского муниципального района Омской области, эффективного управления финансовыми ресурсами, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Омского муниципального района Омской области, решением Совета Омского муниципального района Омской области от 15.12.2023 N 78 "О бюджете Омского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Сроки реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2027 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2027 годы |
1.2. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 2 461 918 796,88 рублей, из них на реализацию I этапа - 1 035 825 680,04 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 93 341 874,63 рублей; в 2015 году - 134 332 972,60 рублей; в 2016 году - 109 939 970,18 рублей; в 2017 году - 101 155 557,75 рублей; в 2018 году - 177 970 337,19 рублей; в 2019 году - 194 479 827,68 рублей; в 2020 году - 224 605 140,01 рублей. На реализацию II этапа - 1 426 093 116,84 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 219 184 999,15 рублей; в 2022 году - 272 789 118,57 рублей; в 2023 году - 260 351 796,21 рублей; в 2024 году - 279 318 402,91 рублей; в 2025 году - 195 790 435,00 рублей; в 2026 году - 198 658 365,00 рублей: в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 308 156 530,24 рублей, из них на реализацию I этапа - 512 827 983,40 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 41 978 543,63 рублей; в 2015 году - 60 673 963,60 рублей; в 2016 году - 31 418 823,18 рублей; в 2017 году - 26 883 846,11 рублей; в 2018 году - 105 158 626,19 рублей; в 2019 году - 112 962 203,68 рублей; в 2020 году - 133 751 977,01 рублей. На реализацию II этапа 795 328 546,84 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 124 363 602,15 рублей; в 2022 году - 173 808 703,57 рублей; в 2023 году - 151 467 422,21 рублей; в 2024 году - 148 785 597,86 рублей; в 2025 году - 94 843 240,00 рублей; в 2026 году - 97 711 170,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 1 153 690 266,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 522 961 696,64 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 51 363 331,00 рублей; в 2015 году - 73 659 009,00 рублей; в 2016 году - 78 521 147,00 рублей; в 2017 году - 74 271 711,64 рублей; в 2018 году - 72 805 711,00 рублей; в 2019 году - 81 505 624,00 рублей; в 2020 году - 90 835 163,00 рублей. На реализацию II этапа 630 728 570,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 94 803 397,00 рублей; в 2022 году - 98 962 415,00 рублей; в 2023 году - 108 884 374,00 рублей; в 2024 году - 126 183 994,00 рублей; в 2025 году - 100 947 195,00 рублей; в 2026 году - 100 947 195,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 72 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 36 000,00 рублей: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 6 000,00 рублей; в 2019 году - 12 000,00 рублей; в 2020 году - 18 000,00 рублей. На реализацию II этапа 36 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 18 000,00 рублей; в 2022 году - 18 000,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. |
1.3. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Реализация муниципальной программы позволит: - увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2027 году до 40,3 процентов; - снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2027 году; - сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2027 году; - исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме; - повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями |
1.4. Раздел 3 "Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы позволит:
- увеличить долю налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района к 2027 году до 40,3 процентов;
- снизить дефицит бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2027 году;
- сократить разрыв бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2027 году;
- исполнение плана контрольных мероприятий, проводимых Советом муниципального района, в течение всего срока реализации программы в полном объеме;
- повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями.".
1.5. Раздел 4 "Сроки реализации муниципальной программы" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"4. Сроки реализации муниципальной программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в течение 2014 - 2027 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2027 годы.".
1.6. Раздел 5 "Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах" муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых ресурсах
Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств районного бюджета с учетом целевых поступлений из областного бюджета.
Общие расходы на реализацию муниципальной программы составят 2 461 918 796,88 рублей, из них на реализацию I этапа - 1 035 825 680,04 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 93 341 874,63 рублей;
в 2015 году - 134 332 972,60 рублей;
в 2016 году - 109 939 970,18 рублей;
в 2017 году - 101 155 557,75 рублей;
в 2018 году - 177 970 337,19 рублей;
в 2019 году - 194 479 827,68 рублей;
в 2020 году - 224 605 140,01 рублей.
На реализацию II этапа 1 426 093 116,84 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 219 184 999,15 рублей;
в 2022 году - 272 789 118,57 рублей;
в 2023 году - 260 351 796,21 рублей;
в 2024 году - 279 318 402,91 рублей;
в 2025 году - 195 790 435,00 рублей;
в 2026 году - 198 658 365,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 308 156 530,24 рублей, из них на реализацию I этапа - 512 827 983,40 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 41 978 543,63 рублей;
в 2015 году - 60 673 963,60 рублей;
в 2016 году - 31 418 823,18 рублей;
в 2017 году - 26 883 846,11 рублей;
в 2018 году - 105 158 626,19 рублей;
в 2019 году - 112 962 203,68 рублей;
в 2020 году - 133 751 977,01 рублей.
На реализацию II этапа 795 328 546,84 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 124 363 602,15 рублей;
в 2022 году - 173 808 703,57 рублей;
в 2023 году - 151 467 422,21 рублей;
в 2024 году - 153 134 408,91 рублей;
в 2025 году - 94 843 240,00 рублей;
в 2026 году - 97 711 170,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 1 153 690 266,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 522 961 696,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 51 363 331,00 рублей;
в 2015 году - 73 659 009,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 74 271 711,64 рублей;
в 2018 году - 72 805 711,00 рублей;
в 2019 году - 81 505 624,00 рублей;
в 2020 году - 90 835 163,00 рублей.
На реализацию II этапа 630 728 570,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 94 803 397,00 рублей;
в 2022 году - 98 962 415,00 рублей;
в 2023 году - 108 884 374,00 рублей;
в 2024 году - 126 183 994,00 рублей;
в 2025 году - 100 947 195,00 рублей
в 2026 году - 100 947 195,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 72 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 36 000,00 рублей:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 6 000,00 рублей;
в 2019 году - 12 000,00 рублей;
в 2020 году - 18 000,00 рублей.
На реализацию II этапа 36 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 18 000,00 рублей;
в 2022 году - 18 000,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;
в 2026 году - 0,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
2. Строку "Сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе" (далее - подпрограмма 1) муниципальной программы изложить в новой редакции:
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2027 годы |
2.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 1 526 435 715,88 рублей, из них на реализацию I этапа - 750 922 242,64 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 82 859 894,86 рублей; в 2015 году - 121 428 839,12 рублей; в 2016 году - 107 949 503,51 рублей; в 2017 году - 99 114 815,02 рублей; в 2018 году - 95 139 136,51 рублей; в 2019 году - 111 334 493,68 рублей; в 2020 году - 133 095 559,94 рублей. На реализацию II этапа - 775 513 473,24 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 124 426 963,54 рублей; в 2022 году - 169 157 179,91 рублей; в 2023 году - 147 879 938,03 рублей; в 2024 году - 132 155 001,76 рублей; в 2025 году - 100 947 195,00 рублей; в 2026 году - 100 947 195,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 375 437 940,24 рублей, из них на реализацию I этапа - 230 622 734,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 32 846 248,86 рублей; в 2015 году - 49 052 030,12 рублей; в 2016 году - 29 428 356,51 рублей; в 2017 году - 24 843 103,38 рублей; в 2018 году - 22 333 425,51 рублей; в 2019 году - 29 859 172,68 рублей; в 2020 году - 42 260 396,94 рублей. На реализацию II этапа - 144 815 206,24 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 29 623 566,54 рублей; в 2022 году - 70 225 067,91 рублей; в 2023 году - 38 995 564,03 рублей; в 2024 году - 5 971 007,76 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 1 150 997 775,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 520 299 508,64 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 50 013 646,00 рублей; в 2015 году - 72 376 809,00 рублей; в 2016 году - 78 521 147,00 рублей; в 2017 году - 74 271 711,64 рублей; в 2018 году - 72 805 711,00 рублей; в 2019 году - 81 475 321,00 рублей; в 2020 году - 90 835 163,00 рублей. На реализацию II этапа - 630 698 267,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 94 803 397,00 рублей; в 2022 году - 98 932 112,00 рублей; в 2023 году - 108 884 374,00 рублей; в 2024 году - 126 183 994,00 рублей; в 2025 году - 100 947 195,00 рублей; в 2026 году - 100 947 195,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. |
2.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2027 году сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2027 году: - 2021 год - 1,4; - 2022 год - 1,3; - 2023 год - 1,2; - 2024 год - 1,1; - 2025 год - 1,0; - 2026 год - 1,0; - 2027 год - 1,0. |
2.3. Раздел 3 "Срок реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2027 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2027 годы.".
2.4. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 1 526 435 715,88 рублей, из них на реализацию I этапа - 750 922 242,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 82 859 894,86 рублей;
в 2015 году - 121 428 839,12 рублей;
в 2016 году - 107 949 503,51 рублей;
в 2017 году - 99 114 815,02 рублей;
в 2018 году - 95 139 136,51 рублей;
в 2019 году - 111 334 493,68 рублей; в 2020 году - 133 095 559,94 рублей.
На реализацию II этапа 775 513 473,24 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 124 426 963,54 рублей;
в 2022 году - 169 157 179,91 рублей;
в 2023 году - 147 879 938,03 рублей;
в 2024 году - 132 155 001,76 рублей;
в 2025 году - 100 947 195,00 рублей;
в 2026 году - 100 947 195,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 375 437 940,24 рублей, из них на реализацию I этапа - 230 622 734,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 32 846 248,86 рублей;
в 2015 году - 49 052 030,12 рублей;
в 2016 году - 29 428 356,51 рублей;
в 2017 году - 24 843 103,38 рублей;
в 2018 году - 22 333 425,51 рублей;
в 2019 году - 29 859 172,68 рублей;
в 2020 году - 42 260 396,94 рублей.
На реализацию II этапа 144 815 206,24 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 29 623 566,54 рублей;
в 2022 году - 70 225 067,91 рублей;
в 2023 году - 38 995 564,03 рублей;
в 2024 году - 5 971 007,76 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;
в 2026 году - 0,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной подпрограммы составят 1 150 997 775,64 рублей, из них на реализацию I этапа - 520 299 508,64 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 50 013 646,00 рублей;
в 2015 году - 72 376 809,00 рублей;
в 2016 году - 78 521 147,00 рублей;
в 2017 году - 74 271 711,64 рублей;
в 2018 году - 72 805 711,00 рублей;
в 2019 году - 81 475 321,00 рублей;
в 2020 году - 90 835 163,00 рублей.
На реализацию II этапа 630 698 267,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 94 803 397,00 рублей;
в 2022 году - 98 932 112,00 рублей;
в 2023 году - 108 884 374,00 рублей;
в 2024 году - 126 183 994,00 рублей;
в 2025 году - 100 947 195,00 рублей;
в 2026 году - 100 947 195,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
2.5. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы 1 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий целевой программы позволит обеспечить к 2027 году сокращение разрыва бюджетной обеспеченности между наименее и наиболее обеспеченными сельскими (городским) поселениями муниципального района с 1,5 раза в 2013 году до 1,0 раза в 2027 году:
- 2021 год - 1,4;
- 2022 год - 1,3;
- 2023 год - 1,2;
- 2024 год - 1,1;
- 2025 год - 1,0;
- 2026 год - 1,0;
- 2027 год - 1,0.".
3. Строку "Сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами и финансового контроля" (далее - подпрограмма 2) муниципальной программы изложить в новой редакции:
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2027 годы |
3.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 58 742 132,73 рублей, из них на реализацию I этапа - 34 407 751,33 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 481 979,77 рублей; в 2015 году - 12 904 133,48 рублей; в 2016 году - 1 990 466,67 рублей; в 2017 году - 2 040 742,73 рублей; в 2018 году - 2 128 084,85 рублей; в 2019 году - 2 390 312,54 рублей; в 2020 году - 2 472 031,29 рублей. На реализацию II этапа - 24 334 381,40 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 2 506 443,57 рублей; в 2022 году - 2 980 295,61 рублей; в 2023 году - 878 791,17 рублей; в 2024 году - 8 824 051,05 рублей; в 2025 году - 4 572 400,00 рублей; в 2026 году - 4 572 400,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 55 977 641,73 рублей, из них на реализацию I этапа - 31 709 563,33 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 9 132 294,77 рублей; в 2015 году - 11 621 933,48 рублей; в 2016 году - 1 990 466,67 рублей; в 2017 году - 2 040 742,73 рублей; в 2018 году - 2 122 084,85 рублей; в 2019 году - 2 348 009,54 рублей; в 2020 году - 2 454 031,29 рублей. На реализацию II этапа - 24 268 078,40 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 2 488 443,57 рублей; в 2022 году - 2 931 992,61 рублей; в 2023 году - 878 791,17 рублей; в 2024 году - 8 824 051,05 рублей; в 2025 году - 4 572 400,00 рублей; в 2026 году - 4 572 400,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 692 491,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 662 188,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 1 349 685, 00 рублей; в 2015 году - 1 282 200,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году - 30 303,00 рублей; в 2020 году - 0,00 рублей. На реализацию II этапа - 30 303,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 30 303,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 72 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 36 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 6 000,00 рублей; в 2019 году - 12 000,00 рублей; в 2020 году - 18 000,00 рублей. На реализацию II этапа 36 000,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 18 000,00 рублей; в 2022 году - 18 000,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. |
3.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2027 году: 1. Снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2027 году: - 2021 год - 2,8%; - 2022 год - 2,1%; - 2023 год - 1,4%; - 2024 год - 0,7%; - 2025 год - 0,0%; - 2026 год - 0,0%; - 2027 год - 0,0%. 2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2027 году: - 2021 год - 25,1%; - 2022 год - 28,9%; - 2023 год - 32,7%; - 2024 год - 36,5%; - 2025 год - 40,3%; - 2026 год - 40,3%; - 2027 год - 40,3%. 3. Совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Контрольным управлением: - 2021 год - 100%; - 2022 год - 100%; - 2023 год - 100%; - 2024 год - 100%; - 2025 год - 100%; - 2026 год - 100%; - 2027 год - 100%. |
3.3. Раздел 3 "Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"3. Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2027 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2027 годы.".
3.4. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 58 742 132,73 рублей, из них на реализацию I этапа - 34 407 751,33 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 10 481 979,77 рублей;
в 2015 году - 12 904 133,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 2 040 742,73 рублей;
в 2018 году - 2 128 084,85 рублей;
в 2019 году - 2 390 312,54 рублей;
в 2020 году - 2 472 031,29 рублей.
На реализацию II этапа 24 334 381,40 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2 506 443,57 рублей;
в 2022 году - 2 980 295,61 рублей;
в 2023 году - 878 791,17 рублей;
в 2024 году - 8 824 051,05 рублей;
в 2025 году - 4 572 400,00 рублей;
в 2026 году - 4 572 400,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 55 977 641,73 рублей, из них на реализацию I этапа - 31 709 563,33 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 9 132 294,77 рублей;
в 2015 году - 11 621 933,48 рублей;
в 2016 году - 1 990 466,67 рублей;
в 2017 году - 2 040 742,73 рублей;
в 2018 году - 2 122 084,85 рублей;
в 2019 году - 2 348 009,54 рублей;
в 2020 году - 2 454 031,29 рублей.
На реализацию II этапа 24 268 078,40 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 2 488 443,57 рублей;
в 2022 году - 2 931 992,61 рублей;
в 2023 году - 878 791,17 рублей;
в 2024 году - 8 824 051,05 рублей;
в 2025 году - 4 572 400,00 рублей;
в 2026 году - 4 572 400,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 2 692 491,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 2 662 188,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 1 349 685,00 рублей;
в 2015 году - 1 282 200,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 30 303,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
На реализацию II этапа 30 303,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 30 303,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;
в 2026 году - 0,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет иных источников составят 72 000,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 36 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 6 000,00 рублей;
в 2019 году - 12 000,00 рублей;
в 2020 году - 18 000,00 рублей.
На реализацию II этапа 36 000,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 18 000,00 рублей;
в 2022 году - 18 000,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;
в 2026 году - 0,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
3.5. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты подпрограммы" подпрограммы 2 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2020 году:
- повышение эффективности программы управления муниципальными финансами муниципального района до 100 процентов в целях обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в полном объеме;
- снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2020 году;
- увеличению доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2020 году;
- отсутствие выплат из бюджета муниципального района, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств муниципального района;
- повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального района за счет дополнительного информирования пользователей сети Комитет финансов и контроля "Интернет";
- совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Сектором контроля.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2027 году:
1. Снижение дефицита бюджета муниципального района с 2,9 процентов от общей суммы доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений в 2013 году до 0 процентов в 2027 году:
- 2021 год - 2,8%;
- 2022 год - 2,1%;
- 2023 год - 1,4%;
- 2024 год - 0,7%;
- 2025 год - 0,0%;
- 2026 год - 0,0%;
- 2027 год - 0,0%.
2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального района с 25 процентов в 2014 году до 40,3 процентов в 2027 году:
- 2021 год - 25,1%;
- 2022 год - 28,9%;
- 2023 год - 32,7%;
- 2024 год - 36,5%;
- 2025 год - 40,3%;
- 2026 год - 40,3%;
- 2027 год - 40,3%
3. Совершенствование методологии организации финансового контроля в муниципальном районе, стопроцентное исполнение плана контрольных мероприятий Контрольным управлением:
- 2021 год - 100%;
- 2022 год - 100%;
- 2023 год - 100%;
- 2024 год - 100%;
- 2025 год - 100%;
- 2026 год - 100%;
- 2027 год - 100%".
4. Строку "Сроки реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 "Совершенствование системы управления муниципальными казенными учреждениями" (далее - подпрограмма 3) муниципальной программы изложить в новой редакции:
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2027 годы; I - этап: 2014 - 2020 годы; II - этап: 2021 - 2027 годы |
4.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации" паспорта подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 876 740 948,27 рублей, из них на реализацию I этапа - 250 495 686,07 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 80 703 115,83 рублей; в 2019 году - 80 755 021,46 рублей; в 2020 году - 89 037 548,78 рублей. На реализацию II этапа 626 245 262,20 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 92 251 592,04 рублей; в 2022 году - 100 651 643,05 рублей; в 2023 году - 111 593 067,01 рублей; в 2024 году - 138 339 350,10 рублей; в 2025 году - 90 270 840,00 рублей; в 2026 году - 93 138 770,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 876 740 948,27 рублей, из них на реализацию I этапа -250 495 686,07 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 80 703 115,83 рублей; в 2019 году - 80 755 021,46 рублей; в 2020 году - 89 037 548,78 рублей. На реализацию II этапа 626 245 262,20 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 92 251 592,04 рублей; в 2022 году - 100 651 643,05 рублей; в 2023 году - 111 593 067,01 рублей; в 2024 году - 138 339 350,10 рублей; в 2025 году - 90 270 840,00 рублей; в 2026 году - 93 138 770,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 0,00 рублей; в 2015 году - 0,00 рублей; в 2016 году - 0,00 рублей; в 2017 году - 0,00 рублей; в 2018 году - 0,00 рублей; в 2019 году - 0,00 рублей; в 2020 году - 0,00 рублей. На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам: в 2021 году - 0,00 рублей; в 2022 году - 0,00 рублей; в 2023 году - 0,00 рублей; в 2024 году - 0,00 рублей; в 2025 году - 0,00 рублей; в 2026 году - 0,00 рублей; в 2027 году - 0,00 рублей. |
4.2. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации)" подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий подпрограммы программы позволит к 2027 году повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями: - 2021 год - 99,50%; - 2022 год - 99,65%; - 2023 год - 99,80%; - 2024 год - 99,95%; - 2025 год - 100,00%; - 2026 год - 100,00%; - 2027 год - 100,00%. |
4.3. Раздел 3 "Срок реализации подпрограммы" подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции
"3. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2027 годов, в том числе по этапам:
I - этап: 2014 - 2020 годы;
II - этап: 2021 - 2027 годы.".
4.4. Раздел 6 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общие расходы на реализацию подпрограммы составят 876 740 948,27 рублей, из них на реализацию I этапа - 250 495 686,07 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 80 703 115,83 рублей;
в 2019 году - 80 755 021,46 рублей;
в 2020 году - 89 037 548,78 рублей.
На реализацию II этапа 626 245 262,20 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 92 251 592,04 рублей;
в 2022 году - 100 651 643,05 рублей;
в 2023 году - 111 593 067,01 рублей;
в 2024 году - 138 339 350,10 рублей;
в 2025 году - 90 270 840,00 рублей;
в 2026 году - 93 138 770,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы районного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 876 740 948,27 рублей, из них на реализацию I этапа - 250 495 686,07 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 80 703 115,83 рублей;
в 2019 году - 80 755 021,46 рублей;
в 2020 году - 89 037 548,78 рублей.
На реализацию II этапа 626 245 262,20 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 92 251 592,04 рублей;
в 2022 году - 100 651 643,05 рублей;
в 2023 году - 111 593 067,01 рублей;
в 2024 году - 138 339 350,10 рублей;
в 2025 году - 90 270 840,00 рублей;
в 2026 году - 93 138 770,00 рублей;
в 2027 году - 0,00 рублей.
Из общего объема расходы областного бюджета на реализацию муниципальной программы составят 0,00 рублей, из них на реализацию I этапа - 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 рублей;
в 2015 году - 0,00 рублей;
в 2016 году - 0,00 рублей;
в 2017 году - 0,00 рублей;
в 2018 году - 0,00 рублей;
в 2019 году - 0,00 рублей;
в 2020 году - 0,00 рублей.
На реализацию II этапа 0,00 рублей, в том числе по годам:
в 2021 году - 0,00 рублей;
в 2022 году - 0,00 рублей;
в 2023 году - 0,00 рублей;
в 2024 году - 0,00 рублей;
в 2025 году - 0,00 рублей;
в 2026 году - 0,00 рублей;
в 2027 году 0,00 рублей.
Сведения о распределении средств по направлениям расходования приведены в Приложениях N 1, N 2 к муниципальной программе.".
4.5. Раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты" подпрограммы 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
"7. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2027 году повысить эффективность управления муниципальными казенными учреждениями:
- 2021 год - 99,50%;
- 2022 год - 99,65%;
- 2023 год - 99,80%;
- 2024 год - 99,95%;
- 2025 год - 100,00%;
- 2026 год - 100,00%;
- 2027 год - 100,00%.".
5. Приложение N 2 "Мероприятия муниципальной программы Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области II этап" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Управлению информационной политики Администрации Омского муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Омский пригород" и обеспечить его размещение на официальном сайте Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава муниципального района |
Г.Г. Долматов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Омского муниципального района Омской области от 16 сентября 2024 г. N П-24/ОМС-237 "О внесении изменений в муниципальную программу Омского муниципального района Омской области "Управление муниципальными финансами и развитие системы межбюджетных отношений в Омском муниципальном районе Омской области", утвержденную постановлением Администрации Омского муниципального района Омской области от 13.11.2013 N П-13/ОМС-2119"
Вступает в силу с 16 сентября 2024 г.
Опубликование:
газета "Омский пригород" от 16 сентября 2024 г. N 101(1031)