Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 1 октября 2024 г. N 4565
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Всего, в том числе |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
|
Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2021 - 2030 годы" |
ВСЕГО по муниципальной программе |
X |
20 691 088 895,24 |
2 680 952 977,84 |
3 033 751 336,14 |
3 036 757 020,70 |
3 587 422 072,44 |
1 888 466 568,64 |
1 590 505 438,64 |
1 218 308 370,21 |
1 218 308 370,21 |
1 218 308 370,21 |
1 218 308 370,21 |
|
14 415 714 665,24 |
1 448 819 757,84 |
1 679 468 816,14 |
1 582 643 360,70 |
1 640 878 302,44 |
1 637 175 658,64 |
1 583 103 408,64 |
1 210 906 340,21 |
1 210 906 340,21 |
1 210 906 340,21 |
1 210 906 340,21 |
|||||
6 275 374 230,00 |
1 232 133 220,00 |
1 354 282 520,00 |
1 454 113 660,00 |
1 946 543 770,00 |
251 290 910,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
|||||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ) |
всего |
014 |
18 302 176 956,90 |
2 588 945 434,12 |
2 844 741 864,73 |
2 570 611 691,69 |
2 957 437 568,16 |
1 304 246 445,32 |
1 390 596 445,32 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
||
бюджет города |
13 171 942 466,90 |
1 363 945 434,12 |
1 553 324 864,73 |
1 408 729 791,69 |
1 505 501 978,16 |
1 304 246 445,32 |
1 390 596 445,32 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
||||
межбюджетные трансферты |
5 130 234 490,00 |
1 225 000 000,00 |
1 291 417 000,00 |
1 161 881 900,00 |
1 451 935 590,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
013 |
1 831 416 813,09 |
41 127 717,79 |
135 628 931,01 |
412 449 600,00 |
571 899 434,29 |
527 311 130,00 |
143 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
759 621 783,09 |
41 127 717,79 |
79 628 931,01 |
127 749 600,00 |
84 693 284,29 |
283 422 250,00 |
143 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
1 071 795 030,00 |
0,00 |
56 000 000,00 |
284 700 000,00 |
487 206 150,00 |
243 888 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
управление административно-технического контроля (далее - УАТК) |
всего |
043 |
557 495 125,25 |
50 879 825,93 |
53 380 540,40 |
53 695 729,01 |
58 085 069,99 |
56 908 993,32 |
56 908 993,32 |
56 908 993,32 |
56 908 993,32 |
56 908 993,32 |
56 908 993,32 |
||
бюджет города |
484 150 415,25 |
43 746 605,93 |
46 515 020,40 |
46 163 969,01 |
50 683 039,99 |
49 506 963,32 |
49 506 963,32 |
49 506 963,32 |
49 506 963,32 |
49 506 963,32 |
49 506 963,32 |
||||
межбюджетные трансферты |
73 344 710,00 |
7 133 220,00 |
6 865 520,00 |
7 531 760,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
||||
1. |
Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства |
Всего по мероприятию |
X |
5 562 479 557,56 |
478 819 141,00 |
746 201 736,90 |
548 578 734,01 |
587 735 959,21 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
|
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
4 526 764 909,52 |
393 725 095,61 |
413 704 582,93 |
446 134 265,47 |
475 731 533,47 |
466 244 905,34 |
466 244 905,34 |
466 244 905,34 |
466 244 905,34 |
466 244 905,34 |
466 244 905,34 |
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
90 391 393,61 |
10 289 699,00 |
13 905 000,00 |
13 835 473,81 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
1.3. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
280 588 700,00 |
22 458 870,00 |
22 458 870,00 |
22 458 870,00 |
30 458 870,00 |
30 458 870,00 |
30 458 870,00 |
30 458 870,00 |
30 458 870,00 |
30 458 870,00 |
30 458 870,00 |
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
23 436 906,39 |
23 436 906,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.5. |
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
208 179 703,95 |
24 858 570,00 |
130 326 933,28 |
1 338 867,33 |
45 715 333,34 |
990 000,00 |
990 000,00 |
990 000,00 |
990 000,00 |
990 000,00 |
990 000,00 |
1.6. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту подземных переходов города Хабаровска |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
34 382 594,40 |
4 050 000,00 |
3 532 594,40 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
3 350 000,00 |
1.7. |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Хабаровска "Дорожник" |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
174 157 917,69 |
- |
137 696 708,29 |
36 461 209,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту фонтанных комплексов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
224 577 432,00 |
- |
24 577 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
2. |
Восстановление и расширение городской улично-дорожной сети |
Всего по мероприятию |
X |
3 656 066 209,53 |
314 448 055,74 |
388 824 752,54 |
718 474 443,31 |
623 157 102,88 |
404 772 745,06 |
355 677 822,00 |
212 677 822,00 |
212 677 822,00 |
212 677 822,00 |
212 677 822,00 |
|
2.1. |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
208 490 387,47 |
1 622 012,52 |
79 472 874,95 |
127 395 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
878 057 392,92 |
84 787 599,00 |
52 666 917,09 |
31 803 876,83 |
27 455 000,00 |
41 599 000,00 |
127 949 000,00 |
127 949 000,00 |
127 949 000,00 |
127 949 000,00 |
127 949 000,00 |
||
2.2. |
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
803 024 987,38 |
124 046 668,54 |
139 579 383,36 |
205 869 205,00 |
105 384 518,48 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
межбюджетные трансферты |
25 698 330,00 |
- |
- |
- |
25 698 330,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
383 520 437,70 |
42 030 914,64 |
42 565 124,80 |
43 627 384,94 |
102 897 013,32 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
2.4. |
Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращению комитетов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
119 230 374,90 |
9 763 564,17 |
9 598 294,69 |
9 148 516,04 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
2.5. |
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
103 489 529,46 |
12 691 591,60 |
8 786 101,59 |
15 575 860,50 |
16 368 255,77 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
2.6. |
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
110 761 222,22 |
14 929 376,10 |
0,0 |
0,00 |
47 915 923,06 |
47 915 923,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.7. |
Размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет информации по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках по ремонту автомобильных дорог и объектов благоустройства |
УД и ВБ |
всего |
014 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
бюджет города |
014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.8. |
Благоустройство сквера им. Дьяченко |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
24 676 329,17 |
24 576 329,17 |
100 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
24 676 329,17 |
24 576 329,17 |
100 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.9. |
Изготовление и установка Доски почетных граждан |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.10. |
Строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от ул. Совхозной до ул. Трехгорной (1-я очередь) |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
593 853 218,31 |
- |
56 056 056,06 |
285 054 100,0 |
252 743 062,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
662 408,31 |
- |
56 056,06 |
354 100,0 |
252 252,25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
593 190 810,00 |
- |
56 000 000,00 |
284 700 000,0 |
252 490 810,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.11. |
Строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от ул. Совхозной до ул. Трехгорной (2-я очередь) |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
155 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
20 000 000,00 |
135 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
155 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
20 000 000,0 |
135 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.12. |
Изготовление и установка памятника труженикам тыла на территории сквера Воинской славы |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
24 300 000,0 |
- |
- |
- |
8 000 000,0 |
16 300 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
24 300 000,0 |
- |
- |
- |
8 000 000,0 |
16 300 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.13. |
"Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
8 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
бюджет города |
8 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
||||
2.14. |
"Строительство автомобильной дороги в границах ул. Краснодарской - ул. Фермерской - ул. Корфовской - ул. Выборгской" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
49 835 000,00 |
- |
- |
- |
9 835 000,0 |
40 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
49 835 000,00 |
- |
- |
- |
9 835 000,0 |
40 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.15. |
"Улично-дорожная сеть в границах ул. Донской - ул. Автономной - ул. Сельской - ул. Покуса" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
101 629 000,00 |
- |
- |
- |
12 400 000,0 |
89 229 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
101 629 000,00 |
- |
- |
- |
12 400 000,0 |
89 229 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.16. |
"Проектирование и строительство грунтового проезда от имеющегося внутриквартального проезда, расположенного у земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010520:92 к земельному участку с кадастровым номером 27:23:0010520:35" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
1 500 000,0 |
15 000 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
1 500 000,0 |
15 000 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.17. |
"Строительство автомобильной дороги к земельному участку с кадастровым номером 27:23:0041717:7" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
50 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
50 000 000,00 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
50 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
50 000 000,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
|
||||
3. |
Озеленение городской территории и развитие производственной базы МБУ "Горзеленстсой" |
Всего по мероприятию |
X |
1 146 528 405,76 |
111 606 022,59 |
98 638 185,64 |
111 405 896,99 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ по организации благоустройства объектов озеленения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 086 586 660,62 |
90 330 460,27 |
94 634 356,42 |
107 073 102,79 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
3.2. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
34 184 879,46 |
4 184 285,04 |
4 003 829,22 |
- |
- |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
3.3. |
Развитие производственной базы |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
25 756 865,68 |
17 091 277,28 |
|
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. |
Организация городского освещения |
Всего по мероприятию |
X |
1 252 564 219,13 |
142 235 831,25 |
122 576 421,60 |
126 836 286,28 |
131 560 240,00 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
|
4.1. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 137 882 505,76 |
106 859 345,76 |
106 869 240,00 |
114 269 240,00 |
124 269 240,00 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
4.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
9 894,24 |
9 894,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
85 982 974,87 |
22 384 928,59 |
- |
12 567 046,28 |
7 291 000,00 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
4.4. |
Ремонт фонтанных комплексов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
3 033 699,66 |
3 033 699,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.5. |
Приобретение и монтаж светового оборудования (иллюминации) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
25 655 144,60 |
9 947 963,00 |
15 707 181,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
Всего по мероприятию |
X |
1 268 676 498,43 |
122 155 022,66 |
194 070 073,78 |
124 313 955,32 |
164 741 986,67 |
110 565 910,00 |
110 565 910,00 |
110 565 910,00 |
110 565 910,00 |
110 565 910,00 |
110 565 910,00 |
|
5.1. |
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
503 394 244,92 |
31 438 320,80 |
40 030 635,42 |
61 705 140,70 |
98 317 164,00 |
45 317 164,00 |
45 317 164,00 |
45 317 164,00 |
45 317 164,00 |
45 317 164,00 |
45 317 164,00 |
5.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
566 490 230,00 |
65 149 023,00 |
65 149 023,00 |
50 149 023,00 |
55 149 023,00 |
55 149 023,00 |
55 149 023,00 |
55 149 023,00 |
55 149 023,00 |
55 149 023,00 |
55 149 023,00 |
5.3. |
Работы по установке, ремонту, реконструкции и строительству объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН и прочих) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
108 922 952,58 |
24 354 076,60 |
5 801 903,36 |
11 910 931,62 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
5.4. |
Работы по организации безопасности дорожного движения |
УАТК |
бюджет города |
043 |
9 402 776,67 |
1 000 710,00 |
2 835 110,00 |
548 860,00 |
1 724 936,67 |
548 860,00 |
548 860,00 |
548 860,00 |
548 860,00 |
548 860,00 |
548 860,00 |
5.5. |
Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска |
УАТК |
бюджет города |
043 |
466 294,26 |
212 892,26 |
253 402,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.6. |
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" в части обустройства пешеходных переходов |
УД и ВБ |
всего |
014 |
80 000 000,00 |
0,00 |
80 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
32 000 000,00 |
0,00 |
32 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
48 000 000,00 |
0,00 |
48 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5.7. |
Проведение мероприятий по межведомственному согласованию маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов |
УАТК |
бюджет города |
043 |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации города: управления дорог и внешнего благоустройства и управления административно-технического контроля |
Всего по мероприятию |
X |
1 165 390 147,82 |
98 999 904,60 |
101 865 725,68 |
110 167 814,79 |
121 506 843,25 |
122 141 643,25 |
122 141 643,25 |
122 141 643,25 |
122 141 643,25 |
122 141 643,25 |
122 141 643,25 |
|
6.1. |
Обеспечение деятельности управления дорог и внешнего благоустройства |
УД и ВБ |
всего |
014 |
617 764 093,50 |
49 333 680,93 |
51 573 697,28 |
57 020 945,78 |
65 146 709,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
бюджет города |
617 764 093,50 |
49 333 680,93 |
51 573 697,28 |
57 020 945,78 |
65 146 709,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
||||
6.2. |
Обеспечение деятельности управления административно-технического контроля |
УАТК |
всего |
043 |
474 281 344,32 |
42 533 003,67 |
43 426 508,40 |
45 615 109,01 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
бюджет города |
474 281 344,32 |
42 533 003,67 |
43 426 508,40 |
45 615 109,01 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
48 958 103,32 |
||||
6.3. |
Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях УАТК |
УАТК |
всего |
043 |
73 344 710,00 |
7 133 220,00 |
6 865 520,00 |
7 531 760,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
межбюджетные трансферты |
73 344 710,00 |
7 133 220,00 |
6 865 520,00 |
7 531 760,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
7 402 030,00 |
||||
7. |
Участие в реализации федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
Всего по мероприятию |
X |
5 935 111 378,86 |
1 412 689 000,00 |
1 381 574 440,00 |
1 278 979 890,00 |
1 467 473 912,00 |
197 197 068,43 |
197 197 068,43 |
- |
- |
- |
- |
|
7.1. |
Мероприятия по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (мероприятия по проведению капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 009 885 958,86 |
187 689 000,00 |
138 157 440,00 |
127 897 990,00 |
161 747 392,00 |
197 197 068,43 |
197 197 068,43 |
- |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты |
4 925 225 420,00 |
1 225 000 000,00 |
1 243 417 000,00 |
1 151 081 900,00 |
1 305 726 520,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7.2. |
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности |
УД и ВБ |
всего |
014 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Участие в реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" |
Всего по мероприятию |
X |
215 900 822,23 |
- |
- |
18 000 000,00 |
133 900 822,23 |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.1. |
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
84 590 082,23 |
0,00 |
0,00 |
7 200 000,00 |
13 390 082,23 |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
межбюджетные трансферты |
131 310 740,00 |
0,00 |
0,00 |
10 800 000,00 |
120 510 740,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
9. |
Участие в реализации федерального проекта "Жилье" |
Всего по мероприятию |
X |
488 371 655,92 |
- |
- |
- |
239 505 448,98 |
248 866 206,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9.1. |
Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
138 407 693,88 |
- |
- |
- |
69 203 846,94 |
69 203 846,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
2 768 153,88 |
- |
- |
- |
1 384 076,94 |
1 384 076,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
135 639 540,00 |
- |
- |
- |
67 819 770,00 |
67 819 770,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9.2. |
Строительство автомобильной дороги в границах ул. Воронежской - ул. Совхозной - пер. Брянского в Железнодорожном районе г. Хабаровска |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
349963962,04 |
- |
- |
- |
170301602,04 |
179662360,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
6999282,04 |
- |
- |
- |
3406032,04 |
3593250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
342964680,00 |
- |
- |
- |
166895570,00 |
176069110,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 1 октября 2024 г. N 4565 "О внесении изменений в постановление администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.