Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к решению Совета
муниципального округа "Воркута"
от 27 сентября 2024 г. N 661
"Приложение 5
к решению
Совета МО ГО "Воркута"
от 22 декабря 2023 г. N 559
Распределение
бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО ГО "Воркута" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
Наименование |
ЦСР |
ВР |
Сумма (рублей) |
||
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего |
|
|
5 123 459 757,54 |
4 279 290 945,83 |
4 578 254 121,31 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие образования" |
01 0 00 00000 |
|
2 759 551 117,23 |
2 534 372 988,00 |
2 696 750 554,89 |
Подпрограмма "Развитие системы дошкольного и общего образования" |
01 1 00 00000 |
|
2 191 545 770,73 |
2 068 771 292,80 |
2 206 827 469,92 |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
01 1 11 00000 |
|
834 652 035,23 |
756 600 457,00 |
756 600 457,00 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
01 1 11 73010 |
|
728 152 188,75 |
686 884 126,00 |
686 884 126,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 73010 |
600 |
728 152 188,75 |
686 884 126,00 |
686 884 126,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
01 1 11 73190 |
|
1 764 500,00 |
1 764 500,00 |
1 764 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 11 73190 |
300 |
1 764 500,00 |
1 764 500,00 |
1 764 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 11 99000 |
|
35 262 292,48 |
16 227 379,00 |
16 227 379,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 99000 |
600 |
35 262 292,48 |
16 227 379,00 |
16 227 379,00 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
01 1 11 S2850 |
|
69 473 054,00 |
51 724 452,00 |
51 724 452,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 11 S2850 |
600 |
69 473 054,00 |
51 724 452,00 |
51 724 452,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
01 1 12 00000 |
|
16 187 600,00 |
16 187 600,00 |
16 187 600,00 |
Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования |
01 1 12 73020 |
|
16 187 600,00 |
16 187 600,00 |
16 187 600,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 12 73020 |
600 |
16 187 600,00 |
16 187 600,00 |
16 187 600,00 |
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников дошкольных образовательных организаций |
01 1 14 00000 |
|
103 942,40 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 14 99000 |
|
103 942,40 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 14 99000 |
200 |
9 485,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 14 99000 |
600 |
94 457,40 |
|
|
Выявление и поддержка талантливых и одаренных воспитанников |
01 1 15 00000 |
|
396 100,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 15 99000 |
|
396 100,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 15 99000 |
200 |
396 100,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дошкольного образования |
01 1 16 00000 |
|
4 002 174,27 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 16 99000 |
|
2 093 535,42 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 16 99000 |
600 |
2 093 535,42 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 16 S2010 |
|
1 908 638,85 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 16 S2010 |
600 |
1 908 638,85 |
|
|
Организация предоставления общего образования детей в муниципальных организациях общего образования |
01 1 21 00000 |
|
1 189 714 721,03 |
1 171 384 557,00 |
1 171 384 557,00 |
Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ |
01 1 21 73010 |
|
1 045 039 111,25 |
1 079 492 674,00 |
1 079 492 674,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 73010 |
600 |
1 045 039 111,25 |
1 079 492 674,00 |
1 079 492 674,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
01 1 21 73190 |
|
3 050 500,00 |
3 080 500,00 |
3 080 500,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 21 73190 |
300 |
3 050 500,00 |
3 080 500,00 |
3 080 500,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 21 99000 |
|
69 632 337,28 |
34 878 371,00 |
34 878 371,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 99000 |
600 |
69 632 337,28 |
34 878 371,00 |
34 878 371,00 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
01 1 21 S2850 |
|
71 992 772,50 |
53 933 012,00 |
53 933 012,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 21 S2850 |
600 |
71 992 772,50 |
53 933 012,00 |
53 933 012,00 |
Развитие кадровых ресурсов педагогических работников общего образования |
01 1 23 00000 |
|
94 855,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 23 99000 |
|
94 855,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 23 99000 |
200 |
19 995,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 23 99000 |
600 |
74 860,00 |
|
|
Выявление и поддержка талантливых и одаренных обучающихся |
01 1 24 00000 |
|
1 238 888,94 |
900 000,00 |
900 000,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 25 ноября 2008 г. N 270 "Об учреждении стипендий одаренным детям "Надежда Воркуты" |
01 1 24 40010 |
|
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 1 24 40010 |
300 |
900 000,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 24 99000 |
|
338 888,94 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 1 24 99000 |
200 |
25 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 24 99000 |
600 |
313 888,94 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях общего образования |
01 1 26 00000 |
|
16 033 788,70 |
9 569 111,12 |
149 016 956,93 |
Оказание финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор ("В бассейн за здоровьем") |
01 1 26 74091 |
|
1 100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 74091 |
600 |
1 100 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 1 26 99000 |
|
2 559 582,40 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 99000 |
600 |
2 559 582,40 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 26 L7500 |
|
|
|
139 447 845,81 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 L7500 |
600 |
|
|
139 447 845,81 |
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 1 26 S2010 |
|
12 284 331,40 |
9 569 111,12 |
9 569 111,12 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 S2010 |
600 |
12 284 331,40 |
9 569 111,12 |
9 569 111,12 |
Оказание финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор ("В бассейн - за здоровьем") за счет инициативных платежей граждан |
01 1 26 Г4091 |
|
89 874,90 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 26 Г4091 |
600 |
89 874,90 |
|
|
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций |
01 1 27 00000 |
|
73 759 600,00 |
62 452 800,00 |
62 438 000,00 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |
01 1 27 L3030 |
|
73 759 600,00 |
62 452 800,00 |
62 438 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 27 L3030 |
600 |
73 759 600,00 |
62 452 800,00 |
62 438 000,00 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |
01 1 28 00000 |
|
53 971 515,16 |
51 676 767,68 |
50 299 898,99 |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях |
01 1 28 L3040 |
|
53 971 515,16 |
51 676 767,68 |
50 299 898,99 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 28 L3040 |
600 |
53 971 515,16 |
51 676 767,68 |
50 299 898,99 |
Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях общего образования |
01 1 29 00000 |
|
1 390 550,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
01 1 29 99001 |
|
351 661,11 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 29 99001 |
600 |
351 661,11 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
01 1 29 S2Я00 |
|
1 038 888,89 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 1 29 S2Я00 |
600 |
1 038 888,89 |
|
|
Подпрограмма "Дети и молодежь" |
01 2 00 00000 |
|
212 079 190,38 |
180 162 374,82 |
181 768 862,82 |
Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования |
01 2 11 00000 |
|
186 904 818,41 |
167 254 571,48 |
167 254 571,48 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 11 99000 |
|
118 694 761,93 |
103 153 647,00 |
103 153 647,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 99000 |
600 |
118 694 761,93 |
103 153 647,00 |
103 153 647,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 2 11 S2700 |
|
51 152 848,48 |
51 152 848,48 |
51 152 848,48 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 S2700 |
600 |
51 152 848,48 |
51 152 848,48 |
51 152 848,48 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
01 2 11 S2850 |
|
17 057 208,00 |
12 948 076,00 |
12 948 076,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 11 S2850 |
600 |
17 057 208,00 |
12 948 076,00 |
12 948 076,00 |
Создание условий для вовлечения детей, молодежи в социальную практику, профессиональную ориентацию, гражданского образования и патриотического воспитания детей и молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи |
01 2 12 00000 |
|
197 227,25 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 12 99000 |
|
197 227,25 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 12 99000 |
600 |
197 227,25 |
|
|
Поддержка талантливой молодежи и одаренных учащихся |
01 2 14 00000 |
|
907 800,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 14 99000 |
|
907 800,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 2 14 99000 |
200 |
72 800,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 14 99000 |
600 |
835 000,00 |
|
|
Создание условий для развития деятельности муниципальных образовательных организаций в области физического воспитания и спорта |
01 2 15 00000 |
|
402 206,49 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 15 99000 |
|
402 206,49 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 15 99000 |
600 |
402 206,49 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях дополнительного образования |
01 2 18 00000 |
|
452 289,42 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 18 99000 |
|
323 218,84 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 18 99000 |
600 |
323 218,84 |
|
|
Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми |
01 2 18 S2010 |
|
129 070,58 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 18 S2010 |
600 |
129 070,58 |
|
|
Реализация проекта "Народный бюджет" в организациях дополнительного образования |
01 2 19 00000 |
|
149 779,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
01 2 19 S2Я00 |
|
149 779,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 19 S2Я00 |
600 |
149 779,00 |
|
|
Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей |
01 2 21 00000 |
|
10 488 117,81 |
5 214 333,34 |
5 214 333,34 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 21 99000 |
|
5 273 784,47 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 21 99000 |
600 |
5 273 784,47 |
|
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
01 2 21 S2040 |
|
5 214 333,34 |
5 214 333,34 |
5 214 333,34 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 21 S2040 |
600 |
5 214 333,34 |
5 214 333,34 |
5 214 333,34 |
Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков |
01 2 22 00000 |
|
4 883 447,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 2 22 99000 |
|
4 883 447,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 22 99000 |
600 |
4 883 447,00 |
|
|
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" |
01 2 EB 00000 |
|
7 693 505,00 |
7 693 470,00 |
9 299 958,00 |
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |
01 2 EB 51790 |
|
7 693 505,00 |
7 693 470,00 |
9 299 958,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
01 2 EB 51790 |
600 |
7 693 505,00 |
7 693 470,00 |
9 299 958,00 |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
01 3 00 00000 |
|
355 926 156,12 |
285 439 320,38 |
308 154 222,15 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 3 11 00000 |
|
38 935 505,90 |
33 477 613,77 |
33 491 382,46 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
01 3 11 82040 |
|
35 929 289,90 |
31 118 235,77 |
31 132 004,46 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 11 82040 |
100 |
33 375 533,26 |
30 037 077,54 |
30 050 846,23 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 11 82040 |
200 |
2 408 800,71 |
936 202,30 |
936 202,30 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 11 82040 |
800 |
144 955,93 |
144 955,93 |
144 955,93 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
01 3 11 S2850 |
|
3 006 216,00 |
2 359 378,00 |
2 359 378,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 11 S2850 |
200 |
3 006 216,00 |
2 359 378,00 |
2 359 378,00 |
Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения образовательного процесса |
01 3 12 00000 |
|
20 510 836,19 |
15 225 388,87 |
17 725 388,87 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 12 99000 |
|
19 049 499,42 |
13 974 866,10 |
16 474 866,10 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 12 99000 |
100 |
18 468 763,42 |
13 414 130,10 |
15 914 130,10 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 12 99000 |
200 |
510 000,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 12 99000 |
800 |
70 736,00 |
70 736,00 |
70 736,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 3 12 S2700 |
|
689 676,77 |
689 676,77 |
689 676,77 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 12 S2700 |
100 |
689 676,77 |
689 676,77 |
689 676,77 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
01 3 12 S2850 |
|
771 660,00 |
560 846,00 |
560 846,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 12 S2850 |
200 |
771 660,00 |
560 846,00 |
560 846,00 |
Консультативное, информационно-методическое, аналитическое сопровождение деятельности Управления образования администрации МО ГО "Воркута" и муниципальных организаций, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО "Воркута" |
01 3 13 00000 |
|
64 295 634,30 |
48 759 316,26 |
56 466 235,29 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 13 99000 |
|
64 295 634,30 |
48 759 316,26 |
56 466 235,29 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 13 99000 |
100 |
62 558 117,50 |
47 859 316,26 |
55 566 235,29 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 13 99000 |
200 |
1 701 827,00 |
900 000,00 |
900 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 3 13 99000 |
300 |
35 689,80 |
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
01 3 14 00000 |
|
232 184 179,73 |
187 977 001,48 |
200 471 215,53 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
01 3 14 99000 |
|
202 488 139,57 |
162 743 333,32 |
175 237 547,37 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 14 99000 |
100 |
182 396 692,47 |
156 087 685,32 |
161 581 899,37 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 14 99000 |
200 |
19 286 176,98 |
6 000 000,00 |
13 000 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
01 3 14 99000 |
300 |
120 799,10 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
01 3 14 99000 |
800 |
684 471,02 |
655 648,00 |
655 648,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
01 3 14 S2700 |
|
17 931 616,16 |
17 931 616,16 |
17 931 616,16 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
01 3 14 S2700 |
100 |
17 931 616,16 |
17 931 616,16 |
17 931 616,16 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
01 3 14 S2850 |
|
11 764 424,00 |
7 302 052,00 |
7 302 052,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
01 3 14 S2850 |
200 |
11 764 424,00 |
7 302 052,00 |
7 302 052,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие физической культуры и спорта" |
02 0 00 00000 |
|
335 051 718,38 |
232 446 705,00 |
242 673 515,00 |
Модернизация и укрепление материально-технической базы организаций физкультурно-спортивной направленности |
02 0 12 00000 |
|
1 665 000,00 |
|
|
Оказание финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор ("Частичный ремонт фасада здания Плавательного бассейна "Воргашорец") |
02 0 12 74092 |
|
1 100 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 12 74092 |
600 |
1 100 000,00 |
|
|
Оказание финансовой поддержки реализации инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор ("Частичный ремонт фасада здания Плавательного бассейна "Воргашорец") за счет инициативных платежей граждан |
02 0 12 Г4092 |
|
565 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 12 Г4092 |
600 |
565 000,00 |
|
|
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности |
02 0 21 00000 |
|
43 057 668,26 |
29 495 869,73 |
31 792 747,41 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 21 99000 |
|
36 282 999,50 |
24 586 391,06 |
26 885 536,10 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 99000 |
600 |
36 282 999,50 |
24 586 391,06 |
26 885 536,10 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
02 0 21 S2850 |
|
6 774 668,76 |
4 909 478,67 |
4 907 211,31 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 21 S2850 |
600 |
6 774 668,76 |
4 909 478,67 |
4 907 211,31 |
Организация, проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
02 0 32 00000 |
|
39 759 625,36 |
28 149 594,54 |
30 763 951,26 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 32 99000 |
|
39 759 625,36 |
28 149 594,54 |
30 763 951,26 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 32 99000 |
600 |
39 759 625,36 |
28 149 594,54 |
30 763 951,26 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
02 0 41 00000 |
|
153 889 506,94 |
94 844 548,82 |
100 152 393,42 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 41 99000 |
|
110 490 414,18 |
55 838 887,27 |
61 152 195,51 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 99000 |
600 |
110 490 414,18 |
55 838 887,27 |
61 152 195,51 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
02 0 41 S2700 |
|
26 982 222,22 |
26 982 222,22 |
26 982 222,22 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2700 |
600 |
26 982 222,22 |
26 982 222,22 |
26 982 222,22 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
02 0 41 S2850 |
|
16 416 870,54 |
12 023 439,33 |
12 017 975,69 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 41 S2850 |
600 |
16 416 870,54 |
12 023 439,33 |
12 017 975,69 |
Обеспечение социальных гарантий работникам учреждений физической культуры и спорта |
02 0 42 00000 |
|
3 437 341,46 |
74 928,00 |
74 928,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
02 0 42 73190 |
|
30 000,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 42 73190 |
300 |
30 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 42 99000 |
|
3 407 341,46 |
74 928,00 |
74 928,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 42 99000 |
300 |
74 928,00 |
74 928,00 |
74 928,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 42 99000 |
600 |
3 332 413,46 |
|
|
Организация учебно-тренировочных сборов учреждениями физкультурно-спортивной направленности, осуществляющих спортивную подготовку, реализующих программы по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки |
02 0 43 00000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 43 99000 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 43 99000 |
200 |
|
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 43 99000 |
600 |
2 000 000,00 |
|
|
Организация работы по обеспечению деятельности муниципальных спортивных школ |
02 0 47 00000 |
|
78 234 183,73 |
65 231 835,13 |
65 231 835,13 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
02 0 47 99000 |
|
55 934 607,97 |
42 932 259,37 |
42 932 259,37 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 47 99000 |
100 |
55 024 109,64 |
42 279 342,24 |
42 279 342,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 47 99000 |
200 |
652 917,13 |
652 917,13 |
652 917,13 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
02 0 47 99000 |
300 |
257 581,20 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
02 0 47 S2700 |
|
22 299 575,76 |
22 299 575,76 |
22 299 575,76 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 47 S2700 |
100 |
22 299 575,76 |
22 299 575,76 |
22 299 575,76 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 81 00000 |
|
12 563 463,52 |
12 649 928,78 |
12 657 659,78 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
02 0 81 82040 |
|
12 394 784,82 |
12 465 176,78 |
12 465 176,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
02 0 81 82040 |
100 |
12 107 469,83 |
12 316 491,43 |
12 316 491,43 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 81 82040 |
200 |
287 314,99 |
148 685,35 |
148 685,35 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
02 0 81 S2850 |
|
168 678,70 |
184 752,00 |
192 483,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
02 0 81 S2850 |
200 |
168 678,70 |
184 752,00 |
192 483,00 |
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |
02 0 P5 00000 |
|
444 929,11 |
|
|
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки |
02 0 P5 S2090 |
|
444 929,11 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
02 0 P5 S2090 |
600 |
444 929,11 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие культуры" |
03 0 00 00000 |
|
367 509 874,39 |
311 769 920,00 |
322 479 620,00 |
Укрепление материально-технической базы, ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами учреждений сферы культуры |
03 0 11 00000 |
|
1 881 528,82 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 11 99000 |
|
370 632,12 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 99000 |
600 |
370 632,12 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 11 L4670 |
|
1 428 196,70 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 L4670 |
600 |
1 428 196,70 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 11 S2150 |
|
82 700,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 11 S2150 |
600 |
82 700,00 |
|
|
Укрепление учебной, материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
03 0 12 00000 |
|
35 050,00 |
|
|
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры |
03 0 12 S2150 |
|
35 050,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 12 S2150 |
600 |
35 050,00 |
|
|
Развитие библиотечного дела |
03 0 13 00000 |
|
33 375 871,17 |
30 506 610,67 |
31 102 155,22 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 13 99000 |
|
11 213 496,80 |
8 641 437,00 |
9 236 981,55 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 99000 |
600 |
11 213 496,80 |
8 641 437,00 |
9 236 981,55 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 13 S2690 |
|
21 127 436,67 |
21 127 436,67 |
21 127 436,67 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 S2690 |
600 |
21 127 436,67 |
21 127 436,67 |
21 127 436,67 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 13 S2850 |
|
1 034 937,70 |
737 737,00 |
737 737,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 13 S2850 |
600 |
1 034 937,70 |
737 737,00 |
737 737,00 |
Комплектование документных (книжных) фондов библиотек муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 14 00000 |
|
842 456,25 |
|
|
Поддержка отрасли культуры |
03 0 14 L5193 |
|
842 456,25 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 14 L5193 |
600 |
842 456,25 |
|
|
Развитие музейного дела |
03 0 15 00000 |
|
19 188 664,13 |
17 046 106,20 |
17 641 650,75 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 15 99000 |
|
8 871 373,60 |
7 105 235,61 |
7 700 780,16 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 99000 |
600 |
8 871 373,60 |
7 105 235,61 |
7 700 780,16 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 15 S2690 |
|
8 991 954,01 |
8 991 954,01 |
8 991 954,01 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 S2690 |
600 |
8 991 954,01 |
8 991 954,01 |
8 991 954,01 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 15 S2850 |
|
1 325 336,52 |
948 916,58 |
948 916,58 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 15 S2850 |
600 |
1 325 336,52 |
948 916,58 |
948 916,58 |
Развитие архивного дела |
03 0 18 00000 |
|
10 587 383,59 |
8 639 086,83 |
9 034 631,38 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 18 99000 |
|
4 706 165,38 |
3 192 359,10 |
3 587 903,65 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 99000 |
600 |
4 706 165,38 |
3 192 359,10 |
3 587 903,65 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 18 S2690 |
|
4 386 319,03 |
4 386 319,03 |
4 386 319,03 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 S2690 |
600 |
4 386 319,03 |
4 386 319,03 |
4 386 319,03 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 18 S2850 |
|
1 494 899,18 |
1 060 408,70 |
1 060 408,70 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 18 S2850 |
600 |
1 494 899,18 |
1 060 408,70 |
1 060 408,70 |
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) культурно-досуговыми учреждениями |
03 0 21 00000 |
|
100 309 925,11 |
82 996 651,24 |
86 387 740,34 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 21 99000 |
|
49 807 209,19 |
34 781 045,62 |
38 172 134,72 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 99000 |
600 |
49 807 209,19 |
34 781 045,62 |
38 172 134,72 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 21 S2690 |
|
42 474 189,28 |
42 474 189,28 |
42 474 189,28 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 S2690 |
600 |
42 474 189,28 |
42 474 189,28 |
42 474 189,28 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 21 S2850 |
|
8 028 526,64 |
5 741 416,34 |
5 741 416,34 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 21 S2850 |
600 |
8 028 526,64 |
5 741 416,34 |
5 741 416,34 |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
03 0 22 00000 |
|
107 854 726,40 |
88 753 243,07 |
92 651 220,32 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 22 99000 |
|
67 299 294,61 |
48 982 248,52 |
52 880 225,77 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 99000 |
600 |
67 299 294,61 |
48 982 248,52 |
52 880 225,77 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования |
03 0 22 S2700 |
|
37 836 282,83 |
37 836 282,83 |
37 836 282,83 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 S2700 |
600 |
37 836 282,83 |
37 836 282,83 |
37 836 282,83 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 22 S2850 |
|
2 719 148,96 |
1 934 711,72 |
1 934 711,72 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 22 S2850 |
600 |
2 719 148,96 |
1 934 711,72 |
1 934 711,72 |
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях |
03 0 23 00000 |
|
1 184 614,60 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 23 99000 |
|
1 184 614,60 |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 23 99000 |
100 |
40 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 23 99000 |
600 |
1 144 614,60 |
|
|
Обеспечение социальных гарантий работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
03 0 25 00000 |
|
4 004 578,80 |
2 706 000,00 |
4 540 000,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
03 0 25 73190 |
|
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 25 73190 |
300 |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 25 99000 |
|
3 754 578,80 |
2 456 000,00 |
4 290 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 25 99000 |
300 |
187 320,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
03 0 25 99000 |
600 |
3 567 258,80 |
2 456 000,00 |
4 290 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 31 00000 |
|
11 285 555,40 |
11 179 109,80 |
11 209 109,80 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципального образования городского округа "Воркута" |
03 0 31 82040 |
|
11 189 284,86 |
11 121 853,86 |
11 151 853,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 31 82040 |
100 |
11 108 492,33 |
11 078 492,33 |
11 108 492,33 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 82040 |
200 |
80 792,53 |
43 361,53 |
43 361,53 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 31 S2850 |
|
96 270,54 |
57 255,94 |
57 255,94 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 31 S2850 |
200 |
96 270,54 |
57 255,94 |
57 255,94 |
Организация работы по обеспечению деятельности |
03 0 32 00000 |
|
76 959 520,12 |
69 943 112,19 |
69 913 112,19 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
03 0 32 99000 |
|
63 772 934,61 |
56 851 053,42 |
56 821 053,42 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 99000 |
100 |
62 892 088,42 |
56 031 572,07 |
56 001 572,07 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 99000 |
200 |
864 887,35 |
809 481,35 |
809 481,35 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
03 0 32 99000 |
300 |
5 958,84 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
03 0 32 99000 |
800 |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере культуры |
03 0 32 S2690 |
|
12 890 505,05 |
12 890 505,05 |
12 890 505,05 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
03 0 32 S2690 |
100 |
12 890 505,05 |
12 890 505,05 |
12 890 505,05 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
03 0 32 S2850 |
|
296 080,46 |
201 553,72 |
201 553,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
03 0 32 S2850 |
200 |
296 080,46 |
201 553,72 |
201 553,72 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие экономики" |
08 0 00 00000 |
|
4 184 536,85 |
|
|
Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство" |
08 3 00 00000 |
|
3 631 536,85 |
|
|
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
08 3 12 00000 |
|
77 816,85 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 12 99000 |
|
77 816,85 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 12 99000 |
800 |
77 816,85 |
|
|
Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 3 23 00000 |
|
200 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 23 99000 |
|
200 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 23 99000 |
800 |
200 000,00 |
|
|
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 3 24 00000 |
|
3 353 720,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
08 3 24 99000 |
|
338 040,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 24 99000 |
800 |
338 040,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 3 24 S2800 |
|
3 015 680,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 3 24 S2800 |
800 |
3 015 680,00 |
|
|
Подпрограмма "Агропромышленный комплекс" |
08 4 00 00000 |
|
553 000,00 |
|
|
Субсидирование части затрат хозяйствующих субъектов, связанных с реализацией народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 4 11 00000 |
|
553 000,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере агропромышленного комплекса, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
08 4 11 S2900 |
|
553 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
08 4 11 S2900 |
800 |
553 000,00 |
|
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Муниципальное управление" |
09 0 00 00000 |
|
286 093 886,45 |
254 810 338,05 |
279 077 109,10 |
Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" |
09 2 00 00000 |
|
61 750 461,45 |
46 866 333,05 |
49 466 558,10 |
Признание прав, регулирование отношений по имуществу для муниципальных нужд и оптимизация состава (структуры) муниципального имущества МО ГО "Воркута" |
09 2 11 00000 |
|
1 722 405,86 |
1 752 405,86 |
1 752 405,86 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 11 99000 |
|
1 722 405,86 |
1 752 405,86 |
1 752 405,86 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 11 99000 |
200 |
782 405,86 |
812 405,86 |
812 405,86 |
Иные бюджетные ассигнования |
09 2 11 99000 |
800 |
940 000,00 |
940 000,00 |
940 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 2 31 00000 |
|
24 246 944,50 |
17 547 816,33 |
18 568 905,47 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 2 31 82040 |
|
18 644 488,54 |
14 106 001,33 |
15 127 090,47 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 31 82040 |
100 |
18 632 987,41 |
14 106 001,33 |
15 127 090,47 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 31 82040 |
200 |
11 501,13 |
|
|
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
09 2 31 S2850 |
|
5 602 455,96 |
3 441 815,00 |
3 441 815,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 31 S2850 |
200 |
5 602 455,96 |
3 441 815,00 |
3 441 815,00 |
Обеспечение реализации полномочий комитета по управлению муниципальным имуществом администрации МО ГО "Воркута" |
09 2 32 00000 |
|
35 143 406,73 |
25 813 092,81 |
27 350 803,67 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 32 99000 |
|
35 143 406,73 |
25 813 092,81 |
27 350 803,67 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 2 32 99000 |
100 |
33 236 910,83 |
24 167 514,82 |
25 676 126,04 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 32 99000 |
200 |
1 773 011,96 |
1 645 577,99 |
1 674 677,63 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 2 32 99000 |
300 |
133 483,94 |
|
|
Проведение оценки рыночной стоимости и годового рыночного размера арендной платы за земельные участки |
09 2 41 00000 |
|
150 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 41 99000 |
|
150 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 41 99000 |
200 |
150 000,00 |
|
|
Проведение кадастровых работ с целью постановки на кадастровый учет земельных участков |
09 2 42 00000 |
|
487 704,36 |
1 753 018,05 |
1 794 443,10 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 2 42 99000 |
|
487 704,36 |
50 506,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 42 99000 |
200 |
487 704,36 |
50 506,00 |
|
Проведение комплексных кадастровых работ |
09 2 42 L5110 |
|
|
1 702 512,05 |
1 794 443,10 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 2 42 L5110 |
200 |
|
1 702 512,05 |
1 794 443,10 |
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
09 3 00 00000 |
|
224 338 425,00 |
207 939 005,00 |
229 610 551,00 |
Обслуживание муниципального долга |
09 3 21 00000 |
|
45 060 000,00 |
80 000 000,00 |
83 400 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 3 21 99000 |
|
45 060 000,00 |
80 000 000,00 |
83 400 000,00 |
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
09 3 21 99000 |
700 |
45 060 000,00 |
80 000 000,00 |
83 400 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 3 31 00000 |
|
43 916 100,00 |
32 351 400,00 |
34 337 715,00 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа |
09 3 31 73190 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 31 73190 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
09 3 31 82040 |
|
43 911 100,00 |
32 346 400,00 |
34 332 715,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 3 31 82040 |
100 |
43 390 888,00 |
32 346 400,00 |
34 332 715,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 31 82040 |
200 |
360 212,00 |
|
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 3 31 82040 |
300 |
160 000,00 |
|
|
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
09 3 32 00000 |
|
135 362 325,00 |
95 587 605,00 |
111 872 836,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 3 32 99000 |
|
133 720 720,00 |
94 666 000,00 |
110 951 231,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
09 3 32 99000 |
100 |
129 544 082,76 |
92 300 000,00 |
109 951 231,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 32 99000 |
200 |
4 008 720,00 |
2 366 000,00 |
1 000 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
09 3 32 99000 |
300 |
167 917,24 |
|
|
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
09 3 32 S2850 |
|
1 641 605,00 |
921 605,00 |
921 605,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 3 32 S2850 |
200 |
1 641 605,00 |
921 605,00 |
921 605,00 |
Подпрограмма "Противодействие коррупции" |
09 5 00 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Реализация просветительских и воспитательных мер, направленных на формирование нетерпимого отношения к коррупции |
09 5 21 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
09 5 21 99000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
09 5 21 99000 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие социальной сферы" |
11 0 00 00000 |
|
34 029 700,00 |
29 651 700,00 |
30 393 700,00 |
Подпрограмма "Доступная среда" |
11 1 00 00000 |
|
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
Реализация комплекса мер, направленных на повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем развития системы дополнительных мер социальной поддержки населения |
11 1 24 00000 |
|
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
5 563 200,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 10 мая 2006 г. N 333 "О ежемесячной денежной выплате Почетным гражданам города Воркуты" |
11 1 24 40020 |
|
288 000,00 |
288 000,00 |
288 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 24 40020 |
300 |
288 000,00 |
288 000,00 |
288 000,00 |
Реализация решения Совета муниципального образования городского округа "Воркута" от 29 апреля 2014 г. N 428 "О мерах социальной поддержки неработающих граждан пожилого возраста" |
11 1 24 40030 |
|
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 1 24 40030 |
300 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
5 275 200,00 |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа "Воркута" |
11 2 00 00000 |
|
450 000,00 |
|
|
Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям |
11 2 11 00000 |
|
450 000,00 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации муниципальных программ (подпрограмм) поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций |
11 2 11 S2430 |
|
450 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
11 2 11 S2430 |
600 |
450 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Совершенствование деятельности в сфере опеки и попечительства" |
11 3 00 00000 |
|
28 016 500,00 |
24 088 500,00 |
24 830 500,00 |
Реализация единой государственной политики по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, находящихся под опекой или попечительством |
11 3 11 00000 |
|
11 871 400,00 |
11 871 400,00 |
11 871 400,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 11 и 12 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
11 3 11 73050 |
|
11 871 400,00 |
11 871 400,00 |
11 871 400,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 11 73050 |
100 |
11 738 119,70 |
11 821 400,00 |
11 821 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 11 73050 |
200 |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
11 3 11 73050 |
300 |
83 280,30 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 3 21 00000 |
|
16 145 100,00 |
12 217 100,00 |
12 959 100,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
11 3 21 73180 |
|
123 100,00 |
123 100,00 |
123 100,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 21 73180 |
100 |
97 875,00 |
100 800,00 |
100 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 21 73180 |
200 |
25 225,00 |
22 300,00 |
22 300,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
11 3 21 82040 |
|
16 022 000,00 |
12 094 000,00 |
12 836 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
11 3 21 82040 |
100 |
15 672 000,00 |
11 798 070,00 |
12 476 120,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
11 3 21 82040 |
200 |
350 000,00 |
295 930,00 |
359 880,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Обеспечение безопасности населения и территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 0 00 00000 |
|
61 655 104,85 |
41 277 314,00 |
41 606 062,00 |
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях мирного и военного времени" |
12 1 00 00000 |
|
32 472 011,00 |
22 551 281,00 |
22 704 640,00 |
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению профилактики терроризма и экстремизма |
12 1 21 00000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 1 21 99000 |
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 21 99000 |
200 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 1 41 00000 |
|
32 462 011,00 |
22 541 281,00 |
22 704 640,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 1 41 99000 |
|
31 420 462,00 |
21 899 596,00 |
22 062 955,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
12 1 41 99000 |
100 |
29 953 800,00 |
20 438 800,00 |
20 688 800,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 41 99000 |
200 |
1 439 548,00 |
1 433 682,00 |
1 347 041,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
12 1 41 99000 |
800 |
27 114,00 |
27 114,00 |
27 114,00 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
12 1 41 S2850 |
|
1 041 549,00 |
641 685,00 |
641 685,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 1 41 S2850 |
200 |
1 041 549,00 |
641 685,00 |
641 685,00 |
Подпрограмма "Укрепление правопорядка и общественной безопасности" |
12 2 00 00000 |
|
2 042 473,00 |
1 948 856,00 |
1 782 946,00 |
Реализация на территории городского округа "Воркута" Концепции построения и развития АПК "Безопасный город" |
12 2 11 00000 |
|
7 000,00 |
37 700,00 |
40 150,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 11 99000 |
|
7 000,00 |
37 700,00 |
40 150,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 11 99000 |
200 |
7 000,00 |
37 700,00 |
40 150,00 |
Приобретение оборудования и программного обеспечения с целью реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
12 2 12 00000 |
|
358 467,80 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 12 99000 |
|
358 467,80 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 12 99000 |
200 |
358 467,80 |
|
|
Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках реализации Концепции АПК "Безопасный город" |
12 2 14 00000 |
|
640 000,00 |
872 638,00 |
704 278,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 14 99000 |
|
640 000,00 |
872 638,00 |
704 278,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 14 99000 |
200 |
640 000,00 |
872 638,00 |
704 278,00 |
Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для обеспечения работы оборудования АПК "Безопасный город" |
12 2 15 00000 |
|
1 037 005,20 |
1 038 518,00 |
1 038 518,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 2 15 99000 |
|
1 037 005,20 |
1 038 518,00 |
1 038 518,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 2 15 99000 |
200 |
1 037 005,20 |
1 038 518,00 |
1 038 518,00 |
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" |
12 4 00 00000 |
|
26 940 620,85 |
16 713 797,00 |
16 952 566,00 |
Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. Сивомаскинский |
12 4 11 00000 |
|
14 485 233,85 |
2 517 533,00 |
16 952 566,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 4 11 99000 |
|
14 485 233,85 |
2 517 533,00 |
16 952 566,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 11 99000 |
200 |
14 485 233,85 |
2 517 533,00 |
16 952 566,00 |
Рекультивация объектов размещения твердых коммунальных отходов |
12 4 13 00000 |
|
12 455 387,00 |
14 096 264,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 4 13 99000 |
|
12 455 387,00 |
14 096 264,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 4 13 99000 |
200 |
12 455 387,00 |
14 096 264,00 |
|
Осуществление мероприятий по охране и использованию особо охраняемых природных территорий |
12 4 22 00000 |
|
|
100 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 4 22 99000 |
|
|
100 000,00 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
12 4 22 99000 |
600 |
|
100 000,00 |
|
Подпрограмма "Совершенствование и развитие единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа "Воркута" |
12 6 00 00000 |
|
200 000,00 |
63 380,00 |
165 910,00 |
Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры с учетом требований информационной безопасности |
12 6 11 00000 |
|
200 000,00 |
63 380,00 |
165 910,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
12 6 11 99000 |
|
200 000,00 |
63 380,00 |
165 910,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
12 6 11 99000 |
200 |
200 000,00 |
63 380,00 |
165 910,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
15 0 00 00000 |
|
3 505 840,89 |
103 361,00 |
107 936,00 |
Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций |
15 0 12 00000 |
|
3 464 584,89 |
93 361,00 |
97 936,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
15 0 12 82040 |
|
89 000,00 |
93 361,00 |
97 936,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
15 0 12 82040 |
200 |
89 000,00 |
93 361,00 |
97 936,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия (реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" за счет средств физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) |
15 0 12 99001 |
|
708 918,22 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 0 12 99001 |
600 |
708 918,22 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере образования, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
15 0 12 S2Я00 |
|
2 666 666,67 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
15 0 12 S2Я00 |
600 |
2 666 666,67 |
|
|
Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |
15 0 22 00000 |
|
41 256,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
15 0 22 99000 |
|
41 256,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
15 0 22 99000 |
300 |
41 256,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
16 0 00 00000 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" |
16 1 00 00000 |
|
13 300,00 |
10 000,00 |
|
Принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, от общего количества внесенных представлений соответствующими уполномоченными лицами, осуществляющими контроль и надзор за исполнением федерального и республиканского законодательства в сфере профилактики правонарушений |
16 1 21 00000 |
|
8 300,00 |
5 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 1 21 99000 |
|
8 300,00 |
5 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 21 99000 |
200 |
8 300,00 |
5 000,00 |
|
Содействие созданию народных дружин в МО ГО "Воркута", координация деятельности народных дружин, включенных в Региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности в Республике Коми |
16 1 22 00000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 1 22 99000 |
|
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 1 22 99000 |
200 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
Подпрограмма "Профилактика алкоголизма и наркомании" |
16 4 00 00000 |
|
1 700,00 |
5 000,00 |
|
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения среди несовершеннолетних |
16 4 12 00000 |
|
1 700,00 |
5 000,00 |
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
16 4 12 99000 |
|
1 700,00 |
5 000,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
16 4 12 99000 |
200 |
1 700,00 |
5 000,00 |
|
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Повышение комфортности проживания граждан на территории муниципального образования городского округа "Воркута" |
17 0 00 00000 |
|
1 013 696 601,10 |
626 240 061,90 |
665 210 606,75 |
Подпрограмма "Обеспечение предоставления качественных услуг ЖКХ и улучшение условий проживания граждан" |
17 1 00 00000 |
|
279 924 283,96 |
208 952 336,59 |
228 951 991,62 |
Создание условий для обеспечения надежного и качественного предоставления услуг ЖКХ |
17 1 11 00000 |
|
58 342 132,59 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, возникающих при реализации мероприятий по подготовке объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории муниципального образования в Республике Коми, к новому отопительному периоду, выделяемых из резервного фонда Правительства Республики Коми |
17 1 11 92726 |
|
37 289 668,64 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 11 92726 |
200 |
37 289 668,64 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 11 99000 |
|
12 280 079,03 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 11 99000 |
200 |
500 000,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 11 99000 |
400 |
1 300 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 11 99000 |
800 |
10 480 079,03 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия (формирование уставного фонда МУП "Воркутинский водоканал") |
17 1 11 99002 |
|
100 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 11 99002 |
800 |
100 000,00 |
|
|
Оплата расходов по исполнительным документам по взысканию задолженности за содержание незаселенного (свободного от проживания) муниципального жилого фонда |
17 1 11 S2950 |
|
8 672 384,92 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 11 S2950 |
800 |
8 672 384,92 |
|
|
Обеспечение безопасности сооружений водохозяйственного комплекса |
17 1 12 00000 |
|
50 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 12 99000 |
|
50 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 12 99000 |
800 |
50 000,00 |
|
|
Приобретение (ремонт) жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа |
17 1 21 00000 |
|
1 855 830,00 |
1 546 478,00 |
1 855 830,00 |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями |
17 1 21 73030 |
|
1 855 830,00 |
1 546 478,00 |
1 855 830,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 21 73030 |
200 |
1 855 830,00 |
1 546 478,00 |
1 855 830,00 |
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
17 1 32 00000 |
|
141 916 363,64 |
207 405 858,59 |
227 096 161,62 |
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда |
17 1 32 S2580 |
|
141 916 363,64 |
207 405 858,59 |
227 096 161,62 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 1 32 S2580 |
200 |
141 916 363,64 |
207 405 858,59 |
227 096 161,62 |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |
17 1 34 00000 |
|
152 062,58 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 1 34 99000 |
|
152 062,58 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 34 99000 |
400 |
146 662,58 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 34 99000 |
800 |
5 400,00 |
|
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
17 1 F3 00000 |
|
77 607 895,15 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 67483 |
|
60 255 657,48 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 67483 |
400 |
49 935 418,13 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 67483 |
800 |
10 320 239,35 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 67484 |
|
2 537 080,31 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 67484 |
400 |
2 102 543,93 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 67484 |
800 |
434 536,38 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 6748S |
|
634 270,02 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 6748S |
400 |
525 635,96 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 1 F3 6748S |
800 |
108 634,06 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 72320 |
|
14 166 706,45 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 72320 |
400 |
14 166 706,45 |
|
|
Обеспечение мероприятий по расселению непригодного для проживания жилищного фонда |
17 1 F3 S2320 |
|
14 180,89 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
17 1 F3 S2320 |
400 |
14 180,89 |
|
|
Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" |
17 2 00 00000 |
|
205 783 463,01 |
144 097 619,90 |
144 097 619,90 |
Реализация мероприятий по благоустройству территорий |
17 2 22 00000 |
|
8 567 540,55 |
|
|
Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году |
17 2 22 92724 |
|
5 092 000,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 22 92724 |
600 |
5 092 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 22 99000 |
|
3 475 540,55 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 22 99000 |
200 |
3 475 540,55 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 2 23 00000 |
|
1 607 700,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 2 23 S2300 |
|
1 607 700,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 23 S2300 |
200 |
1 607 700,00 |
|
|
Формирование современной городской среды |
17 2 25 00000 |
|
|
37 804 078,89 |
37 804 078,89 |
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
17 2 25 S2260 |
|
|
37 804 078,89 |
37 804 078,89 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 25 S2260 |
600 |
|
37 804 078,89 |
37 804 078,89 |
Организация освещения улиц |
17 2 31 00000 |
|
31 336 538,03 |
13 713 995,80 |
13 713 995,80 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 31 99000 |
|
26 413 225,03 |
13 713 995,80 |
13 713 995,80 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 31 99000 |
600 |
26 413 225,03 |
13 713 995,80 |
13 713 995,80 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 2 31 S2850 |
|
4 923 313,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 31 S2850 |
600 |
4 923 313,00 |
|
|
Организация благоустройства и озеленения |
17 2 32 00000 |
|
32 942 592,74 |
36 118 951,50 |
36 118 951,50 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 32 99000 |
|
30 792 038,10 |
36 118 951,50 |
36 118 951,50 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 32 99000 |
600 |
30 792 038,10 |
36 118 951,50 |
36 118 951,50 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 2 32 S2850 |
|
2 150 554,64 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 32 S2850 |
600 |
2 150 554,64 |
|
|
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |
17 2 33 00000 |
|
13 828 794,15 |
12 542 530,70 |
12 542 530,70 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 33 99000 |
|
13 212 104,13 |
12 542 530,70 |
12 542 530,70 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 33 99000 |
100 |
9 789 783,28 |
9 631 833,28 |
9 631 833,28 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 33 99000 |
200 |
3 422 320,85 |
2 910 697,42 |
2 910 697,42 |
Реализация мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества |
17 2 33 S2050 |
|
416 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 33 S2050 |
200 |
416 000,00 |
|
|
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 2 33 S2850 |
|
200 690,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 33 S2850 |
200 |
200 690,02 |
|
|
Транспортировка тел умерших, не связанная с предоставлением ритуальных услуг |
17 2 34 00000 |
|
13 369 349,41 |
12 862 818,80 |
12 862 818,80 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 34 99000 |
|
13 168 659,39 |
12 862 818,80 |
12 862 818,80 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 34 99000 |
100 |
11 947 541,30 |
11 754 491,30 |
11 754 491,30 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 34 99000 |
200 |
1 213 578,09 |
1 100 787,50 |
1 100 787,50 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 2 34 99000 |
800 |
7 540,00 |
7 540,00 |
7 540,00 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 2 34 S2850 |
|
200 690,02 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 34 S2850 |
200 |
200 690,02 |
|
|
Вывоз, хранение брошенных и разукомплектованных транспортных средств |
17 2 35 00000 |
|
107 226,34 |
114 190,00 |
114 190,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 35 99000 |
|
107 226,34 |
114 190,00 |
114 190,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 35 99000 |
600 |
107 226,34 |
114 190,00 |
114 190,00 |
Организация проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
17 2 36 00000 |
|
4 319 295,61 |
4 441 054,21 |
4 441 054,21 |
Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |
17 2 36 73120 |
|
1 420 198,00 |
1 420 198,00 |
1 420 198,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 2 36 73120 |
100 |
143 344,00 |
148 344,00 |
148 344,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 36 73120 |
200 |
1 276 854,00 |
1 271 854,00 |
1 271 854,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 36 99000 |
|
2 899 097,61 |
3 020 856,21 |
3 020 856,21 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 2 36 99000 |
200 |
2 899 097,61 |
3 020 856,21 |
3 020 856,21 |
Обеспечение деятельности муниципальных объектов по проведению праздничных, спортивных и иных мероприятий |
17 2 37 00000 |
|
26 935 811,73 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 2 37 99000 |
|
25 313 463,49 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 37 99000 |
600 |
25 313 463,49 |
26 500 000,00 |
26 500 000,00 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 2 37 S2850 |
|
1 622 348,24 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 37 S2850 |
600 |
1 622 348,24 |
|
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
17 2 F2 00000 |
|
72 768 614,45 |
|
|
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды |
17 2 F2 55550 |
|
72 768 614,45 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 2 F2 55550 |
600 |
72 768 614,45 |
|
|
Подпрограмма "Развитие транспортной системы" |
17 3 00 00000 |
|
415 331 383,97 |
181 172 620,77 |
199 364 803,59 |
Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения и улиц |
17 3 11 00000 |
|
412 776 890,37 |
178 227 873,39 |
196 515 332,51 |
Софинансирование в полном объеме расходных обязательств органов местного самоуправления в Республике Коми, возникающих при выполнении полномочий по решению вопросов местного значения, направленных на подготовку муниципальных образований к юбилейным датам, выделяемых из резервного фонда Правительства Республики Коми (остатки отчетного финансового года) |
17 3 11 92808 |
|
38 500 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 3 11 92808 |
200 |
38 500 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 3 11 99000 |
|
306 276 162,83 |
113 486 947,93 |
131 774 407,05 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 99000 |
600 |
305 365 056,53 |
113 486 947,93 |
131 774 407,05 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 3 11 99000 |
800 |
911 106,30 |
|
|
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
17 3 11 S2220 |
|
42 928 725,46 |
42 928 725,46 |
42 928 725,46 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 S2220 |
600 |
42 928 725,46 |
42 928 725,46 |
42 928 725,46 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 3 11 S2850 |
|
25 072 002,08 |
21 812 200,00 |
21 812 200,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 11 S2850 |
600 |
25 072 002,08 |
21 812 200,00 |
21 812 200,00 |
Реализация народных проектов в сфере дорожного хозяйства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 3 13 00000 |
|
822 040,00 |
|
|
Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |
17 3 13 S2Д00 |
|
822 040,00 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 3 13 S2Д00 |
600 |
822 040,00 |
|
|
Организация транспортного обслуживания населения |
17 3 21 00000 |
|
1 732 453,60 |
2 944 747,38 |
2 849 471,08 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 3 21 99000 |
|
100 053,98 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 3 21 99000 |
200 |
100 053,98 |
|
|
Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом |
17 3 21 S2070 |
|
1 632 399,62 |
2 944 747,38 |
2 849 471,08 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 3 21 S2070 |
200 |
1 632 399,62 |
2 944 747,38 |
2 849 471,08 |
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
17 4 00 00000 |
|
15 870 787,66 |
17 621 100,00 |
18 325 950,00 |
Обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения |
17 4 11 00000 |
|
15 798 787,66 |
17 621 100,00 |
18 325 950,00 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 4 11 99000 |
|
15 798 787,66 |
17 621 100,00 |
18 325 950,00 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 4 11 99000 |
600 |
15 798 787,66 |
17 621 100,00 |
18 325 950,00 |
Обеспечение организации дорожного движения |
17 4 12 00000 |
|
72 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 4 12 99000 |
|
72 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 4 12 99000 |
200 |
72 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
17 5 00 00000 |
|
96 786 682,50 |
74 396 384,64 |
74 470 241,64 |
Обеспечение и реализация государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
17 5 11 00000 |
|
53 911 473,49 |
31 728 453,78 |
31 728 453,78 |
Расходы на реализацию основного мероприятия |
17 5 11 99000 |
|
53 798 751,99 |
31 728 453,78 |
31 728 453,78 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 11 99000 |
100 |
51 906 852,49 |
29 893 477,72 |
29 893 477,72 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 11 99000 |
200 |
500 053,68 |
365 218,58 |
365 218,58 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 5 11 99000 |
300 |
3 625,23 |
|
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
17 5 11 99000 |
600 |
1 384 112,71 |
1 465 649,60 |
1 465 649,60 |
Иные бюджетные ассигнования |
17 5 11 99000 |
800 |
4 107,88 |
4 107,88 |
4 107,88 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
17 5 11 S2850 |
|
112 721,50 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 11 S2850 |
200 |
112 721,50 |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17 5 12 00000 |
|
42 875 209,01 |
42 667 930,86 |
42 741 787,86 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
17 5 12 73150 |
|
39 500,00 |
39 500,00 |
39 500,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 12 73150 |
100 |
39 500,00 |
39 500,00 |
39 500,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
17 5 12 82040 |
|
42 835 709,01 |
42 628 430,86 |
42 702 287,86 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
17 5 12 82040 |
100 |
41 142 126,20 |
41 761 620,46 |
41 802 805,56 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
17 5 12 82040 |
200 |
1 681 997,92 |
816 810,40 |
849 482,30 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
17 5 12 82040 |
300 |
3 184,89 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
17 5 12 82040 |
800 |
8 400,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
Муниципальная программа муниципального образования городского округа "Воркута" "Развитие молодежной политики" |
18 0 00 00000 |
|
868 256,70 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка инициатив молодежи" |
18 1 00 00000 |
|
602 796,70 |
|
|
Поддержка инициатив молодежи |
18 1 11 00000 |
|
310 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 1 11 99000 |
|
310 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 1 11 99000 |
200 |
310 000,00 |
|
|
Содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи, подготовке специалистов по работе с молодежью |
18 1 12 00000 |
|
292 796,70 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 1 12 99000 |
|
34 133,70 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 1 12 99000 |
200 |
34 133,70 |
|
|
Проведение молодежных форумов |
18 1 12 S2051 |
|
258 663,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 1 12 S2051 |
200 |
258 663,00 |
|
|
Подпрограмма "Развитие гражданственности и патриотизма среди молодежи" |
18 2 00 00000 |
|
47 738,08 |
|
|
Воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации |
18 2 11 00000 |
|
38 738,08 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 2 11 99000 |
|
38 738,08 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 2 11 99000 |
200 |
38 738,08 |
|
|
Обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений |
18 2 21 00000 |
|
9 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 2 21 99000 |
|
9 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 2 21 99000 |
200 |
9 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Пропаганда здорового образа жизни, культуры безопасного поведения среди молодежи" |
18 3 00 00000 |
|
157 721,92 |
|
|
Формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи |
18 3 11 00000 |
|
154 721,92 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 3 11 99000 |
|
154 721,92 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 11 99000 |
200 |
154 721,92 |
|
|
Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи |
18 3 21 00000 |
|
3 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 3 21 99000 |
|
3 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 3 21 99000 |
200 |
3 000,00 |
|
|
Подпрограмма "Поддержка добровольчества (волонтерства)" |
18 4 00 00000 |
|
60 000,00 |
|
|
Развитие и поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности |
18 4 21 00000 |
|
60 000,00 |
|
|
Расходы на реализацию основного мероприятия |
18 4 21 99000 |
|
60 000,00 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
18 4 21 99000 |
200 |
60 000,00 |
|
|
Непрограммные направления деятельности |
99 0 00 00000 |
|
257 298 120,70 |
248 603 557,88 |
299 955 017,57 |
Глава муниципального образования городского округа "Воркута" - руководитель администрации муниципального образования городского округа "Воркута" |
99 0 00 00100 |
|
10 363 833,00 |
12 047 256,00 |
11 700 902,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00100 |
100 |
10 363 833,00 |
12 047 256,00 |
11 700 902,00 |
Председатель Совета муниципального образования городского округа "Воркута" |
99 0 00 00200 |
|
3 969 932,45 |
3 500 000,00 |
3 000 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00200 |
100 |
3 916 192,64 |
3 500 000,00 |
3 000 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00200 |
800 |
53 739,81 |
|
|
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители |
99 0 00 00300 |
|
4 717 897,54 |
3 105 840,36 |
3 105 840,36 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 00300 |
100 |
4 717 897,54 |
3 105 840,36 |
3 105 840,36 |
Резервный фонд |
99 0 00 00400 |
|
5 901 767,74 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 00400 |
200 |
4 860 560,00 |
|
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
99 0 00 00400 |
400 |
468 000,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 00400 |
800 |
573 207,74 |
|
|
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
99 0 00 51200 |
|
40 083,00 |
41 487,00 |
730 145,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 51200 |
200 |
40 083,00 |
41 487,00 |
730 145,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 4 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73080 |
|
3 259 000,00 |
3 259 000,00 |
3 259 000,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73080 |
100 |
3 225 250,00 |
3 225 250,00 |
3 225 250,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73080 |
200 |
33 750,00 |
33 750,00 |
33 750,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7-8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73140 |
|
86 900,00 |
86 900,00 |
86 900,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73140 |
100 |
86 000,00 |
86 000,00 |
86 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73140 |
200 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" |
99 0 00 73195 |
|
24 600,00 |
24 600,00 |
24 600,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 73195 |
100 |
24 400,00 |
24 400,00 |
24 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 73195 |
200 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
99 0 00 82040 |
|
170 642 494,32 |
140 526 731,52 |
163 980 087,21 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 82040 |
100 |
163 150 261,20 |
136 876 755,52 |
163 342 934,24 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 82040 |
200 |
7 169 253,68 |
3 645 476,00 |
632 652,97 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 82040 |
300 |
9 853,14 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 82040 |
800 |
313 126,30 |
4 500,00 |
4 500,00 |
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
99 0 00 92590 |
|
27 294 355,00 |
20 402 500,00 |
20 405 300,00 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
99 0 00 92590 |
100 |
27 115 000,00 |
20 345 000,00 |
20 345 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92590 |
200 |
179 355,00 |
57 500,00 |
60 300,00 |
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Коми |
99 0 00 92600 |
|
20 500 000,00 |
21 750 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
99 0 00 92600 |
300 |
20 500 000,00 |
21 750 000,00 |
|
Расходы связанные с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета |
99 0 00 92800 |
|
921 651,42 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92800 |
800 |
921 651,42 |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
99 0 00 92920 |
|
5 864 992,19 |
806 948,00 |
556 948,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 92920 |
200 |
3 871 492,19 |
450 000,00 |
200 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92920 |
800 |
1 993 500,00 |
356 948,00 |
356 948,00 |
Финансовое обеспечение затрат в связи с производством товаров (приобретение муки) МУП "Воркутинский хлебокомбинат" МО ГО "Воркута" |
99 0 00 92930 |
|
3 564 700,00 |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 92930 |
800 |
3 564 700,00 |
|
|
Условно утверждаемые (утвержденные) расходы |
99 0 00 99990 |
|
|
42 980 000,00 |
93 033 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования |
99 0 00 99990 |
800 |
|
42 980 000,00 |
93 033 000,00 |
Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам |
99 0 00 S2850 |
|
145 914,04 |
72 295,00 |
72 295,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
99 0 00 S2850 |
200 |
145 914,04 |
72 295,00 |
72 295,00 |
".
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Решение Совета муниципального округа "Воркута" Республики Коми от 27 сентября 2024 г. N 661 "О внесении изменений в решение... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.