Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город Новороссийск
от 15.10.2024 N 4833
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Новороссийск "Развитие транспортной системы муниципального образования город Новороссийск" на 2020 - 2024 годы
N |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования, всего (тыс. рублей) |
В том числе по годам |
Исполнитель мероприятий муниципальной программы |
||||
|
|
|
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|
Подпрограмма N 1 "Организация транспортного обслуживания муниципального образования город Новороссийск" на 2020 - 2024 годы | |||||||||
Цель: Удовлетворение потребностей населения муниципального образования город Новороссийск в качественных транспортных перевозках. | |||||||||
Задачи: 1. Создание условий для бесперебойного функционирования городского транспорта. 2. Создание условий для получения льгот отдельной категории пассажиров для увеличения количества перевозок на муниципальных городских и пригородных маршрутах автомобильным транспортом. | |||||||||
1 |
Основное мероприятие N 1. Организация транспортного обслуживания населения, в том числе |
всего |
972 597,9 |
1 423,4 |
1 028,2 |
51 639,0 |
480 587,3 |
437 920,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
700 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 374,0 |
360 374,0 |
|||
местный бюджет |
271 849,9 |
1 423,4 |
1 028,2 |
51 639,0 |
140 213,3 |
77 546,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1 |
Компенсация расходов на реализацию мер социальной поддержки, связанных с перевозкой пенсионеров города Новороссийска, не имеющих льготного статуса, на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения, в том числе обязательства прошлых лет |
всего |
617,9 |
617,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
617,9 |
617,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2 |
Приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, карт маршрутов регулярных перевозок, в том числе обязательства прошлых лет |
Всего |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
48,6 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.3 |
Приобретение доступа в интернет-сервис АИС "Транспорт-КТГ", предназначенный для автоматизированного учета выдачи разрешительной документации на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования РФ |
всего |
203,0 |
35,0 |
48,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
203,0 |
35,0 |
48,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.4 |
Приобретение защищенной полиграфической продукции для реализации муниципальной услуги (бланки специальных разрешений) |
всего |
354,5 |
201,9 |
90,0 |
62,6 |
0,0 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
354,5 |
201,9 |
90,0 |
62,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.5 |
Транспортное обеспечение городских мероприятий муниципального образования город Новороссийск |
всего |
5 240,3 |
520,0 |
562,2 |
1532,2 |
1625,9 |
1000,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
5 240,3 |
520,0 |
562,2 |
1532,2 |
1625,9 |
1000,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.6 |
Мониторинг удовлетворенности населения качеством транспортного обеспечения на территории муниципального образования город Новороссийск |
всего |
928,1 |
0,0 |
328,0 |
350,0 |
250,1 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
928,1 |
0,0 |
328,0 |
350,0 |
250,1 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.7 |
Система информационного обеспечения |
всего |
27 760,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
19 760,0 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
27 760,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
19 760,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.8 |
Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа (брутто-контракт) |
всего |
16 360,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 360,9 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
16 360,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16 360,9 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.9 |
Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных троллейбусных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Новороссийск по тарифам, установленным муниципальными правовыми актами муниципального образования город Новороссийск, ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги. |
всего |
193 780,1 |
0,0 |
7 251,5 |
41 574,2 |
80 490,4 |
64 464,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|||
местный бюджет |
173 780,1 |
0,0 |
7 251,5 |
41 574,2 |
80 490,4 |
44 464,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.10 |
Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа |
всего |
724 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
362 100,0 |
362 100,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; управление имущественных и земельных отношений; МУП "МПТН". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
680 748,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
340 374,0 |
340 374,0 |
|||
местный бюджет |
43 452,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 726,0 |
21 726,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.11 |
Предоставление субсидии юридическим лицам (кроме субъектов малого и среднего предпринимательства) на возмещение затрат в связи с приобретением новых транспортных средств для оказания услуг по транспортному обслуживанию населения на автобусных маршрутах регулярных перевозок на территории муниципального образования город Новороссийск в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики |
всего |
10 356,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 356,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; МУП "МПТН". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
10 356,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 356,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Основное мероприятие N 2. Организация платного парковочного пространства на территории муниципального образования город Новороссийск (в том числе муниципальный проект) |
всего |
68 203,9 |
6 908,6 |
20 553,7 |
18 284,4 |
12 754,2 |
9 703,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; МКУ "УРРАД". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
276,8 |
0,0 |
276,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
67 927,1 |
6 908,6 |
20 276,9 |
18 284,4 |
12 754,2 |
9 703,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Основное мероприятие N 3. Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования, в том числе |
всего |
578 358,7 |
89 715,0 |
103 710,3 |
138 743,0 |
143 703,6 |
102 486,8 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; управление имущественных и земельных отношений. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
31 136,3 |
6 136,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
|||
местный бюджет |
547 222,4 |
83 578,7 |
103 710,3 |
138 743,0 |
143 703,6 |
77 486,8 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1 |
Организация системы льготного проезда на городском и пригородном наземном электрическом транспорте и муниципальном автобусе с индексом "М" |
всего |
436 157,7 |
37 715,0 |
70 576,8 |
111 626,7 |
113 752,4 |
102 486,8 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; МУП "МПТН". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
31 136,3 |
6 136,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
|||
местный бюджет |
405 021,4 |
31 578,7 |
70 576,8 |
111 626,7 |
113 752,4 |
77 486,8 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2 |
Приобретение электротранспорта, автотранспорта и специализированной техники |
всего |
142 201,0 |
52 000,0 |
33 133,5 |
27 116,3 |
29 951,2 |
0,0 |
Управление имущественных и земельных отношений; МУП "МПТН". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
142 201,0 |
52 000,0 |
33 133,5 |
27 116,3 |
29 951,2 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Основное мероприятие N 4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего |
77 831,7 |
10213,1 |
12 060,1 |
16 931,9 |
18 813,6 |
19 813,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
77 831,7 |
10213,1 |
12 060,1 |
16 931,9 |
18 813,6 |
19 813,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Основное мероприятие N 5. Администрирование и обеспечение деятельности по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений, в том числе |
всего |
180 889,2 |
0,0 |
0,0 |
46 902,3 |
57 868,9 |
76 118,0 |
МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск"; управление по вопросам семьи и детства; отдел по делам молодёжи; управление культуры; учреждения, подведомственные управлению культуры; управление образования; управление по физической культуре и спорту, учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
2 198,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 198,0 |
|||
местный бюджет |
178 691,2 |
0,0 |
0,0 |
46 902,3 |
57 868,9 |
73 920,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.1 |
Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Образование" |
всего |
163 872,1 |
0,0 |
0,0 |
44 181,6 |
51 561,3 |
68 129,2 |
Управление образования; МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск"; управление по вопросам семьи и детства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
911,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
911,4 |
|||
местный бюджет |
162 960,7 |
0,0 |
0,0 |
44 181,6 |
51 561,3 |
67 217,8 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.2 |
Оказание автотранспортных услуг учреждениям отдела по делам молодежи |
всего |
6 485,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 172,9 |
3 312,8 |
Управление образования; МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск"; отдел по делам молодёжи. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
651,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
651,0 |
|||
местный бюджет |
5 834,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 172,9 |
2 661,8 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.3 |
Оказание автотранспортных услуг учреждениям отрасли "Культура" |
всего |
7 509,1 |
0,0 |
0,0 |
1 969,2 |
2 294,5 |
3 245,4 |
Управление культуры; учреждения, подведомственные управлению культуры; МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
|||
местный бюджет |
7 159,1 |
0,0 |
0,0 |
1 969,2 |
2 294,5 |
2 895,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5.4 |
Обеспечение деятельности по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" |
всего |
3 022,3 |
0,0 |
0,0 |
751,5 |
840,2 |
1 430,6 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; управление по физической культуре и спорту, учреждения, подведомственные управлению по физической культуре и спорту; МКУ "Автохозяйство администрации муниципального образования город Новороссийск". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
285,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285,6 |
|||
местный бюджет |
2 736,7 |
0,0 |
0,0 |
751,5 |
840,2 |
1 145,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Основное мероприятие N 6. Проектирование, реконструкция транспортных сооружений (в том числе троллейбусных контактных сетей) |
всего |
44 360,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 360,7 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства; МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
44 360,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 360,7 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
всего |
1 929 493,6 |
108 260,1 |
144 603,8 |
272 500,6 |
713 727,6 |
690 401,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
734 359,1 |
6 136,3 |
276,8 |
0,0 |
340 374,0 |
387 572,0 |
|||
местный бюджет |
1 195 134,5 |
102 123,8 |
144 327,0 |
272 500,6 |
373 353,6 |
302 829,5 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма N 2 "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Новороссийск" на 2020 - 2024 годы | |||||||||
Цель: Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новороссийск, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. | |||||||||
Задачи: 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. 2. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 3. Обеспечение безопасности и соблюдения правил дорожного движения. | |||||||||
1 |
Основное мероприятие N 1. Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения, в том числе |
всего |
1073,5 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
509,5 |
103,4 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1073,5 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
509,5 |
103,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.1 |
Изготовление полиграфической продукции по вопросам соблюдения правил безопасности дорожного движения |
всего |
973,5 |
126,6 |
108,0 |
126,0 |
509,5 |
103,4 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
973,5 |
126,6 |
108,0 |
126,0 |
509,5 |
103,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
1.2 |
Транспортное обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения, предотвращению заторовых ситуаций на автомобильных дорогах местного значения в границах муниципального образования город Новороссийск |
всего |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
Управление транспорта и дорожного хозяйства. |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
всего |
1073,5 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
509,5 |
103,4 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1073,5 |
126,6 |
108,0 |
226,0 |
509,5 |
103,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма N 3 "Дорожное хозяйство" на 2020 - 2024 годы | |||||||||
Цель: Развитие дорожно-транспортной сети местного значения в городском и сельских округах муниципального образования город Новороссийск. | |||||||||
Задачи: Обеспечение развития и содержания объектов транспортной инфраструктуры. | |||||||||
1 |
Основное мероприятие N 1. Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций. |
всего |
2 369 885,3 1 |
943 000,0 |
157 000,0 |
805 851,1 |
305 851,1 |
158 183,1 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
882 646,5 |
848 700,0 |
33 946,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
1 356 045,6 |
47 150,0 |
115 203,5 |
757 500,0 |
287 500,0 |
148 692,1 |
|||
местный бюджет |
131 193,2 |
47 150,0 |
7 850,0 |
48 351,1 |
18 351,1 |
9 491,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2 |
Основное мероприятие N 2. Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог города, в том числе |
всего |
2 612 310,6 |
261 380,1 |
463 511,4 |
448 195,1 |
466 035,6 |
973 188,4 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
1 145 912,8 |
133 667,1 |
200 467,4 |
136 034,3 |
177 956,0 |
497 788,0 |
|||
местный бюджет |
1 466 397,8 |
127 713,0 |
263 044,0 |
312 160,8 |
288 079,6 |
475 400,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (в т.ч. в рамках муниципального проекта) |
всего |
353 178,4 |
88 988,9 |
104 140,9 |
160 048,6 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
315 578,9 |
83 649,5 |
97 892,4 |
134 037,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
37 599,5 |
5 339,4 |
6 248,5 |
26 011,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.1 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Пионерская от ул. Южной до ул. Мурата Ахеджака в г. Новороссийск (от ПК0 + 00 до ПК4 + 00) |
всего |
70 434,7 |
0,0 |
0,0 |
70 434,7 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
65 532,7 |
0,0 |
0,0 |
65 532,7 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
4 902,0 |
0,0 |
0,0 |
4 902,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.2 |
Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Чапаева от ул. Шоссейная до ул. Малахитовая с. Борисовка (от ПК0 + 00 до ПК8 + 20) |
всего |
89 613,9 |
0,0 |
0,0 |
89 613,9 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
68 504,3 |
0,0 |
0,0 |
68 504,3 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
21 109,6 |
0,0 |
0,0 |
21 109,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.1.3 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы |
всего |
193 129,8 |
88 988,9 |
104 140,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
181 541,9 |
83 649,5 |
97 892,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
11 587,9 |
5 339,4 |
6 248,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2 |
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы |
всего |
902 404,6 |
7 449,0 |
154 960,4 |
42 932,6 |
38 844,8 |
658 217,8 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
634 578,0 |
7 449,0 |
102 575,0 |
0,0 |
26 766,0 |
497 788,0 |
|||
местный бюджет |
267 826,6 |
0,0 |
52 385,4 |
42 932,6 |
12 078,8 |
160 429,8 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2.1 |
Строительство автомобильной дороги по ул. Мурата Ахеджака |
всего |
165 683,5 |
0,0 |
136 239,4 |
29 444,1 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
102 575,0 |
0,0 |
102 575,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
63 108,5 |
0,0 |
33 664,4 |
29 444,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2.2 |
Разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственных экспертиз. |
всего |
76 499,8 |
7 449,0 |
18 721,0 |
13 488,5 |
2 227,4 |
34 613,9 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
7 449,0 |
7 449,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
69 050,8 |
0,0 |
18 721,0 |
13 488,5 |
2 227,4 |
34 613,9 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2.3 |
Реконструкция пр. Дзержинского от ул. Южная до ул. Мурата Ахеджака с устройством пересечения кольцевого типа и выездом на ул. Котанова в г. Новороссийск |
всего |
188 916,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36 617,4 |
152 299,3 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
145 669,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 766,0 |
118 903,0 |
|||
местный бюджет |
43 247,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 851,4 |
33 396,3 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.2.4 |
Реконструкция участка автомобильной дороги на пересечении ул. Горького, ул. Видова и ул. Анапское шоссе г. Новороссийск |
всего |
471 304,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
471 304,6 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
378 885,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378 885,0 |
|||
местный бюджет |
92419,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92419,6 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3 |
Развитие и содержание автомобильных дорог муниципального значения (в т.ч. лабораторный контроль) |
всего |
1 332 095,0 |
164 557,7 |
200 204,8 |
239 934,8 |
419 691,1 |
307 706,6 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
195 755,9 |
42 568,6 |
0,0 |
1 997,3 |
151 190,0 |
0 |
|||
местный бюджет |
1 136 339,1 |
121 989,1 |
200 204,8 |
237 937,5 |
268 501,1 |
307 706,6 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3.1 |
Содержание автомобильных дорог муниципального значения |
всего |
1 298 085,4 |
164 557,7 |
193 194,0 |
232 616,1 |
411 377,4 |
296 340,2 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
195 755,9 |
42 568,6 |
0,0 |
1 997,3 |
151 190,00 |
0,00 |
|||
местный бюджет |
1 102 329,5 |
121 989,10 |
193 194,00 |
230 618,80 |
260 187,40 |
296 340,2 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3.1.1 |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляющееся в рамках реализации государственной программы Краснодарского края "Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края" |
всего |
159 574,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
159 574,5 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
9 574,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 574,5 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3.1.2 |
Содержание автомобильных дорог муниципального значения |
всего |
1 138 510,9 |
164 557,7 |
193 194,0 |
232 616,1 |
251 802,9 |
296 340,2 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
45 755,9 |
42 568,6 |
0,0 |
1997,3 |
1 190,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
1 092 755,0 |
121 989,1 |
193 194,0 |
230 618,8 |
250 612,9 |
296 340,2 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.3.2 |
Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей, депутатам городской Думы (городские дороги) |
всего |
34 009,6 |
0,0 |
7 010,8 |
7 318,7 |
8 313,7 |
11 366,4 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
34 009,6 |
0,0 |
7 010,8 |
7 318,7 |
8 313,7 |
11 366,4 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
2.4 |
Установка и содержание остановок |
всего |
24 632,6 |
384,5 |
4 205,3 |
5 279,1 |
7 499,7 |
7 264,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
24 632,6 |
384,5 |
4 205,3 |
5 279,1 |
7 499,7 |
7 264,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3 |
Основное мероприятие N 3. Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог сельских территорий, в том числе |
всего |
83 269,6 |
187,3 |
12 387,7 |
24 532,1 |
19 586,8 |
26 575,7 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
83 269,6 |
187,3 |
12 387,7 |
24 532,1 |
19 586,8 |
26 575,7 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.1 |
Содержание, ремонт, капитальный ремонт и строительство автомобильных дорог сельских территорий, включая проектные работы |
всего |
73 606,9 |
0,0 |
8 796,5 |
23 468,3 |
18 296,3 |
23 045,8 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
73 606,9 |
0,0 |
8 796,5 |
23 468,3 |
18 296,3 |
23 045,8 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
3.2 |
Решение социально значимых вопросов по наказам избирателей, депутатам городской Думы (сельские дороги) |
всего |
9 662,7 |
187,3 |
3 591,2 |
1 063,8 |
1 290,5 |
3 529,9 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
9 662,7 |
187,3 |
3 591,2 |
1 063,8 |
1 290,5 |
3 529,9 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
4 |
Основное мероприятие N 4. Реализация общественно значимых народных проектов в рамках инициативного бюджетирования |
всего |
123 235,9 |
0,0 |
15 639,9 |
47 000,0 |
19 573,0 |
41 023,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
123 235,9 |
0,0 |
15 639,9 |
47 000,0 |
19 573,0 |
41 023,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
5 |
Основное мероприятие N 5. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
всего |
19 846,7 |
0,0 |
19 846,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
18 854,0 |
0,0 |
18 854,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
992,7 |
0,0 |
992,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
6 |
Основное мероприятие N 6. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений |
всего |
124 218,1 |
21 260,6 |
22 089,5 |
22 897,3 |
26 134,2 |
31 836,5 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
1 152,8 |
139,5 |
1 013,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
местный бюджет |
123 065,3 |
21 121,1 |
21 076,2 |
22 897,3 |
26 134,2 |
31 836,5 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
7 |
Основное мероприятие N 7. Расходы на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог города. Поощрение победителей краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления". |
всего |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
МКУ "Управление по развитию и реконструкции автомобильных дорог". |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
2 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 250,0 |
|||
местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Всего по подпрограмме |
всего |
5 334 828,9 |
1 225 640,7 |
690 475,2 |
1 348 475,6 |
837 180,7 |
1 233 056,7 |
|
федеральный бюджет |
882 646,5 |
848 700,0 |
33 946,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
2 524215,2 |
180 956,6 |
335 538,2 |
893 534,3 |
465 456,0 |
648 730,1 |
|||
местный бюджет |
1 927 967,2 |
195 984,1 |
320 990,5 |
454 941,3 |
371 724,7 |
584 326,6 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Итого по программе |
всего |
7 265 396,0 |
1 334 027,4 |
835 187,0 |
1 621 202,2 |
1 551417,8 |
1 923 561,6 |
|
федеральный бюджет |
882 646,5 |
848 700,0 |
33 946,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
краевой бюджет |
3 258 574,3 |
187 092,9 |
335 815,0 |
893 534,3 |
805 830,0 |
1 036 302,1 |
|||
местный бюджет |
3 124 175,2 |
298 234,5 |
465 425,5 |
727 667,9 |
745 587,8 |
887 259,5 |
|||
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Заместитель главы |
А.И. Яменсков |
<< Приложение N 5 |
Приложение >> N 7 |
|
Содержание Постановление Администрации муниципального образования город Новороссийск Краснодарского края от 15 октября 2024 г. N 4833... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.