Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 24 октября 2024 г. N 1391
Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие социальной сферы
в городском округе Верхняя
Пышма до 2027 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
31 178 486,5 |
2 210 274,5 |
2 629 972,4 |
2 935 219,1 |
3 245 311,2 |
3 680 198,0 |
4 516 385,0 |
4 165 525,2 |
4 300 764,6 |
3 494 836,6 |
|
2. |
федеральный бюджет |
407 547,5 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
150 817,0 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
3. |
областной бюджет |
14 186 790,1 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
1 921 931,0 |
1 915 088,5 |
2 020 553,3 |
1 648 096,5 |
|
4. |
местный бюджет |
16 583 998,9 |
1 136 863,3 |
1 373 735,2 |
1 591 489,7 |
1 764 953,2 |
1 973 052,9 |
2 443 637,0 |
2 250 436,7 |
2 280 211,3 |
1 769 619,6 |
|
5. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
Капитальные вложения |
55 756,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
местный бюджет |
55 756,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие нужды |
31 122 729,8 |
2 208 451,4 |
2 629 736,7 |
2 934 671,7 |
3 245 311,2 |
3 633 724,1 |
4 509 708,4 |
4 165 525,2 |
4 300 764,6 |
3 494 836,6 |
|
9. |
федеральный бюджет |
407 547,5 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
150 817,0 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
10. |
областной бюджет |
14 186 790,1 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
1 921 931,0 |
1 915 088,5 |
2 020 553,3 |
1 648 096,5 |
|
11. |
местный бюджет |
16 528 242,2 |
1 135 040,2 |
1 373 499,4 |
1 590 942,4 |
1 764 953,2 |
1 926 579,0 |
2 436 960,4 |
2 250 436,7 |
2 280 211,3 |
1 769 619,6 |
|
12. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13. |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
14. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
21 893 526,6 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
3 092 757,1 |
2 945 946,2 |
3 063 589,9 |
2 455 237,1 |
|
15. |
федеральный бюджет |
154 755,9 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
94 559,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
16. |
областной бюджет |
12 778 199,2 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 738 227,1 |
1 690 186,8 |
1 790 704,2 |
1 507 160,0 |
|
17. |
местный бюджет |
8 960 571,6 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
1 259 970,3 |
1 255 759,4 |
1 272 885,7 |
948 077,1 |
|
18. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
19. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
21 893 526,6 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
3 092 757,1 |
2 945 946,2 |
3 063 589,9 |
2 455 237,1 |
|
20. |
федеральный бюджет |
154 755,9 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
94 559,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
областной бюджет |
12 778 199,2 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 738 227,1 |
1 690 186,8 |
1 790 704,2 |
1 507 160,0 |
|
22. |
местный бюджет |
8 960 571,6 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
1 259 970,3 |
1 255 759,4 |
1 272 885,7 |
948 077,1 |
|
23. |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них |
10 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 212,8 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8.1. |
24. |
местный бюджет |
10 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 212,8 |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25. |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них |
20 797,3 |
1 974,0 |
1 928,9 |
2 068,9 |
2 075,4 |
2 056,1 |
3 830,0 |
2 262,0 |
2 262,0 |
2 340,0 |
1.2.1., 1.2.2. |
26. |
местный бюджет |
20 797,3 |
1 974,0 |
1 928,9 |
2 068,9 |
2 075,4 |
2 056,1 |
3 830,0 |
2 262,0 |
2 262,0 |
2 340,0 |
|
27. |
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них |
11 996,7 |
516,0 |
130,2 |
320,0 |
2 274,0 |
4 596,5 |
2 600,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
1.14.1. |
28. |
местный бюджет |
11 996,7 |
516,0 |
130,2 |
320,0 |
2 274,0 |
4 596,5 |
2 600,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
29. |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
23 076,2 |
1 170,6 |
1 201,2 |
1 938,2 |
2 100,0 |
2 184,0 |
4 070,0 |
4 070,0 |
4 070,0 |
2 272,2 |
1.7.1. |
30. |
местный бюджет |
23 076,2 |
1 170,6 |
1 201,2 |
1 938,2 |
2 100,0 |
2 184,0 |
4 070,0 |
4 070,0 |
4 070,0 |
2 272,2 |
|
31. |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них |
28 912,4 |
2 026,8 |
816,6 |
1 176,6 |
3 750,0 |
3 724,0 |
5 000,0 |
4 242,0 |
4 345,6 |
3 830,8 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
32. |
местный бюджет |
28 912,4 |
2 026,8 |
816,6 |
1 176,6 |
3 750,0 |
3 724,0 |
5 000,0 |
4 242,0 |
4 345,6 |
3 830,8 |
|
33. |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
10 057 810,6 |
807 956,2 |
874 997,1 |
942 355,5 |
1 032 005,8 |
1 135 149,8 |
1 324 865,7 |
1 360 730,7 |
1 417 755,9 |
1 161 993,9 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.9. |
34. |
областной бюджет |
6 637 002,7 |
532 977,0 |
574 410,0 |
630 643,5 |
689 297,5 |
755 869,5 |
849 033,2 |
877 965,0 |
929 889,0 |
796 918,0 |
|
35. |
местный бюджет |
3 420 807,9 |
274 979,2 |
300 587,1 |
311 712,0 |
342 708,3 |
379 280,3 |
475 832,5 |
482 765,7 |
487 866,9 |
365 075,9 |
|
36. |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них |
13 216,8 |
1 000,0 |
805,0 |
1 000,0 |
911,8 |
1 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
1.11.1., 1.11.2. |
37. |
местный бюджет |
13 216,8 |
1 000,0 |
805,0 |
1 000,0 |
911,8 |
1 000,0 |
3 500,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
|
38. |
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
1 772,1 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
443,0 |
460,8 |
479,2 |
0,0 |
1.5.1. |
39. |
областной бюджет |
1 772,1 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
443,0 |
460,8 |
479,2 |
0,0 |
|
40. |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
9 595,7 |
4 932,0 |
0,0 |
0,0 |
4 663,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6.1. |
41. |
местный бюджет |
9 595,7 |
4 932,0 |
0,0 |
0,0 |
4 663,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
42. |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
9 408 138,2 |
559 546,3 |
799 878,6 |
827 202,6 |
943 447,0 |
1 084 964,2 |
1 451 277,6 |
1 295 997,9 |
1 352 482,5 |
1 093 341,4 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
43. |
федеральный бюджет |
154 755,9 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
94 559,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44. |
областной бюджет |
6 120 728,5 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
621 114,9 |
727 573,3 |
885 863,9 |
811 761,0 |
860 336,0 |
710 242,0 |
|
45. |
местный бюджет |
3 132 653,8 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
470 854,0 |
484 236,9 |
492 146,5 |
383 099,4 |
|
46. |
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
9 115 260,3 |
559 546,3 |
786 073,5 |
784 589,4 |
897 783,4 |
1 034 560,4 |
1 356 433,5 |
1 295 997,9 |
1 352 482,5 |
1 047 793,4 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
47. |
областной бюджет |
5 982 606,5 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
575 451,2 |
680 947,4 |
885 579,5 |
811 761,0 |
860 336,0 |
664 694,0 |
|
48. |
местный бюджет |
3 132 653,8 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
470 854,0 |
484 236,9 |
492 146,5 |
383 099,4 |
|
49. |
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: |
283 274,5 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
44 470,0 |
46 625,9 |
90 212,3 |
0,0 |
0,0 |
45 548,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
50. |
федеральный бюджет |
146 630,6 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
0,0 |
90 212,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
51. |
областной бюджет |
136 643,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 470,0 |
46 625,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45 548,0 |
|
52. |
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |
9 034,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
3 777,9 |
4 062,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
53. |
федеральный бюджет |
7 556,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 777,9 |
3 778,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54. |
областной бюджет |
1 478,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
0,0 |
284,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
55. |
Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета |
569,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
56. |
федеральный бюджет |
569,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
57. |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
346 762,0 |
29 385,6 |
29 633,2 |
34 220,4 |
38 113,9 |
41 870,3 |
46 026,7 |
43 453,2 |
43 782,1 |
40 276,6 |
1.9.1. |
58. |
областной бюджет |
15 690,6 |
3 176,2 |
2 331,6 |
2 081,3 |
2 327,5 |
2 887,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59. |
местный бюджет |
331 071,4 |
26 209,4 |
27 301,6 |
32 139,1 |
35 786,4 |
38 983,3 |
43 139,7 |
43 453,2 |
43 782,1 |
40 276,6 |
|
60. |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
596 542,0 |
42 973,3 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
68 388,7 |
90 363,4 |
93 740,2 |
89 091,5 |
1.9.1. |
61. |
областной бюджет |
2 486,3 |
2 486,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62. |
местный бюджет |
594 055,7 |
40 487,0 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
68 388,7 |
90 363,4 |
93 740,2 |
89 091,5 |
|
63. |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
103 395,5 |
10 138,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
7 745,1 |
12 900,0 |
13 545,0 |
15 845,4 |
1.9.1. |
64. |
областной бюджет |
519,0 |
519,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65. |
местный бюджет |
102 876,5 |
9 619,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
7 745,1 |
12 900,0 |
13 545,0 |
15 845,4 |
|
66. |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
27 470,2 |
3 750,0 |
2 750,0 |
2 750,0 |
3 350,0 |
4 370,2 |
3 500,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
1.12.3. |
67. |
местный бюджет |
27 470,2 |
3 750,0 |
2 750,0 |
2 750,0 |
3 350,0 |
4 370,2 |
3 500,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
1 000,0 |
|
68. |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них |
385 926,2 |
11 316,1 |
168 820,8 |
149 433,5 |
12 873,5 |
15 500,4 |
8 982,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
69. |
местный бюджет |
385 926,2 |
11 316,1 |
168 820,8 |
149 433,5 |
12 873,5 |
15 500,4 |
8 982,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
3 000,0 |
|
70. |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них |
27 225,8 |
4 151,0 |
700,0 |
4 700,0 |
1 527,4 |
5 966,2 |
3 000,0 |
3 060,0 |
3 121,2 |
1 000,0 |
1.12.4. |
71. |
местный бюджет |
27 225,8 |
4 151,0 |
700,0 |
4 700,0 |
1 527,4 |
5 966,2 |
3 000,0 |
3 060,0 |
3 121,2 |
1 000,0 |
|
72. |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
4 385,4 |
194,8 |
155,0 |
800,1 |
478,7 |
478,5 |
427,2 |
827,2 |
427,2 |
596,7 |
1.12.4. |
73. |
местный бюджет |
4 385,4 |
194,8 |
155,0 |
800,1 |
478,7 |
478,5 |
427,2 |
827,2 |
427,2 |
596,7 |
|
74. |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
652,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
1.12.4. |
75. |
местный бюджет |
652,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
150,0 |
|
76. |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
43 786,8 |
4 287,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
4 190,0 |
5 129,8 |
9 000,0 |
5 790,0 |
5 790,0 |
1 600,0 |
1.13.5. |
77. |
местный бюджет |
43 786,8 |
4 287,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
4 190,0 |
5 129,8 |
9 000,0 |
5 790,0 |
5 790,0 |
1 600,0 |
|
78. |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
35 086,6 |
2 276,6 |
7 947,0 |
5 600,0 |
2 464,9 |
3 998,2 |
4 600,0 |
3 600,0 |
3 600,0 |
1 000,0 |
1.13.5. |
79. |
местный бюджет |
35 086,6 |
2 276,6 |
7 947,0 |
5 600,0 |
2 464,9 |
3 998,2 |
4 600,0 |
3 600,0 |
3 600,0 |
1 000,0 |
|
80. |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
7 116,4 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
1 040,8 |
1 040,8 |
1 040,8 |
815,0 |
1.13.5., 1.13.7. |
81. |
местный бюджет |
7 116,4 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
1 040,8 |
1 040,8 |
1 040,8 |
815,0 |
|
82. |
Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
185 702,0 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
50 327,6 |
23 349,6 |
23 349,6 |
23 349,7 |
1.9.2. |
83. |
местный бюджет |
185 702,0 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
50 327,6 |
23 349,6 |
23 349,6 |
23 349,7 |
|
84. |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
224 804,9 |
14 400,0 |
26 071,5 |
14 000,0 |
28 716,9 |
31 000,0 |
35 216,5 |
35 000,0 |
35 000,0 |
5 400,0 |
1.13.3. |
85. |
местный бюджет |
224 804,9 |
14 400,0 |
26 071,5 |
14 000,0 |
28 716,9 |
31 000,0 |
35 216,5 |
35 000,0 |
35 000,0 |
5 400,0 |
|
86. |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
233 883,7 |
35 982,7 |
24 813,5 |
17 792,2 |
32 750,2 |
27 145,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
5 400,0 |
1.13.1. |
87. |
местный бюджет |
233 883,7 |
35 982,7 |
24 813,5 |
17 792,2 |
32 750,2 |
27 145,1 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
5 400,0 |
|
88. |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
76 761,6 |
2 580,0 |
2 500,0 |
1 000,0 |
6 739,6 |
9 000,0 |
23 900,0 |
15 021,0 |
15 021,0 |
1 000,0 |
1.13.4. |
89. |
местный бюджет |
76 761,6 |
2 580,0 |
2 500,0 |
1 000,0 |
6 739,6 |
9 000,0 |
23 900,0 |
15 021,0 |
15 021,0 |
1 000,0 |
|
90. |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
3 617,5 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
966,2 |
207,6 |
207,6 |
193,9 |
1.13.4. |
91. |
местный бюджет |
3 617,5 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
966,2 |
207,6 |
207,6 |
193,9 |
|
92. |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
4 603,3 |
1 303,0 |
1 390,0 |
0,0 |
220,0 |
1 470,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
1.13.4. |
93. |
местный бюджет |
4 603,3 |
1 303,0 |
1 390,0 |
0,0 |
220,0 |
1 470,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
220,0 |
|
94. |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
276,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
95. |
местный бюджет |
276,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96. |
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
97. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 337 165,7 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
191 485,8 |
191 435,7 |
194 653,8 |
183 411,2 |
|
98. |
федеральный бюджет |
245 680,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
99. |
областной бюджет |
956 994,5 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
114 801,8 |
174 929,1 |
177 878,2 |
92 580,0 |
|
100. |
местный бюджет |
134 490,5 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
20 889,7 |
16 506,6 |
16 775,6 |
13 710,7 |
|
101. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
102. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 337 165,7 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
191 485,8 |
191 435,7 |
194 653,8 |
183 411,2 |
|
103. |
федеральный бюджет |
245 680,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
104. |
областной бюджет |
956 994,5 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
114 801,8 |
174 929,1 |
177 878,2 |
92 580,0 |
|
105. |
местный бюджет |
134 490,5 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
20 889,7 |
16 506,6 |
16 775,6 |
13 710,7 |
|
106. |
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них |
373,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
50,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
55,0 |
2.1.1. |
107. |
местный бюджет |
373,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
50,0 |
52,0 |
52,0 |
52,0 |
55,0 |
|
108. |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
13 783,9 |
1 538,9 |
2 196,9 |
1 500,0 |
2 450,0 |
3 298,1 |
1 100,0 |
600,0 |
600,0 |
500,0 |
2.2.1., 2.2.4. |
109. |
местный бюджет |
13 783,9 |
1 538,9 |
2 196,9 |
1 500,0 |
2 450,0 |
3 298,1 |
1 100,0 |
600,0 |
600,0 |
500,0 |
|
110. |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
2 768,1 |
93,1 |
133,1 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
2.2.3. |
111. |
местный бюджет |
2 768,1 |
93,1 |
133,1 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
|
112. |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
2 218,0 |
288,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
60,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2.2.2. |
113. |
местный бюджет |
2 218,0 |
288,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
60,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
114. |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
1 302 358,1 |
77 990,9 |
81 286,7 |
113 232,9 |
127 269,4 |
157 627,5 |
185 009,0 |
188 383,7 |
191 601,8 |
179 956,2 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
115. |
федеральный бюджет |
245 680,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
116. |
областной бюджет |
956 994,5 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
114 801,8 |
174 929,1 |
177 878,2 |
92 580,0 |
|
117. |
местный бюджет |
99 682,9 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
14 412,9 |
13 454,6 |
13 723,6 |
10 255,7 |
|
118. |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
774 746,0 |
77 990,9 |
59 831,0 |
53 766,8 |
65 269,4 |
89 738,1 |
105 302,9 |
107 980,6 |
112 030,6 |
102 835,7 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
119. |
областной бюджет |
675 063,1 |
68 831,0 |
54 027,1 |
43 167,0 |
54 322,0 |
78 413,0 |
90 890,0 |
94 526,0 |
98 307,0 |
92 580,0 |
|
120. |
местный бюджет |
99 682,9 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
14 412,9 |
13 454,6 |
13 723,6 |
10 255,7 |
|
121. |
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
527 612,1 |
0,0 |
21 455,7 |
59 466,1 |
62 000,0 |
67 889,4 |
79 706,1 |
80 403,1 |
79 571,2 |
77 120,5 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
122. |
федеральный бюджет |
245 680,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
0,0 |
0,0 |
77 120,5 |
|
123. |
областной бюджет |
281 931,4 |
0,0 |
7 080,4 |
28 964,9 |
62 000,0 |
0,0 |
23 911,8 |
80 403,1 |
79 571,2 |
0,0 |
|
124. |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий |
15 664,6 |
670,0 |
840,7 |
1 112,0 |
2 114,4 |
2 002,7 |
2 924,8 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2.3.1. |
125. |
местный бюджет |
15 664,6 |
670,0 |
840,7 |
1 112,0 |
2 114,4 |
2 002,7 |
2 924,8 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
126. |
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
127. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
39 169,1 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
5 857,8 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
128. |
областной бюджет |
3 090,2 |
630,0 |
579,7 |
824,5 |
634,5 |
177,9 |
243,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
129. |
местный бюджет |
35 928,9 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
5 614,2 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
130. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
131. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
132. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
39 169,1 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
5 857,8 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
133. |
областной бюджет |
3 090,2 |
630,0 |
579,7 |
824,5 |
634,5 |
177,9 |
243,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134. |
местный бюджет |
35 928,9 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
5 614,2 |
2 930,3 |
2 930,3 |
2 873,8 |
|
135. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
136. |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
3 355,5 |
1 000,0 |
100,0 |
250,0 |
249,5 |
118,0 |
1 278,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1. |
137. |
местный бюджет |
3 355,5 |
1 000,0 |
100,0 |
250,0 |
249,5 |
118,0 |
1 278,0 |
180,0 |
180,0 |
0,0 |
|
138. |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
4 126,7 |
369,4 |
373,4 |
810,6 |
478,2 |
0,0 |
1 660,6 |
0,0 |
0,0 |
434,5 |
3.1.2. |
139. |
местный бюджет |
4 126,7 |
369,4 |
373,4 |
810,6 |
478,2 |
0,0 |
1 660,6 |
0,0 |
0,0 |
434,5 |
|
140. |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
8 512,7 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
1 003,0 |
1 014,0 |
1 014,0 |
905,7 |
3.2.1., 3.2.4. |
141. |
местный бюджет |
8 512,7 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
1 003,0 |
1 014,0 |
1 014,0 |
905,7 |
|
142. |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
8 640,6 |
625,0 |
974,1 |
404,5 |
5 137,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3.1.1. |
143. |
областной бюджет |
268,7 |
0,0 |
49,7 |
124,5 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144. |
местный бюджет |
8 371,9 |
625,0 |
924,4 |
280,0 |
5 042,5 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
145. |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: |
1 799,1 |
400,0 |
475,6 |
138,5 |
144,0 |
41,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
3.2.3. |
146. |
местный бюджет |
1 799,1 |
400,0 |
475,6 |
138,5 |
144,0 |
41,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
147. |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
2 074,8 |
159,6 |
161,3 |
187,8 |
194,1 |
200,8 |
257,6 |
321,3 |
321,3 |
271,2 |
3.2.2. |
148. |
местный бюджет |
2 074,8 |
159,6 |
161,3 |
187,8 |
194,1 |
200,8 |
257,6 |
321,3 |
321,3 |
271,2 |
|
149. |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно-спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
3 798,2 |
518,6 |
520,0 |
532,4 |
532,4 |
322,4 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
322,4 |
3.2.1., 3.2.3. |
150. |
областной бюджет |
840,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
151. |
местный бюджет |
2 958,2 |
308,6 |
310,0 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
322,4 |
|
152. |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
4 981,5 |
590,0 |
640,0 |
660,0 |
660,0 |
507,9 |
693,6 |
450,0 |
450,0 |
330,0 |
3.2.1., 3.2.3. |
153. |
областной бюджет |
1 691,5 |
290,0 |
320,0 |
330,0 |
330,0 |
177,9 |
243,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
154. |
местный бюджет |
3 290,0 |
300,0 |
320,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
330,0 |
|
155. |
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: |
1 730,0 |
280,0 |
155,0 |
320,0 |
160,0 |
160,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
160,0 |
3.3.1. |
156. |
областной бюджет |
290,0 |
130,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157. |
местный бюджет |
1 440,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
160,0 |
|
158. |
Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3. |
159. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160. |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
161. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 611 313,7 |
104 230,6 |
107 596,2 |
145 436,9 |
159 732,3 |
242 327,6 |
252 665,5 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
162. |
федеральный бюджет |
6 310,9 |
5 980,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
180,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
163. |
областной бюджет |
36 077,8 |
3 182,3 |
75,2 |
15 162,0 |
500,0 |
9 897,2 |
7 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
164. |
местный бюджет |
1 568 925,1 |
95 068,3 |
107 421,0 |
130 274,9 |
159 232,3 |
232 380,4 |
245 223,5 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
165. |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||
166. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
167. |
местный бюджет |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
168. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169. |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.5. |
170. |
местный бюджет |
51 256,7 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
6 676,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
172. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 560 057,1 |
102 407,5 |
107 360,5 |
144 889,5 |
159 732,3 |
200 353,7 |
245 988,9 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
173. |
федеральный бюджет |
6 310,9 |
5 980,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
180,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174. |
областной бюджет |
36 077,8 |
3 182,3 |
75,2 |
15 162,0 |
500,0 |
9 897,2 |
7 261,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
175. |
местный бюджет |
1 517 668,4 |
93 245,2 |
107 185,3 |
129 727,5 |
159 232,3 |
190 406,5 |
238 546,9 |
214 841,1 |
219 628,5 |
164 855,1 |
|
176. |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
415 471,4 |
30 561,2 |
33 588,8 |
37 573,7 |
43 409,5 |
48 918,0 |
53 383,5 |
56 456,5 |
59 508,7 |
52 071,6 |
4.1.1., 4.1.6. |
177. |
местный бюджет |
415 471,4 |
30 561,2 |
33 588,8 |
37 573,7 |
43 409,5 |
48 918,0 |
53 383,5 |
56 456,5 |
59 508,7 |
52 071,6 |
|
178. |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
130 158,8 |
7 592,2 |
8 217,7 |
9 738,3 |
13 318,0 |
17 285,4 |
19 049,4 |
19 500,0 |
20 385,7 |
15 072,0 |
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6. |
179. |
местный бюджет |
130 158,8 |
7 592,2 |
8 217,7 |
9 738,3 |
13 318,0 |
17 285,4 |
19 049,4 |
19 500,0 |
20 385,7 |
15 072,0 |
|
180. |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
801 794,8 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
121 810,2 |
121 540,3 |
127 616,2 |
91 805,5 |
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
181. |
местный бюджет |
801 794,8 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
121 810,2 |
121 540,3 |
127 616,2 |
91 805,5 |
|
182. |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
57 283,3 |
4 188,9 |
2 812,3 |
5 077,3 |
9 232,0 |
17 146,0 |
16 117,6 |
849,2 |
810,0 |
1 050,0 |
4.2.1. |
183. |
областной бюджет |
1 100,0 |
500,0 |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184. |
местный бюджет |
56 183,3 |
3 688,9 |
2 812,3 |
4 977,3 |
8 732,0 |
17 146,0 |
16 117,6 |
849,2 |
810,0 |
1 050,0 |
|
185. |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
2 434,3 |
0,0 |
69,0 |
314,3 |
368,3 |
197,5 |
831,5 |
285,9 |
285,9 |
81,9 |
4.2.1., 4.2.3. |
186. |
местный бюджет |
2 434,3 |
0,0 |
69,0 |
314,3 |
368,3 |
197,5 |
831,5 |
285,9 |
285,9 |
81,9 |
|
187. |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
72 932,3 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
15 112,6 |
9 922,0 |
9 922,0 |
4 054,1 |
4.2.2. |
188. |
местный бюджет |
72 932,3 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
15 112,6 |
9 922,0 |
9 922,0 |
4 054,1 |
|
189. |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
38 399,4 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
12 042,6 |
6 287,2 |
1 100,0 |
720,0 |
4.2.5. |
190. |
местный бюджет |
38 399,4 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
12 042,6 |
6 287,2 |
1 100,0 |
720,0 |
|
191. |
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры |
34 596,5 |
2 682,3 |
0,0 |
15 062,0 |
0,0 |
9 647,2 |
7 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.4. |
192. |
областной бюджет |
34 596,5 |
2 682,3 |
0,0 |
15 062,0 |
0,0 |
9 647,2 |
7 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
193. |
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего |
1 027,1 |
1 027,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.6. |
194. |
федеральный бюджет |
980,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195. |
местный бюджет |
47,1 |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
196. |
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1. |
197. |
федеральный бюджет |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198. |
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
210,2 |
0,0 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.7. |
199. |
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200. |
областной бюджет |
75,2 |
0,0 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
201. |
местный бюджет |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202. |
Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.7. |
203. |
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204. |
местный бюджет |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
205. |
Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.8. |
206. |
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207. |
Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета |
374,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.8. |
208. |
федеральный бюджет |
130,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209. |
областной бюджет |
56,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210. |
местный бюджет |
187,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
211. |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
212. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
928 518,8 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
135 598,1 |
142 366,7 |
111 532,7 |
115 771,7 |
102 284,1 |
|
213. |
областной бюджет |
399 354,4 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
60 553,0 |
49 972,6 |
51 970,9 |
48 356,5 |
|
214. |
местный бюджет |
529 164,5 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
79 784,1 |
81 813,7 |
61 560,1 |
63 800,8 |
53 927,6 |
|
215. |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||
216. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
217. |
местный бюджет |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
218. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219. |
Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2. |
220. |
местный бюджет |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
222. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
924 018,8 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
131 098,1 |
142 366,7 |
111 532,7 |
115 771,7 |
102 284,1 |
|
223. |
областной бюджет |
399 354,4 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
60 553,0 |
49 972,6 |
51 970,9 |
48 356,5 |
|
224. |
местный бюджет |
524 664,5 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
75 284,1 |
81 813,7 |
61 560,1 |
63 800,8 |
53 927,6 |
|
225. |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
782 734,6 |
63 214,6 |
40 222,4 |
65 818,0 |
82 188,4 |
102 076,1 |
113 153,3 |
105 872,3 |
110 055,3 |
100 134,1 |
5.1.1., 5.2.1. |
226. |
областной бюджет |
361 154,9 |
29 866,0 |
12 199,3 |
28 550,8 |
37 816,6 |
48 700,5 |
53 721,7 |
49 972,6 |
51 970,9 |
48 356,5 |
|
227. |
местный бюджет |
421 579,6 |
33 348,6 |
28 023,1 |
37 267,2 |
44 371,8 |
53 375,6 |
59 431,6 |
55 899,7 |
58 084,4 |
51 777,6 |
|
228. |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
26 151,2 |
2 996,6 |
0,0 |
4 046,9 |
4 651,2 |
5 787,0 |
5 892,7 |
1 360,4 |
1 416,4 |
0,0 |
5.1.1. |
229. |
областной бюджет |
18 688,1 |
2 300,9 |
0,0 |
3 411,0 |
3 893,0 |
4 520,4 |
4 562,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
230. |
местный бюджет |
7 463,1 |
695,7 |
0,0 |
636,0 |
758,2 |
1 266,6 |
1 329,9 |
1 360,4 |
1 416,4 |
0,0 |
|
231. |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
1 073,6 |
115,9 |
0,0 |
111,1 |
184,9 |
330,6 |
331,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.1. |
232. |
местный бюджет |
1 073,6 |
115,9 |
0,0 |
111,1 |
184,9 |
330,6 |
331,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
233. |
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
58 222,9 |
14 451,2 |
4 464,8 |
13 221,6 |
9 501,3 |
5 650,3 |
5 933,7 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
5.2.1. |
234. |
областной бюджет |
19 511,4 |
5 688,5 |
0,0 |
4 162,1 |
4 799,2 |
2 593,1 |
2 268,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235. |
местный бюджет |
38 711,5 |
8 762,7 |
4 464,8 |
9 059,5 |
4 702,1 |
3 057,2 |
3 665,2 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1 000,0 |
|
236. |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
5.3.1. |
237. |
местный бюджет |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
150,0 |
|
238. |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,9 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
239. |
местный бюджет |
299,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,9 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
240. |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
3 420,4 |
0,0 |
3 420,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
241. |
местный бюджет |
3 420,4 |
0,0 |
3 420,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242. |
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
11 631,1 |
50,0 |
711,8 |
500,0 |
0,0 |
6 660,8 |
3 708,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
243. |
местный бюджет |
11 631,1 |
50,0 |
711,8 |
500,0 |
0,0 |
6 660,8 |
3 708,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244. |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
5 499,1 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
499,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
500,0 |
5.1.2. |
245. |
местный бюджет |
5 499,1 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
499,1 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
500,0 |
|
246. |
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
33 486,1 |
1 101,0 |
3 300,0 |
3 524,4 |
1 369,0 |
9 794,3 |
11 897,4 |
1 000,0 |
1 000,0 |
500,0 |
5.2.1. |
247. |
местный бюджет |
33 486,1 |
1 101,0 |
3 300,0 |
3 524,4 |
1 369,0 |
9 794,3 |
11 897,4 |
1 000,0 |
1 000,0 |
500,0 |
|
248. |
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
249. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
3 861 016,1 |
269 732,5 |
243 355,0 |
351 249,8 |
488 241,6 |
476 563,6 |
627 318,8 |
491 796,0 |
491 951,0 |
420 807,9 |
|
250. |
федеральный бюджет |
800,0 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
282,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
251. |
областной бюджет |
2 242,9 |
352,9 |
416,5 |
408,9 |
409,0 |
441,3 |
214,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
252. |
местный бюджет |
3 857 973,2 |
269 379,6 |
242 786,1 |
350 681,4 |
487 832,6 |
475 916,3 |
626 822,4 |
491 796,0 |
491 951,0 |
420 807,9 |
|
253. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
254. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
3 861 016,1 |
269 732,5 |
243 355,0 |
351 249,8 |
488 241,6 |
476 563,6 |
627 318,8 |
491 796,0 |
491 951,0 |
420 807,9 |
|
255. |
федеральный бюджет |
800,0 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
282,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
256. |
областной бюджет |
2 242,9 |
352,9 |
416,5 |
408,9 |
409,0 |
441,3 |
214,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
257. |
местный бюджет |
3 857 973,2 |
269 379,6 |
242 786,1 |
350 681,4 |
487 832,6 |
475 916,3 |
626 822,4 |
491 796,0 |
491 951,0 |
420 807,9 |
|
258. |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
79 821,6 |
0,0 |
600,0 |
2 472,9 |
1 320,0 |
12 280,9 |
56 447,8 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 700,0 |
6.1.2., 6.4.4. |
259. |
местный бюджет |
79 821,6 |
0,0 |
600,0 |
2 472,9 |
1 320,0 |
12 280,9 |
56 447,8 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 700,0 |
|
260. |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
152 428,4 |
7 980,9 |
12 558,0 |
14 107,9 |
13 821,7 |
18 719,5 |
22 368,6 |
21 164,0 |
21 164,0 |
20 543,7 |
6.2.1., 6.3.5. |
261. |
местный бюджет |
152 428,4 |
7 980,9 |
12 558,0 |
14 107,9 |
13 821,7 |
18 719,5 |
22 368,6 |
21 164,0 |
21 164,0 |
20 543,7 |
|
262. |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: |
2 900,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
6.4.3. |
263. |
местный бюджет |
2 900,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
264. |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: |
187 814,2 |
8 200,0 |
10 550,0 |
12 589,0 |
20 550,5 |
23 780,0 |
32 422,9 |
27 000,7 |
27 000,7 |
25 720,4 |
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8. |
265. |
местный бюджет |
187 814,2 |
8 200,0 |
10 550,0 |
12 589,0 |
20 550,5 |
23 780,0 |
32 422,9 |
27 000,7 |
27 000,7 |
25 720,4 |
|
266. |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
169 511,2 |
5 919,0 |
6 734,9 |
13 074,9 |
16 615,8 |
22 545,1 |
25 641,4 |
26 641,4 |
26 641,4 |
25 697,3 |
6.4.4. |
267. |
местный бюджет |
169 511,2 |
5 919,0 |
6 734,9 |
13 074,9 |
16 615,8 |
22 545,1 |
25 641,4 |
26 641,4 |
26 641,4 |
25 697,3 |
|
268. |
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
103 944,5 |
30 038,5 |
4 124,7 |
7 638,7 |
2 443,8 |
8 300,0 |
41 535,8 |
4 354,0 |
4 509,0 |
1 000,0 |
6.3.4. |
269. |
местный бюджет |
103 944,5 |
30 038,5 |
4 124,7 |
7 638,7 |
2 443,8 |
8 300,0 |
41 535,8 |
4 354,0 |
4 509,0 |
1 000,0 |
|
270. |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
1 418,0 |
818,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.2., 6.3.6., 6.3.9. |
271. |
местный бюджет |
1 418,0 |
818,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
272. |
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
437,5 |
152,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
35,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.1. |
273. |
местный бюджет |
437,5 |
152,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
35,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274. |
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: |
2 837 623,8 |
209 505,5 |
203 320,9 |
209 496,0 |
272 795,2 |
351 569,4 |
441 719,5 |
404 212,9 |
404 212,9 |
340 791,5 |
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5. |
275. |
местный бюджет |
2 837 623,8 |
209 505,5 |
203 320,9 |
209 496,0 |
272 795,2 |
351 569,4 |
441 719,5 |
404 212,9 |
404 212,9 |
340 791,5 |
|
276. |
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
36 793,0 |
5 661,0 |
3 841,4 |
3 830,4 |
3 276,1 |
3 307,4 |
4 640,5 |
4 525,6 |
4 525,6 |
3 185,0 |
6.6.1., 6.6.2. |
277. |
областной бюджет |
801,5 |
161,0 |
141,4 |
130,4 |
123,9 |
122,4 |
122,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
278. |
местный бюджет |
35 991,5 |
5 500,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
3 152,2 |
3 185,0 |
4 518,1 |
4 525,6 |
4 525,6 |
3 185,0 |
|
279. |
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего |
1 983,8 |
383,8 |
400,0 |
400,0 |
200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
6.1.1. |
280. |
областной бюджет |
791,9 |
191,9 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
281. |
местный бюджет |
1 191,9 |
191,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
|
282. |
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
8 766,1 |
823,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1 018,8 |
1 508,0 |
1 508,0 |
1 508,0 |
600,0 |
|
283. |
местный бюджет |
8 766,1 |
823,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1 018,8 |
1 508,0 |
1 508,0 |
1 508,0 |
600,0 |
|
284. |
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
1 723,2 |
0,0 |
325,0 |
340,0 |
360,9 |
294,3 |
403,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.4.3. |
285. |
федеральный бюджет |
800,0 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
282,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
286. |
областной бюджет |
406,2 |
0,0 |
75,1 |
78,5 |
252,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
287. |
местный бюджет |
517,0 |
0,0 |
97,5 |
102,0 |
108,3 |
88,3 |
120,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
288. |
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них: |
275 404,5 |
0,0 |
0,0 |
86 400,0 |
155 211,1 |
33 793,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.7.1. |
289. |
местный бюджет |
275 404,5 |
0,0 |
0,0 |
86 400,0 |
155 211,1 |
33 793,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
290. |
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них: |
446,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,4 |
169,8 |
131,3 |
39,4 |
39,4 |
20,0 |
6.5.2. |
291. |
областной бюджет |
243,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32,5 |
118,9 |
91,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
292. |
местный бюджет |
203,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
50,9 |
39,4 |
39,4 |
39,4 |
20,0 |
|
293. |
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
294. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
478 975,9 |
39 560,2 |
39 599,3 |
44 621,0 |
49 688,2 |
59 047,6 |
60 797,3 |
65 285,8 |
67 478,2 |
52 898,3 |
|
295. |
областной бюджет |
10 823,5 |
1 931,4 |
522,4 |
878,0 |
3 243,8 |
3 617,8 |
630,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
296. |
местный бюджет |
468 152,4 |
37 628,8 |
39 076,9 |
43 743,0 |
46 444,4 |
55 429,8 |
60 167,2 |
65 285,8 |
67 478,2 |
52 898,3 |
|
297. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
298. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
478 975,9 |
39 560,2 |
39 599,3 |
44 621,0 |
49 688,2 |
59 047,6 |
60 797,3 |
65 285,8 |
67 478,2 |
52 898,3 |
|
299. |
областной бюджет |
10 823,5 |
1 931,4 |
522,4 |
878,0 |
3 243,8 |
3 617,8 |
630,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
300. |
местный бюджет |
468 152,4 |
37 628,8 |
39 076,9 |
43 743,0 |
46 444,4 |
55 429,8 |
60 167,2 |
65 285,8 |
67 478,2 |
52 898,3 |
|
301. |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
4 443,9 |
464,9 |
278,0 |
288,0 |
437,0 |
560,9 |
600,4 |
629,4 |
629,4 |
555,9 |
7.1.1., 7.1.3. |
302. |
местный бюджет |
4 443,9 |
464,9 |
278,0 |
288,0 |
437,0 |
560,9 |
600,4 |
629,4 |
629,4 |
555,9 |
|
303. |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
10,0 |
7.1.1., 7.1.2. |
304. |
местный бюджет |
46,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
10,0 |
|
305. |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
12 437,2 |
1 145,1 |
617,3 |
915,7 |
975,0 |
1 342,4 |
1 984,6 |
2 013,4 |
2 013,4 |
1 430,4 |
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1. |
306. |
местный бюджет |
12 437,2 |
1 145,1 |
617,3 |
915,7 |
975,0 |
1 342,4 |
1 984,6 |
2 013,4 |
2 013,4 |
1 430,4 |
|
307. |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: |
5 541,1 |
250,0 |
2 430,3 |
579,7 |
348,5 |
490,9 |
676,8 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
7.4.1. |
308. |
областной бюджет |
388,4 |
0,0 |
0,0 |
324,7 |
0,0 |
0,0 |
63,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
309. |
местный бюджет |
5 152,7 |
250,0 |
2 430,3 |
255,0 |
348,5 |
490,9 |
613,1 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
|
310. |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: |
7 263,3 |
699,9 |
1 030,9 |
1 050,0 |
1 100,0 |
2 063,0 |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
1 189,8 |
7.4.3. |
311. |
местный бюджет |
7 263,3 |
699,9 |
1 030,9 |
1 050,0 |
1 100,0 |
2 063,0 |
129,7 |
0,0 |
0,0 |
1 189,8 |
|
312. |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: |
333 924,3 |
28 018,4 |
29 484,9 |
31 111,1 |
33 868,0 |
37 318,0 |
44 287,8 |
43 645,4 |
45 827,6 |
40 363,1 |
7.1.3., 7.1.4. |
313. |
областной бюджет |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
314. |
местный бюджет |
333 909,8 |
28 004,0 |
29 484,9 |
31 111,1 |
33 868,0 |
37 318,0 |
44 287,8 |
43 645,4 |
45 827,6 |
40 363,1 |
|
315. |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
74 948,0 |
4 610,5 |
1 974,5 |
4 085,3 |
5 191,7 |
6 210,6 |
10 922,8 |
17 113,8 |
17 113,8 |
7 725,1 |
7.3.2. |
316. |
местный бюджет |
74 948,0 |
4 610,5 |
1 974,5 |
4 085,3 |
5 191,7 |
6 210,6 |
10 922,8 |
17 113,8 |
17 113,8 |
7 725,1 |
|
317. |
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них: |
7 406,3 |
714,0 |
980,7 |
935,3 |
932,1 |
1 094,7 |
969,5 |
600,0 |
600,0 |
580,0 |
7.2.2. |
318. |
областной бюджет |
2 289,3 |
357,0 |
400,7 |
355,3 |
292,1 |
514,7 |
369,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
319. |
местный бюджет |
5 117,0 |
357,0 |
580,0 |
580,0 |
640,0 |
580,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
580,0 |
|
320. |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них: |
1 076,0 |
120,0 |
130,0 |
130,0 |
105,0 |
144,0 |
175,0 |
100,0 |
100,0 |
72,0 |
7.1.5. |
321. |
областной бюджет |
370,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
33,0 |
72,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
322. |
местный бюджет |
706,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
72,0 |
|
323. |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
2 848,5 |
288,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
325,0 |
325,0 |
335,2 |
335,3 |
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4. |
324. |
местный бюджет |
2 848,5 |
288,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
325,0 |
325,0 |
335,2 |
335,3 |
|
325. |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
2 557,2 |
167,4 |
797,0 |
131,7 |
77,8 |
226,2 |
341,8 |
341,8 |
341,8 |
131,7 |
7.4.2. |
326. |
местный бюджет |
2 557,2 |
167,4 |
797,0 |
131,7 |
77,8 |
226,2 |
341,8 |
341,8 |
341,8 |
131,7 |
|
327. |
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего |
24 046,2 |
3 082,0 |
1 359,1 |
4 801,3 |
6 015,5 |
8 788,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.5., 7.4.4. |
328. |
областной бюджет |
7 128,6 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 846,1 |
2 782,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
329. |
местный бюджет |
16 917,6 |
1 582,0 |
1 359,1 |
4 801,3 |
3 169,4 |
6 005,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
330. |
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе |
2 437,8 |
0,0 |
206,7 |
283,0 |
327,6 |
498,6 |
371,9 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
7.1.6. |
331. |
областной бюджет |
632,8 |
0,0 |
56,7 |
133,0 |
72,6 |
248,6 |
121,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332. |
местный бюджет |
1 805,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
255,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
333. |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
334. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 028 800,6 |
84 053,8 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
143 136,0 |
141 757,4 |
144 761,2 |
112 469,2 |
|
335. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
336. |
местный бюджет |
1 028 792,9 |
84 046,1 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
143 136,0 |
141 757,4 |
144 761,2 |
112 469,2 |
|
337. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
338. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 028 800,6 |
84 053,8 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
143 136,0 |
141 757,4 |
144 761,2 |
112 469,2 |
|
339. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340. |
местный бюджет |
1 028 792,9 |
84 046,1 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
143 136,0 |
141 757,4 |
144 761,2 |
112 469,2 |
|
341. |
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
288 864,3 |
18 879,5 |
21 147,1 |
28 510,0 |
32 338,7 |
32 463,9 |
41 012,4 |
38 800,4 |
39 904,2 |
35 808,1 |
8.1.1. |
342. |
местный бюджет |
288 864,3 |
18 879,5 |
21 147,1 |
28 510,0 |
32 338,7 |
32 463,9 |
41 012,4 |
38 800,4 |
39 904,2 |
35 808,1 |
|
343. |
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры |
182 893,9 |
22 513,3 |
25 280,7 |
16 523,7 |
16 604,2 |
17 139,8 |
20 855,5 |
21 335,2 |
21 725,8 |
20 915,7 |
8.1.1. |
344. |
местный бюджет |
182 893,9 |
22 513,3 |
25 280,7 |
16 523,7 |
16 604,2 |
17 139,8 |
20 855,5 |
21 335,2 |
21 725,8 |
20 915,7 |
|
345. |
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования |
553 656,7 |
39 275,2 |
47 568,5 |
52 841,0 |
51 616,4 |
60 589,1 |
81 268,1 |
81 621,8 |
83 131,2 |
55 745,4 |
8.1.1. |
346. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
347. |
местный бюджет |
553 649,0 |
39 267,6 |
47 568,5 |
52 841,0 |
51 616,4 |
60 589,1 |
81 268,1 |
81 621,8 |
83 131,2 |
55 745,4 |
|
348. |
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
3 385,8 |
3 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.1. |
349. |
местный бюджет |
3 385,8 |
3 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 24 октября 2024 г. N 1391 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.