На основании Положения о министерстве финансов Приморского края, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 24 сентября 2019 года N 616-па, приказываю:
1. Внести в приложение N 5 к Методике планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной приказом министерства финансов Приморского края от 14 июля 2020 года N 88 "Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период" (в редакции приказов министерства финансов Приморского края от 25 декабря 2020 года N 180, от 23 ноября 2021 года N 154, от 22 февраля 2022 года N 27, от 12 мая 2022 года N 66, от 22 июня 2022 года N 80, от 30 августа 2022 года N 104, от 27 сентября 2022 года N 121, от 6 октября 2022 года N 130, от 21 декабря 2022 года N 159, от 21 февраля 2023 года N 29, от 14 марта 2023 года N 36, от 8 июня 2023 года N 74, от 8 сентября 2023 года N 104, от 31 октября 2023 года N 129, от 31 октября 2023 года N 131, от 19 декабря 2023 года N 155, от 24 апреля 2024 года N 50, от 15 октября 2024 года N 131) следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2.4 в следующей редакции:
"2.4. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на реализацию государственных полномочий по социальной поддержке
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
|Наименование|Вознагражде-| Ежемесячное | Ежемесячное |Единовременная | Проезд | Единовременная | Обеспечение | Итого объем |
| муниципаль-|ние, | содержание на | содержание на | социальная | детей-сирот и |социальная выплата | бесплатным |субвенции, руб. |
|ного |причитающее-| детей-сирот и | детей-сирот и | выплата на | детей, | на улучшение | питанием, | |
|образования |ся приемным | детей |детей оставшихся| ремонт жилого |оставшихся без | жилищных условий | бесплатным | |
| | родителям, |оставшихся без | без попечения |помещения лицам| попечения | гражданам, | комплектом | |
| | руб. | попечения | родителей, | из числа | родителей, | усыновившим |одежды, обуви| |
| | | родителей, | переданных на | детей-сирот и | обучающихся в | (удочерившим) | и мягким | |
| | | переданных на | воспитание в | детей, | муниципальных | детей-сирот и | инвентарем | |
| | | воспитание в | семьи опекунов |оставшихся без |образовательных| детей, оставшихся |лиц в период | |
| | |приемные семьи,| (попечителей), | попечения | учреждениях, | без попечения | обучения, | |
| | | руб. | руб. |родителей, руб.| руб. | родителей, руб. | руб. | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 = гр. 2 + гр. |
| | | | | | | | |3 + гр. 4 + гр. |
| | | | | | | | |5 + гр. 6 + гр. |
| | | | | | | | | 7 + гр. 8 |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
| | | | | | | | | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
|Итого | | | | | | | | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
|Наименование|Вознагражде-| Ежемесячное | Ежемесячное |Единовременная | Проезд | Единовременная | Обеспечение | Итого объем |
| муниципаль-|ние, | содержание на | содержание на | социальная | детей-сирот и |социальная выплата | бесплатным |субвенции, руб. |
|ного |причитающее-| детей-сирот и | детей-сирот и | выплата на | детей, | на улучшение | питанием, | |
|образования |ся приемным | детей |детей оставшихся| ремонт жилого |оставшихся без | жилищных условий | бесплатным | |
| | родителям, |оставшихся без | без попечения |помещения лицам| попечения | гражданам, | комплектом | |
| | руб. | попечения | родителей, | из числа | родителей, | усыновившим |одежды, обуви| |
| | | родителей, | переданных на | детей-сирот и | обучающихся в | (удочерившим) | и мягким | |
| | | переданных на | воспитание в | детей, | муниципальных | детей-сирот и | инвентарем | |
| | | воспитание в | семьи опекунов |оставшихся без |образовательных| детей, оставшихся |лиц в период | |
| | |приемные семьи,| (попечителей), | попечения | учреждениях, | без попечения | обучения, | |
| | | руб. | руб. |родителей, руб.| руб. | родителей, руб. | руб. | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 = гр. 2 + гр. |
| | | | | | | | |3 + гр. 4 + гр. |
| | | | | | | | |5 + гр. 6 + гр. |
| | | | | | | | | 7 + гр. 8 |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
| | | | | | | | | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
|Итого | | | | | | | | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
|Наименование|Вознагражде-| Ежемесячное | Ежемесячное |Единовременная | Проезд | Единовременная | Обеспечение | Итого объем |
| муниципаль-|ние, | содержание на | содержание на | социальная | детей-сирот и |социальная выплата | бесплатным |субвенции, руб. |
|ного |причитающее-| детей-сирот и | детей-сирот и | выплата на | детей, | на улучшение | питанием, | |
|образования |ся приемным | детей |детей оставшихся| ремонт жилого |оставшихся без | жилищных условий | бесплатным | |
| | родителям, |оставшихся без | без попечения |помещения лицам| попечения | гражданам, | комплектом | |
| | руб. | попечения | родителей, | из числа | родителей, | усыновившим |одежды, обуви| |
| | | родителей, | переданных на | детей-сирот и | обучающихся в | (удочерившим) | и мягким | |
| | | переданных на | воспитание в | детей, | муниципальных | детей-сирот и | инвентарем | |
| | | воспитание в | семьи опекунов |оставшихся без |образовательных| детей, оставшихся |лиц в период | |
| | |приемные семьи,| (попечителей), | попечения | учреждениях, | без попечения | обучения, | |
| | | руб. | руб. |родителей, руб.| руб. | родителей, руб. | руб. | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 = гр. 2 + гр. |
| | | | | | | | |3 + гр. 4 + гр. |
| | | | | | | | |5 + гр. 6 + гр. |
| | | | | | | | | 7 + гр. 8 |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
| | | | | | | | | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
|Итого | | | | | | | | |
+------------+------------+---------------+----------------+---------------+---------------+-------------------+-------------+----------------+
";
1.2. Изложить пункты 2.21 - 2.24 в следующей редакции:
"2.21. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований Приморского края на
осуществление отдельных государственных полномочий Приморского края по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| Наименование |Норматив количества животных без|Норматив стоимости|Норматив стоимости | Норматив стоимости | Норматив стоимости |
| муниципального | владельцев, подлежащих отлову, | услуги по отлову | услуги по | организации проведения | вакцинации против |
| образования | транспортировке и содержанию в | одного животного | транспортировке | мероприятий по учету, | бешенства и иных |
| | приюте для животных, ежегодно | без владельца, | одного животного | мечению и кастрации |заболеваний, опасных для|
| | определяемый уполномоченным | руб. | без владельца до | (стерилизации) животных | человека и животных, |
| | органом, шт. | | приюта для | без владельцев, руб. | одного животного без |
| | | | животных, руб. | | владельца, руб. |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
|ИТОГО | | | | | |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
продолжение таблицы
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| Норматив стоимости |Норматив стоимости возврата | Норматив | Расходы муниципального | Объем субвенции на реализацию |
| содержания одного | одного животного без | стоимости | образования, связанные с | государственных полномочий по |
| безнадзорного | владельца, не проявляющего | умерщвления | осуществлением государственных | организации мероприятий при |
|животного в приюте для| немотивированной |одного животного| полномочий, где 1,5% размер | осуществлении деятельности по |
| животных, руб. | агрессивности, на прежнее | без владельца, | средств, выделяемых из краевого |обращению с животными без владельцев, |
| | место его обитания, руб. | руб. | бюджета на осуществление |предоставляемой бюджету муниципального|
| | | |расходов, связанных с реализацией| образования, руб. |
| | | |государственных полномочий, руб. | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| 7 | 8 | 9 |10 = (гр. 3 x гр. 2 + гр. 4 x гр.|11 = (гр. 3 x гр. 2 + гр. 4 x гр. 2 + |
| | | |2 + гр. 7 x гр. 2 + гр. 5 x гр. 2|гр. 7 x гр. 2 + гр. 5 x гр. 2 x 0,95 +|
| | | | x 0,95 + гр. 6 x гр. 2 x 0,99 + |гр. 6 x гр. 2 x 0,99 + гр. 8 x гр. 2 x|
| | | | гр. 8 x гр. 2 x 0,89 + гр. 9 x |0,89 + гр. 9 x гр. 2 x 0,01 + гр. 10) |
| | | | гр. 2 x 0,01) x 1,5% | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| Наименование |Норматив количества животных без|Норматив стоимости|Норматив стоимости | Норматив стоимости | Норматив стоимости |
| муниципального | владельцев, подлежащих отлову, | услуги по отлову | услуги по | организации проведения | вакцинации против |
| образования | транспортировке и содержанию в | одного животного | транспортировке | мероприятий по учету, | бешенства и иных |
| | приюте для животных, ежегодно | без владельца, | одного животного | мечению и кастрации |заболеваний, опасных для|
| | определяемый уполномоченным | руб. | без владельца до | (стерилизации) животных | человека и животных, |
| | органом, шт. | | приюта для | без владельцев, руб. | одного животного без |
| | | | животных, руб. | | владельца, руб. |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
|ИТОГО | | | | | |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
продолжение таблицы
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| Норматив стоимости |Норматив стоимости возврата | Норматив | Расходы муниципального | Объем субвенции на реализацию |
| содержания одного | одного животного без | стоимости | образования, связанные с | государственных полномочий по |
| безнадзорного | владельца, не проявляющего | умерщвления | осуществлением государственных | организации мероприятий при |
|животного в приюте для| немотивированной |одного животного| полномочий, где 1,5% размер | осуществлении деятельности по |
| животных, руб. | агрессивности, на прежнее | без владельца, | средств, выделяемых из краевого |обращению с животными без владельцев, |
| | место его обитания, руб. | руб. | бюджета на осуществление |предоставляемой бюджету муниципального|
| | | |расходов, связанных с реализацией| образования, руб. |
| | | |государственных полномочий, руб. | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| 7 | 8 | 9 |10 = (гр. 3 x гр. 2 + гр. 4 x гр.|11 = (гр. 3 x гр. 2 + гр. 4 x гр. 2 + |
| | | |2 + гр. 7 x гр. 2 + гр. 5 x гр. 2|гр. 7 x гр. 2 + гр. 5 x гр. 2 x 0,95 +|
| | | | x 0,95 + гр. 6 x гр. 2 x 0,99 + |гр. 6 x гр. 2 x 0,99 + гр. 8 x гр. 2 x|
| | | | гр. 8 x гр. 2 x 0,89 + гр. 9 x |0,89 + гр. 9 x гр. 2 x 0,01 + гр. 10) |
| | | | гр. 2 x 0,01) x 1,5% | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| Наименование |Норматив количества животных без|Норматив стоимости|Норматив стоимости | Норматив стоимости | Норматив стоимости |
| муниципального | владельцев, подлежащих отлову, | услуги по отлову | услуги по | организации проведения | вакцинации против |
| образования | транспортировке и содержанию в | одного животного | транспортировке | мероприятий по учету, | бешенства и иных |
| | приюте для животных, ежегодно | без владельца, | одного животного | мечению и кастрации |заболеваний, опасных для|
| | определяемый уполномоченным | руб. | без владельца до | (стерилизации) животных | человека и животных, |
| | органом, шт. | | приюта для | без владельцев, руб. | одного животного без |
| | | | животных, руб. | | владельца, руб. |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
| | | | | | |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
|ИТОГО | | | | | |
+------------------+--------------------------------+------------------+-------------------+-------------------------+------------------------+
продолжение таблицы
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| Норматив стоимости |Норматив стоимости возврата | Норматив | Расходы муниципального | Объем субвенции на реализацию |
| содержания одного | одного животного без | стоимости | образования, связанные с | государственных полномочий по |
| безнадзорного | владельца, не проявляющего | умерщвления | осуществлением государственных | организации мероприятий при |
|животного в приюте для| немотивированной |одного животного| полномочий, где 1,5% размер | осуществлении деятельности по |
| животных, руб. | агрессивности, на прежнее | без владельца, | средств, выделяемых из краевого |обращению с животными без владельцев, |
| | место его обитания, руб. | руб. | бюджета на осуществление |предоставляемой бюджету муниципального|
| | | |расходов, связанных с реализацией| образования, руб. |
| | | |государственных полномочий, руб. | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| 7 | 8 | 9 |10 = (гр. 3 x гр. 2 + гр. 4 x гр.|11 = (гр. 3 x гр. 2 + гр. 4 x гр. 2 + |
| | | |2 + гр. 7 x гр. 2 + гр. 5 x гр. 2|гр. 7 x гр. 2 + гр. 5 x гр. 2 x 0,95 +|
| | | | x 0,95 + гр. 6 x гр. 2 x 0,99 + |гр. 6 x гр. 2 x 0,99 + гр. 8 x гр. 2 x|
| | | | гр. 8 x гр. 2 x 0,89 + гр. 9 x |0,89 + гр. 9 x гр. 2 x 0,01 + гр. 10) |
| | | | гр. 2 x 0,01) x 1,5% | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
| | | | | |
+----------------------+----------------------------+----------------+---------------------------------+--------------------------------------+
2.22. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при реализации мероприятий по модернизации муниципальных детских
школ искусств по видам искусств
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный |Размер затрат|Размер субсидии на проведение реконструкции,|
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень |на проведение| капитального ремонта ДШИ муниципальному |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-|капитального | образованию, руб. |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного| ремонта ДШИ | |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства | (согласно | |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального| заявке и +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за| документам, |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,| подтверждаю-| | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % |щим расчет +--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | стоимости | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | |мероприятий, | | | | | | |
| | | | | | | |обязательств по | |направленных | | | | | | |
| | | | | | | | модернизации | | проведение | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | |капитального | | | | | | |
| | | | | | | | детских школ | |ремонта ДШИ),| | | | | | |
| | | | | | | | искусств по | | руб. | | | | | | |
| | | | | | | |видам искусств, | | | | | | | | |
| | | | | | | | руб. | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >= гр. 10 x | 9 | 10 |11 = гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11 = (гр. 10 -| | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | |100,00 | | | | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный |Размер затрат|Размер субсидии на проведение реконструкции,|
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень |на проведение| капитального ремонта ДШИ муниципальному |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-|капитального | образованию, руб. |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного| ремонта ДШИ | |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства | (согласно | |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального| заявке и +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за| документам, |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,| подтверждаю-| | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % |щим расчет +--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | стоимости | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | |мероприятий, | | | | | | |
| | | | | | | |обязательств по | |направленных | | | | | | |
| | | | | | | | модернизации | | проведение | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | |капитального | | | | | | |
| | | | | | | | детских школ | |ремонта ДШИ),| | | | | | |
| | | | | | | | искусств по | | руб. | | | | | | |
| | | | | | | |видам искусств, | | | | | | | | |
| | | | | | | | руб. | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >= гр. 10 x | 9 | 10 |11 = гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11 = (гр. 10 -| | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | |100,00 | | | | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный |Размер затрат|Размер субсидии на проведение реконструкции,|
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень |на проведение| капитального ремонта ДШИ муниципальному |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-|капитального | образованию, руб. |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного| ремонта ДШИ | |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства | (согласно | |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального| заявке и +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за| документам, |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,| подтверждаю-| | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % |щим расчет +--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | стоимости | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | |мероприятий, | | | | | | |
| | | | | | | |обязательств по | |направленных | | | | | | |
| | | | | | | | модернизации | | проведение | | | | | | |
| | | | | | | | муниципальных | |капитального | | | | | | |
| | | | | | | | детских школ | |ремонта ДШИ),| | | | | | |
| | | | | | | | искусств по | | руб. | | | | | | |
| | | | | | | |видам искусств, | | | | | | | | |
| | | | | | | | руб. | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >= гр. 10 x | 9 | 10 |11 = гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11 = (гр. 10 -| | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | |100,00 | | | | | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
2.23. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный | Сметная | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень | стоимость | обязательств, связанных с развитием и |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-| ремонтных | укреплением материально-технической базы |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного| работ | домов культуры муниципальному образованию, |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства | (текущего | руб. |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального| ремонта) +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за|зданий домов |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,|культуры или | | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % | расчетная +--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | стоимость | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | |мероприятий, | | | | | | |
| | | | | | | | обязательств, | |направленных | | | | | | |
| | | | | | | | связанных с | |на развитие и| | | | | | |
| | | | | | | | развитием и | | укрепление | | | | | | |
| | | | | | | | укреплением | | материально-| | | | | | |
| | | | | | | |материально-тех-| |технической | | | | | | |
| | | | | | | |нической базы | | базы домов | | | | | | |
| | | | | | | |домов культуры, | | культуры | | | | | | |
| | | | | | | | руб. | | (согласно | | | | | | |
| | | | | | | | | | заявке и | | | | | | |
| | | | | | | | | | документам, | | | | | | |
| | | | | | | | | |подтверждаю- | | | | | | |
| | | | | | | | | | щим расчет | | | | | | |
| | | | | | | | | | стоимости | | | | | | |
| | | | | | | | | |мероприятий),| | | | | | |
| | | | | | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >= гр. 10 x | 9 | 10 | 11= гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11= (гр. 10 - | | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | | 100| | | | | | | | | 100| | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный | Сметная | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень | стоимость | обязательств, связанных с развитием и |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-| ремонтных | укреплением материально-технической базы |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного| работ | домов культуры муниципальному образованию, |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства | (текущего | руб. |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального| ремонта) +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за|зданий домов |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,|культуры или | | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % | расчетная +--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | стоимость | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | |мероприятий, | | | | | | |
| | | | | | | | обязательств, | |направленных | | | | | | |
| | | | | | | | связанных с | |на развитие и| | | | | | |
| | | | | | | | развитием и | | укрепление | | | | | | |
| | | | | | | | укреплением | | материально-| | | | | | |
| | | | | | | |материально-тех-| |технической | | | | | | |
| | | | | | | |нической базы | | базы домов | | | | | | |
| | | | | | | |домов культуры, | | культуры | | | | | | |
| | | | | | | | руб. | | (согласно | | | | | | |
| | | | | | | | | | заявке и | | | | | | |
| | | | | | | | | | документам, | | | | | | |
| | | | | | | | | |подтверждаю- | | | | | | |
| | | | | | | | | | щим расчет | | | | | | |
| | | | | | | | | | стоимости | | | | | | |
| | | | | | | | | |мероприятий),| | | | | | |
| | | | | | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >= гр. 10 x | 9 | 10 | 11= гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11= (гр. 10 - | | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | | 100| | | | | | | | | 100| | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный | Сметная | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень | стоимость | обязательств, связанных с развитием и |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-| ремонтных | укреплением материально-технической базы |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного| работ | домов культуры муниципальному образованию, |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства | (текущего | руб. |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального| ремонта) +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за|зданий домов |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,|культуры или | | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % | расчетная +--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | стоимость | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | |мероприятий, | | | | | | |
| | | | | | | | обязательств, | |направленных | | | | | | |
| | | | | | | | связанных с | |на развитие и| | | | | | |
| | | | | | | | развитием и | | укрепление | | | | | | |
| | | | | | | | укреплением | | материально-| | | | | | |
| | | | | | | |материально-тех-| |технической | | | | | | |
| | | | | | | |нической базы | | базы домов | | | | | | |
| | | | | | | |домов культуры, | | культуры | | | | | | |
| | | | | | | | руб. | | (согласно | | | | | | |
| | | | | | | | | | заявке и | | | | | | |
| | | | | | | | | | документам, | | | | | | |
| | | | | | | | | |подтверждаю- | | | | | | |
| | | | | | | | | | щим расчет | | | | | | |
| | | | | | | | | | стоимости | | | | | | |
| | | | | | | | | |мероприятий),| | | | | | |
| | | | | | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >= гр. 10 x | 9 | 10 | 11= гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11= (гр. 10 - | | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | | 100| | | | | | | | | 100| | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
2.24. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку
творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный |Размер затрат| Размер субсидии на поддержку творческой |
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень |на поддержку | деятельности и укрепление |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-| творческой | материально-технической базы муниципальных |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного|деятельности | театров муниципальному образованию, руб. |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства |и укрепление | |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального|материально- +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за| технической |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,| базы | | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % |муниципальных+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | театров | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | | (согласно | | | | | | |
| | | | | | | | обязательств, | | заявке и | | | | | | |
| | | | | | | | связанных с | | документам, | | | | | | |
| | | | | | | | поддержкой | |подтверждаю- | | | | | | |
| | | | | | | | творческой | | щим расчет | | | | | | |
| | | | | | | | деятельности и | | стоимости | | | | | | |
| | | | | | | | укреплением | |мероприятий),| | | | | | |
| | | | | | | |материально-тех-| | руб. | | | | | | |
| | | | | | | |нической базы | | | | | | | | |
| | | | | | | | театров, руб. | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 = >= гр. 10 x | 9 | 10 |11 = гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11= (гр. 10 - | | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | | 100| | | | | | | | | 100| | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный |Размер затрат| Размер субсидии на поддержку творческой |
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень |на поддержку | деятельности и укрепление |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-| творческой | материально-технической базы муниципальных |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного|деятельности | театров муниципальному образованию, руб. |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства |и укрепление | |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального|материально- +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за| технической |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,| базы | | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % |муниципальных+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | театров | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | | (согласно | | | | | | |
| | | | | | | | обязательств, | | заявке и | | | | | | |
| | | | | | | | связанных с | | документам, | | | | | | |
| | | | | | | | поддержкой | |подтверждаю- | | | | | | |
| | | | | | | | творческой | | щим расчет | | | | | | |
| | | | | | | | деятельности и | | стоимости | | | | | | |
| | | | | | | | укреплением | |мероприятий),| | | | | | |
| | | | | | | |материально-тех-| | руб. | | | | | | |
| | | | | | | |нической базы | | | | | | | | |
| | | | | | | | театров, руб. | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 = >= гр. 10 x | 9 | 10 |11 = гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11= (гр. 10 - | | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | | 100| | | | | | | | | 100| | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+-------------------------------------+----------------+--------------+-------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Объем | Предельный |Размер затрат| Размер субсидии на поддержку творческой |
| муниципаль-|предусмотренных в краевом бюджете для| собственных | уровень |на поддержку | деятельности и укрепление |
|ного |предоставления субсидии, в том числе |средств бюджета |софинансирова-| творческой | материально-технической базы муниципальных |
|образования |источником которой является субсидия | муниципального |ния расходного|деятельности | театров муниципальному образованию, руб. |
| | из федерального бюджета, руб. | образования, |обязательства |и укрепление | |
| +-------------+-----------+-----------+предусмотренных |муниципального|материально- +--------------------+-----------+-----------+
| |Всего, в том |Федеральный| Краевой | в бюджете |образования за| технической |Всего, в том числе: |Федеральный| Краевой |
| | числе: | бюджет | бюджет | муниципального |счет субсидий,| базы | | бюджет | бюджет |
| +-----+-------+-----+-----+-----+-----+ образования на | % |муниципальных+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |сумма| % |сумма| % |сумма| % |софинансирование| | театров | сумма | % |сумма| % |сумма| % |
| | | | | | | | расходных | | (согласно | | | | | | |
| | | | | | | | обязательств, | | заявке и | | | | | | |
| | | | | | | | связанных с | | документам, | | | | | | |
| | | | | | | | поддержкой | |подтверждаю- | | | | | | |
| | | | | | | | творческой | | щим расчет | | | | | | |
| | | | | | | | деятельности и | | стоимости | | | | | | |
| | | | | | | | укреплением | |мероприятий),| | | | | | |
| | | | | | | |материально-тех-| | руб. | | | | | | |
| | | | | | | |нической базы | | | | | | | | |
| | | | | | | | театров, руб. | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |8 = >= гр. 10 x | 9 | 10 |11 = гр. 10 - | 12 |13 = | 14 |15 = | 16 |
| | | | | | | | (100% - гр. 9) | | | гр. 8, если | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | |11 x | |11 x | |
| | | | | | | | | | | 8) <= гр. 2; | | гр. | | гр. | |
| | | | | | | | | | |11= (гр. 10 - | | 14 | | 16 | |
| | | | | | | | | | |гр. 8) x гр. 2| | | | | |
| | | | | | | | | | | / (гр. 10 - | | | | | |
| | | | | | | | | | | гр. 8), если | | | | | |
| | | | | | | | | | |(гр. 10 - гр. | | | | | |
| | | | | | | | | | | 8) > гр. 2) | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
| |х |х |х |х |х |х | | | | | | | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
|ИТОГО: | | 100| | | | | | | | | 100| | | | |
+------------+-----+-------+-----+-----+-----+-----+----------------+--------------+-------------+--------------+-----+-----+-----+-----+-----+
";
1.3. Изложить пункты 2.61 - 2.63 в следующей редакции:
"2.61. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть"
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| Наименование муниципального | Сметная стоимость работ, руб. |Уровень софинансирования расходного| Расчетный объем субсидии муниципальному |
| образования | | обязательства муниципального | образованию с учетом доли |
| | | образования, % | софинансирования, руб. |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = гр. 2 x гр. 3 |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| | | | |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|ИТОГО | |х | |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| Наименование муниципального | Сметная стоимость работ, руб. |Уровень софинансирования расходного| Расчетный объем субсидии муниципальному |
| образования | | обязательства муниципального | образованию с учетом доли |
| | | образования, % | софинансирования, руб. |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = гр. 2 x гр. 3 |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| | | | |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|ИТОГО | |х | |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| Наименование муниципального | Сметная стоимость работ, руб. |Уровень софинансирования расходного| Расчетный объем субсидии муниципальному |
| образования | | обязательства муниципального | образованию с учетом доли |
| | | образования, % | софинансирования, руб. |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = гр. 2 x гр. 3 |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
| | | | |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
|ИТОГО | |х | |
+-------------------------------+-------------------------------+-----------------------------------+-----------------------------------------+
2.62. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на создание
виртуальных концертных залов
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------------------------------------------+
|Наименование| Вмести-|Размер бюджетных |Предельный| Размер | Предельный |Объем собственных | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-|мость | ассигнований из | уровень | бюджетных | уровень | средств бюджета | обязательств, связанных с созданием |
|ного | виртуаль-| федерального |софинанси-|ассигнований |софинансиро-| муниципального | виртуальных концертных залов, руб. |
|образования |ного | бюджета на |рования | за счет |вания | образования, +-------------+-------------+--------------+
| |концертно-| создание |расходного| средств | расходного |предусмотренных в |Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |го зала | виртуальных |обязатель-| краевого |обязательст-| бюджете | числе: | бюджет | бюджет |
| | |концертных залов |ства | бюджета на |ва | муниципального +------+------+------+------+------+-------+
| | |(с учетом решения| субъекта | создание | муниципаль-| образования на |сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | | об объявлении | РФ, % | виртуальных |ного | софинансирование | | | | | | |
| | | победителей | | концертных |образования | расходных | | | | | | |
| | | конкурсного | | залов, руб. | за счет | обязательств, | | | | | | |
| | | отбора | | |субсидий, % | связанных с | | | | | | |
| | |Минкультуры РФ), | | | | созданием | | | | | | |
| | | руб. | | | | виртуальных | | | | | | |
| | | | | | |концертных залов, | | | | | | |
| | | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 = (гр. 3 / | 6 | 7 = (гр. 8 / гр. | 8 = | 9 | 10 = | 11 | 12 = | 13 |
| | | | | гр. 4) x | | 6) x (100% - гр. |гр. 10| |гр. 3 | |гр. 5 | |
| | | | | (100% - гр. | | 6) |+ гр. | | | | | |
| | | | | 4) | | | 12 | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
|ИТОГО: | | | | | | | |100,00| | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------------------------------------------+
|Наименование| Вмести-|Размер бюджетных |Предельный| Размер | Предельный |Объем собственных | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-|мость | ассигнований из | уровень | бюджетных | уровень | средств бюджета | обязательств, связанных с созданием |
|ного | виртуаль-| федерального |софинанси-|ассигнований |софинансиро-| муниципального | виртуальных концертных залов, руб. |
|образования |ного | бюджета на |рования | за счет |вания | образования, +-------------+-------------+--------------+
| |концертно-| создание |расходного| средств | расходного |предусмотренных в |Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |го зала | виртуальных |обязатель-| краевого |обязательст-| бюджете | числе: | бюджет | бюджет |
| | |концертных залов |ства | бюджета на |ва | муниципального +------+------+------+------+------+-------+
| | |(с учетом решения| субъекта | создание | муниципаль-| образования на |сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | | об объявлении | РФ, % | виртуальных |ного | софинансирование | | | | | | |
| | | победителей | | концертных |образования | расходных | | | | | | |
| | | конкурсного | | залов, руб. | за счет | обязательств, | | | | | | |
| | | отбора | | |субсидий, % | связанных с | | | | | | |
| | |Минкультуры РФ), | | | | созданием | | | | | | |
| | | руб. | | | | виртуальных | | | | | | |
| | | | | | |концертных залов, | | | | | | |
| | | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 = (гр. 3 / | 6 | 7 = (гр. 8 / гр. | 8 = | 9 | 10 = | 11 | 12 = | 13 |
| | | | | гр. 4) x | | 6) x (100% - гр. |гр. 10| |гр. 3 | |гр. 5 | |
| | | | | (100% - гр. | | 6) |+ гр. | | | | | |
| | | | | 4) | | | 12 | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
|ИТОГО: | | | | | | | |100,00| | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------------------------------------------+
|Наименование| Вмести-|Размер бюджетных |Предельный| Размер | Предельный |Объем собственных | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-|мость | ассигнований из | уровень | бюджетных | уровень | средств бюджета | обязательств, связанных с созданием |
|ного | виртуаль-| федерального |софинанси-|ассигнований |софинансиро-| муниципального | виртуальных концертных залов, руб. |
|образования |ного | бюджета на |рования | за счет |вания | образования, +-------------+-------------+--------------+
| |концертно-| создание |расходного| средств | расходного |предусмотренных в |Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |го зала | виртуальных |обязатель-| краевого |обязательст-| бюджете | числе: | бюджет | бюджет |
| | |концертных залов |ства | бюджета на |ва | муниципального +------+------+------+------+------+-------+
| | |(с учетом решения| субъекта | создание | муниципаль-| образования на |сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | | об объявлении | РФ, % | виртуальных |ного | софинансирование | | | | | | |
| | | победителей | | концертных |образования | расходных | | | | | | |
| | | конкурсного | | залов, руб. | за счет | обязательств, | | | | | | |
| | | отбора | | |субсидий, % | связанных с | | | | | | |
| | |Минкультуры РФ), | | | | созданием | | | | | | |
| | | руб. | | | | виртуальных | | | | | | |
| | | | | | |концертных залов, | | | | | | |
| | | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 = (гр. 3 / | 6 | 7 = (гр. 8 / гр. | 8 = | 9 | 10 = | 11 | 12 = | 13 |
| | | | | гр. 4) x | | 6) x (100% - гр. |гр. 10| |гр. 3 | |гр. 5 | |
| | | | | (100% - гр. | | 6) |+ гр. | | | | | |
| | | | | 4) | | | 12 | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
|ИТОГО: | | | | | | | |100,00| | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+------------------+------+------+------+------+------+-------+
2.63. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на создание
модельных муниципальных библиотек
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+-----------------------------------------+
|Наименование|Наименова-|Размер бюджетных |Предельный| Размер | Предельный | Объем собственных | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ние | ассигнований из | уровень | бюджетных | уровень | средств бюджета | обязательств, связанных с созданием |
|ного | статуса | федерального |софинанси-|ассигнований |софинансиро-| муниципального | модельных муниципальных библиотек, руб. |
|образования | муниципа-| бюджета на |рования | за счет |вания | образования, +-------------+-------------+-------------+
| |льных | создание |расходного| средств | расходного | предусмотренных в |Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |библиотек | модельных |обязатель-| краевого |обязательст-| бюджете | числе: | бюджет | бюджет |
| | | муниципальных |ства | бюджета на |ва | муниципального +------+------+------+------+------+------+
| | | библиотек (с | субъекта | создание | муниципаль-| образования на |сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | |учетом решения об| РФ, % | модельных |ного | софинансирование | | | | | | |
| | | объявлении | |муниципальных|образования | расходных | | | | | | |
| | | победителей | | библиотек, | за счет | обязательств, | | | | | | |
| | | конкурсного | | руб. |субсидий, % | связанных с | | | | | | |
| | | отбора | | | |созданием модельных| | | | | | |
| | |Минкультуры РФ), | | | | муниципальных | | | | | | |
| | | руб. | | | | библиотек, руб. | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 = (гр. 3 / | 6 |7 = (гр. 8 / гр. 6)| 8 = | 9 | 10 = | 11 | 12 = | 13 |
| | | | | гр. 4) x | | x (100% - гр. 6) |гр. 10| |гр. 3 | |гр. 5 | |
| | | | | (100% - гр. | | |+ гр. | | | | | |
| | | | | 4) | | | 12 | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | |100,00| | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+-----------------------------------------+
|Наименование|Наименова-|Размер бюджетных |Предельный| Размер | Предельный | Объем собственных | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ние | ассигнований из | уровень | бюджетных | уровень | средств бюджета | обязательств, связанных с созданием |
|ного | статуса | федерального |софинанси-|ассигнований |софинансиро-| муниципального | модельных муниципальных библиотек, руб. |
|образования | муниципа-| бюджета на |рования | за счет |вания | образования, +-------------+-------------+-------------+
| |льных | создание |расходного| средств | расходного | предусмотренных в |Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |библиотек | модельных |обязатель-| краевого |обязательст-| бюджете | числе: | бюджет | бюджет |
| | | муниципальных |ства | бюджета на |ва | муниципального +------+------+------+------+------+------+
| | | библиотек (с | субъекта | создание | муниципаль-| образования на |сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | |учетом решения об| РФ, % | модельных |ного | софинансирование | | | | | | |
| | | объявлении | |муниципальных|образования | расходных | | | | | | |
| | | победителей | | библиотек, | за счет | обязательств, | | | | | | |
| | | конкурсного | | руб. |субсидий, % | связанных с | | | | | | |
| | | отбора | | | |созданием модельных| | | | | | |
| | |Минкультуры РФ), | | | | муниципальных | | | | | | |
| | | руб. | | | | библиотек, руб. | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 = (гр. 3 / | 6 |7 = (гр. 8 / гр. 6)| 8 = | 9 | 10 = | 11 | 12 = | 13 |
| | | | | гр. 4) x | | x (100% - гр. 6) |гр. 10| |гр. 3 | |гр. 5 | |
| | | | | (100% - гр. | | |+ гр. | | | | | |
| | | | | 4) | | | 12 | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | |100,00| | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+-----------------------------------------+
|Наименование|Наименова-|Размер бюджетных |Предельный| Размер | Предельный | Объем собственных | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ние | ассигнований из | уровень | бюджетных | уровень | средств бюджета | обязательств, связанных с созданием |
|ного | статуса | федерального |софинанси-|ассигнований |софинансиро-| муниципального | модельных муниципальных библиотек, руб. |
|образования | муниципа-| бюджета на |рования | за счет |вания | образования, +-------------+-------------+-------------+
| |льных | создание |расходного| средств | расходного | предусмотренных в |Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |библиотек | модельных |обязатель-| краевого |обязательст-| бюджете | числе: | бюджет | бюджет |
| | | муниципальных |ства | бюджета на |ва | муниципального +------+------+------+------+------+------+
| | | библиотек (с | субъекта | создание | муниципаль-| образования на |сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | |учетом решения об| РФ, % | модельных |ного | софинансирование | | | | | | |
| | | объявлении | |муниципальных|образования | расходных | | | | | | |
| | | победителей | | библиотек, | за счет | обязательств, | | | | | | |
| | | конкурсного | | руб. |субсидий, % | связанных с | | | | | | |
| | | отбора | | | |созданием модельных| | | | | | |
| | |Минкультуры РФ), | | | | муниципальных | | | | | | |
| | | руб. | | | | библиотек, руб. | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |5 = (гр. 3 / | 6 |7 = (гр. 8 / гр. 6)| 8 = | 9 | 10 = | 11 | 12 = | 13 |
| | | | | гр. 4) x | | x (100% - гр. 6) |гр. 10| |гр. 3 | |гр. 5 | |
| | | | | (100% - гр. | | |+ гр. | | | | | |
| | | | | 4) | | | 12 | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | |100,00| | | | |
+------------+----------+-----------------+----------+-------------+------------+-------------------+------+------+------+------+------+------+
";
1.4. Изложить пункты 2.73 - 2.74 в следующей редакции:
"2.73. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на модернизацию
муниципальных библиотек в части комплектования книжных фондов
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+----------------------------------------+----------------+----------------------------------------+--------------+--------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Количество |Размер субсидии на исполнение расходных | Предельный | Объем |
|муниципаль- | предусмотренных в краевом бюджете для | муниципальных | обязательств, на модернизацию | уровень | собственных |
| ного | предоставления субсидии, в том числе | образований, в | муниципальных библиотек в части |софинансирова-| средств |
|образования |источником которой является субсидия из | отношении | комплектования книжных фондов, руб. |ния расходного| бюджета |
| | федерального бюджета, руб. | библиотек | |обязательства |муниципального|
| +--------------+------------+------------+которых принято +---------------+------------+-----------+муниципального| образования, |
| | Всего, в том |Федеральный | Краевой | решение | Всего, в том |Федеральный | Краевой |образования за|для соблюдения|
| | числе: | бюджет | бюджет | министерства | числе: | бюджет | бюджет |счет субсидий,| условий |
| +-----+--------+------+-----+-----+------+ культуры +------+--------+------+-----+-----+-----+ % |предоставления|
| |сумма| % |сумма | % |сумма| % |Приморского края|сумма | % |сумма | % |сумма| % | | субсидии |
| | | | | | | | о модернизации | | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = | 10 | 11 |12 = | 13 |14 = | 15 | 16 = гр. 9 x |
| | | | | | | | |гр. 2 | | |гр. 5| |гр. 7| | (100% - гр. |
| | | | | | | | |/ гр. | | | | | | | 15) / гр. 15 |
| | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
| |х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
|ИТОГО: | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+----------------------------------------+----------------+----------------------------------------+--------------+--------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Количество |Размер субсидии на исполнение расходных | Предельный | Объем |
|муниципаль- | предусмотренных в краевом бюджете для | муниципальных | обязательств, на модернизацию | уровень | собственных |
| ного | предоставления субсидии, в том числе | образований, в | муниципальных библиотек в части |софинансирова-| средств |
|образования |источником которой является субсидия из | отношении | комплектования книжных фондов, руб. |ния расходного| бюджета |
| | федерального бюджета, руб. | библиотек | |обязательства |муниципального|
| +--------------+------------+------------+которых принято +---------------+------------+-----------+муниципального| образования, |
| | Всего, в том |Федеральный | Краевой | решение | Всего, в том |Федеральный | Краевой |образования за|для соблюдения|
| | числе: | бюджет | бюджет | министерства | числе: | бюджет | бюджет |счет субсидий,| условий |
| +-----+--------+------+-----+-----+------+ культуры +------+--------+------+-----+-----+-----+ % |предоставления|
| |сумма| % |сумма | % |сумма| % |Приморского края|сумма | % |сумма | % |сумма| % | | субсидии |
| | | | | | | | о модернизации | | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = | 10 | 11 |12 = | 13 |14 = | 15 | 16 = гр. 9 x |
| | | | | | | | |гр. 2 | | |гр. 5| |гр. 7| | (100% - гр. |
| | | | | | | | |/ гр. | | | | | | | 15) / гр. 15 |
| | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
| |х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
|ИТОГО: | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+----------------------------------------+----------------+----------------------------------------+--------------+--------------+
|Наименование| Размер бюджетных ассигнований, | Количество |Размер субсидии на исполнение расходных | Предельный | Объем |
|муниципаль- | предусмотренных в краевом бюджете для | муниципальных | обязательств, на модернизацию | уровень | собственных |
| ного | предоставления субсидии, в том числе | образований, в | муниципальных библиотек в части |софинансирова-| средств |
|образования |источником которой является субсидия из | отношении | комплектования книжных фондов, руб. |ния расходного| бюджета |
| | федерального бюджета, руб. | библиотек | |обязательства |муниципального|
| +--------------+------------+------------+которых принято +---------------+------------+-----------+муниципального| образования, |
| | Всего, в том |Федеральный | Краевой | решение | Всего, в том |Федеральный | Краевой |образования за|для соблюдения|
| | числе: | бюджет | бюджет | министерства | числе: | бюджет | бюджет |счет субсидий,| условий |
| +-----+--------+------+-----+-----+------+ культуры +------+--------+------+-----+-----+-----+ % |предоставления|
| |сумма| % |сумма | % |сумма| % |Приморского края|сумма | % |сумма | % |сумма| % | | субсидии |
| | | | | | | | о модернизации | | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = | 10 | 11 |12 = | 13 |14 = | 15 | 16 = гр. 9 x |
| | | | | | | | |гр. 2 | | |гр. 5| |гр. 7| | (100% - гр. |
| | | | | | | | |/ гр. | | | | | | | 15) / гр. 15 |
| | | | | | | | | 8 | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
| |х | х | х | х | х | х | | | | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
|ИТОГО: | | 100,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | |
+------------+-----+--------+------+-----+-----+------+----------------+------+--------+------+-----+-----+-----+--------------+--------------+
2.74. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое
оснащение муниципальных музеев
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Предельный |Размер бюджетных | Предельный | Объем | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ассигнований из | уровень | ассигнований за | уровень | собственных | обязательств, на техническое оснащение |
|ного |федерального бюджета|софинансиро-| счет средств |софинансирова-|средств бюджета | муниципальных музеев, руб. |
|образования | на техническое |вания |краевого бюджета |ния расходного| муниципального +----------------+-------------+-------------+
| | оснащение | расходного | на техническое |обязательства |образования, для| Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |муниципальных музеев|обязательст-| оснащение |муниципального| соблюдения | числе: | бюджет | бюджет |
| | (с учетом |ва субъекта | муниципальных |образования за| условий +-------+--------+------+------+------+------+
| | пройденного отбора | РФ, % | музеев, руб. |счет субсидий,| предоставления | сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | музея Минкультуры | | | % | субсидии, руб. | | | | | | |
| | РФ), руб. | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |4 = (гр. 2 / гр. | 5 | 6 = гр. 7 x |7 = гр.|8 = гр. | 9 | 10 = | 11 | 12 = |
| | | |3) x (100% - гр. | |(100% - гр. 5) /|9 + гр.|10 + гр.| |гр. 3 | |гр. 5 |
| | | | 3) | | гр. 5 | 12 | 12 | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | 100,00| | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Предельный |Размер бюджетных | Предельный | Объем | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ассигнований из | уровень | ассигнований за | уровень | собственных | обязательств, на техническое оснащение |
|ного |федерального бюджета|софинансиро-| счет средств |софинансирова-|средств бюджета | муниципальных музеев, руб. |
|образования | на техническое |вания |краевого бюджета |ния расходного| муниципального +----------------+-------------+-------------+
| | оснащение | расходного | на техническое |обязательства |образования, для| Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |муниципальных музеев|обязательст-| оснащение |муниципального| соблюдения | числе: | бюджет | бюджет |
| | (с учетом |ва субъекта | муниципальных |образования за| условий +-------+--------+------+------+------+------+
| | пройденного отбора | РФ, % | музеев, руб. |счет субсидий,| предоставления | сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | музея Минкультуры | | | % | субсидии, руб. | | | | | | |
| | РФ), руб. | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |4 = (гр. 2 / гр. | 5 | 6 = гр. 7 x |7 = гр.|8 = гр. | 9 | 10 = | 11 | 12 = |
| | | |3) x (100% - гр. | |(100% - гр. 5) /|9 + гр.|10 + гр.| |гр. 3 | |гр. 5 |
| | | | 3) | | гр. 5 | 12 | 12 | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | 100,00| | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Предельный |Размер бюджетных | Предельный | Объем | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ассигнований из | уровень | ассигнований за | уровень | собственных | обязательств, на техническое оснащение |
|ного |федерального бюджета|софинансиро-| счет средств |софинансирова-|средств бюджета | муниципальных музеев, руб. |
|образования | на техническое |вания |краевого бюджета |ния расходного| муниципального +----------------+-------------+-------------+
| | оснащение | расходного | на техническое |обязательства |образования, для| Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| |муниципальных музеев|обязательст-| оснащение |муниципального| соблюдения | числе: | бюджет | бюджет |
| | (с учетом |ва субъекта | муниципальных |образования за| условий +-------+--------+------+------+------+------+
| | пройденного отбора | РФ, % | музеев, руб. |счет субсидий,| предоставления | сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | музея Минкультуры | | | % | субсидии, руб. | | | | | | |
| | РФ), руб. | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |4 = (гр. 2 / гр. | 5 | 6 = гр. 7 x |7 = гр.|8 = гр. | 9 | 10 = | 11 | 12 = |
| | | |3) x (100% - гр. | |(100% - гр. 5) /|9 + гр.|10 + гр.| |гр. 3 | |гр. 5 |
| | | | 3) | | гр. 5 | 12 | 12 | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | 100,00| | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
";
1.5. Изложить пункты 2.86 - 2.87 в следующей редакции:
"2.86. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на развитие сети
учреждений культурно-досугового типа
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Предельный |Размер бюджетных | Предельный | Объем | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ассигнований из | уровень | ассигнований за | уровень | собственных | обязательств, на создание и модернизацию |
|ного |федерального бюджета|софинансиро-| счет средств |софинансирова-|средств бюджета | учреждений культурно-досугового типа, руб. |
|образования | на создание и |вания |краевого бюджета |ния расходного| муниципального +----------------+-------------+-------------+
| | модернизацию | расходного | на создание и |обязательства | образования, | Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| | учреждений |обязательст-| модернизацию |муниципального|предусмотренных | числе: | бюджет | бюджет |
| |культурно-досугового|ва субъекта | учреждений |образования за| в бюджете +-------+--------+------+------+------+------+
| | типа (с учетом | РФ, % |культурно-досуго-|счет субсидий,| муниципального | сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | пройденного отбора | |вого типа, руб. | % | образования на | | | | | | |
| | учреждения | | | | создание и | | | | | | |
| | Минкультуры РФ), | | | | модернизацию | | | | | | |
| | руб. | | | | учреждений | | | | | | |
| | | | | | культурно-досу-| | | | | | |
| | | | | |гового типа, | | | | | | |
| | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |4 = (гр. 2 / гр. | 5 |6 = (гр. 7 / гр.|7 = гр.| 8 | 9 = | 10 | 11 = | 12 |
| | | |3) x (100% - гр. | |5) x (100% - гр.|9 + гр.| |гр. 2 | |гр. 4 | |
| | | | 3) | | 5) | 11 | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Предельный |Размер бюджетных | Предельный | Объем | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ассигнований из | уровень | ассигнований за | уровень | собственных | обязательств, на создание и модернизацию |
|ного |федерального бюджета|софинансиро-| счет средств |софинансирова-|средств бюджета | учреждений культурно-досугового типа, руб. |
|образования | на создание и |вания |краевого бюджета |ния расходного| муниципального +----------------+-------------+-------------+
| | модернизацию | расходного | на создание и |обязательства | образования, | Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| | учреждений |обязательст-| модернизацию |муниципального|предусмотренных | числе: | бюджет | бюджет |
| |культурно-досугового|ва субъекта | учреждений |образования за| в бюджете +-------+--------+------+------+------+------+
| | типа (с учетом | РФ, % |культурно-досуго-|счет субсидий,| муниципального | сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | пройденного отбора | |вого типа, руб. | % | образования на | | | | | | |
| | учреждения | | | | создание и | | | | | | |
| | Минкультуры РФ), | | | | модернизацию | | | | | | |
| | руб. | | | | учреждений | | | | | | |
| | | | | | культурно-досу-| | | | | | |
| | | | | |гового типа, | | | | | | |
| | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |4 = (гр. 2 / гр. | 5 |6 = (гр. 7 / гр.|7 = гр.| 8 | 9 = | 10 | 11 = | 12 |
| | | |3) x (100% - гр. | |5) x (100% - гр.|9 + гр.| |гр. 2 | |гр. 4 | |
| | | | 3) | | 5) | 11 | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+--------------------------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Предельный |Размер бюджетных | Предельный | Объем | Размер субсидии на исполнение расходных |
| муниципаль-| ассигнований из | уровень | ассигнований за | уровень | собственных | обязательств, на создание и модернизацию |
|ного |федерального бюджета|софинансиро-| счет средств |софинансирова-|средств бюджета | учреждений культурно-досугового типа, руб. |
|образования | на создание и |вания |краевого бюджета |ния расходного| муниципального +----------------+-------------+-------------+
| | модернизацию | расходного | на создание и |обязательства | образования, | Всего, в том | Федеральный | Краевой |
| | учреждений |обязательст-| модернизацию |муниципального|предусмотренных | числе: | бюджет | бюджет |
| |культурно-досугового|ва субъекта | учреждений |образования за| в бюджете +-------+--------+------+------+------+------+
| | типа (с учетом | РФ, % |культурно-досуго-|счет субсидий,| муниципального | сумма | % |сумма | % |сумма | % |
| | пройденного отбора | |вого типа, руб. | % | образования на | | | | | | |
| | учреждения | | | | создание и | | | | | | |
| | Минкультуры РФ), | | | | модернизацию | | | | | | |
| | руб. | | | | учреждений | | | | | | |
| | | | | | культурно-досу-| | | | | | |
| | | | | |гового типа, | | | | | | |
| | | | | | руб. | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| 1 | 2 | 3 |4 = (гр. 2 / гр. | 5 |6 = (гр. 7 / гр.|7 = гр.| 8 | 9 = | 10 | 11 = | 12 |
| | | |3) x (100% - гр. | |5) x (100% - гр.|9 + гр.| |гр. 2 | |гр. 4 | |
| | | | 3) | | 5) | 11 | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
| | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
|ИТОГО: | | | | | | | | | | | |
+------------+--------------------+------------+-----------------+--------------+----------------+-------+--------+------+------+------+------+
2.87. Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение
развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Объем собственных средств | Предельный | Сметная стоимость ремонтных работ |Размер субсидии на развитие|
| муниципаль-| ассигнований, | бюджета муниципального | уровень | (текущего ремонта) зданий домов | и укрепление |
|ного | предусмотренных в | образования, |софинансирования| культуры или расчетная стоимость | материально-технической |
|образования |краевом бюджете для| предусмотренных в бюджете | расходного | мероприятий, направленных на | базы домов культуры |
| | предоставления |муниципального образования | обязательства | развитие и укрепление | (текущий ремонт) |
| | субсидии, руб. | на исполнение расходных | муниципального |материально-технической базы домов |муниципальному образованию,|
| | | обязательств, связанных с | образования за | культуры (согласно заявке и | руб. |
| | | развитием и укреплением | счет субсидий, | документам, подтверждающим расчет | |
| | | материально-технической | %, | стоимости мероприятий), руб. | |
| | | базы домов культуры, руб. | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 1 | 2 |3 >= гр. 5 x (100% - гр. 4)| 4 | 5 | 6 = гр. 5 - гр. 3, если |
| | | | | |(гр. 5 - гр. 3) <= гр. 2; 6|
| | | | | |= (гр. 5 - гр. 3) x гр. 2 /|
| | | | | |(гр. 5 - гр. 3), если (гр. |
| | | | | | 5 - гр. 3) > гр. 2) |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
| |х | | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
|ИТОГО: | | | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Объем собственных средств | Предельный | Сметная стоимость ремонтных работ |Размер субсидии на развитие|
| муниципаль-| ассигнований, | бюджета муниципального | уровень | (текущего ремонта) зданий домов | и укрепление |
|ного | предусмотренных в | образования, |софинансирования| культуры или расчетная стоимость | материально-технической |
|образования |краевом бюджете для| предусмотренных в бюджете | расходного | мероприятий, направленных на | базы домов культуры |
| | предоставления |муниципального образования | обязательства | развитие и укрепление | (текущий ремонт) |
| | субсидии, руб. | на исполнение расходных | муниципального |материально-технической базы домов |муниципальному образованию,|
| | | обязательств, связанных с | образования за | культуры (согласно заявке и | руб. |
| | | развитием и укреплением | счет субсидий, | документам, подтверждающим расчет | |
| | | материально-технической | %, | стоимости мероприятий), руб. | |
| | | базы домов культуры, руб. | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 1 | 2 |3 >= гр. 5 x (100% - гр. 4)| 4 | 5 | 6 = гр. 5 - гр. 3, если |
| | | | | |(гр. 5 - гр. 3) <= гр. 2; 6|
| | | | | |= (гр. 5 - гр. 3) x гр. 2 /|
| | | | | |(гр. 5 - гр. 3), если (гр. |
| | | | | | 5 - гр. 3) > гр. 2) |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
| |х | | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
|ИТОГО: | | | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
|Наименование| Размер бюджетных | Объем собственных средств | Предельный | Сметная стоимость ремонтных работ |Размер субсидии на развитие|
| муниципаль-| ассигнований, | бюджета муниципального | уровень | (текущего ремонта) зданий домов | и укрепление |
|ного | предусмотренных в | образования, |софинансирования| культуры или расчетная стоимость | материально-технической |
|образования |краевом бюджете для| предусмотренных в бюджете | расходного | мероприятий, направленных на | базы домов культуры |
| | предоставления |муниципального образования | обязательства | развитие и укрепление | (текущий ремонт) |
| | субсидии, руб. | на исполнение расходных | муниципального |материально-технической базы домов |муниципальному образованию,|
| | | обязательств, связанных с | образования за | культуры (согласно заявке и | руб. |
| | | развитием и укреплением | счет субсидий, | документам, подтверждающим расчет | |
| | | материально-технической | %, | стоимости мероприятий), руб. | |
| | | базы домов культуры, руб. | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
| 1 | 2 |3 >= гр. 5 x (100% - гр. 4)| 4 | 5 | 6 = гр. 5 - гр. 3, если |
| | | | | |(гр. 5 - гр. 3) <= гр. 2; 6|
| | | | | |= (гр. 5 - гр. 3) x гр. 2 /|
| | | | | |(гр. 5 - гр. 3), если (гр. |
| | | | | | 5 - гр. 3) > гр. 2) |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
| |х | | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
|ИТОГО: | | | | | |
+------------+-------------------+---------------------------+----------------+-----------------------------------+---------------------------+
";
1.6. Дополнить пунктами 2.142 - 2.146 следующего содержания:
"2.142. Расчет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на реализацию мер поддержки в сфере
занятости населения
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Размер бюджетных |Общая потребность в| Уровень | Потребность в ином | Размер иного |
| муниципального | ассигнований, | бюджетных | софинансирования |межбюджетном трансферте |межбюджетного трансферта |
| образования | предусмотренных в | ассигнованиях на | расходного |за счет средств КБ, руб.| бюджету муниципального |
| | краевом бюджете, руб. | реализацию | обязательства | | образования, руб. |
| | | мероприятия, руб. | муниципального +------------------------+-------------------------+
| | | | образования ПК, % | гр. 4 x гр. 5 / 100 | гр. 6 x (гр. 3 / гр. 6) |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| |х | | | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| |х | | | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | |х | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Размер бюджетных |Общая потребность в| Уровень | Потребность в ином | Размер иного |
| муниципального | ассигнований, | бюджетных | софинансирования |межбюджетном трансферте |межбюджетного трансферта |
| образования | предусмотренных в | ассигнованиях на | расходного |за счет средств КБ, руб.| бюджету муниципального |
| | краевом бюджете, руб. | реализацию | обязательства | | образования, руб. |
| | | мероприятия, руб. | муниципального +------------------------+-------------------------+
| | | | образования ПК, % | гр. 4 x гр. 5 / 100 | гр. 6 x (гр. 3 / гр. 6) |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| |х | | | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| |х | | | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | |х | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Размер бюджетных |Общая потребность в| Уровень | Потребность в ином | Размер иного |
| муниципального | ассигнований, | бюджетных | софинансирования |межбюджетном трансферте |межбюджетного трансферта |
| образования | предусмотренных в | ассигнованиях на | расходного |за счет средств КБ, руб.| бюджету муниципального |
| | краевом бюджете, руб. | реализацию | обязательства | | образования, руб. |
| | | мероприятия, руб. | муниципального +------------------------+-------------------------+
| | | | образования ПК, % | гр. 4 x гр. 5 / 100 | гр. 6 x (гр. 3 / гр. 6) |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| |х | | | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
| |х | | | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | |х | | |
+----------------------+-----------------------+-------------------+-----------------------+------------------------+-------------------------+
2.143. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского
края на предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим розничную и (или) оптовую продажу товаров, на
возмещение затрат (транспортных расходов) в связи с доставкой продовольственных товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты,
расположенные в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностям, начиная с 11 км от районных центров
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
|Наименование муниципального| Общий объем бюджетных | Предельный уровень | Сумма потребности, | Объем субсидий бюджету |
| образования | средств, предусмотренных | софинансирования расходного | указанная в заявке |муниципального образования,|
| |законом о краевом бюджете на|обязательства муниципального | муниципального | руб. |
| | выплату субсидий, руб. | образования из краевого | образования, руб. | |
| | | бюджета, % | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 2 x [(гр. 3 x гр. |
| | | | | 4) / (гр. 3 x гр. 4)] |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| | | | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
|ИТОГО | | | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
|Наименование муниципального| Общий объем бюджетных | Предельный уровень | Сумма потребности, | Объем субсидий бюджету |
| образования | средств, предусмотренных | софинансирования расходного | указанная в заявке |муниципального образования,|
| |законом о краевом бюджете на|обязательства муниципального | муниципального | руб. |
| | выплату субсидий, руб. | образования из краевого | образования, руб. | |
| | | бюджета, % | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 2 x [(гр. 3 x гр. |
| | | | | 4) / (гр. 3 x гр. 4)] |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| | | | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
|ИТОГО | | | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
|Наименование муниципального| Общий объем бюджетных | Предельный уровень | Сумма потребности, | Объем субсидий бюджету |
| образования | средств, предусмотренных | софинансирования расходного | указанная в заявке |муниципального образования,|
| |законом о краевом бюджете на|обязательства муниципального | муниципального | руб. |
| | выплату субсидий, руб. | образования из краевого | образования, руб. | |
| | | бюджета, % | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 2 x [(гр. 3 x гр. |
| | | | | 4) / (гр. 3 x гр. 4)] |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| | | | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
|ИТОГО | | | | |
+---------------------------+----------------------------+-----------------------------+--------------------------+---------------------------+
2.144. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на создание
"умных" спортивных площадок (модульных спортивных сооружений) за счет средств краевого бюджета
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Уровень | Стоимость закупки и | Сметная стоимость |Общая стоимость создания| Размер субсидии |
| муниципального | софинансирования | монтажа |подготовки основания | создание "умных" | муниципальному |
| образования | расходного | спортивно-технологи-| для "умных" | спортивных площадок | образованию на создание |
| | обязательства |ческого оборудования | спортивных площадок | (модульных спортивных | "умных" спортивных |
| | муниципального |для создания "умных" |(модульных спортивных| сооружений) | площадок (модульных |
| | образования ПК, % | спортивных площадок | сооружений), руб. | | спортивных сооружений), |
| | |(модульных спортивных| | | руб. |
| | | сооружений) руб. | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 3 + гр. 4 | 6 = гр. 5 x гр. 2 |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Уровень | Стоимость закупки и | Сметная стоимость |Общая стоимость создания| Размер субсидии |
| муниципального | софинансирования | монтажа |подготовки основания | создание "умных" | муниципальному |
| образования | расходного | спортивно-технологи-| для "умных" | спортивных площадок | образованию на создание |
| | обязательства |ческого оборудования | спортивных площадок | (модульных спортивных | "умных" спортивных |
| | муниципального |для создания "умных" |(модульных спортивных| сооружений) | площадок (модульных |
| | образования ПК, % | спортивных площадок | сооружений), руб. | | спортивных сооружений), |
| | |(модульных спортивных| | | руб. |
| | | сооружений) руб. | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 3 + гр. 4 | 6 = гр. 5 x гр. 2 |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Уровень | Стоимость закупки и | Сметная стоимость |Общая стоимость создания| Размер субсидии |
| муниципального | софинансирования | монтажа |подготовки основания | создание "умных" | муниципальному |
| образования | расходного | спортивно-технологи-| для "умных" | спортивных площадок | образованию на создание |
| | обязательства |ческого оборудования | спортивных площадок | (модульных спортивных | "умных" спортивных |
| | муниципального |для создания "умных" |(модульных спортивных| сооружений) | площадок (модульных |
| | образования ПК, % | спортивных площадок | сооружений), руб. | | спортивных сооружений), |
| | |(модульных спортивных| | | руб. |
| | | сооружений) руб. | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 3 + гр. 4 | 6 = гр. 5 x гр. 2 |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | | | | |
+----------------------+-----------------------+---------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
2.145. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на закупку и
монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок за счет средств краевого бюджета
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
|Наименование муниципального | Уровень софинансирования | Стоимость закупки и монтажа | Размер субсидии муниципальному |
| образования | расходного обязательства | оборудования для создания "умных" | образованию на закупку и монтаж |
| | муниципального образования ПК, % | спортивных площадок, руб. | оборудования для создания "умных" |
| | | | спортивных площадок, руб. |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = гр. 2 x гр. 3 |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
|ИТОГО | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
|Наименование муниципального | Уровень софинансирования | Стоимость закупки и монтажа | Размер субсидии муниципальному |
| образования | расходного обязательства | оборудования для создания "умных" | образованию на закупку и монтаж |
| | муниципального образования ПК, % | спортивных площадок, руб. | оборудования для создания "умных" |
| | | | спортивных площадок, руб. |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = гр. 2 x гр. 3 |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
|ИТОГО | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
|Наименование муниципального | Уровень софинансирования | Стоимость закупки и монтажа | Размер субсидии муниципальному |
| образования | расходного обязательства | оборудования для создания "умных" | образованию на закупку и монтаж |
| | муниципального образования ПК, % | спортивных площадок, руб. | оборудования для создания "умных" |
| | | | спортивных площадок, руб. |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 = гр. 2 x гр. 3 |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
| | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
|ИТОГО | | | |
+----------------------------+----------------------------------+---------------------------------------+-------------------------------------+
2.146. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края на приобретение
подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования
Код бюджетной классификации (код ГРБС/раздел/подраздел/целевая статья/вид расходов) ______________________________________________________
на _________ год (очередной финансовый год)
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Потребность в денежных | Общий объем | Уровень | Потребность | Размер субсидии |
| муниципального |средствах муниципального | субсидий бюджетам | софинансирования, % | муниципального | муниципальному |
| образования | образования на | муниципальных | |образования в субсидии с| образованию, руб. |
| | приобретение подвижного | образований, | | учетом уровня | |
| | состава пассажирского | предусмотренный в | | софинансирования | |
| | транспорта общего | краевом бюджете, | | | |
| | пользования, руб. | руб. | | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 2 x гр. 4 /100 |6 = гр. 3 x (гр. 5 / гр. |
| | | | | | 5) |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | |х | | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | |х | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
на _________ год (первый год планового периода)
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Потребность в денежных | Общий объем | Уровень | Потребность | Размер субсидии |
| муниципального |средствах муниципального | субсидий бюджетам | софинансирования, % | муниципального | муниципальному |
| образования | образования на | муниципальных | |образования в субсидии с| образованию, руб. |
| | приобретение подвижного | образований, | | учетом уровня | |
| | состава пассажирского | предусмотренный в | | софинансирования | |
| | транспорта общего | краевом бюджете, | | | |
| | пользования, руб. | руб. | | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 2 x гр. 4 /100 |6 = гр. 3 x (гр. 5 / гр. |
| | | | | | 5) |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | |х | | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | |х | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
на _________ год (второй год планового периода)
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| Наименование | Потребность в денежных | Общий объем | Уровень | Потребность | Размер субсидии |
| муниципального |средствах муниципального | субсидий бюджетам | софинансирования, % | муниципального | муниципальному |
| образования | образования на | муниципальных | |образования в субсидии с| образованию, руб. |
| | приобретение подвижного | образований, | | учетом уровня | |
| | состава пассажирского | предусмотренный в | | софинансирования | |
| | транспорта общего | краевом бюджете, | | | |
| | пользования, руб. | руб. | | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = гр. 2 x гр. 4 /100 |6 = гр. 3 x (гр. 5 / гр. |
| | | | | | 5) |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
| | |х | | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
|ИТОГО | | |х | | |
+----------------------+-------------------------+-------------------+---------------------+------------------------+-------------------------+
".
2. Отделу документационного и технического обеспечения министерства финансов Приморского края:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения первого заместителя министра финансов Приморского края, заместителей министра финансов Приморского края, начальникам структурных подразделений министерства финансов Приморского края, главных распорядителей средств краевого бюджета.
2.2. Обеспечить размещение настоящего приказа:
на странице министерства финансов Приморского края на официальном сайте Правительства Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех рабочих дней со дня его принятия;
на странице информационной системы Приморского края "Реестр правовых актов Губернатора Приморского края, Правительства Приморского края и иных нормативных правовых актов исполнительных органов Приморского края" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней со дня его принятия в целях государственной регистрации.
2.3. Обеспечить направление копий настоящего приказа:
в департамент информационной политики Приморского края для обеспечения официального опубликования в течение трех рабочих дней со дня его принятия;
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю для включения его в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения правовой и антикоррупционной экспертиз в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования;
в Законодательное Собрание Приморского края в течение семи календарных дней со дня его принятия;
в прокуратуру Приморского края в течение десяти дней со дня его принятия.
3. Настоящий приказ применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого бюджета, начиная с бюджета на 2025 год (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Приморского края Михееву И.В.
Министр |
А.А. Харченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Министерства финансов Приморского края от 29 октября 2024 г. N 144 "О внесении изменений в приказ министерства финансов Приморского края от 14 июля 2020 года N 88 "Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период"
Вступает в силу с 31 октября 2024 г.
Применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого бюджета, начиная с бюджета на 2025 год (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 31 октября 2024 г. N 2501202410310005
Приморская газета, 5 ноября 2024 г. N 85