В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 11 июля 2024 N 10/59 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 05 декабря 2023 N 4/21 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", со сводной бюджетной росписью и руководствуясь постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 06 сентября 2016 N 1505-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ", Уставом городского округа - город Камышин, Администрация городского округа - город Камышин постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин", утвержденную постановлением Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей муниципальной программы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации |
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 5 650 ед.; 2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 28 150 чел.; 3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%; 4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 585 ед.; 5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,3%; 6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 186 ед.; 7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.; 9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%; 10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146 кв. м.; 11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.; 12. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%; 13. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%; 14. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 15. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.; 16. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 200 чел.; 17. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 18. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.; 19. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%; 20. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%; 21. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 22. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.; 23. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%; 24. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 73 000 чел.; 25. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 26. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 27. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 28. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 119 466 кв. м.; 29. Объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения - 100%; 30. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 16,8%; 31. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.; 32. Объем выполненных работ по обеспечению антитеррористической защищенности МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 33. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100%; 34. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 48 041 чел.; 35. Число посещений театров малых городов - 50 920 чел.; 36. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%; 37. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.; 38. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%; 39. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.; 40. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 41. Количество организованных спектаклей - 280 ед.; 42. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 43. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.; 44. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раз; 45. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%; 46. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях -15 ед.; 47. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%; 48. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 49 200 человеко-часов; 49. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 212 600 человеко-часов; 50. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.; 51. Количество выполненных проектно-изыскательных работ - 3 ед.; 52. Количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 6 ед.; 53. Количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения" - 0 ед.; 54. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области - 100%.". |
1.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы |
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 1 493 445,3 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 186 466,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 71 673,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 862,7 тыс. рублей; бюджет городского округа - 93 576,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 519,3 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 860,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 18 356,8 тыс. рублей. - 2022 год - 238 671,2 тыс. рублей: внебюджетные средства - 59 977,6 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 5 413,4 тыс. рублей; бюджет городского округа - 106 873,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 35 391,0 тыс. рублей; средства областного бюджета - 67 738,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4 082,1 тыс. рублей. - 2023 год - 232 864,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 54 575,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 776,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 125 405,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 14 612,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 35 127,8 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 17 756,3 тыс. рублей. - 2024 год - 310 227,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 69 968,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 437,9 тыс. рублей; бюджет городского округа - 189 351,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 246,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 36 303,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 14 605,6 тыс. рублей. - 2025 год - 261 524,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 61 317,8 тыс. рублей; бюджет городского округа - 158 195,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 31 201,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 10 810,3 тыс. рублей. - 2026 год - 263 690,1 тыс. рублей: внебюджетные средства - 61 405,3 тыс. рублей; бюджет городского округа - 155 873,2 тыс. рублей; средства областного бюджета - 32 133,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 14 278,1 тыс. рублей.". |
1.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Основными целевыми показателями достижения целей и решения задач муниципальной программы являются:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;
количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
количество технически оснащенных муниципальных музеев;
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения;
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";
количество отремонтированных муниципальных домов культуры;
объем выполненных работ по обеспечению антитеррористической защищенности МБУ "Парк культуры и отдыха";
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
число посещений театров малых городов;
доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях;
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;
количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам;
количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
количество выполненных проектно-изыскательных работ;
количество учреждений, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
количество жалоб от учреждений культуры, обслуживаемых МКУ "Центр ресурсного обеспечения";
отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Волгоградской области.
Перечень целевых показателей муниципальной программы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы является сохранение доли населения города, посещающего учреждения сферы культуры; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной группы не менее 8,0%.".
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы
Муниципальная программа содержит шесть подпрограмм, которые взаимоувязаны с задачами и ожидаемыми результатами муниципальной программы и направлены на реализацию ее цели.
Подпрограмма "Сохранение музейно-выставочных коллекций" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив населения "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
информационное освещение мероприятий в СМИ;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт объектов недвижимого имущества;
приобретение основных средств, материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
разработка проектно-сметной документации.
Подпрограмма "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт объектов недвижимого имущества;
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
реализация проекта местных инициатив населения "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
информационное освещение мероприятий в СМИ и обеспечение социально-значимых связей с общественностью, в том числе:
- информационное освещение мероприятий в СМИ;
- организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
реализация проекта местных инициатив населения "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад);
приобретение основных средств, материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
реализация проекта местных инициатив населения "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик";
разработка проектно-сметной документации;
содержание имущества, неиспользуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
обеспечение антитеррористической защищенности.
Подпрограмма "Организация театральной деятельности" предусматривает следующие мероприятия:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
- укрепление материально-технической базы муниципальных театров;
субсидии на иные цели;
информационное освещение мероприятий в СМИ;
реализация проекта местных инициатив населения "Комфортный театр".
Подпрограмма "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова";
реализация проекта местных инициатив населения "Ремонт библиотеки-филиала N 3".
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры" предусматривает следующие мероприятия:
предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам;
приобретение основных средств, материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств;
капитальный и текущий ремонт объектов недвижимого имущества.
Подпрограмма "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обеспечивающих учреждения культуры" предусматривает следующие мероприятия:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения.
Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.4. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "1 483 064,1" заменить цифрами "1 493 445,3";
2) абзацы восемнадцатый - тридцать второй изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 310 227,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 69 968,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 437,9 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 189 351,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 246,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 36 303,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 14 605,6 тыс. рублей.
- 2025 год - 261 524,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 317,8 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 158 195,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 31 201,1 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 10 810,3 тыс. рублей.
- 2026 год - 263 690,1 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 61 405,3 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 155 873,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 32 133,5 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 14 278,1 тыс. рублей.".
1.5. В подпрограмме "Сохранение музейно-выставочных коллекций":
1.5.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.5.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели муниципальной подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках - 5 650 ед.; 2. Число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций - 28 150 чел.; 3. Динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом - 100,2%; 4. Количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности - 63 585 ед.; 5. Доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда - 0,3%; 6. Количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию - 186 ед.; 7. Динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 8. Количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок - 42 ед.; 9. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ - 100%; 10. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ - 3 146 кв. м.; 11. Количество технически оснащенных муниципальных музеев - 1 ед.; 12. Объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения - 100%. 13. Количество выполненных проектно-изыскательных работ - 1 ед.". |
1.5.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
1) в абзаце первом цифры "116 655,4" заменить цифрами "118 198,9";
2) абзацы пятнадцатый - семнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 23 596,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 406,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 135,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 890,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 449,2 тыс. рублей;".
1.5.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество опубликованных музейных предметов основного Музейного фонда, опубликованных на экспозициях, выставках;
число посетителей музейных экспозиций, выставок, в том числе экскурсий, музейных уроков и лекций;
динамика объема музейного фонда по сравнению с предыдущим периодом;
количество музейных предметов, прошедших формирование, учет, изучение обеспечение физического сохранения и безопасности;
доля музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию к общему объему музейного фонда;
количество музейных предметов, музейных коллекций, прошедших реставрацию и консервацию;
динамика количества созданных экспозиций (выставок) в стационарных условиях по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество экспозиций (выставок) музеев, выездных выставок;
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУК КИКМ;
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУК КИКМ;
количество технически оснащенных муниципальных музеев;
объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения;
количество выполненных проектно-изыскательных работ.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются: обеспечение сохранности и пополнения музейных фондов; увеличение количества посещений музейно-выставочных и художественных коллекций.".
1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
обновление зала "Палеонтологии";
реализация проекта местных инициатив "Создание брендового маршрута "Арбузное кольцо Камышина";
реализация проекта местных инициатив населения "Палеонтология";
субсидии на иные цели;
информационное освещение мероприятий в СМИ;
техническое оснащение муниципальных музеев;
капитальный и текущий ремонт объектов недвижимого имущества;
приобретение основных средств, материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
разработка проектно-сметной документации.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
1.5.4. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "116 655,4" заменить цифрами "118 198,9";
2) абзацы шестнадцатый - восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 23 596,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 4 406,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 135,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 10 890,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 449,2 тыс. рублей;".
1.6. В подпрограмме "Организация киновидеопоказа и культурно-досуговой и социально-значимой деятельности":
1.6.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.6.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 70,8%; 2. Средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 68,2%; 3. Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 4. Число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 33 150 чел.; 5. Число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик" - 16 200 чел.; 6. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 7. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха" - 363 ед.; 8. Доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик" - 45%; 9. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба" - 100%; 10. Динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик" - 100%; 11. Количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик" - 41 ед.; 12. Динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду - 101%; 13. Число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба" - 73 000 чел.; 14. Доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 15. Площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха" - 69 782 кв. м.; 16. Доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%; 17. Площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха" - 119 466 кв. м.; 18. Объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения - 100%; 19. Охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура" - 16,8%; 20. Количество отремонтированных муниципальных домов культуры - 1 ед.; 21. Количество выполненных проектно-изыскательных работ МАУК ЦКД "Дружба" - 1 ед.; 22. Объем выполненных работ по обеспечению антитеррористической защищенности МБУ "Парк культуры и отдыха" - 100%.". |
1.6.1.2. Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета городского округа - город Камышин и внебюджетных средств на сумму 532 400,7 тыс. рублей, в том числе: - 2021 год - 73 949,2 тыс. рублей: внебюджетные средства - 48 612,7 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 2 625,6 тыс. рублей; бюджет городского округа - 24 586,5 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 403,5 тыс. рублей; средства областного бюджета - 750,0 тыс. рублей. - 2022 год - 110 945,1 тыс. рублей: внебюджетные средства - 41 240,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 4 740,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 37 760,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 16 455,4 тыс. рублей; средства областного бюджета - 31 944,2 тыс. рублей. - 2023 год - 92 937,8 тыс. рублей: внебюджетные средства - 39 642,8 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 550,2 тыс. рублей; бюджет городского округа - 51 725,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 7 738,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 1 570,0 тыс. рублей. - 2024 год - 96 714,0 тыс. рублей: внебюджетные средства - 41 596,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 167,7 тыс. рублей; бюджет городского округа - 52 717,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 754,1 тыс. рублей; средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. рублей. - 2025 год - 79 378,7 тыс. рублей: внебюджетные средства - 37 788,0 тыс. рублей; бюджет городского округа - 41 590,7 тыс. рублей. - 2026 год - 78 475,9 тыс. рублей: внебюджетные средства - 37 875,5 тыс. рублей; бюджет городского округа - 40 600,4 тыс. рублей.". |
1.6.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
средняя заполняемость зала при показе (организации показа) концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 минут) в общем количестве концертных программ МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
число зрителей, посещающих концертные программы МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) по сравнению с предыдущим отчетным периодом в МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик", МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля мероприятий для взрослых от общего количества проведенных мероприятий МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУК ЦКД "Дружба";
динамика количества клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МБУ "ДК "Текстильщик";
количество клубных формирований МАУК ЦКД "Дружба", МБУ "ДК "Текстильщик";
динамика числа зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба", к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих кинофильмы МАУК ЦКД "Дружба";
доля территории музея-заповедника, на которой были проведены мероприятия по обеспечению сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, к общей территории музея-заповедника МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащей физической сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников МБУ "Парк культуры и отдыха";
доля выполненных работ по благоустройству и озеленению территории МБУ "Парк культуры и отдыха";
площадь территории, подлежащая благоустройству и озеленению МБУ "Парк культуры и отдыха";
объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения;
охват населения информированием о деятельности в сфере "Культура";
количество отремонтированных муниципальных домов культуры;
количество выполненных проектно-изыскательных работ МАУК ЦКД "Дружба";
объем выполненных работ по обеспечению антитеррористической защищенности МБУ "Парк культуры и отдыха".
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является рост вовлеченности жителей и гостей города в современный культурный досуг и активный отдых.".
1.6.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
субсидии на иные цели;
капитальный и текущий ремонт объектов недвижимого имущества;
реализация проекта местных инициатив "Праздничный Камышин";
реализация проекта местных инициатив населения "Уличный кинотеатр" в МАУК ЦКД "Дружба";
поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций;
развитие муниципальных домов культуры;
информационное освещение мероприятий в СМИ и обеспечение социально-значимых связей с общественностью, в том числе:
- информационное освещение мероприятий в СМИ;
- организация поздравлений граждан, заслуживающих почести;
приобретение аттракциона "Ракушки";
реализация проекта местных инициатив "Редизайн аттракциона "ТИР";
реализация проекта местных инициатив населения "Текущий ремонт детской игровой комнаты" (фасад);
приобретение основных средств, материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
реализация проекта местных инициатив населения "Благоустройство прилегающей территории МБУ "Дворец культуры "Текстильщик";
разработка проектно-сметной документации;
содержание имущества, неиспользуемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ);
обеспечение антитеррористической защищенности.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.6.4. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "532 171,6" заменить цифрами "532 400,7 ";
2) абзацы пятнадцатый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 96 714,0 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 41 596,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 167,7 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 52 717,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 754,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2 400,0 тыс. рублей.
- 2025 год - 79 378,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 788,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 41 590,7 тыс. рублей.
- 2026 год - 78 475,9 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 37 875,5 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 40 600,4 тыс. рублей.".
1.7. В подпрограмме "Организация театральной деятельности":
1.7.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.7.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду - 100%; 2. Число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) - 48 041 чел.; 3. Число посещений театров малых городов - 50 920 ед.; 4. Доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ" - 14%; 5. Количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ" - 6 ед.; 6. Динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ" - 100%; 7. Количество клубных формирований МАУ "КДТ" - 2 ед.; 8. Динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 9. Количество организованных спектаклей - 280 ед.; 10. Динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом - 100%; 11. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ" - 5 ед.; 12. Объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения - 100%.". |
1.7.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
1) в абзаце первом цифры "286 367,6" заменить цифрами "290 464,5";
2) абзацы семнадцатый - девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 50 928,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 10 444,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 27 875,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 875,6 тыс. рублей;".
1.7.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
динамика числа зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки) к предыдущему отчетному периоду;
число зрителей, посещающих спектакли (театральные постановки);
число посещений театров малых городов;
доля новых и (или) капитально-возобновленных постановок в текущем репертуаре МАУ "КДТ";
количество новых (капитально-возобновленных) постановок МАУ "КДТ";
динамика количества участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества по сравнению с предыдущим отчетным периодом МАУ "КДТ";
количество клубных формирований МАУ "КДТ";
динамика количества проведенных спектаклей по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество организованных спектаклей;
динамика количества проведенных культурно-массовых мероприятий МАУ "КДТ" по сравнению с предыдущим отчетным периодом;
количество проведенных культурно-массовых мероприятий (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности) МАУ "КДТ";
объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является увеличение количества посещений зрителями театральных постановок и привлечение к культурно-массовым мероприятиям.".
1.7.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек, в том числе:
- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре;
- укрепление материально-технической базы муниципальных театров;
субсидии на иные цели;
информационное освещение мероприятий в СМИ;
реализация проекта местных инициатив населения "Комфортный театр".
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
1.7.4. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "286 367,6" заменить цифрами "290 464,5";
2) абзацы восемнадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 50 928,7 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 10 444,4 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 27 875,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 875,6 тыс. рублей;".
1.8. В подпрограмме "Организация информационно-библиотечного обслуживания населения":
1.8.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.8.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) - 5,96 раз; 2. Охват населения библиотечным обслуживанием - 40,8%; 3. Количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях - 15 ед.; 4. Доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек - 14,3%; 5. Объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения - 100%.". |
1.8.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
1) в абзаце первом цифры "145 339,2" заменить цифрами "147 379,8";
2) абзацы одиннадцатый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 26 589,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 289,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 562,2 тыс. рублей;".
1.8.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество посещений библиотек (на одного жителя в год);
охват населения библиотечным обслуживанием;
количество размещенных материалов МКУК ЦГБС (выставки, презентации) в социальных сетях.
доля переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту в общем количестве муниципальных библиотек;
объем выполненных работ в рамках заявленного мероприятия проекта местных инициатив населения.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы является поддержание уровня посещаемости муниципальных библиотек.".
1.8.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
обеспечение выполнения функций казенного учреждения;
создание модельных муниципальных библиотек;
реализация проекта местных инициатив "Текущий ремонт фасада здания Центральной городской библиотеки им. М. Шолохова";
реализация проекта местных инициатив населения "Ремонт библиотеки-филиала N 3".
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.".
В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "145 339,2" заменить цифрами "147 379,8";
2) абзацы двенадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 26 589,9 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 18 289,9 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 562,2 тыс. рублей;".
1.9. В подпрограмме "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры":
1.9.1. В паспорте подпрограммы муниципальной программы:
1.9.1.1. Позицию, касающуюся целевых показателей подпрограммы, их значений на последний год реализации, изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации |
1. Количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности - 49 200 человеко-часов; 2. Количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам - 212 600 человеко-часов; 3. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 1 ед.; 4. Количество выполненных проектно-изыскательных работ - 1 ед.". |
1.9.1.2. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы:
1) в абзаце первом цифры "169 225,1" заменить цифрами "172 328,1";
2) абзацы второй - четвертый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 63 996,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 520,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 55,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 38 676,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 524,2 тыс. рублей;".
1.9.2. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
Основные целевые показатели достижения целей и решения задач:
количество человеко-часов по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности;
количество человеко-часов по дополнительным предпрофессиональным программам;
количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;
количество выполненных проектно-изыскательных работ.
Перечень целевых показателей подпрограммы представлен в приложении 1 к муниципальной программе.
При достижении целевых показателей ожидаемым результатом реализации подпрограммы является обеспечение условий для повышения качества дополнительного образования детей в детских школах искусств.".
1.9.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы:
предоставление дополнительного образования по предпрофессиональным и общеразвивающим программам;
приобретение основных средств, материальных запасов, затраты на приобретение которых не включены в расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств по видам искусств;
капитальный и текущий ремонт объектов недвижимого имущества.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к муниципальной программе.
1.9.4. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "169 225,1" заменить цифрами "172 328,1";
2) абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 63 996,5 тыс. рублей:
внебюджетные средства - 13 520,3 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 55,1 тыс. рублей;
бюджет городского округа - 38 676,0 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 1 524,2 тыс. рублей;".
1.10. В подпрограмме "Обеспечение выполнения функций казенных учреждений, обслуживающих учреждения культуры":
1.10.1. В позиции, касающейся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы муниципальной программы:
1) в абзаце первом цифры "233 305,2" заменить цифрами "232 673,3";
2) абзацы десятый - одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 48 402,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 40 902,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,9 тыс. рублей;".
1.10.2. В разделе 6:
1) в абзаце втором цифры "233 305,2" заменить цифрами "232 673,3";
2) абзацы одиннадцатый - двенадцатый изложить в следующей редакции:
"- 2024 год - 48 402,1 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 40 902,1 тыс. рублей, в т.ч. кредиторская задолженность - 80,9 тыс. рублей;".
1.11. Приложения 1 - 4 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава городского округа - город Камышин |
С.В. Зинченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области от 15 октября 2024 г. N 1579-п "О внесении изменений в постановление Администрации городского округа - город Камышин от 30.12.2020 N 1686-п "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории городского округа - город Камышин"
Вступает в силу с 15 октября 2024 г.
Опубликование:
официальный сайт администрации городского округа - город Камышин Волгоградской области (http://www.admkamyshin.info/) 2 ноября 2024 г.
газета "Диалог" от 14 ноября 2024 г. N 130