Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
города Райчихинск
от 24.05.2024 N 345
Изменения,
вносимые в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинска"
1. Пункт 8, 9, 10 раздела 1 "Паспорт муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
8. |
Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2026, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом |
9. |
Объемы ассигнований бюджета города Райчихинска на муниципальные программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска на реализацию муниципальной программы составляет 454 171,722 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 23 763,977 тыс. рублей 2016 год - 25 925,277 тыс. рублей 2017 год - 26 394,972 тыс. рублей 2018 год - 31 195,135 тыс. рублей 2019 год - 35 414,462 тыс. рублей 2020 год - 39 178,251 тыс. рублей 2021 год - 37 069,809 тыс. рублей 2022 год - 48 496,829 тыс. рублей 2023 год - 46 962,893 тыс. рублей 2024 год - 47 303,776 тыс. рублей 2025 год - 46 017,376 тыс. рублей 2026 год - 46 448,965 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета составляет 372 787,829 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 23 297,311 тыс. рублей 2016 год - 25 925,277 тыс. рублей 2017 год - 25 944,972 тыс. рублей 2018 год - 30 775,135 тыс. рублей 2019 год - 23 907,805 тыс. рублей 2020 год - 24 442,785 тыс. рублей 2021 год - 25 751,720 тыс. рублей 2022 год - 28 916,441 тыс. рублей 2023 год - 24 056,266 тыс. рублей 2024 год - 47 303,776 тыс. рублей 2025 год - 46 017,376 тыс. рублей 2026 год - 46 448,965 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета составляет 69 827,907 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей 2016 год - 0,000 тыс. рублей 2017 год - 0,000 тыс. рублей 2018 год - 0,000 тыс. рублей 2019 год - 10 644,257 тыс. рублей 2020 год - 12 532,266 тыс. рублей 2021 год - 11 318,089 тыс. рублей 2022 год - 14 271,668 тыс. рублей 2023 год - 21 061,627 тыс. рублей 2024 год - 0,000 тыс. рублей 2025 год - 0,000 тыс. рублей 2026 год - 0,000 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета составляет 9 823,585 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 466,666 тыс. рублей 2016 год - 0,000 тыс. рублей 2017 год - 0,000 тыс. рублей 2018 год - 0,000 тыс. рублей 2019 год - 0,000 тыс. рублей 2020 год - 2 203,200 тыс. рублей 2021 год - 0,000 тыс. рублей 2022 год - 5 308,720 тыс. рублей 2023 год - 1 844,999 тыс. рублей 2024 год - 0,000 тыс. рублей 2025 год - 0,000 тыс. рублей 2026 год - 0,000 тыс. рублей
За счет внебюджетных источников составляет 1 732,400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей 2016 год - 0,000 тыс. рублей 2017 год - 450,000 тыс. рублей 2018 год - 420,000 тыс. рублей 2019 год - 862,400 тыс. рублей 2020 год - 0,000 тыс. рублей 2021 год - 0,000 тыс. рублей 2022 год - 0,000 тыс. рублей 2023 год - 0,000 тыс. рублей 2024 год - 0,000 тыс. рублей 2025 год - 0,000 тыс. рублей 2026 год - 0,000 тыс. рублей |
10. |
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение удельного веса населения города Райчихинска Амурской области, посещающего концертные мероприятия, в общей численности населения с 58% в 2014 году до 90% в 2026 году. 2. Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий с 31550 человек в 2014 году до 35000 человек в 2026 году. 3. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26% в 2014 году до 36% в 2026 году. 4. Увеличение доли населения охваченного библиотечным обслуживанием с 44,5% в 2014 году до 44,8% в 2026 году. 5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий с 4,6% в 2014 году до 5,3% в 2026 году. |
3. Таблицу 1 "Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы" раздела 3 "Приоритеты политики города Райчихинска в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты" изложить следующей редакции:
Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы
п/п |
Формулировка решаемой проблемы |
Наименование задачи муниципальной программы |
Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи |
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
Конечный результат подпрограмм |
1. |
Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятий |
Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности |
Народное творчество и досуговая деятельность |
2015 - 2026, этапы не выделяются |
Увеличение числа клубных формирований на 37,5% к 2026 году по сравнению с 2014 годом. |
2. |
Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения. Снижение интереса жителей города Райчихинска к историко-культурному наследию |
Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия |
Историко-культурное наследие |
2015 - 2026, этапы не выделяются |
Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 26% в 2014 году до 36% в 2026 году; увеличение объема передвижного фонда музеев области для экспонирования музейных фондов населенных пунктах Амурской области с 25 в 2014 году до 50 в 2026 году. |
3. |
Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей области |
Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов |
Библиотечное обслуживание |
2015 - 2026, этапы не выделяются |
Увеличение числа пользователей библиотек на 2,2%; Увеличение числа книговыдач на 2,1%; Увеличение количества изданий на 45%; Увеличение доли средней книгообеспеченности на 17%; Увеличение внесения библиографических записей в электронный каталог на 12,7%. |
4. |
Выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области музыкального искусства |
Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования |
Дополнительное образование в сфере культуры |
2015 - 2026, этапы не выделяются |
Сохранение числа творческих обучающихся коллективов в количестве 5 единиц. |
5. |
Необходимость обеспечения реализации установленных законодательством полномочий в сфере культуры, искусства. Потребность в единой политике города Райчихинска в данной сфере |
Реализация основных направлений городской политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства, спорта, молодежной политики |
Обеспечение условий реализации муниципальных программ |
2015 - 2026, этапы не выделяются |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2014 году до 100% в 2026 году. |
6. |
Необходимость формирования и реализации государственной молодежной политики |
Создание условий для благоприятной адаптации молодежи к жизни в городе. |
Молодежь города Райчихинска |
2015 - 2026, этапы не выделяются |
Сохранение и развитие детских и молодежных общественных объединений, и числа их участников; Систематизация профилактических мероприятий, направленных на улучшение здоровья молодежи, повышение эффективности данного направления работы; Повышение деловой и социальной активности студентов и профессионально обучающейся молодежи, а также молодежи, охват данным направлением работы более 5000 человек, Повышение уровня активности молодых избирателей, принимающих участие в голосовании на выборах в органы власти всех уровней; Закрепление и увеличение количества молодых специалистов. |
4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет 454 171,722 тыс. рублей.
Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:
"Народное творчество и досуговая деятельность" - 104 545,126 тыс. рублей;
"Историко-культурное наследие" - 28 378,748 тыс. рублей;
"Библиотечное обслуживание" - 114 078,758 тыс. рублей;
"Дополнительное образование в сфере культуры" - 165 666,655 тыс. рублей;
"Обеспечение условий реализации муниципальных программ" - 37 314,012 тыс. рублей;
"Молодежь города Райчихинска" - 4 188,422 тыс. рублей".
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий из различных источников финансирования приведены в приложении N 2 к муниципальной программе".
5. Пункт 6, 7, 8 подраздела 1.1. паспорта подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма рассчитана на 2015 - 2026 годы |
7. |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 104 545,126 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6 581,060 тыс. рублей; 2016 год - 7 170,932 тыс. рублей; 2017 год - 7 154,380 тыс. рублей; 2018 год - 8 583,396 тыс. рублей; 2019 год - 9 116,157 тыс. рублей; 2020 год - 8 519,590 тыс. рублей. 2021 год - 9 413,949 тыс. рублей. 2022 год - 9 521,528 тыс. рублей. 2023 год - 11 262,128 тыс. рублей. 2024 год - 10 285,535 тыс. рублей. 2025 год - 8 669,257 тыс. рублей. 2026 год - 8 267,213 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета составляет 91 840,740 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 6 581,060 тыс. рублей; 2016 год - 7 170,932 тыс. рублей; 2017 год - 8 243,396 тыс. рублей; 2019 год - 6 306,894 тыс. рублей; 2020 год - 6 349,763 тыс. рублей; 2021 год - 7 619,110 тыс. рублей; 2022 год - 7 358,322 тыс. рублей; 2023 год - 8 184,878 тыс. рублей; 2024 год - 10 285,535 тыс. рублей; 2025 год - 8 669,257 тыс. рублей; 2026 год - 8 267,213 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 11 151,986 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 1 946,863 тыс. рублей; 2020 год - 2 169,827 тыс. рублей; 2021 год - 1 794,839 тыс. рублей; 2022 год - 2 163,207 тыс. рублей; 2023 год - 3 077,250 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 1 552,400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 350,000 тыс. рублей; 2018 год - 340,000 тыс. рублей; 2019 год - 862,400 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение числа клубных формирований на 37,5% к 2026 году по сравнению с 2014 годом. |
6. Таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 1.6. подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" изложить следующей редакции:
Таблица 2
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.1. Основное мероприятие: Создание условий для развития массового художественного творчества и культурно досуговой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
1 |
1 |
1.1.2. Поддержка и развитие классических видов искусства, художественного и народного творчества жителей города |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
1.1.3. Оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
- |
- |
- |
- |
1.1.4. Организация досуга населения |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
- |
- |
1.1.5. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 70-ти летия Дня Победы |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.6. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
0,1 |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
- |
- |
- |
1.1.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.8. Ремонт муниципального автономного учреждения культуры клуб поселка Зельвино в рамках подпрограммы "Народное творчество и досуговая деятельность" муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства города Райчихинск" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.9. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,3 |
- |
- |
1.1.10. Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях Амурской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
7. Пункт 6, 7, 8 подраздела 2.1 паспорта подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2026, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 28 378,748 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1 154,857 тыс. рублей; 2016 год - 1 234,400 тыс. рублей; 2017 год - 1 577,133 тыс. рублей; 2018 год - 1 897,169 тыс. рублей; 2019 год - 3 415,952 тыс. рублей; 2020 год - 2 209,153 тыс. рублей; 2021 год - 2 043,588 тыс. рублей; 2022 год - 2 900,761 тыс. рублей; 2023 год - 2 687,526 тыс. рублей; 2024 год - 3 061,335 тыс. рублей; 2025 год - 3010,157 тыс. рублей. 2026 год - 3186,717 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета составляет 22 152,983 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1 154,857 тыс. рублей; 2016 год - 1 234,400 тыс. рублей; 2017 год - 1 502,133 тыс. рублей; 2018 год - 1 897,169 тыс. рублей; 2019 год - 3 316,799 тыс. рублей; 2020 год - 1 273,270 тыс. рублей; 2021 год - 2 332,899 тыс. рублей; 2022 год - 1 807,279 тыс. рублей; 2023 год - 1 455,968 тыс. рублей; 2024 год - 3 061,335 тыс. рублей; 2025 год - 3 010,157 тыс. рублей; 2026 год - 3 186,717 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 6 070,766 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 2 099,153 тыс. рублей; 2020 год - 935,883 тыс. рублей; 2021 год - 710,689 тыс. рублей; 2022 год - 1 093,482 тыс. рублей; 2023 год - 1 231,558 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 155,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 75,000 тыс. рублей; 2018 год - 80,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение количества выставок на 151,6% к 2026 году; увеличение количества посещаемости с 13700 человек в 2014 году до 48000 человек в 2026 году. |
8. Таблицу 3 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 2.6. подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" изложить следующей редакции:
Таблица 3
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2.1. |
Основное мероприятие: Сохранение и популяризация историко-культурного наследия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
2.1.2. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
2.1.3. |
Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. Пункт 6, 7, подраздела 3.1 паспорта подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2026 годы, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 114 078,758 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4 377,884 тыс. рублей; 2016 год - 6 424,742 тыс. рублей; 2017 год - 6 134,837 тыс. рублей; 2018 год - 7 073,567 тыс. рублей; 2019 год - 8 614,812 тыс. рублей; 2020 год - 9 646,552 тыс. рублей; 2021 год - 8 728,724 тыс. рублей; 2022 год - 11 290,138 тыс. рублей 2023 год - 12 274,920 тыс. рублей 2024 год - 12 989,652 тыс. рублей 2025 год - 13 261,466 тыс. рублей. 2026 год - 13 261,466 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета составляет 93 994,216 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 4 377,884 тыс. рублей; 2016 год - 6 424,742 тыс. рублей; 2017 год - 6 109,837 тыс. рублей; 2018 год - 7 073,567 тыс. рублей; 2019 год - 6 068,412 тыс. рублей; 2020 год - 5 731,134 тыс. рублей; 2021 год - 5 038,500 тыс. рублей; 2022 год - 7 649,017 тыс. рублей; 2023 год - 6 008,539 тыс. рублей; 2024 год - 12 989,652 тыс. рублей; 2025 год - 13 261,466 тыс. рублей. 2026 год - 13 261,466 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета составляет 20 059,542 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 2 546,400 тыс. рублей; 2020 год - 3 915,417 тыс. рублей; 2021 год - 3 690,223 тыс. рублей; 2022 год - 3 641,121 тыс. рублей; 2023 год - 6 266,380 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 25,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 25,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей. |
10. Таблицу 4 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 3.6. подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" изложить следующей редакции:
Таблица 4
Коэффициенты значимости основных мероприятий
N п/п |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1. |
Основное мероприятие: Содержание библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений |
1 |
0,6 |
1 |
1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2 |
Содержание и обслуживание объектов муниципальной собственности |
- |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.3 |
Ремонт помещения |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.1.4. |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств. |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
3.2. |
Организация и проведение досуга молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. Пункт 6, 7 подраздела 4.1 паспорта подпрограммы 4 "Дополнительное образование в сфере культуры" изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2026, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7 |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 165 666,655 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 8 231,776 тыс. рублей; 2016 год - 7 727,700 тыс. рублей; 2017 год - 8 412,431 тыс. рублей; 2018 год - 10 158,291 тыс. рублей; 2019 год - 10 958,080 тыс. рублей; 2020 год - 15 440,529 тыс. рублей; 2021 год - 13 409,553 тыс. рублей; 2022 год - 21 202,267 тыс. рублей; 2023 год - 17 815,301 тыс. рублей; 2024 год - 16 957,806 тыс. рублей; 2025 год - 17 347,924 тыс. рублей. 2026 год - 18 004,997 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 124 746,994 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7 765,110 тыс. рублей; 2016 год - 7 727,700 тыс. рублей; 2017 год - 8 412,431 тыс. рублей; 2018 год - 10 158,291 тыс. рублей; 2019 год - 6 906,239 тыс. рублей; 2020 год - 7 726,191 тыс. рублей; 2021 год - 8 287,215 тыс. рублей; 2022 год - 8 519,689 тыс. рублей; 2023 год - 6 933,402 тыс. рублей; 2024 год - 16 957,806 тыс. рублей; 2025 год - 17347,924 тыс. рублей; 2026 год - 18 004,997 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 31 096,075 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 4 051,841 тыс. рублей; 2020 год - 5 511,138 тыс. рублей; 2021 год - 5 122,338 тыс. рублей; 2022 год - 7 373,858 тыс. рублей; 2023 год - 9 036,900 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 9 823,585 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 466,666 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 2 203,200 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 5 308,720 тыс. рублей; 2023 год - 1 844,999 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей. |
12. Таблицу 5 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 4.6. подпрограммы 4 "Дополнительное образование в сфере культуры" изложить следующей редакции:
Таблица 5
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Подпрограмма 4 "Дополнительное образование в сфере культуры" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4.1. Основное мероприятие: Создание необходимых условий для успешной реализации социального заказа общества и обеспечение высокого уровня образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения |
0,7 |
1 |
1 |
1 |
0,9 |
0,7 |
0,8 |
0,7 |
0,8 |
1 |
1 |
1 |
4.1.2. Проведение мероприятий по доступности объектов культуры |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.3. Мероприятия государственной программы РФ "Доступная среда на 2011 - 2015 годы" |
0,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
4.1.5 Софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.1.6. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
4.2. Основное мероприятие: Региональный проект "Культурная среда" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств и училищ) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
4.2.2. Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
13. Пункт 6, 7, 8 подраздела 5.1 паспорта подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ" изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2026, этапы подпрограммы не выделяются |
7. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 37 314, 012 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 2 865,900 тыс. рублей; 2016 - 2 929,917 тыс. рублей; 2017 - 2 703,515 тыс. рублей; 2018 - 3 053,212 тыс. рублей; 2019 - 2 896,061 тыс. рублей; 2020 - 3 027,927 тыс. рублей; 2021 - 3 074,122 тыс. рублей; 2022 - 3 186,267 тыс. рублей; 2023 - 2 754,859 тыс. рублей; 2024 - 3 685,088 тыс. рублей; 2025 - 3 568,572 тыс. рублей; 2026 - 3 568,572 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета составляет 35 864,473 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 2 865,900 тыс. рублей; 2016 - 2 929,917 тыс. рублей; 2017 - 2 703,515 тыс. рублей; 2018 - 3 053,212 тыс. рублей; 2019 - 2 896,061 тыс. рублей; 2020 - 3 027,927 тыс. рублей; 2021 - 3 074,122 тыс. рублей; 2022 - 3 186,267 тыс. рублей; 2023 - 1 305,320 тыс. рублей; 2024 - 3 685,088 тыс. рублей; 2025 - 3 568,572 тыс. рублей; 2026 - 3 568,572 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета составляет 1 449,539 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 - 0,000 тыс. рублей; 2016 - 0,000 тыс. рублей; 2017 - 0,000 тыс. рублей; 2018 - 0,000 тыс. рублей; 2019 - 0,000 тыс. рублей; 2020 - 0,000 тыс. рублей; 2021 - 0,000 тыс. рублей; 2022 - 0,000 тыс. рублей; 2023 - 1 449,539 тыс. рублей; 2024 - 0,000 тыс. рублей; 2025 - 0,000 тыс. рублей; 2026- 0,000 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 36,3% в 2014 году до 100% в 2026 году. |
14. Таблицу 6 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 5.6. подпрограммы 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ" изложить следующей редакции:
Таблица 6
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации муниципальных программ" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
5.1. Основное мероприятие: Обеспечение функций представительного и исполнительного органов местного самоуправления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1.1. Содержание исполнительных органов местного самоуправления |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0,9 |
1 |
1 |
1 |
5.1.2. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
- |
- |
- |
15. Пункт 7 подраздела 6.1 паспорта подпрограммы 6 "Молодежь города Райчихинска" изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2026, этапы реализации подпрограммы не выделяются |
7. |
Объем ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований бюджета города Райчихинска и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы составляет 4 188,422 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 552,500 тыс. рублей; 2016 год - 437,586 тыс. рублей; 2017 год - 412,676 тыс. рублей; 2018 год - 429,500 тыс. рублей; 2019 год - 413,400 тыс. рублей; 2020 год - 334,500 тыс. рублей; 2021 год - 399,874 тыс. рублей; 2022 год - 395,868 тыс. рублей; 2023 год - 168,159 тыс. рублей; 2024 год - 324,359 тыс. рублей; 2025 год - 160,000 тыс. рублей; 2026 год - 160,000 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета составляет 4 188,422 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 552,500 тыс. рублей; 2016 год - 437,586 тыс. рублей; 2017 год - 412,676 тыс. рублей; 2018 год - 429,500 тыс. рублей; 2019 год - 413,400 тыс. рублей; 2020 год - 334,500 тыс. рублей; 2021 год - 399,874 тыс. рублей; 2022 год - 395,868 тыс. рублей; 2023 год - 168,159 тыс. рублей; 2024 год - 324,359 тыс. рублей; 2025 год - 160,000 тыс. рублей; 2026 год - 160,000 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей.
За счет внебюджетных источников составляет 0,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; 2026 год - 0,000 тыс. рублей. |
8. |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- увеличение охвата молодежи к 2026 году на 17,7% по сравнению с 2014 годом. |
16. Таблицу 7 "Коэффициенты значимости показателей" подраздела 6.6. подпрограммы 6 "Молодежь города Райчихинска" изложить следующей редакции:
Таблица 7
Коэффициенты значимости показателей
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Значение планового показателя по годам реализации: |
|||||||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Подпрограмма 6 "Молодежь города Райчихинска" |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6.1. Основное мероприятие: Сохранение потенциала молодежи в интересах города |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1.1 Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, поддержка способной и талантливой молодежи |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
- |
0,2 |
- |
- |
6.1.2 Поддержка молодежных и студенческих инициатив |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
- |
- |
6.1.3 Организация досуга молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в молодежной среде |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,3 |
- |
- |
6.1.4 Организационное и ресурсное обеспечение оказания помощи молодым женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.1.5 Проведение мероприятий, способствующих формированию системы ценностей у молодого поколения |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.1.6 Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам |
- |
0,7 |
0,1 |
- |
- |
- |
- |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
1 |
1 |
6.2 Основное мероприятие: Организация проведения цикла мероприятий, посвященных празднованию "Дня семьи, любви и верности" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.2.1 Мероприятия, посвященные празднованию "Дня любви, семьи и верности" |
0,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. Приложение N 1 "Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно настоящим изменениям.
18. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно настоящим изменениям.
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации города Райчихинска Амурской области от 24 мая 2024 г. N 345 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.