Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Сухой Лог
от 31.10.2024 N 1671-ПА
"Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства в городском
округе Сухой Лог"
Цели, задачи и целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе Сухой Лог"
N строки |
Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей |
Единица измерения |
Значение целевого показателя реализации муниципальной программы |
Источник значений показателей |
|||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Подпрограмма 1. "Организация деятельности развития культуры и искусства" |
||||||||||
1. |
Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Сухой Лог |
||||||||||
1.1. |
Задача 1.1. Создание условий для развития творческого потенциала населения городского округа Сухой Лог, повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры и искусства |
||||||||||
1.1.1. |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
тыс. человек |
274,3 |
274,5 |
274,5 |
274,5 |
274,5 |
274,5 |
274,5 |
274,5 |
Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 N 1268-ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие культуры в Свердловской области" (далее - ППСО от 21.10.2013 г N 1268-ПП) |
1.1.2. |
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры, от общей численности населения |
процентов |
62,1 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
63,0 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.1.3. |
Посещаемость населением организаций культуры и искусства и увеличение численности участников проводимых культурно-досуговых мероприятий |
посещений на 1000 человек населения |
7263,9 |
7360,7 |
7360,7 |
7360,7 |
7360,7 |
7360,7 |
7360,7 |
7360,7 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.1.4. |
Доля коллективов самодеятельного художественного творчества, имеющих звание "народный (образцовый)" |
процентов |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.1.5. |
Количество передвижных выставок |
единиц |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.2. |
Задача 1.2. Реализация современных технологий социального продвижения, обеспечение условий для развития инновационной деятельности организаций культуры и искусства |
||||||||||
1.2.6. |
Доля муниципальных библиотек, имеющих вебсайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам, от общего количества этих библиотек |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.2.7. |
Доля музеев, имеющих вебсайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Сухой Лог |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.2.8. |
Доля музейных предметов, хранящихся в муниципальном музее, сведения о котором внесены в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.3. |
Задача 1.3. Создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры |
||||||||||
1.3.9. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.3.10. |
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) |
единиц |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
1.4. |
Задача 1.4. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и искусства |
||||||||||
1.4.11. |
Количество объектов (территорий) муниципальных учреждений культуры, соответствующих требованиям, направленным на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и искусства |
единиц |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
2. |
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
||||||||||
2. |
Цель 2. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики городского округа Сухой Лог |
||||||||||
2.1. |
Задача 2.1. Совершенствование подготовки и трудоустройства выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства |
||||||||||
2.1.12. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей |
процентов |
20,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
21,9 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
2.2. |
Задача 2.2. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи |
||||||||||
2.2.13. |
Доля лауреатов международных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства (нарастающим итогом) |
процентов |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
2.3. |
Задача 2.3. Обеспечение комплекса мероприятий, направленных на усиление антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений дополнительного образования |
||||||||||
2.3.14. |
Количество объектов (территорий) муниципальных учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям, направленным на обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и искусства. |
единиц |
2 |
1 |
|
|
|
|
|
|
ПП РФ от 11.02.2017 N 176 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" |
2.4. |
Задача 2.4. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства |
||||||||||
2.4.15. |
Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, расположенных на территории городского округа Сухой Лог, внедривших механизмы инициативного бюджетирования |
единиц |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Указ Президента РФ от 16 января 2017 N 13 "Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года" |
3. |
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Сухой Лог" |
||||||||||
3. |
Цель 3. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами |
||||||||||
3.1. |
Задача 3.1. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры |
||||||||||
3.1.16. |
Доля расходов на культуру в общем объеме расходов в консолидированном бюджете городского округа Сухой Лог |
процентов |
6,5 |
7,8 |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
3.1.17. |
Доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений |
процентов |
7,5 |
3, С |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
ППСО от 21.10.2013 N 1268-ПП |
3.1.18. |
Доля муниципальных учреждений, в отношении которых Управление по культуре, молодежной политике и спорту осуществляет функции учредителя, в которых проведены мероприятия по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления, в их общем количестве |
процентов |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
000 |
Приказ Управления по культуре, молодежной политике и спорту городского округа Сухой Лог; количество актов по итогам проведения мероприятий по контролю за использованием субсидий в соответствии с целями их предоставления |
3.1.19. |
Доля муниципальных учреждений, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений |
процентов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Постановление Главы городского округа Сухой Лог от 15.09.2015 N 2112-ПГ "Об утверждении Положения о Порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" |
3.1.20. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа Сухой Лог качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг в сфере культуры |
процентов |
83,3 |
84,2 |
84,2 |
84,2 |
84,2 |
84,2 |
84,2 |
84,2 |
Постановление Правительства Свердловской области от 16.07.2019 N 432-ПП "Об утверждении Стратегии государственной культурной политики в Свердловский области на период до 2035 года" (далее - ППСО от 16.07.2019 N 432-ПП) |
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры и искусства в городском
округе Сухой Лог"
План мероприятий
по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры и искусства в городском округе Сухой Лог"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
||||||||
всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: |
2 291 963 839,30 |
248 979 082,80 |
366 392 496,50 |
306 429 210,00 |
311 322 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
|
2 |
федеральный бюджет |
4 082 500,00 |
3 939 000,00 |
143 500,00 |
0,00 |
ода |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 |
областной бюджет |
19 189 400,00 |
13 359 700,00 |
5 829 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 |
местный бюджет |
2 177 348 704,29 |
214 621314,29 |
338 522 390,00 |
297 698 000,00 |
302 591 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
|
5 |
внебюджетные источники |
91 343 235,01 |
17 059 068,51 |
21896 906,50 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
|
6 |
Прочие нужды |
2 291 963 839,30 |
248 979 082,80 |
366 392 496,50 |
306 429 210,00 |
311 322 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
264 710 210,00 |
|
7 |
федеральный бюджет |
4 082 500,00 |
3 939 000,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
8 |
областной бюджет |
19 189 400,00 |
13 359 700,00 |
5 829 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
9 |
местный бюджет |
2 177 348 704,29 |
214 621314,29 |
338 522 390,00 |
297 698 000,00 |
302 591 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
255 979 000,00 |
|
10 |
внебюджетные источники |
91343 235,01 |
17 059 068,51 |
21896 906,50 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
8 731 210,00 |
|
11 |
Подпрограмма 1. "Организация деятельности развития культуры и искусства" |
|
|||||||||
12 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Организация деятельности развития культуры и искусства" |
1 438 946 264,47 |
143 554 497,11 |
240 416 987,36 |
203 708 130,00 |
207 542 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
|
13 |
федеральный бюджет |
363 400,00 |
219 900,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
14 |
областной бюджет |
9 426 000,00 |
7 541 200,00 |
1 884 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
15 |
местный бюджет |
1 372 594 305,85 |
124 627 515,85 |
220 764 990,00 |
199 079 300,00 |
202 914 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
|
16 |
внебюджетные источники |
56 562 558,62 |
11 165 881,26 |
17 623 697,36 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
|
17 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
18 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 438 946 264,47 |
143 554 497,11 |
240 416 987,36 |
203 708 130,00 |
207 542 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
160 930 930,00 |
|
19 |
федеральный бюджет |
363 400,00 |
219 900,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
20 |
областной бюджет |
9 426 000,00 |
7 541 200,00 |
1 884 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
21 |
местный бюджет |
1 372 594 305,85 |
124 627 515,85 |
220 764 990,00 |
199 079 300,00 |
202 914 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
156 302 100,00 |
|
22 |
внебюджетные источники |
56 562 558,62 |
11165 881,26 |
17 623 697,36 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
4 628 830,00 |
|
23 |
Мероприятие 1.1. Организация деятельности муниципальных учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы |
903 463 990,93 |
97 029 736,61 |
122 510 874,32 |
109 572 730,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
114 870 130,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.3.9., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20. |
24 |
местный бюджет |
847 861 700,00 |
86 115 000,00 |
105 176 300,00 |
105 013 900,00 |
110 311300,00 |
110 311300,00 |
110 311300,00 |
110 311300,00 |
110 311300,00 |
|
25 |
внебюджетные источники |
55 602 290,93 |
10 914 736,61 |
17 334 574,32 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
4 558 830,00 |
|
26 |
Мероприятие 1.2. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек |
188 133 000,00 |
22 121 000,00 |
24 608 000,00 |
22 424 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
1.2.6., 1. З.9., 3.1.16., 3.1.20. |
27 |
местный бюджет |
188 083 000,00 |
22 071 000,00 |
24 608 000,00 |
22 424 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
23 796 000,00 |
|
28 |
внебюджетные источники |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
29 |
Мероприятие 1.3. Организация деятельности городского музея, приобретение и хранение музейных предметов и музейных коллекций |
59 570 967,69 |
6 587 144,65 |
6 812 823,04 |
7 306 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
7 773 000,00 |
1.1.5., 1.2.7., 1.2.8., 1. З.9., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20. |
30 |
местный бюджет |
58 660 700,00 |
6 386 000,00 |
6 523 700,00 |
7 236 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
7 703 000,00 |
|
31 |
внебюджетные источники |
910 267,69 |
201 144,65 |
289 123,04 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
|
32 |
Мероприятие 1.4. Проведение мероприятий в сфере культуры общегородского значения |
127 375 335,85 |
6 756 135,85 |
31 806 800,00 |
17 553 400,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
1.1.1., 1.1. З., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.20. |
33 |
местный бюджет |
127 375 335,85 |
6 756 135,85 |
31 806 800,00 |
17 553 400,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
14 251 800,00 |
|
34 |
Мероприятие 1.5. Проведение мероприятий в сфере культуры социальной направленности |
1 980 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
1.1.1., 1.1. З., 3.1.16., 3.1.20. |
35 |
местный бюджет |
1 980 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
240 000,00 |
|
36 |
Мероприятие 1.6. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
1 998 000,00 |
100 000,00 |
1 898 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.1., 1.1.3. |
37 |
местный бюджет |
1 998 000,00 |
100 000,00 |
1 898 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
38 |
Мероприятие 1.7. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе проектно-сметная документация |
141 268 600,00 |
2 047 600,00 |
46 407 000,00 |
46 407 000,00 |
46 407 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.20. |
39 |
местный бюджет |
141 268 600,00 |
2 047 600,00 |
46 407 000,00 |
46 407 000,00 |
46 407 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
40 |
Мероприятие 1.8. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
1 448 200,00 |
628 200,00 |
410 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.6., 3.1.16., 3.1.20. |
41 |
федеральный бюджет |
363 400,00 |
219 900,00 |
143 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
42 |
областной бюджет |
155 700,00 |
94 200,00 |
61 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
43 |
местный бюджет |
929 100,00 |
314 100,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
205 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
44 |
Мероприятие 1.9. Реализация мер по поэтапному повышению средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры |
7 197 000,00 |
7 197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.3.9. |
45 |
областной бюджет |
7 197 000,00 |
7 197 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
46 |
Мероприятие 1.10. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений культуры |
3 414 580,00 |
597 680,00 |
2 816 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4.11., 3.1.16. |
47 |
местный бюджет |
3 414 580,00 |
597 680,00 |
2 816 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
48 |
Мероприятие 1.11. Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами |
2 046 590,00 |
0,00 |
2 046 590,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.20. |
49 |
областной бюджет |
1 023 300,00 |
0,00 |
1 023 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
50 |
местный бюджет |
1 023 290,00 |
0,00 |
1 023 290,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
51 |
Мероприятие 1.12. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.1.5. |
52 |
областной бюджет |
300 000,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
53 |
Мероприятие 1.13. Предоставление государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Свердловской области на поддержку любительских творческих коллективов |
750 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.10. |
54 |
областной бюджет |
750 000,00 |
250 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
55 |
Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
|
|||||||||
56 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
564 767 974,83 |
79 231 085,69 |
95 449 409,14 |
64 897 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
|
57 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
58 |
областной бюджет |
9 763 400,00 |
5 818 500,00 |
3 944 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
59 |
местный бюджет |
517 002 798,44 |
64 274 298,44 |
87 255 300,00 |
60 794 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
|
60 |
внебюджетные источники |
34 282 676,39 |
5 419 187,25 |
4 249 209,14 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
|
61 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
62 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
564 767 974,83 |
79 231 085,69 |
95 449 409,14 |
64 897 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
|
63 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
64 |
областной бюджет |
9 763 400,00 |
5 818 500,00 |
3 944 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
65 |
местный бюджет |
517 002 798,44 |
64 274 298,44 |
87 255 300,00 |
60 794 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
|
66 |
внебюджетные источники |
34 282 676,39 |
5 419 187,25 |
4 249 209,14 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
|
67 |
Мероприятие 2.14. Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
513 815 233,95 |
57 822 087,25 |
65 905 666,70 |
64 897 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
65 038 080,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.16., 3.1.20. |
68 |
местный бюджет |
479 932 557,56 |
52 802 900,00 |
61 656 457,56 |
60 794 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
60 935 700,00 |
|
69 |
внебюджетные источники |
33 882 676,39 |
5 019 187,25 |
4 249 209,14 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
4 102 380,00 |
|
70 |
Мероприятие 2.15. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования |
1 287 586,00 |
535 000,00 |
752 586,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.16. |
71 |
местный бюджет |
1 287 586,00 |
535 000,00 |
752 586,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
72 |
Мероприятие 2.16. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения дополнительного образования, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, в том числе проектно-сметная документация |
30 502 345,08 |
6 182 088,64 |
24 320 256,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.20. |
73 |
местный бюджет |
30 502 345,08 |
6 182 088,64 |
24 320 256,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
74 |
Мероприятие 2.17. Обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному получению художественного образования в муниципальных организациях дополнительного образования, в том числе в домах детского творчества, детских школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
6 803 500,00 |
3 334 600,00 |
3 468 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.1.12., 2.2.13., 3.1.16. |
75 |
областной бюджет |
6 803 500,00 |
3 334 600,00 |
3 468 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
76 |
Мероприятие 2.18. Проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных учреждений дополнительного образования |
3 724 009,80 |
3 674 009,80 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.3.14., 3.1.16. |
77 |
местный бюджет |
3 724 009,80 |
3 674 009,80 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
78 |
Мероприятие 2.19. Оснащение муниципальных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на условиях софинансирования из федерального бюджета |
5 903 300,00 |
5 903 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.20. |
79 |
федеральный бюджет |
3 719 100,00 |
3 719 100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80 |
областной бюджет |
1 593 900,00 |
1 593 900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
81 |
местный бюджет |
590 300,00 |
590 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
82 |
Мероприятие 2.20. Реализация проекта "Благоустроенная площадка музыкальной школы - территория для реализации творческих возможностей" в рамках инициативного бюджетирования |
1 780 000,00 |
1 780 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.15. |
83 |
областной бюджет |
890 000,00 |
890 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
84 |
местный бюджет |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85 |
внебюджетные источники |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
86 |
Мероприятие 2.21. Реализация проекта "Музыкальный уголок" в рамках инициативного бюджетирования |
952 000,00 |
0,00 |
952 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.4.15. |
87 |
областной бюджет |
476 000,00 |
0,00 |
476 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
88 |
местный бюджет |
476 000,00 |
0,00 |
476 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
89 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Сухой Лог" |
|
|||||||||
90 |
Всего по подпрограмме, в том числе: "Обеспечение реализации программы "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Сухой Лог" |
288 249 600,00 |
26 193 500,00 |
30 526 100,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
91 |
местный бюджет |
287 751 600,00 |
25 719 500,00 |
30 502 100,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
92 |
внебюджетные источники |
498 000,00 |
474 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
93 |
"Прочие нужды" |
|
|||||||||
94 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
288 249 600,00 |
26 193 500,00 |
30 526 100,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
95 |
местный бюджет |
287 751 600,00 |
25 719 500,00 |
30 502 100,00 |
37 824 000,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
38 741 200,00 |
|
96 |
внебюджетные источники |
498 000,00 |
474 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
97 |
Мероприятие 3.21. Обеспечение деятельности муниципальных органов (муниципальный аппарат) |
26 682 400,00 |
3 828 200,00 |
2 635 200,00 |
3 258 000,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.2.6., 1.2.7., 1.2.8., 13.10., 1. З.9., 1.4.11., 2.1.12., 2.2.13., 2.3.14., 3.1.16., 3.1.17., 3.1.18., 3.1.19., 3.1.20., 3.1.20. |
98 |
местный бюджет |
26 682 400,00 |
3 828 200,00 |
2 635 200,00 |
3 258 000,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
3 392 200,00 |
|
99 |
Мероприятие 3.22. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры |
254 165 700,00 |
22 365 300,00 |
20 489 400,00 |
34 566 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
3.1.16., 3.1.17., 3.1.19., 3.1.20. |
100 |
местный бюджет |
253 667 700,00 |
21 891 300,00 |
20 465 400,00 |
34 566 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
35 349 000,00 |
|
101 |
внебюджетные источники |
498 000,00 |
474 000,00 |
24 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
102 |
Мероприятие 3.23. Содержание и обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" |
7 401 500,00 |
0,00 |
7 401 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.1.16., 3.1.17., 3.1.19., 3.1.20. |
103 |
местный бюджет |
7 401 500,00 |
0,00 |
7 401 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Сухой Лог Свердловской области от 31 октября 2024 г. N 1671-ПА "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.