В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Норильск, утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 30.06.2014 N 372, распоряжением Администрации города Норильска от 19.07.2013 N 3864 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования город Норильск", постановляю:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие транспортной системы", утвержденную постановлением Администрации города Норильска от 07.12.2016 N 589 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования муниципальной программы на период 2017 - 2026 годов за счет всех источников финансирования составит 44 801 367,8 тыс. руб., из них: местный бюджет - 17 331 956,5 тыс. руб.; средства дорожного фонда - 26 029 938,7 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 263 711,6 тыс. руб.; внебюджетные источники - 175 761,0 тыс. руб., в том числе по годам: Объем финансирования за период 2017 - 2022 годы составит 24 349 096,8 тыс. руб., из них: местный бюджет - 8 683 546,8 тыс. руб.; средства дорожного фонда - 14 259 357,4 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 263 711,6 тыс. руб.; внебюджетные источники - 142 481,0 тыс. руб. 2023 год - 6 330 062,7 тыс. руб., из них: местный бюджет - 2 356 766,9 тыс. руб.; средства дорожного фонда - 3 964 975,8 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. 2024 год - 6 495 586,0 тыс. руб., из них: местный бюджет - 2 589 746,2 тыс. руб.; средства дорожного фонда - 3 897 519,8 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. 2025 год - 3 866 342,4 тыс. руб., из них: местный бюджет - 1 874 910,8 тыс. руб.; средства дорожного фонда - 1 983 111,6 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. 2026 год - 3 760 279,9 тыс. руб., из них: местный бюджет - 1 826 985,8 тыс. руб.; средства дорожного фонда - 1 924 974,1 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. |
".
1.2. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)", "Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта подпрограммы "Дорожное хозяйство и безопасность дорожного движения" приложения N 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы за период 2017 - 2026 годов за счет всех источников финансирования составит 26 510 647,3 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 25 894 318,5 тыс. руб.; местный бюджет - 614 837,5 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 491,3 тыс. руб. Объем финансирования за период 2017 - 2022 годы составит 14 361 864,1 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 14 123 737,2 тыс. руб.; местный бюджет - 236 635,6 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 491,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 год - 4 126 811,9 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 3 964 975,8 тыс. руб.; местный бюджет - 161 836,1 тыс. руб. 2024 год - 4 015 566,0 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 3 897 519,8 тыс. руб.; местный бюджет - 118 046,2 тыс. руб. 2025 год - 2 056 233,9 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 1 983 111,6 тыс. руб.; местный бюджет - 73 122,3 тыс. руб. 2026 год - 1950 171,4 тыс. руб., из них: средства дорожного фонда - 1 924 974,1 тыс. руб.; местный бюджет - 25 197,3 тыс. руб. |
Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы (индикаторы результативности муниципальной программы с ожидаемыми значениями на конец период реализации подпрограммы муниципальной программы) |
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, на которых осуществляется комплекс мероприятий по их содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог города сохранится на уровне 96,6%; - Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Норильск, в отношении которых осуществлен ремонт, капитальный ремонт, в том числе из расчетной протяженности ремонта конструктивных элементов автодорог, составит 20 км в 2024 г.; - Объем площади дворовых территорий, в отношении которых выполнен ремонт, капитальный ремонт в 2024 г. составит 150,3 тыс. м2; - Суммарный объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов), составит порядка 65,9 п.м. за 2024 - 2026 гг.; - Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения составит 1,6 км в 2025 г.; - Доля автобусных остановок, обустроенных отапливаемыми павильонами, составит к 2026 г. 43,7%; - Количество дорожных ограждений, установленных на автодорогах, составит 80 ед. в 2024 г.; - Протяженность автодорог, в отношении которых выполнен ремонт тротуаров и бортовых камней составит за 2024 - 2025 гг. 9,7 км; - Получение проектной документации (с установленным сроком выполнения проектных работ по контракту до октября текущего года) составит 16 шт. за 2024 - 2026 гг.; - Количество опор наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт, составит 77 шт. в 2024 г.; - Доля протяженности улично-дорожной сети, обустроенная праздничным иллюминационным освещением, составит 44,9% ежегодно; - Архитектурно-художественное оформление улично-дорожной сети, составит 2 объекта в 2024 г.; - Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности по оценке финансового менеджмента составит 5 баллов ежегодно; - Доля светофорных объектов на перекрестках улиц, на которых выполнены работы по ремонту, составит 32% в 2024 г.; - Доля пешеходных переходов, перекрестков, обустроенных средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ГОСТ составит 100% в 2024 г.; - Доля пешеходных переходов, обустроенных дублирующими дорожными знаками в 2024 г. составит 100%; - Устройство проекционных пешеходных переходов составит 9 штук в 2024 г. |
".
1.3. Абзац тринадцатый раздела 6 "Индикаторы результативности подпрограммы муниципальной программы" приложения N 1 к Программе изложить в следующей редакции:
"- количество дорожных ограждений, установленных на автодорогах;".
1.4. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)" паспорта подпрограммы "Создание условий для развития воздушного и автомобильного пассажирского транспорта" приложения N 2 к Программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на период 2017 - 2026 годов за счет средств местного бюджета составит 10 982 220,1 тыс. руб. Объем финансирования за период 2017 - 2022 годы составит 5 805 552,8 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 год - 1 389 861,8 тыс. руб. 2024 год - 1 629 230,5 тыс. руб. 2025 год - 1 078 787,5 тыс. руб. 2026 год - 1 078 787,5 тыс. руб. |
".
1.5. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.)" паспорта подпрограммы "Обслуживание муниципального транспорта" приложения N 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы по годам реализации (тыс. руб.) |
Общий объем финансирования подпрограммы муниципальной программы на период 2017 - 2026 годов за счет всех источников финансирования составит 7 137 003,9 тыс. руб., из них: местный бюджет - 5 699 022,6 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 262 220,3 тыс. руб.; внебюджетные источники - 175 761,0 тыс. руб. в том числе по годам: Объем финансирования за период 2017 - 2022 годы составит 4 042 249,4 тыс. руб., из них: местный бюджет - 2 637 548,1 тыс. руб.; краевой бюджет - 1 262 220,3 тыс. руб.; внебюджетные источники - 142 481,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 год - 805 372,5 тыс. руб., из них: местный бюджет - 797 052,5 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. 2024 год - 842 773,0 тыс. руб., из них: местный бюджет - 834 453,0 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. 2025 год - 723 304,5 тыс. руб., из них: местный бюджет - 714 984,5 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. 2026 год - 723 304,5 тыс. руб., из них: местный бюджет - 714 984,5 тыс. руб.; внебюджетные источники - 8 320,0 тыс. руб. |
".
1.6. Приложение N 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение N 6 к Программе (включая приложение N 1, N 2 и N 3 к приложению N 6 к Программе) изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение N 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Глава города Норильска |
Д.В. Карасев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Норильска Красноярского края от 13 ноября 2024 г. N 550 "О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 07.12.2016 N 589"
Вступает в силу с 13 ноября 2024 г.
Опубликование:
-