Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 октября 2024 г. N 1820
"О внесении изменений в постановление Администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427, от 06.08.2019 N 1276, от 07.10.2019 N 1657, от 26.12.2019 N 2181, от 20.03.2020 N 345, от 03.08.2020 N 885, от 02.11.2020 N 1428, от 25.12.2020 N 1813, от 29.03.2021 N 423, от 19.08.2021 N 1214, от 28.12.2021 N 1993, от 29.04.2022 N 819, от 14.10.2022 N 1525, от 26.12.2022 N 1616, от 15.02.2023 N 39, от 08.06.2023 N 131, от 19.09.2023 N 220, от 26.12.2023 N 873, от 29.03.2024 N 475)"
В целях актуализации мероприятий муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Совета депутатов городского округа город Елец от 22.12.2023 N 122 "О бюджете городского округа город Елец на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов" (с изменениями), постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 N 1291 "Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец" (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:
1. Внести в приложение "Муниципальная программа "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" к постановлению администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427, от 06.08.2019 N 1276, от 07.10.2019 N 1657, от 26.12.2019 N 2181, от 20.03.2020 N 345, от 03.08.2020 N 885, от 02.11.2020 N 1428, от 25.12.2020 N 1813, от 29.03.2021 N 423, от 19.08.2021 N 1214, от 28.12.2021 N 1993, от 29.04.2022 N 819, от 14.10.2022 N 1525, от 26.12.2022 N 1616, от 15.02.2023 N 39, от 08.06.2023 N 131, от 19.09.2023 N 220, от 26.12.2023 N 873, от 29.03.2024 N 475) следующие изменения:
1.1. В таблице Паспорта муниципальной программы:
1) строку "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации Программы |
Подпрограмма 1 2014 - 2027 годы (без выделения этапов) Подпрограмма 2, Подпрограмма 3 Первый этап: 2014 - 2015 годы. Второй этап: 2016 - 2027 годы. Подпрограмма 4 2017 - 2027 годы (без выделения этапов) |
";
2) строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации Программы |
Объем финансирования Программы составляет 2 348 719,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 48 129,5 тыс. рублей; 2015 год - 99 160,2 тыс. рублей; 2016 год - 99 881,7 тыс. рублей; 2017 год - 113 414,5 тыс. рублей; 2018 год - 122 176,0 тыс. рублей; 2019 год - 130 053,1 тыс. рублей; 2020 год - 155 740,0 тыс. рублей; 2021 год - 210 927,0 тыс. рублей; 2022 год - 172 373,6 тыс. рублей; 2023 год - 215 695,2 тыс. рублей; 2024 год - 464 110,6 тыс. рублей; 2025 год - 175 853,2 тыс. рублей; 2026 год - 170 602,5 тыс. рублей; 2027 год - 170 602,5 тыс. рублей |
".
1.2. В текстовой части Программы:
1) в разделе 4 "Краткое описание этапов и сроков реализации Программы с указанием плановых значений индикаторов целей и показателей задач по годам реализации Программы":
- в абзаце первом цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- в абзаце втором цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- в абзаце пятом цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- в абзаце шестом цифры "2026" заменить цифрами "2027";
2) в абзаце первом раздела 5 "Краткое описание прогнозного ресурсного обеспечения Программы за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы" цифры "2 149 281,7" заменить цифрами "2 348 719,6".
1.3. В приложении 1 "Подпрограмма 1 "Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":
1) в таблице Паспорта:
- строку "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2014 - 2027 годы (без выделения этапов) |
";
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объем финансирования составляет 275 480,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14 047,0 тыс. рублей; 2015 год - 17 187,5 тыс. рублей; 2016 год - 17 746,0 тыс. рублей; 2017 год - 17 970,4 тыс. рублей; 2018 год - 20 322,9 тыс. рублей; 2019 год - 24 675,6 тыс. рублей; 2020 год - 22 392,9 тыс. рублей; 2021 год - 18 392,9 тыс. рублей; 2022 год - 19 675,4 тыс. рублей; 2023 год - 21 873,4 тыс. рублей; 2024 год - 22 085,9 тыс. рублей; 2025 год - 19 703,5 тыс. рублей; 2026 год - 19 703,5 тыс. рублей; 2027 год - 19 703,5 тыс. рублей |
";
2) в Текстовой части:
- в абзаце первом раздела 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 411 745,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 275 480,4 тыс. рублей.".
1.4. В приложении 2 "Подпрограмма 2 "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":
1) в таблице Паспорта:
- строку "Задачи Подпрограммы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Повышение эффективности бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец.";
- строку "Показатели задач Подпрограммы" дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Количество обеспеченных централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец через Муниципальное казенное учреждение "Центр компетенций в сфере бухгалтерского учета" (далее - МКУ "ЦКБУ").";
- строку "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Первый этап: 2014 - 2015 годы. Второй этап: 2016 - 2027 годы |
";
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 составит 238 640,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 15 434,0 тыс. рублей; 2015 год - 16 594,4 тыс. рублей; 2016 год - 15 636,3 тыс. рублей; 2017 год - 15 042,8 тыс. рублей; 2018 год - 14 230,8 тыс. рублей; 2019 год - 13 872,1 тыс. рублей; 2020 год - 14 467,5 тыс. рублей; 2021 год - 14 206,1 тыс. рублей; 2022 год - 16 954,0 тыс. рублей; 2023 год - 17 063,9 тыс. рублей; 2024 год - 35 735,4 тыс. рублей; 2025 год - 16 470,4 тыс. рублей; 2026 год - 16 466,5 тыс. рублей; 2027 год - 16 466,5 тыс. рублей |
";
- в строке "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы":
в абзаце шестом цифры "2025" заменить цифрами "2027";
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Обеспечение централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец.";
2) в Текстовой части:
- раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 2
Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 являются:
- проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов;
- повышение качества управления бюджетным процессом, разработка новых подходов к организации и осуществлению бюджетного процесса;
- повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных расходов;
- организация бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
- обеспечение сбалансированности городского бюджета с целью безусловного выполнения обязательств перед гражданами, выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, оплаты первоочередных расходов;
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса города к повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ.
В рамках Подпрограммы 2 будут решены пять задач:
- своевременная и качественная организация бюджетного процесса города;
- повышение эффективности бюджетных расходов;
- совершенствование организации исполнения городского бюджета, обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения городского бюджета, ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности;
- повышение эффективности управления муниципальным долгом города;
- повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города.
На первом этапе выполнения показателем решения задачи 1 является исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. Он характеризует ход выполнения плана по доходам городского бюджета и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
ГД - общий годовой объем доходов городского бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
ГДп - плановый объем доходов городского бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году.
Показателями решения задачи 2 являются:
1. Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета. Он включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса города.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
n - количество главных распорядителей средств городского бюджета, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента;
Е(Рi) - итоговая оценка качества финансового менеджмента по i-му главному распорядителю средств городского бюджета за отчетный год.
2. Соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
ПР - объем проверенных средств городского бюджета за отчетный год;
РГБ - общая сумма расходов городского бюджета за отчетный год.
Показателями решения задачи 3 являются:
1. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета, что характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РГБ - объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год.
2. Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета характеризует своевременность и полноту формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении городского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.;
О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.
3. Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту.
Источниками информации являются договоры об электронном документообороте. Методом сбора информации является единовременное обследование на отчетную дату.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
Уп - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подключенных к юридически значимому электронному документообороту;
У - общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.
Показателем решения задачи 4 является:
1. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета по обслуживанию муниципального долга и погашению долговых обязательств.
Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не должен превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств городского бюджета источникам их финансового обеспечения.
Основными результатами реализации Подпрограммы 2 будут являться:
- формирование городского бюджета в рамках прогноза параметров бюджета города, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики;
- повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения городского бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств;
- снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам города.
При выполнении второго этапа, показателями решения задач являются:
Задача 1:
- Исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану. Он характеризует ход выполнения плана по доходам городского бюджета и является количественной оценкой степени решения задачи по обеспечению долгосрочной сбалансированности бюджета, что позволяет добиться устойчивости городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
ГД - общий годовой объем доходов городского бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);
ГДп - плановый объем доходов городского бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году.
- Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета характеризует своевременность и полноту формирования и представления отчетности об исполнении городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
Оф - количество сформированных и представленных в установленные законодательством сроки отчетов в составе отчетности об исполнении городского бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.;
О - установленное законодательством Российской Федерации количество отчетов в составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, шт.
- Отношение объема просроченной кредиторской задолженности к объему расходов городского бюджета, что характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
КЗ - объем просроченной кредиторской задолженности по расходам городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
РГБ - объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год.
- Соотношение объема проверенных средств городского бюджета и общей суммы расходов городского бюджета.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
ПР - объем проверенных средств городского бюджета за отчетный год;
РГБ - общая сумма расходов городского бюджета за отчетный год.
Задача 2:
- Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета. Он включает анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих результативность использования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств, и охватывает все элементы бюджетного процесса.
Данный показатель рассчитывается по формуле:
П8=R/n,
где R - сумма рейтинговых оценок ГРБС, принявших участие в оценке качества финансового менеджмента;
n - количество ГРБС, принявших участие в оценке качества финансового менеджмента.
Задача 3 (утратила силу 01.01.2016).
Задача 4:
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, характеризует своевременность и полноту финансирования расходных обязательств городского бюджета по обслуживанию муниципального долга и погашению долговых обязательств.
Указанный показатель измеряется в рублях и ежегодно не должен превышать нулевого значения. Информация о степени достижения данного показателя анализируется на основании данных бюджетной отчетности об исполнении консолидированного бюджета.
Задача 5:
Доля закупок, размещенных через МКУ "ЦКМЗ", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками городского округа город Елец при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Данный показатель рассчитывается по формуле:
,
где:
П10 - доля закупок, размещенных в ЕИС через МКУ "ЦКМЗ", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками городского округа город Елец при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
Зсв. - количество закупок, извещения по которым размещены в ЕИС уполномоченным учреждением в установленные сроки;
Зобщ. - общее количество закупок, извещения по которым размещены в ЕИС уполномоченным учреждением в отчетном году.
Задача 6: количество обеспеченных централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец.
Реализация Подпрограммы 2 позволит достичь оптимального, устойчивого и экономически обоснованного соответствия расходных обязательств городского бюджета источникам их финансового обеспечения.
Основными результатами реализации Подпрограммы 2 будут являться:
- формирование городского бюджета в рамках прогноза параметров бюджета города, что обеспечит стабильность и предсказуемость бюджетной политики;
- повышение обоснованности и прозрачности бюджетных расходов в результате качественной организации исполнения городского бюджета, полное и своевременное исполнение расходных обязательств;
- снижение финансовых нарушений в сфере бюджетных правоотношений, соблюдение финансовой дисциплины;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета;
- отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам;
- доля закупок, размещенных через МКУ "ЦКМЗ", не позднее срока, определенного в порядке взаимодействия уполномоченного учреждения с заказчиками городского округа город Елец при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к 2027 году составит 96%;
- обеспечение централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец.";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 2 с указанием основных механизмов их реализации" дополнить абзацами сорок вторым, сорок третьим, сорок четвертым следующего содержания:
"Решение задачи 6 "Обеспечение централизованной формой ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец" обеспечивается реализацией основного мероприятия:
- осуществление бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа город Елец.
Указанное мероприятие реализуется механизмом финансирования деятельности МКУ "ЦКМЗ" в соответствии с бюджетной сметой.";
- в абзаце втором раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" цифры "220 933,2" заменить цифрами "238 640,7".
1.5. В приложении 3 "Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":
1) в таблице Паспорта:
- в строке "Соисполнители" слова "Архивное управление администрации городского округа город Елец (далее - архивное управление)" заменить словами "Управление записи актов гражданского состояния и архива администрации городского округа город Елец (далее - Управление ЗАГС и архива);
- строку "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
Первый этап: 2014 - 2015 годы. Второй этап: 2016 - 2027 годы |
";
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объем финансирования составляет 1 358 960,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18 648,5 тыс. рублей; 2015 год - 65 378,3 тыс. рублей; 2016 год - 66 499,4 тыс. рублей; 2017 год - 76 808,6 тыс. рублей; 2018 год - 80 517,4 тыс. рублей; 2019 год - 79 436,3 тыс. рублей; 2020 год - 92 544,1 тыс. рублей; 2021 год - 105 942,1 тыс. рублей; 2022 год - 119 203,4 тыс. рублей; 2023 год - 131 012,8 тыс. рублей; 2024 год - 154 815,3 тыс. рублей; 2025 год - 123 873,8 тыс. рублей; 2026 год - 122 140,1 тыс. рублей; 2027 год - 122 140,1 тыс. рублей |
";
2) в Текстовой части:
- раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3, цели, задачи, описание основных целевых индикаторов, показателей задач Подпрограммы 3" дополнить абзацами пятьдесят первым, пятьдесят вторым следующего содержания:
"Задача 7. Исполнение обязательств по договору о целевом обучении.
Показателем решения задачи 7 является исполнение обязательств по договорам о целевом обучении, заключенных администрацией городского округа город Елец в количестве 3 штук.";
- в разделе 3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3":
в абзаце первом цифры "2026" заменить цифрами "2027";
в абзаце третьем цифры "2026" заменить цифрами "2027";
- раздел 4 "Основные мероприятия Подпрограммы 3 с указанием основных механизмов их реализации" дополнить абзацем сороковым следующего содержания:
"Решение задачи 7 "Исполнение обязательств по договору о целевом обучении" обеспечивается реализацией основного мероприятия 1 - исполнение обязательств по договору о целевом обучении.";
- абзац второй раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования составляет 1 539 293,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 1 358 960,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 180 333,6 тыс. рублей.".
1.6. В приложении 4 "Подпрограмма 4 "Муниципальное имущество" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец":
1) в таблице Паспорта:
- строку "Этапы и сроки реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2017 - 2027 годы (без выделения этапов) |
";
- строку "Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации Подпрограммы |
Объем финансирования составляет 475 638,3 тыс. рублей, в том числе: 2017 год - 3 592,7 тыс. рублей; 2018 год - 7 104,9 тыс. рублей; 2019 год - 12 069,1 тыс. рублей; 2020 год - 26 335,5 тыс. рублей; 2021 год - 72 385,9 тыс. рублей; 2022 год - 16 540,8 тыс. рублей; 2023 год - 45 745,1 тыс. рублей; 2024 год - 251 474,0 тыс. рублей.; 2025 год - 15 805,5 тыс. рублей; 2026 год - 12 292,4 тыс. рублей; 2027 год - 12 292,4 тыс. рублей |
";
2) абзац первый раздела 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4" Текстовой части изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4, по прогнозной оценке, составит всего 695 566,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств городского бюджета 475 638,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 44 395,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 175 532,4 тыс. рублей. На выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 4 предполагается получение денежных средств из областного и федерального бюджетов.".
1.7. Приложение 5 "Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета Программы" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение 6 "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию Программы за счет средств иных источников, незапрещенных действующим законодательством" к муниципальной программе "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Печерских.
И.о. Главы городского округа город Елец |
М.В. Селянина |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации городского округа г. Елец Липецкой области от 22 октября 2024 г. N 1820 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ельца от 16.12.2013 N 1938 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец" (с изменениями от 27.06.2014 N 1083, от 03.10.2014 N 1742, от 16.12.2014 N 2264, от 25.12.2014 N 2404, от 27.02.2015 N 296, от 21.05.2015 N 727, от 26.08.2015 N 1353, от 29.12.2015 N 2177, от 25.05.2016 N 920, от 31.10.2016 N 2332, от 27.12.2016 N 2920, от 23.03.2017 N 499, от 11.08.2017 N 1403, от 25.12.2017 N 2261, от 25.04.2018 N 644, от 20.08.2018 N 1369, от 24.10.2018 N 1748, от 26.12.2018 N 2194, от 20.03.2019 N 427, от 06.08.2019 N 1276, от 07.10.2019 N 1657, от 26.12.2019 N 2181, от 20.03.2020 N 345, от 03.08.2020 N 885, от 02.11.2020 N 1428, от 25.12.2020 N 1813, от 29.03.2021 N 423, от 19.08.2021 N 1214, от 28.12.2021 N 1993, от 29.04.2022 N 819, от 14.10.2022 N 1525, от 26.12.2022 N 1616, от 15.02.2023 N 39, от 08.06.2023 N 131, от 19.09.2023 N 220, от 26.12.2023 N 873, от 29.03.2024 N 475)"
Вступает в силу с 25 октября 2024 г.
Опубликование:
сетевое издание "Красное знамя" https://kznam.ru 25 октября 2024 г.