Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к постановлению
администрации города Пензы
от 10.10.2024 N 1545/3
"Приложение N 9
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных услуг
и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятий по годам |
||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | |||||||||
Задача программы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. | |||||||||
1.1. |
Расходы на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
193228,204 |
193228,204 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Показатель регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: |
2020 |
30799,600 |
30799,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
43421,900 |
43421,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 92,8% |
|||
2022 |
42612,160 |
42612,160 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 92,9% |
|||
2023 |
44419,500 |
44419,500 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 93,0% |
|||
2024 |
31975,044 |
31975,044 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 93,1% |
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 93,2% |
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
185932,550 |
185932,550 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
36397,650 |
36397,650 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
40152,800 |
40152,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество перевозимых пассажиров растет |
|||
2022 |
38719,300 |
38719,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 29300 |
|||
2023 |
37391,600 |
37391,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 29400 |
|||
2024 |
33271,200 |
33271,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 29500 |
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 29600 |
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 29700 |
|||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
213480,144 |
213480,144 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
106531,844 |
106531,844 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
106948,300 |
106948,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
592640,898 |
592640,898 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
173729,094 |
173729,094 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
190523,000 |
190523,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2022 |
81331,460 |
81331,460 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2023 |
81811,100 |
81811,100 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
|||
2024 |
65246,244 |
65246,244 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||
Цель подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | |||||||||
Задача программы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | |||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
38333,465 |
38333,465 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
2020 |
8253,400 |
8253,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
8199,600 |
8199,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
7441,000 |
7441,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
6642,200 |
6642,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
7797,265 |
7797,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
38333,465 |
38333,465 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
8253,400 |
8253,400 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
8199,600 |
8199,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
7441,000 |
7441,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
6642,200 |
6642,200 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
7797,265 |
7797,265 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | |||||||||
Задача программы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | |||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
313573,200 |
313324,335 |
248,865 |
0,000 |
0,000 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
2020 |
50793,800 |
50693,000 |
100,800 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
56351,200 |
56236,200 |
115,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
67449,200 |
67416,135 |
33,065 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
80552,000 |
80552,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
58427,000 |
58427,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
5704,202 |
3090,800 |
2613,402 |
0,000 |
0,000 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
2020 |
617,800 |
308,900 |
308,900 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
644,400 |
322,200 |
322,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
644,400 |
322,200 |
322,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
2184,800 |
1092,400 |
1092,400 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
1612,802 |
1045,100 |
567,702 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
319277,402 |
316415,135 |
2862,267 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
51411,600 |
51001,900 |
409,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
56995,600 |
56558,400 |
437,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
68093,600 |
67738,335 |
355,265 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
82736,800 |
81644,400 |
1092,400 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
60039,802 |
59472,100 |
567,702 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
950251,765 |
947389,498 |
2862,267 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
233394,094 |
232984,394 |
409,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
255718,200 |
255281,000 |
437,200 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
156866,060 |
156510,795 |
355,265 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
171190,100 |
170097,700 |
1092,400 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
133083,311 |
132515,609 |
567,702 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятий по годам |
||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | |||||||||
Задача программы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. | |||||||||
1.1. |
Расходы на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
164199,856 |
164199,856 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Показатель регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 92,8% |
|||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 92,9% |
|||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 93,0% |
|||
2024 |
15902,456 |
15902,456 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 93,1% |
|||
2025 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 93,2% |
|||
2026 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Количество перевозимых пассажиров растет |
|||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2020 - 29300 |
|||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2021 - 29400 |
|||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2022 - 29500 |
|||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2023 - 29600 |
|||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
2024 - 29700 |
|||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
|
Итого |
164199,856 |
164199,856 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
15902,456 |
15902,456 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
74148,700 |
74148,700 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||
Цель подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | |||||||||
Задача программы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | |||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | |||||||||
Задача программы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | |||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
210453,800 |
210453,800 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
32979,900 |
32979,900 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
87324,600 |
87324,600 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
90149,300 |
90149,300 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
8117,398 |
3820,000 |
4297,398 |
0,000 |
0,000 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
|
|
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
1630,598 |
576,600 |
1053,998 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
3243,400 |
1621,700 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
3243,400 |
1621,700 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
218571,198 |
214273,800 |
4297,398 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
34610,498 |
33556,500 |
1053,998 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
90568,000 |
88946,300 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
93392,700 |
91771,000 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
382771,054 |
378473,656 |
4297,398 |
0,000 |
0,000 |
|
2020 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2021 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2022 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2023 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
2024 |
50512,954 |
49458,956 |
1053,998 |
0,000 |
0,000 |
||||
2025 |
164716,700 |
163095,000 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
||||
2026 |
167541,400 |
165919,700 |
1621,700 |
0,000 |
0,000 |
<< Приложение N 5 |
||
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 10 октября 2024 г. N 1545/3 "О внесении изменений в постановление администрации города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.