В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 15.12.2023 N 591 "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 22.10.2024 N 728 "О внесении изменений в решение Ростовской-на-Дону городской Думы "Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", пунктом 7.1 раздела 7 приложения 1 к постановлению Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 N 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону, мониторинга и контроля", в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой значений целевых показателей программы постановляю:
1. Внести в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 19.09.2024) следующие изменения:
1.1. В приложении:
1.1.1. Строки "Объемы и источники финансирования программы" и "Целевые показатели" паспорта программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы |
Общий объем финансирования программы составляет 100 394 092,1 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 21 249 570,6 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 71 327 516,7 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 7 817 004,8 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 6 216 498,1 тыс. рублей; 2020 год - 8 352 506,6 тыс. рублей; 2021 год - 10 387 206,6 тыс. рублей; 2022 год - 10 205 984,6 тыс. рублей; 2023 год - 8 106 740,3 тыс. рублей; 2024 год - 8 607 315,3 тыс. рублей; 2025 год - 7 154 290,5 тыс. рублей; 2026 год - 7 242 885,3 тыс. рублей; 2027 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2028 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2029 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2030 год - 3 930 210,2 тыс. рублей; 2031 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2032 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2033 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2034 год - 3 679 964,8 тыс. рублей; 2035 год - 3 679 964,8 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации программы: 1. Число граждан пожилого возраста и инвалидов города Ростова-на-Дону, получивших социальные услуги, составит не менее 12000 человек (ежегодно). 2. Общий коэффициент рождаемости составит 10 промилле на 1 тыс. населения города Ростова-на-Дону (при значении базового показателя 10,5 промилле на 1 тыс. населения). 3. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, составит 100% (при значении базового показателя 100%). 4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей, поддержку отдельных категорий граждан, составит не менее 8 единиц (ежегодно). |
"
1.1.2. В таблице N 1 к программе "Система целевых показателей программы" раздела 2:
1.1.2.1. Дополнить строкой 3.1 следующего содержания:
"
3.1. |
4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей, поддержку отдельных категорий граждан |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
не менее 8 |
"
1.1.2.2. Строку 11 изложить в следующей редакции:
"
11. |
2.4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан |
единица |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
"
1.1.3. В таблице N 2 к программе "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы" раздела 4:
1.1.3.1. Строку 7 изложить в следующей редакции:
"
7. |
2024 |
1 250 160,7 |
79 915,9 |
1 160 209,2 |
10 035,6 |
"
1.1.3.2. Строку 19 изложить в следующей редакции:
"
19. |
Итого по подпрограмме N 1 |
27 863 398,3 |
13 859 507,6 |
13 937 789,5 |
66 101,2 |
"
1.1.3.3. Строку 26 изложить в следующей редакции:
"
26. |
2024 |
1 250 160,7 |
79 915,9 |
1 160 209,2 |
10 035,6 |
"
1.1.3.4. Строку 38 изложить в следующей редакции:
"
38. |
Итого по ДСЗН |
27 863 398,3 |
13 859 507,6 |
13 937 789,5 |
66 101,2 |
"
1.1.3.5. Строку 45 изложить в следующей редакции:
"
45. |
2024 |
5 199 885,0 |
1 302 343,7 |
3 289 584,4 |
607 956,9 |
"
1.1.3.6. Строку 57 изложить в следующей редакции:
"
57. |
Итого по подпрограмме N 2 |
62 141 021,8 |
7 390 063,0 |
48 950 999,9 |
5 799 958,9 |
"
1.1.3.7. Строку 64 изложить в следующей редакции:
"
64. |
2024 |
477 047,5 |
0,0 |
0,0 |
477 047,5 |
"
1.1.3.8. Строку 76 изложить в следующей редакции:
"
76. |
Итого по Департаменту транспорта |
4 251 218,8 |
0,0 |
0,0 |
4 251 218,8 |
"
1.1.3.9. Строку 83 изложить в следующей редакции:
"
83. |
2024 |
4 722 837,5 |
1 302 343,7 |
3 289 584,4 |
130 909,4 |
"
1.1.3.10. Строку 95 изложить в следующей редакции:
"
95. |
Итого по ДСЗН |
57 889 803,0 |
7 390 063,0 |
48 950 999,9 |
1 548 740,1 |
"
1.1.3.11. Строку 102 изложить в следующей редакции:
"
102. |
2024 |
435 069,5 |
0,0 |
358 611,9 |
76 457,6 |
"
1.1.3.12. Строку 114 изложить в следующей редакции:
"
114. |
Итого по подпрограмме N 3 |
4 798 170,6 |
0,0 |
3 881 375,1 |
916 795,5 |
"
1.1.3.13. Строку 121 изложить в следующей редакции:
"
121. |
2024 |
435 069,5 |
0,0 |
358 611,9 |
76 457,6 |
"
1.1.3.14. Строку 133 изложить в следующей редакции:
"
133. |
Итого по ДСЗН |
4 798 170,6 |
0,0 |
3 881 375,1 |
916 795,5 |
"
1.1.3.15. Строку 178 изложить в следующей редакции:
"
178. |
2024 |
8 607 315,3 |
1 382 259,6 |
6 510 931,7 |
714 124,0 |
"
1.1.3.16. Строку 190 изложить в следующей редакции:
"
190. |
Итого по программе |
100 394 092,1 |
21 249 570,6 |
71 327 516,7 |
7 817 004,8 |
"
1.1.3.17. Строку 197 изложить в следующей редакции:
"
197. |
2024 |
6 408 067,7 |
1 382 259,6 |
4 808 405,5 |
217 402,6 |
"
1.1.3.18. Строку 209 изложить в следующей редакции:
"
209. |
Итого по ДСЗН |
90 551 371,9 |
21 249 570,6 |
66 770 164,5 |
2 531 636,8 |
"
1.1.3.19. Строку 216 изложить в следующей редакции:
"
216. |
2024 |
477 047,5 |
0,0 |
0,0 |
477 047,5 |
"
1.1.3.20. Строку 228 изложить в следующей редакции:
"
228. |
Итого по Департаменту транспорта |
4 251 218,8 |
0,0 |
0,0 |
4 251 218,8 |
"
1.1.4. Приложение N 1 к программе "Методика расчета целевых показателей муниципальной программы" дополнить строкой 3.1 следующего содержания:
"
3.1. |
4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей, поддержку отдельных категорий граждан |
единица |
Значение по данному показателю оценивается по фактическому количеству мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей, поддержку отдельных категорий граждан, в отчетном периоде |
"
1.1.5. В приложении N 2 к программе "Система программных мероприятий":
1.1.5.1. Строки 27 - 29 изложить в следующей редакции:
"
27. |
Оказание услуг по лечебно-оздоровительному плаванию детям из малоимущих семей с предоставлением абонементов в бассейн |
ДСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211060 |
6 159,3 |
361,8 |
154,8 |
386,1 |
157,0 |
273,0 |
315,9 |
317,2 |
317,2 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
430,7 |
28. |
Организация и проведение праздничных мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержку матерей и детей |
ДСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211150 |
7 504,3 |
498,7 |
78,5 |
271,7 |
519,4 |
780,4 |
993,6 |
656,4 |
656,4 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
338,8 |
29. |
Оказание услуг по организации посещения детьми из малоимущих семей новогодних, рождественских представлений |
ДСЗН |
2019 год, 2021 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0410211190 |
24 208,3 |
1 804,6 |
0,0 |
1 304,7 |
1 596,6 |
1 798,6 |
2 752,1 |
1 604,7 |
1 604,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
1 304,7 |
"
1.1.5.2. Строку 31 изложить в следующей редакции:
"
31. |
Расходы на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде обеспечения бесплатного проезда организованных групп детей к месту отдыха и обратно |
ДСЗН |
2024 - 2026 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0410222290 |
20 215,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 974,0 |
7 120,8 |
7 120,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.5.3. Строки 33 - 34 изложить в следующей редакции:
"
33. |
Итого (по основному мероприятию) |
66 101,2 |
4 012,7 |
1 680,5 |
3 487,6 |
4 063,4 |
4 755,4 |
10 035,6 |
9 699,1 |
9 699,1 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
34. |
Всего (по подпрограмме N 1), в том числе: |
27 863 398,3 |
1 851 754,5 |
4 135 263,1 |
5 608 244,6 |
5 205 031,9 |
2 673 324,3 |
1 250 160,7 |
1 235 682,7 |
1 230 918,7 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
519 224,2 |
"
1.1.5.4. Строку 37 изложить в следующей редакции:
"
37. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
66 101,2 |
4 012,7 |
1 680,5 |
3 487,6 |
4 063,4 |
4 755,4 |
10 035,6 |
9 699,1 |
9 699,1 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
2 074,2 |
"
1.1.5.5. Строку 41 изложить в следующей редакции:
"
41. |
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2026 гг. |
федеральный бюджет 0420152200 |
237 660,0 |
26 170,7 |
27 012,6 |
27 718,6 |
28 796,9 |
30 276,4 |
31 835,7 |
32 279,0 |
33 570,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.5.6. Строку 48 изложить в следующей редакции:
"
48. |
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2022 - 2035 гг. |
областной бюджет 0420172500 |
390 144,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 408,7 |
24 661,0 |
25 936,6 |
26 345,2 |
27 322,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
29 719,0 |
"
1.1.5.7. Строку 59 изложить в следующей редакции:
"
59. |
Итого (по основному мероприятию) |
55 873 614,7 |
3 381 871,2 |
3 208 230,4 |
3 312 964,7 |
3 794 273,7 |
4 036 829,4 |
4 328 494,0 |
4 550 120,8 |
4 636 500,2 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
"
1.1.5.8. Строку 67 изложить в следующей редакции:
"
67. |
Расходы на осуществление помощи в виде единовременной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва, несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком "Житель блокадного Ленинграда", вдовам (вдовцам) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны (не вступившим в повторный брак) ко Дню Победы |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420210070 |
135 733,6 |
7 915,8 |
17 664,0 |
6 559,0 |
6 898,0 |
5 481,0 |
4 747,0 |
5 204,0 |
5 204,0 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
8 451,2 |
"
1.1.5.9. Строки 73 - 74 изложить в следующей редакции:
"
73. |
Организация мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, освобождению города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков |
ДСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211160 |
15 637,1 |
1 020,2 |
617,8 |
944,3 |
1 290,9 |
976,2 |
974,5 |
982,6 |
982,6 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
872,0 |
74. |
Организация и проведение мероприятий в рамках ежегодного празднования Дня города Ростова-на-Дону, Дня добрых дел, Дня пожилых людей, Дня социального работника, Дня Героев Отечества, Дня Неизвестного Солдата |
ДСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211170 |
21 797,9 |
664,3 |
99,8 |
735,2 |
1 179,5 |
657,2 |
689,2 |
1 010,0 |
1 010,0 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
1 750,3 |
"
1.1.5.10. Строки 77 - 77.1 изложить в следующей редакции:
"
77. |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки молодым специалистам из числа педагогических работников мунициапальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2024 - 2026 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211220 |
43 817,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 217,4 |
19 800,0 |
19 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77.1. |
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсации (частичной компенсации) расходов за наем жилого помещения |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2024 - 2026 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420211230 |
90 610,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 970,0 |
41 820,0 |
41 820,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.5.11. Строки 80 - 85 изложить в следующей редакции:
"
80. |
Субсидии транспортным предприятиям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону, на компенсацию расходов, связанных с предоставлением льготного проезда с его частичной оплатой в размере 50% стоимости гражданам, досрочно вышедшим на пенсию в соответствии со статьей 32 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", из числа родителей, опекунов или лиц, являющихся опекунами инвалидов с детства, воспитавших их до достижения ими возраста 8 лет, в автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в городе Ростове-на-Дону |
Департамент транспорта |
2022 - 2026 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0420260440 |
1 898,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30,8 |
231,8 |
636,0 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81. |
Итого (по основному мероприятию) |
5 799 958,9 |
331 365,9 |
321 252,4 |
359 247,2 |
511 657,8 |
539 612,6 |
607 956,9 |
619 366,4 |
619 430,4 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
|||
82. |
Всего (по подпрограмме N 2), в том числе: |
62 141 021,8 |
3 713 237,1 |
3 554 812,0 |
3 696 733,1 |
4 333 589,6 |
4 702 947,6 |
5 199 885,0 |
5 169 487,2 |
5 255 930,6 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
2 946 044,4 |
|||
83. |
Федеральный бюджет |
7 390 063,0 |
778 904,0 |
760 453,1 |
759 383,2 |
732 642,8 |
956 575,2 |
1 302 343,7 |
1 072 637,4 |
1 027 123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
84. |
Областной бюджет |
48 950 999,9 |
2 602 967,2 |
2 473 106,5 |
2 578 102,7 |
3 089 289,0 |
3 206 759,8 |
3 289 584,4 |
3 477 483,4 |
3 609 376,6 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
2 736 036,7 |
|||
85. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
5 799 958,9 |
331 365,9 |
321 252,4 |
359 247,2 |
511 657,8 |
539 612,6 |
607 956,9 |
619 366,4 |
619 430,4 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
210 007,7 |
"
1.1.5.12. Строки 88 - 90 изложить в следующей редакции:
"
88. |
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100110 |
151 045,1 |
6 411,6 |
6 611,5 |
7 195,4 |
10 463,7 |
13 960,2 |
15 434,3 |
15 811,5 |
16 443,6 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
6 523,7 |
89. |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100190 |
23 345,5 |
1 177,8 |
956,4 |
4 105,4 |
2 923,7 |
1 461,9 |
2 088,1 |
1 030,3 |
1 030,3 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
952,4 |
90. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону |
ДСЗН, МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ |
2019 - 2035 гг. |
бюджет города Ростова-на-Дону 0430100590 |
692 231,2 |
38 300,3 |
45 802,1 |
44 937,5 |
45 906,7 |
53 654,5 |
57 086,5 |
57 502,7 |
58 294,1 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
32 305,2 |
"
1.1.5.13. Строку 93 изложить в следующей редакции:
"
93. |
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области |
ДСЗН, МКУ УСЗН |
2019 - 2022 гг., 2024 год |
областной бюджет 0430171180 |
24 986,4 |
350,0 |
333,3 |
19 800,9 |
2 467,1 |
0,0 |
2 035,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
"
1.1.5.14. Строки 95 - 98 изложить в следующей редакции:
"
95. |
Итого (по основному мероприятию) |
4 798 170,6 |
222 931,6 |
236 339,1 |
311 872,8 |
386 953,3 |
406 531,3 |
435 069,5 |
429 645,9 |
436 561,3 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
96. |
Всего (по подпрограмме N 3), в том числе: |
4 798 170,6 |
222 931,6 |
236 339,1 |
311 872,8 |
386 953,3 |
406 531,3 |
435 069,5 |
429 645,9 |
436 561,3 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
214 696,2 |
97. |
Областной бюджет |
3 881 375,1 |
173 750,7 |
180 462,3 |
251 823,0 |
324 408,9 |
335 572,9 |
358 611,9 |
353 463,2 |
358 965,0 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
171 590,8 |
98. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
916 795,5 |
49 180,9 |
55 876,8 |
60 049,8 |
62 544,4 |
70 958,4 |
76 457,6 |
76 182,7 |
77 596,3 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
43 105,4 |
"
1.1.5.15. Строки 108 - 111 изложить в следующей редакции:
"
108. |
Всего по программе, в том числе: |
100 394 092,1 |
6 216 498,1 |
8 352 506,6 |
10 387 206,6 |
10 205 984,6 |
8 106 740,3 |
8 607 315,3 |
7 154 290,5 |
7 242 885,3 |
3 930 210,2 |
3 930 210,2 |
3 930 210,2 |
3 930 210,2 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
3 679 964,8 |
109. |
Федеральный бюджет |
21 249 570,6 |
1 868 718,7 |
3 935 000,3 |
5 045 101,4 |
4 507 067,2 |
2 368 297,5 |
1 382 259,6 |
1 116 002,3 |
1 027 123,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110. |
Областной бюджет |
71 327 516,7 |
3 818 443,3 |
3 876 217,4 |
4 642 410,2 |
5 021 947,5 |
5 006 198,6 |
6 510 931,7 |
5 225 696,5 |
5 401 692,4 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 675 022,9 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
3 424 777,5 |
111. |
Бюджет города Ростова-на-Дону |
7 817 004,8 |
529 336,1 |
541 288,9 |
699 695,0 |
676 969,9 |
732 244,2 |
714 124,0 |
812 591,7 |
814 069,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
255 187,3 |
"
1.1.6. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 1 приложения N 3 к программе "Подпрограмма N 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 1 составляет 27 863 398,3 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 13 859 507,6 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 13 937 789,5 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 66 101,2 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 1 851 754,5 тыс. рублей; 2020 год - 4 135 263,1 тыс. рублей; 2021 год - 5 608 244,6 тыс. рублей; 2022 год - 5 205 031,9 тыс. рублей; 2023 год - 2 673 324,3 тыс. рублей; 2024 год - 1 250 160,7 тыс. рублей; 2025 год - 1 235 682,7 тыс. рублей; 2026 год - 1 230 918,7 тыс. рублей; 2027 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2028 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2029 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2030 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2031 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2032 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2033 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2034 год - 519 224,2 тыс. рублей; 2035 год - 519 224,2 тыс. рублей |
"
1.1.7. В паспорте подпрограммы N 2 приложения N 4 к программе "Подпрограмма N 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан":
1.1.7.1. Строки "Объемы и источники финансирования подпрограммы" и "Целевые показатели" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 2 составляет 62 141 021,8 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства федерального бюджета - 7 390 063,0 тыс. рублей. 2. Средства областного бюджета - 48 950 999,9 тыс. рублей. 3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 5 799 958,9 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 3 713 237,1 тыс. рублей; 2020 год - 3 554 812,0 тыс. рублей; 2021 год - 3 696 733,1 тыс. рублей; 2022 год - 4 333 589,6 тыс. рублей; 2023 год - 4 702 947,6 тыс. рублей; 2024 год - 5 199 885,0 тыс. рублей; 2025 год - 5 169 487,2 тыс. рублей; 2026 год - 5 255 930,6 тыс. рублей; 2027 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2028 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2029 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2030 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2031 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2032 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2033 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2034 год - 2 946 044,4 тыс. рублей; 2035 год - 2 946 044,4 тыс. рублей |
Целевые показатели |
Целевые показатели реализации подпрограммы N 2: 1. Доля числа семей (получателей), которым назначена субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего количества семей (заявителей), обратившихся за ее назначением, составит не менее 90% (ежегодно). 2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями) составит 100% (при значении базового показателя 100%). 3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в МБУ ЦСОН, МБУСО РЦ, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит не менее 90% (ежегодно). 4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, на конец 2023 года составит 13 единиц (при значении базового показателя 13 единиц). 5. Доля граждан, обеспеченных льготным проездом с его частичной оплатой (50%) в городском пассажирском транспорте общего пользования, в общей численности граждан, имеющих право на его получение и обратившихся за его получением, составит 100%. |
"
1.1.7.2. В таблице к подпрограмме N 2 "Система целевых показателей подпрограммы N 2" раздела 2 строку 4 изложить в следующей редакции:
"
4. |
2.4. Количество мероприятий, в том числе вручение выплат, организованных ДСЗН, направленных на поддержку отдельных категорий граждан |
единица |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
"
1.1.8. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта подпрограммы N 3 приложения N 5 к программе "Подпрограмма N 3 "Управление развитием отрасли" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы N 3 составляет 4 798 170,6 тыс. рублей, в том числе: 1. Средства областного бюджета - 3 881 375,1 тыс. рублей. 2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 916 795,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2019 год - 222 931,6 тыс. рублей; 2020 год - 236 339,1 тыс. рублей; 2021 год - 311 872,8 тыс. рублей; 2022 год - 386 953,3 тыс. рублей; 2023 год - 406 531,3 тыс. рублей; 2024 год - 435 069,5 тыс. рублей; 2025 год - 429 645,9 тыс. рублей; 2026 год - 436 561,3 тыс. рублей; 2027 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2028 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2029 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2030 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2031 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2032 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2033 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2034 год - 214 696,2 тыс. рублей; 2035 год - 214 696,2 тыс. рублей |
"
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону по социальным вопросам Кожухову Е.Н.
Глава Администрации |
А.В. Логвиненко |
Постановление вносит
Департамент социальной защиты
населения города Ростова-на-Дону
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 2 декабря 2024 г. N 1448 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 N 1371 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (ред. от 19.09.2024)"
Вступает в силу с 4 декабря 2024 г.
Опубликование:
информационный бюллетень "Ростов официальный", 4 декабря 2024 г. N 48