Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 1
к постановлению Администрации г. Сургута
от 12 декабря 2024 г. N 6699
Муниципальная программа
"Развитие коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте"
1. Основные положения
Куратор муниципальной программы |
Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Алексеев Сергей Алексеевич, директор департамента городского хозяйства Администрации города (далее - ДГХ) |
Период реализации муниципальной программы |
этап I: 01.01.2025 - 31.12.2026; этап II: 01.01.2027 - 31.12.2031; этап III: 01.01.2032 - 31.12.2036 |
Цели муниципальной программы |
1. Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями. 2. Повышение энергетической эффективности в отраслях экономики и развитие использования энергоэффективных технологий потребителями |
Объемы финансового обеспечения за весь период реализации |
3 253 907 664,25 рублей |
Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
1. Комфортная и безопасная среда для жизни: показатель "Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве". 2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Строительство" |
2. Показатели муниципальной программы
N п/п |
Наименование показателя |
Уровень показателя |
Единица измерения (по ОКЕИ) |
Базовое значение |
Значение показателя по годам |
Документ |
Ответственный за достижение показателя |
Связь с показателями национальных целей |
||||||||||||
значение |
год |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Цель "Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями" | ||||||||||||||||||||
1 |
Доля возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации |
МП |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 07.11.2013 N 118-оз "О возмещении недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам" |
ДГХ |
обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
2 |
Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
СЭР, ГП, МП |
процент |
99 |
2023 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского округа - Югры "Строительство", решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
3 |
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения |
СЭР, ГП, МП |
процент |
2,8 |
2023 |
3 |
3 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,42 |
3,83 |
3,83 |
3,83 |
3,83 |
3,83 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
4 |
Доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения |
СЭР, МП |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
5 |
Доля реконструированных/ отремонтированных инженерных объектов от инженерных объектов, по которым реконструкция/ремонт запланированы в соответствующем году |
ГП |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2023 N 561-п "О государственной программе Ханты-Мансийского округа - Югры "Строительство" |
ДГХ |
|
6 |
Количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения |
СЭР, МП |
единица |
4 |
2023 |
0 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
7 |
Количество разработанных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения |
СЭР, МП |
единица |
0 |
2023 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
8 |
Уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям |
СЭР, МП |
процент |
30,5 |
2023 |
33,6 |
33,6 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
52,8 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
Цель "Повышение энергетической эффективности в отраслях экономики и развитие использования энергоэффективных технологий потребителями" | ||||||||||||||||||||
1 |
Доля индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, установленных (замененных, поверенных) в жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности |
МП |
процент |
100 |
2023 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
ДГХ |
Обеспечение значимого роста энергетической и ресурсной эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном и инфраструктурном строительстве |
2 |
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования |
СЭР, МП |
процент |
6,18 |
2023 |
9,48 |
9,48 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
9,01 |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
3 |
Доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования |
СЭР, МП |
процент |
7,98 |
2023 |
8,96 |
8,96 |
8,51 |
8,51 |
8,51 |
8,51 |
8,51 |
8,08 |
8,08 |
8,08 |
8,08 |
8,08 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
4 |
Доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования |
СЭР, МП |
процент |
6,7 |
2023 |
6,7 |
6,7 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,3 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
5 |
Количество публикаций в периодических печатных изданиях, социальных сетях на официальном портале Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
СЭР |
единица |
3 |
2023 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
решение Думы города от 08.06.2015 N 718-VДГ "О Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года" |
ДГХ |
|
6 |
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями |
МП |
единица |
12 |
2023 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
ДГХ |
|
7 |
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
МП |
кВт*ч |
40 |
2023 |
42,7 |
42,5 |
42,4 |
42,4 |
42,3 |
42,3 |
42,2 |
42,2 |
42 |
42 |
42 |
41 |
Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
ДГХ |
Примечания:
МП - муниципальная программа.
СЭР - Стратегия социально-экономического развития.
ГП - государственная программа.
3. Структура муниципальной программы
Задачи структурного элемента |
Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |
Связь с показателями |
1 |
2 |
3 |
Структурные элементы, не входящие в направления | ||
1. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" (куратор - Агафонов Сергей Александрович, заместитель Главы города) | ||
Ответственный за реализацию: ДГХ |
срок реализации 2025 - 2026 |
|
1.1. Задача "Снижение концентрации вредных веществ в сбросах сточных вод канализационных очистных сооружений до уровня нормативов допустимого сброса для защиты водных ресурсов". 1.2. Задача "Создание коммунальных объектов, обеспечивающих бесперебойное и качественное хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение" |
1. Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) город Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями". 2. Строительство объектов: - "Магистральный водовод по набережной Ивана Кайдалова, проезд Тихий, улица Мелик-Карамова от проспекта Комсомольский до улицы Геологическая в городе Сургуте (2-ой и 3-й этап строительства)"; - "Магистральный водовод по улице Мелик-Карамова от проезда Тихий до улицы Энергетиков в городе Сургуте" |
- доля реконструированных/отремонтированных инженерных объектов от инженерных объектов, по которым реконструкция/ремонт запланированы в соответствующем году; - доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг" | ||
Ответственный за реализацию: ДГХ |
- |
|
Задача "Повышение эффективности, качества и надежности предоставления коммунальных услуг" |
1. Замена ветхих инженерных сетей протяженностью не менее 11,2 км в однотрубном исчислении в рамках региональной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры на 2023 - 2027 год" и инвестиционных, производственных программ Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Городские тепловые сети" (далее - СГМУП "ГТС"), Сургутского городского муниципального унитарного предприятия "Горводоканал" (далее - СГМУП "Горводоканал"). 2. Обеспечение городского населения качественной питьевой водой из источников централизованного водоснабжения. 3. Обеспечение населения в многоквартирных жилых домах услугой централизованного водоотведения |
- доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения; - доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения; - доля населения в многоквартирных жилых домах, охваченных услугой централизованного водоотведения |
3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | ||
Ответственный за реализацию: ДГХ |
- |
|
Задача "Обеспечение устойчивого снабжения потребителей услугами газоснабжения" |
1. Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам. 2. Проведение мероприятий в виде информирования по подготовке населения к использованию газа в соответствии с региональной программой; согласование схемы расположения объектов газоснабжения города в составе региональной программы газификации; проведение мониторинга сроков исполнения договоров на подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения - доля неисполненных договоров в установленный срок 0% ежегодно. 3. Мероприятия в части газоснабжения осуществляются в рамках Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года |
- доля возмещения недополученных доходов газоснабжающей организации; - уровень удовлетворенности заявителей эффективностью процедуры подключения к газораспределительным сетям |
4. Комплекс процессных мероприятий "Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Сургут" | ||
Ответственный за реализацию: ДГХ |
- |
|
Задача "Обеспечение взаимосвязанного развития инженерной инфраструктуры и строительства, их синхронизация" |
разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Сургут |
- количество актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения; - количество разработанных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения |
5. Комплекс процессных мероприятий "Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в отраслях экономики" | ||
Ответственный за реализацию: ДГХ |
- |
|
5.1. Задача "Снижение удельных показателей потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе" |
снижение удельных расходов энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях путем проведения энергоэффективных мероприятий |
- количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными учреждениями; - удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |
5.2. Задача "Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления в системах коммунальной инфраструктуры" |
1. Повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в муниципальных предприятиях (с привлечением внебюджетных источников муниципальных предприятий СГМУП "ГТС", СГМУП "Горводоканал"). 2. Ликвидация бесхозяйных объектов и обеспечение их надлежащей эксплуатации |
- доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть на территории муниципального образования; - доля нормативных потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории муниципального образования; - доля нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории муниципального образования |
5.3. Задача "Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде" |
1. Обеспечение учета фактического потребления энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде. 2. Популяризация энергосбережения и рационального потребления энергоресурсов среди населения. 3. Организация публикаций в периодических печатных изданиях, на официальном портале Администрации города, выпуски в эфир телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности - 3 мероприятия ежегодно |
- доля индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, установленных (замененных, поверенных) в жилых и нежилых помещениях муниципальной собственности; - количество публикаций в периодических печатных изданиях, социальных сетях на официальном портале Администрации города, выпусков в эфире телепередач о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
4. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения |
Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |
||||||||||||
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Муниципальная программа (всего), в том числе: |
948 805 692,90 |
468 463 248,89 |
251 688 537,46 |
167 893 000,00 |
169 740 200,00 |
171 986 200,00 |
174 323 200,00 |
176 752 785,00 |
179 280 200,00 |
181 908 200,00 |
184 641 200,00 |
178 425 200,00 |
3 253 907 664,25 |
бюджет муниципального образования, их них: |
881 436 692,90 |
443 981 248,89 |
250 098 037,46 |
165 783 000,00 |
167 943 000,00 |
170 189 000,00 |
172 526 000,00 |
174 955 585,00 |
177 483 000,00 |
180 111 000,00 |
182 844 000,00 |
176 628 000,00 |
3 143 978 564,25 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
685 359 400,00 |
341 464 000,00 |
188 984 500,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
95 647 000,00 |
86 588 000,00 |
2 067 571 900,00 |
- за счет средств местного бюджета |
196 077 292,90 |
102 517 248,89 |
61 113 537,46 |
70 136 000,00 |
72 296 000,00 |
74 542 000,00 |
76 879 000,00 |
79 308 585,00 |
81 836 000,00 |
84 464 000,00 |
87 197 000,00 |
90 040 000,00 |
1 076 406 664,25 |
Внебюджетные источники |
67 369 000,00 |
24 482 000,00 |
1 590 500,00 |
2 110 000,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
109 929 100,00 |
1. Муниципальный проект "Создание (реконструкция) коммунальных объектов" (всего), в том числе: |
693 178 078,48 |
190 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
883 178 078,48 |
бюджет муниципального образования, их них: |
693 178 078,48 |
190 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
883 178 078,48 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
570 471 300,00 |
152 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
722 471 300,00 |
- за счет средств местного бюджета |
122 706 778,48 |
38 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
160 706 778,48 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение надежности и качества предоставления коммунальных услуг" |
130 818 625,00 |
223 658 000,00 |
222 665 375,00 |
138 159 923,00 |
134 786 589,00 |
142 565 923,00 |
144 902 923,00 |
141 799 174,00 |
149 859 923,00 |
152 487 923,00 |
149 687 589,00 |
149 004 923,00 |
1 880 396 890,00 |
бюджет муниципального образования, их них: |
130 818 625,00 |
223 658 000,00 |
222 665 375,00 |
138 159 923,00 |
134 786 589,00 |
142 565 923,00 |
144 902 923,00 |
141 799 174,00 |
149 859 923,00 |
152 487 923,00 |
149 687 589,00 |
149 004 923,00 |
1 880 396 890,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
104 654 900,00 |
178 926 400,00 |
178 132 300,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
84 794 884,00 |
75 735 884,00 |
1 215 808 556,00 |
- за счет средств местного бюджета |
26 163 725,00 |
44 731 600,00 |
44 533 075,00 |
53 365 039,00 |
49 991 705,00 |
57 771 039,00 |
60 108 039,00 |
57 004 290,00 |
65 065 039,00 |
67 693 039,00 |
64 892 705,00 |
73 269 039,00 |
664 588 334,00 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" |
10 233 200,00 |
10 537 600,00 |
10 852 200,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
129 292 044,00 |
бюджет муниципального образования, их них: |
10 233 200,00 |
10 537 600,00 |
10 852 200,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
129 292 044,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
10 233 200,00 |
10 537 600,00 |
10 852 200,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
10 852 116,00 |
129 292 044,00 |
- за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4. Комплекс процессных мероприятий "Разработка и актуализация схем тепло-, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ Сургут" |
8 450 000,00 |
8 283 333,33 |
8 283 333,33 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
91 416 665,66 |
бюджет муниципального образования, их них: |
8 450 000,00 |
8 283 333,33 |
8 283 333,33 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
91 416 665,66 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет средств местного бюджета |
8 450 000,00 |
8 283 333,33 |
8 283 333,33 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
5 533 333,00 |
11 066 667,00 |
5 533 333,00 |
91 416 665,66 |
Внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5. Комплекс процессных мероприятий "Реализация энергосберегающих мероприятий (проектов) в отраслях экономики" |
106 125 789,42 |
35 984 315,56 |
9 887 629,13 |
13 347 628,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
13 034 828,00 |
269 623 986,11 |
бюджет муниципального образования, их них: |
38 756 789,42 |
11 502 315,56 |
8 297 129,13 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
159 694 886,11 |
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- за счет средств местного бюджета |
38 756 789,42 |
11 502 315,56 |
8 297 129,13 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
11 237 628,00 |
159 694 886,11 |
Внебюджетные источники (средства СГМУП "Горводоканал", СГМУП "ГТС") |
67 369 000,00 |
24 482 000,00 |
1 590 500,00 |
2 110 000,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
1 797 200,00 |
109 929 100,00 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.