Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 28 декабря 2024 года N 997
Изменения,
которые вносятся в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 27 сентября 2017 года N 388
1. В разделе 2 (Стратегические карты целей по направлениям социально-экономического развития Ленинградской области):
1) подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Стратегическая карта целей по направлению "Демография"
Стратегическая цель: "Стимулирование рождаемости с целью обеспечения естественного прироста населения Ленинградской области, повышение продолжительности и качества жизни населения старшего возраста".
Показатель реализации: "Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (родивших на 1000 женщин соответствующего возраста): в возрастной группе 25 - 29 лет: в 2020 году - до 75,8; в 2021 году - до 79,2; в 2024 году - до 82,3; в 2030 году - до 82,3; в возрастной группе 30 - 34 лет: в 2020 году - до 65,5; в 2021 году - до 68,2; в 2024 году - до 77,5; в 2030 году - до 77,5".
+----------+ +----------------------------+ +-----------------------------+
|Перспекти-| | 1.1. Создание условий для | | 1.2. Формирование системы |
| ва 1 | | повышения рождаемости | | активного долголетия |
|"Результа-| +----------------------------+ +-----------------------------+
| ты для | | Суммарный коэффициент |-------------+ | Рост средней |
|клиентов" |+-| рождаемости на | | | продолжительность жизни, лет|
| || | 1 женщину, ед. | | | |
| || +-------+------+------+------+ | +--------+-------+-------+----+
| || |1,2410 |1,2520|1,296 | 1,5 | | | 72,8 | 71,7 | 73,8 | 75 |
+----------+| +-------+------+------+------+ | +--------+-------+-------+----+
----------- |--------------------------------------------- | ------------- ---- --------------------------------------------
+----------+| +----------------------------+ +------------+------------+ | +-----------------------------------------------+
|Перспекти-|| | 2.1. Создание школ | |2.2. Создание социальной | | | 2.3. Создание сбалансированной |
| ва 2 || | предпринимательства для | | инфраструктуры детства | | | системы учреждений долговременного ухода |
|"Внутрен- || |молодых и многодетных семей,| | | | +-----------------------------------------------|
| ние || | в т.ч. для молодых | |Доля детей в возрасте от | | | Уровень госпитализации на геронтологические |
|изменения"|| | матерей-одиночек | | 5 до 18 лет, охваченных | | | койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения, |+
| || +----------------------------+ | дополнительным | | | усл. ед./Численность охваченных социальным | |
| || | См. карту "Малый бизнес" | | образованием, % | | | обслуживанием пожилых граждан и инвалидов, | |
| ||-+ | +-----+------+------+-----+ |+ нуждающихся в социальном обслуживании, чел. | |
| || | | |77,5 | 78 | 83,5 | 85 | | +-----------+-----------+-----------+-----------+ |
| || | | +-----+------+------+-----+ | |36,30/12913|55,10/12500|55,10/13500|60,20/15500| |
+----------+| +----------------------------+ | +-----------+-----------+-----------+-----------+ |
| | |
| | | |
| +-------------+--------------+ +-------------------------+ | +-----------------------------+ |
| | 2.4. Обеспечение местами в | | 2.5. Снижение | | | 2.6. Обеспечение занятости | |
| | детских садах | | смертности старшего | |+ граждан старшего возраста | |
| | | | поколения | | | | |
| +----------------------------+ +-------------------------+-| +-----------------------------+ |
| | Количество созданных мест | | | | | Доля занятых граждан | |
| |для обеспечения 100 % детей | | См. карту | | | в возрасте 50 лет | |
| |всех возрастных категорий, у| | "Здоровье населения" | | | и старше, в том числе | |
| | которых желаемой датой | +-------------------------+ | | граждан предпенсионного | |
| | зачисления указано 1 | | | возраста, прошедших | |
| | | | |профессиональное обучение или| |
| | сентября текущего учебного | +-------------------------+ | | получивших дополнительное | |
| | года, мест (на конец | | 2.8 Создание условий | | |профессиональное образование,| |
| | периода) | | для занятий физической | | | % (на конец периода) | |
| +-------+------+------+------+ | культурой и спортом | | +--------+------+------+------+ |
| | 2885 | 3629 |19000 |20339 | | для лиц старше 55 лет | | | 75 | 75 | 75 | 80 | |
| +-------+------+------+------+ +-------------------------+ | +--------+------+------+------+ |
| | См. карту | | |
| +----------------------------+ | "Физкультура и спорт" | | +-----------------------------+ |
| | 2.7. Снижение младенческой | | | | |2.9. Внедрение системных мер | |
| | смертности | +-------------+-----------+ | | поддержки для начинающих | |
| +----------------------------++ +------------ | | предпринимателей старше 55 | |
| | Количество специалистов, | |+-------------------------+ | | лет | |
| |прошедших обучение в области| || 2.10. Создание | | | | |
|-+перинатологии. неонатологии | || инфраструктуры досуга | |+-----------------------------+ |
| |и педиатрии в симуляционных | || для лиц старше 55 лет | | | См. карту в Малый бизнес" | |
| | центрах, тыс. чел. | |+-------------------------+ | | | |
| +-------+------+------+------+ || Доля мероприятий от | | +-----------------------------+ |
| | 0,14 | 0,22 |0,484 |0,500 | || общего числа культурно- | | |
| +-------+------+------+------+ || массовых мероприятий | | |
| || с участием граждан | |+-----------------------------+ |
| || старшего возраста, +-+| 3.1. Реализация проектов по | |
| || % | | созданию инфраструктуры | |
| |+----+------+------+------+ | долговременного ухода за | |
| || 10 | 10 | 10 | 20 | | лицами старшего поколения с | |
| |+----+------+------+------+ | привлечением частных | |
| | | инвестиций | |
----------- | ------------------------------- | ------------- | --------- +-----------------------------+ |
| | +----------+ | Количество созданных | |
+----------+| | | | геронтологических центров и +-------------------|
|Перспекти-|| | |+| пансионатов для пожилых | |
|ва 3 || | || | людей, в том | |
|"Ресурсы" || | || | числе за счет ГЧП, ед. | |
| || | || +--------+------+------+------| |
| || | || | 0 | 1 | 1 | 2 | |
+----------+| | || +--------+------+------+------+ |
------------| --------------------------------| ------------------------ ||----------------------------------------------------|
+----------+| +----------------------------+ +-------------------------+|| +-----------------------------+ |
|Перспекти-|| | 4.1. Внедрение механизма | | 4.2. Внедрение программ ||| | 4.3. Внедрение стандартов | |
| ва 4 || | финансовой поддержки семей | |по охране здоровья матери||+-+ оказания услуг по | |
|"Управле- || | при рождении детей в | | и ребенка || |осуществлению ухода за лицами| |
| ние" || | Ленинградской области | | || | старшего поколения | |
+----------+| +----------------------------+ +-------------------------+| +-----------------------------+ |
| | Численность нуждающихся | |Количество офисов врачей || | Доля учреждений, | |
| | семей, распорядившихся | | общей практики, |+--+ соответствующих требованиям +--------------------+
|-+ средствами материнского | | осуществляющих | | стандарта оказания услуг по |
| | капитала,(не менее в год), | | педиатрические и | | осуществлению ухода за |
| | чел. | |неонатологические услуги,| | лицами старшего поколения, %|
| | | | ед. | | |
| +-------+------+------+------+ +-----+------+------+-----+ +--------+------+------+------+
| | 1000 | 1672 | 2000 | 2000 | | 5 | 5 | 5 | 10 | | 98 | 100 | 100 | 100 |
| +-------+------+------+------+ +-----+------+------+-----+ +--------+------+------+------+
|
| +---------------------------+
| | 4.4. Оказание |
+-------------------------------+ комплексных |
| (суперсервис) услуг по |
| жизненной ситуации |
| "Рождение ребенка" |
+--------------------------------+ +---------------------------+
| * начало предоставления | | Количество жителей, |
| услуг в рамках суперсервиса | |воспользовавшихся услугами |
| с 01.01.2022 | | суперсервиса, чел. |
+--------------------------------+ +-----+------+-------+------+
| -* | -* | 8000 |10000 |
+-----+------+-------+------+
";
2) подраздел 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Стратегическая карта целей по направлению "Физкультура и спорт"
Стратегическая цель: "Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом".
Показатель реализации: "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, в %: 2020 год - 42,5; 2021 год - 45,5; 2024 год - 55,7; 2030 год - 70,0".
+---------+ | +-----------------------------+ +----------------------------------+
|Перспек- | | 1.1. Развитие спортивной | +--------------|1.2. Формирование здорового образа|
| тива 1 | |+- инфраструктуры -+ | | жизни, отказ от вредных привычек | +
| "Резуль-| | +-----------------------------+ | | +----------------------------------+ |
|таты для | | | Уровень обеспеченности | | | | Смертность населения без | |
|клиентов"| || | населения спортивными | | | | показателя смертности от внешних | |
| | | | сооружениями, % | | | | причин (на 1000 населения) | |
| | || +-------+------+--------+-----+ | | +-----+---------+--------+---------+ |
| | | | 42,5 | 45,8 | 47,0 |51,0 | | | |12,0 | 13,8 | 12,5 | 12,1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
+---------+ || +-------+------+--------+-----+ | | +-----+---------+-------+---------+ |
- - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - -| - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - |
+----------+|| +-----------------------------+ | | +------------------+---------------+ |
| Перспек- | | | 2.1. Создание рекреационной | | | | 2.2. Увеличение охвата | |
| тива 2 |||+ инфраструктуры во всех | | | | профилактическими, диспансерными | |
|"Внутрен- | ||| муниципальных районах и | | | | медицинскими осмотрами | |
| ние ||||| городском округе | | | | | |
|изменения"| ||| Ленинградской области | | | | | |
+----------+ ||+-----------------------------+ | | +----------------------------------+ |
|||| Количество введенных в | | | +Доля посещений к врачам, сделанных| |
||| эксплуатацию объектов, | | | || с профилактической целью, % | |
|||| приспособленных для занятий | | | || (на конец периода) | |
||| физической культурой и | | | || | |
||||спортом на открытом воздухе | | | || | |
|||| в муниципальных районах и | | | || | |
|||| городском округе, ед. | | | || | |
|||| (нар. итогом*) | | | || | |
||+-------+------+--------+-----+ | | |+-----+---------+--------+---------+ |
|||| 21 | 331 | 534 | 834 | | | || 37 | 38 | 55 | 60 | |
|||| | | | | | | || | | | | |
||+-------+------+--------+-----+ | | |+-----+---------+--------+---------+ |
||| | | | |
|| | | | |
|||+-----------------------------+ | +---------+------------+ |+----------------------------------+ |
||| 2.3. Строительство и | | | 2.4. Организация и | || 2.5. Развитие инфраструктуры | |
|||| реконструкция +-+- проведение | || общественного здоровья | |
||| многофункциональных | | | физкультурных и | || | |
|||| спортивных центров, | | |спортивных мероприятий| || | |
|||физкультурно-оздоровительных | | | | || | |
|||| комплексов | | | | || | |
||+-----------------------------+ | +----------------------+ |+----------------------------------+ |
||||Количество построенных и или | | |Количество проведенных| || Количество объектов городской и | |
||| реконструированных | | | физкультурных и | || рекреационной инфраструктуры, | |
|||| многофункциональных | | | спортивных | || приспособленных для занятий +-|
||| спортивных центров, +| | мероприятий, ед. | || физической культурой и спортом, | |
||||физкультурно-оздоровительных | | | | || ед. (нар. итогом) | |
||| комплексов, ед. (за период) | | | | || | |
|||+------+------+--------+------+ | +----+-----+-----+-----+ |+-----+--------+---------+---------+ |
||| 8 | 8 | 25 | 30 | | |750 |1650 |5500 |10800| || 455 | 765 | 808 | 1078 | |
|||+------+------+-------+------+ | +----+-----+-----+-----+ |+-----+--------+---------+---------+ |
- - - - - - -|| - - - - - - - - -|- - - - - - -| - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
+---------+ |||+-----------------+-----------+ | +----------------------+ | |
|Перспек- | |||3.1. Привлечение внебюджетных| | | 3.2. Подготовка | | |
| тива 3 | |||| средств на строительство | | |тренеров и спортивных | | |
|"Ресурсы"| |||спортивных объектов в рамках | +-+ специалистов | | |
| | |||| концессионных соглашений | | | | |
+---------+ ||+-----------------------------+ +----------------------+ | |
|||| Количество объектов спорта, | | Количество | | |
||| созданных за счет ГЧП, ед. | | квалифицированных | | |
|||| (за период) | | тренеров и | | |
||| | |тренеров-преподавате- | | |
|||| | | лей | | |
||| | |физкультурно-спортив- | | |
|||| | | ных организаций, | | |
||| | | работающих по | | |
|||| | | специальности, | | |
|||| | |чел.(на конец периода)| | |
|||| | | | | |
||+-------+------+--------+-----+ +----+----+-----+------+ | |
|||| 0 | 2 | 1 | 2 | |395 |545 | 570 | 630 | | |
|||| | | | | | | | | | | |
||+-------+------+--------+-----+ +----+----+-----+------+ | |
||| | |
- - - - - - -|| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|
||| +----+ |
+---------+ ||+-----------------------------+ | +---------------------------------------+ |
|Перспек- | |||| 4.1. Поддержка | | | 4.2. Информирование населения по | |
| тива 4 | |++предпринимательских инициатив| | | вопросам здорового образа жизни | |
|"Управле-| || | в сфере | | | | |
| ние" | | | создания спортивной | | | | |
| | || | инфраструктуры | | | | |
+---------+ | +-----------------------------+ | +---------------------------------------+ |
|| | Количество | | | Количество массовых мероприятий | |
| | реализованных | | | (акций) по вопросам ЗОЖ, ед./ +|
|| | частных проектов | +-+ Количество граждан, посетивших центр | |
| | в сфере | | здоровья по вопросам ЗОЖ, чел. | |
|| |физической культуры и спорта | | | |
| | ед. | | | |
| +-------+------+--------+-----+ +---------+---------+---------+---------+ |
|| | - | - | 2 | 2 | |270/29500|275/30000|290/33000|300/35000| |
| | | | | | | | | | | |
|| +-------+------+--------+-----+ +---------+---------+---------+---------+ |
| |
|| +------------------------------+ | |
| | 4.3. Создание условий для | | |
|| | привлечения фитнес-клубов на | +------------------+------------------+ |
+-+ территорию Ленинградской | | 4.4. Внедрение региональных и/или | |
| | области | |муниципальных программ по сохранению +---+
| | | общественного здоровья |
| +------------------------------+ +-------------------------------------+
| Количество | |Доля муниципальных образований,|
| | организаций, | |внедривших муниципальные программы|
| осуществляющих деятельность| | общественного здоровья, % |
| | фитнес-центров, | | |
| включая территориально | | |
| | обособленные структурные | | |
| подразделения | | |
| | и филиалы, | | |
| ед. (нар. итогам) | | |
| | | | |
+--------+------+--------+-----+ +---------+---------+--------+--------+
| | 6 | 8 | 12 | 20 | | 20 | 40 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | |
| +--------+------+--------+-----+ +---------+---------+--------+--------+
+--------------------------------------------+
| * - без учета объектов сезонного характера |
+--------------------------------------------+
";
3) подразделы 2.5 - 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.5. Стратегическая карта целей по направлению "Продовольственная безопасность"
Стратегическая цель: "Стабилизация темпов роста производства продукции АПК не ниже 2% в год и наращивание экспорта продуктов питания в два раза к 2024 году".
Показатель реализации: "Индекс производства продукции сельского хозяйства (за период), %: 2020 год - 101,0; 2021 год - 101,0; 2024 год - 108,6; 2030 год - 109,5".
+------------+ +----------------------------+ +-----------------------------+
|Перспектива | | 1.1. Создание условий | | 1.2. Повышение |
| 1 | | для роста объемов | | экспортного потенциала |
|"Результаты | + |производства основных видов +--------------------------------+ | АПК |
| для | | | сельскохозяйственной | | | |
| клиентов" | | | продукции | | | |
+------------+ | +----------------------------+ | +-----------------------------+
| | Объем | | | Объем |
| | валовой продукции АПК | | | экспорта продукции АПК |
| | (в среднем за период), | | | (в среднем за период), |
| | млрд. руб. | | +| млрд. долл. США |
| | | | | | |
| +-----+--------+-------+-----+ | | +------+------+-------+-------+
| |273,3| 322,9 | 342,3 |511,0| | | | 0,398| 0,433| 0,350 | 0,290 |
| | | | | | | | | | | | |
| +-----+--------+-------+-----+ | | +------+------+-------+-------+
-----------------|------------------- ------------------------------------------|----------------| --------------- -------------
| | | | |
+------------+ | +------------------+----------------+ | | +---------------+--------------+
|Перспектива | | | 2.1. Повышение + | | | 2.2. Развитие |
| 2 | | | инвестиционной активности +--------------------------|----------------+ | малого предпринимательства |
|"Внутренние | | | в АПК |+ | | в АПК |+
| изменения" | | | | | | | | |
+------------+ | +-----------------------------------+ | | +------------------------------+ |
| | Объем инвестиций в основной | | | | Количество крестьянских | |
| | капитал АПК по проектам, | | +------------------+ (фермерских) хозяйств и СПоК,| |
| | получившим государственную | | | получивших государственную | |
| | поддержку (в среднем за | | | поддержку на создание и | |
| | период), млрд. руб./ | | | развитие хозяйства | |
| | Количество приобретенной | | | (за период), | |
| | техники, оборудования | | | ед. | |
| | (в среднем за период), ед. | | | | |
| +--------+--------+--------+--------+ | +------+------+-------+--------+ |
| |1,71/566|1,05/549|1,14/606|1,55/568| | | 45 | 45 | 213 | 180 | |
| | | | | | | | | | | | |
| +--------+--------+--------+--------+ | +------+------+-------+--------+ |
| |-----------------------------------------------------+ |
-----------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------|
+------------+ | +--------------+--------------+ +---+-------------------------------+ +------------------+------------------+ |
|Перспектива | | | 3.1. Предотвращение | | 3.2. Комплексное развитие | | 3.3. Обеспечение АПК | |
|3 "Ресурсы" | | | выбытия земель | | сельских территорий | | квалифицированными специалистами | |
+------------+ | | из сельскохозяйственного | +-----------------------------------+ +-------------------------------------+ |
| | оборота и вовлечение | | Ввод (приобретение) жилых | | Количество работников АПК, | |
| | в оборот выбывших земель | | помещений (жилых домов) для | | прошедших профессиональную | |
| +-----------------------------+ | граждан, проживающих на сельских | | переподготовку и повышение | |
| |Вовлечение в оборот выбывших | |территориях (в среднем за период), +--| квалификации (в среднем за период), +-|
|-|с/х угодий за счет проведения| | тыс. кв. м/Ввод в эксплуатацию | |чел./Количество молодых специалистов,| |
| | культуртехнических работ | | автомобильных дорог | | получивших социальную поддержку | |
| | с/х товаропроизводителями | | на сельских территориях | | (в среднем за период), чел. | |
| | (в среднем за период), га | | (в среднем за период), км | | | |
| +------+------+------+--------+ +--------+--------+--------+--------+ +--------+--------+--------+----------+ |
| | 2379 | 1614 |2536,2| 1998 | |5,5/20,0|3,8/21,3|4,5/18,4|3,4/20,0| | 350/71 | 400/64 | 327/64 | 165/223 | |
| +------+------+------+--------+ +--------+--------+--------+--------+ +--------+--------+--------+----------+ |
-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
+------------+ | +-------------------------------+ +-------------------------------------+ |
|Перспектива | | | 4.1. Создание условий | | 4.2. Информационная поддержка | |
| 4 | +--+для сохранения эпизоотического | | развития АПК +--+
|"Управление"| | благополучия региона | | |
+------------+ +-------------------------------+ +-------------------------------------+
| Объем государственных | |Количество консультаций в сфере АПК, |
|ветеринарных услуг, оказываемых| | оказанных центром компетенций |
| с/х товаропроизводителям | | (в среднем за период), ед. |
| и населению учреждениями | | |
| государственной ветеринарной | | |
| службы (в среднем за период), | | |
| тыс. ед. | | |
+-------+--------+-------+------+ +---------+---------+---------+-------+
| 5961 | 5985 | 5271 | 4500 | | 450 | 500 | 588 | 600 |
+-------+--------+-------+------+ +---------+---------+---------+-------+
2.6. Стратегическая карта целей по направлению "Современный транспортный комплекс"
Стратегическая цель: "Повышение качества транспортного обслуживания населения Ленинградской области".
Показатель реализации: "Уровень удовлетворенности существующим состоянием транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения Ленинградской области*: 2020 - 2021 гг. - **; 2024 год - 80,0%, 2030 год - 85%".
+------------+ +-----------------------+ +---------------------------+ +-------------------------+
|Перспектива | | 1.1. Развитие | | 1.2. Развитие | | 1.3. Повышение |
| 1 | | пассажирского | | инфраструктуры | | безопасности дорожного |
|"Результаты | | транспорта | | общественного транспорта | | движения и внедрение |
| для | | | | | | альтернативных видов |
| клиентов" | | | | | | топлива |
+------------+ +-----------------------+ +---------------------------+ +-------------------------+
+Количество перевезенных| | Пассажирооборот, млн. | |Количество погибших в ДТП|
||пассажиров, млн. пасс. |+ | пасс. - км + | на 100 тыс. населения, |
|| (на конец периода) | | | (на конец года) || | чел. (на конец периода) +
|+----+-----+-----+------+ | +------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
||71,7|88,2 |111,1|120,0 | | |2613,0|3388,5|3902,4|5229,7|| |20,17|18,6 |15,3 | 15,3 ||
|| | | | | | | | | | || | | | | ||
|+----+-----+-----+------+ | +------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
-------------|--------------------------| ---------------------------- | -------------------------- |
|+-----------------------+ | +---------------------------+| +-------------------------+|
|| 2.1. Развитие | | | 2.2. Строительство и || | 2.3. Строительство ||
|| пригородного | | | реконструкция а/м дорог, || | путепроводов и ||
|| железнодорожного | | | формирование новых а/м || | транспортных развязок, ||
||пассажирского сообщения| | | маршрутов || | автодорожных обходов ||
|| | | | || | населенных пунктов, ед. ||
|+-----------------------+ | +---------------------------+| +-------------------------+|
||Количество пассажиров, | | |Протяженность построенных и|| | Количество построенных ||
|| перевезенных в | |+ реконструированных дорог, || | путепроводов и ||
+ пригородном сообщении | ||| км (за период) ||+ транспортных развязок, ||
|| по Ленинградской +||| || | автодорожных обходов ||
|| области ж/д ||||| || | населенных пунктов, ед. ||
||транспортом, млн. чел. ||||| || | (за период) ||
|| (на конец года) ||||| || | ||
+------------+|+----+-----+-----+------+|||+------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
|Перспектива |||28,3|38,4 |46,8 | 50,0 ||||| 3,82 | 0,243|20,632|29,683|| | 1 | 0 | 4 | 2 ||
|2 Внутренние||+----+-----+-----+------+|||+------+------+------+------+| +-----+------+-----+------+|
| изменения" ||| |||| | ||
+------------+|+-----------------------+|||+---------------------------+| +-------------------------+|
|| 2.4. Развитие ||||| 2.5. Строительство и || | 2.6. Сокращение ||
|| автомобильного ||||| реконструкция мостовых || | аварийности на участках ||
|| пассажирского ||||| переходов || | концентрации ДТП ||
|| транспорта ||||| || | инженерными методами ||
|+-----------------------+|||+---------------------------+| +-------------------------+|
||Количество перевезенных|||++ Количество построенных и || | Ежегодное сокращение ||
||пассажиров по маршрутам||| |реконструированных мостовых|| | количества мест +
+ регулярных перевозок, +| |переходов, ед. (за период) || | концентрации ДТП, ||
|| млн. пасс, (на конец ||| | || |выявленных за предыдущий ||
|| года) ||| | || | год, % ||
|+----+-----+-----+------+|| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+|
||43,4|49,8 | 64,3| 70,0||| | 0 | 0 | 3 | 3 || | 80 | 80 | 80 | 80 ||
|+----+-----+-----+------+|| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+|
|| ||| || |
|+-----------------------+|| +---------------------------+| +-------------------------+|
||2.7. Развитие новых для||| | 2.8. Развитие || | 2.9. Развитие рынка ||
|| региона видов ||| | транспортно-пересадочных || | природного газа, ||
|| пассажирского ||| | узлов, автостанций и || | как моторного топлива ||
|| транспорта ||| | автовокзалов || | ||
|+-----------------------+|| +---------------------------+| +-------------------------+|
|| Количество новых для ||| | Количество введенных || | Объем потребления ++
|| региона видов ||| | в эксплуатацию || | метана на транспорте, |
+ пассажирского ++-+ транспортно-пересадочных || | млрд. куб. м. |
|| транспорта, ед. || | узлов, автостанций и || | (на конец года) |
|| (нарастающим итогом) || | автовокзалов, ед. || | |
|+----+-----+-----+------+| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+
|| 0 | 0 | 1 | 2 || | 0 | 1 | 1 | 2 || | 6,0 | 9,5 |46,0 | 56,0 |
+------------+|+----+-----+-----+------+| +------+-------+-----+------+| +-----+------+-----+------+
|Перспектива ||-------------------------| -----------------------------| ---------------- -----------
|3 "Ресурсы" || | | | |
+------------+| | +------------+--------------+| |
| | | 3.1. Привлечение средств || |
| | | федерального бюджета и || |
| | | внебюджетных средств для || |
| | | реализации проектов || |
| | | развития транспортной || |
| | | инфраструктуры || |
| | +---------------------------+| |
| | | Количество проектов, || |
| +--+реализуемых с привлечением || |
| | средств федерального ++------------------+
| | бюджета и внебюджетных ||
| | источников, ед. (нар. ||
| | итогом за период) ||
| +------+-------+-----+------+|
| | 1 | 1 | 2 | 2 ||
| +------+-------+-----+------+|
| |
- - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - -
+------------+|+-----------------------+ +---------------------------+|
|Перспектива ||| 4.1. Развитие | | 4.2. Координация развития ||
| 4 ||| информационных систем | | транспортных систем ||
|"Управление"||| на общественном | | Ленинградской области и ||
| ||| транспорте | | Санкт-Петербурга ||
+------------+|+-----------------------+ +---------------------------+|
||Количество введенных в | | Количество проектов, ||
|| эксплуатацию | |реализуемых совместно ЛО и ++
++ информационных систем | | СПб, ед.(нарастающим |
| (сервисов) на | | итогом) |
| транспорте, ед. | | |
+----+-----+-----+------+ +------+-------+-----+------+
| 0 | 0 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 |
+----+-----+-----+------+ +------+-------+-----+------+
+--------------------------------------------------------------------------+
|* - Общественный наземный транспорт. По данным ежегодного соцопроса, |
|проводимого по заказу АНО "Дирекция по развитию транспортной системы СПб и|
|ЛО". |
|** - Данные на 2020 - 2021 гг. не рассчитываются. |
+--------------------------------------------------------------------------+
2.7. Стратегическая карта целей по направлению "Комфортные поселения"
Стратегическая цель: "Повышение качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской области и рост инвестиционной привлекательности отдельных территорий Ленинградской области".
Показатель реализации: "Рейтинг Ленинградской области по качеству жизни, место: 2020 - 2021 гг. - 7 место; 2024 год - 6 место; 2030 год - 5 место".
+-----------+ +--------------------------+ +-------------------------+ +-----------------------+
|Перспектива| | 1.1. Доступность | | 1.2. Доступность | |1.3. Повышение качества|
| 1 | |инженерной и транспортной | | социальных, бытовых, | | среды проживания в |
|"Результаты| | инфраструктуры | | финансовых услуг и | | городах |
| для | | | | торговли | | |
| клиентов" | +--------------------------+ +-------------------------+ +-----------------------+
| | | Удовлетворенность | | Удовлетворенность | | Индекс качества |
| | | населения | | населения качеством | | городской среды по |
| | | жилищно-коммунальными | | социальных услуг, % |+ | методике Министерства |--+
| | | услугами, % | |Изменение объема платных | | | строительства | |
| |+ Удовлетворенность | +услуг населению в среднем| | | Российской Федерации, | |
| ||| населения качеством | || за год, % | | | баллов | |
+-----------+|| транспортного | || | | +-----------------------+ |
|| обслуживания, % | || | | | | |
|+-----+------+------+------+ |+------+-----+------+-----+ | +----+-----+------+-----+ |
||65/- |66/- |68/80 |80/85 | ||66,1/ |100/ |100/ |100/ | | |188 | 199 | 222 | -* | |
|| | | | | ||103,3 |103,4|102,3 |102,2| | | | | | | |
|| | | | | || | | | | | | | | | | |
|+-----+------+------+------+ |+------+-----+------+-----+ | +----+-----+------+-----+ |
- - - - - - -| - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - -|
| +--------------------------+| +-------------------------+| +-------------------------+ |
| | 2.1. Строительство || | 2.2. Обеспечение || | 2.3.Обеспечение | |
| |коммунальной и инженерной || | населения учреждениями || | доступности медицинской | |
| | инфраструктуры || | дошкольного образования || | помощи, развитие | |
| | || | || | первичной | |
| | || | || |медико-санитарной помощи | |
| +--------------------------+| +-------------------------+| +-------------------------+ |
| | См. стратегическую карту || |См. стратегическую карту || | См. стратегическую | |
|+ "ЖКХ и ТЭК" ||+ "Демография" ||+ карту "Здоровье | |
| | || | || | населения" | |
| +--------------------------+| +-------------------------+| +-------------------------+ |
| | | |
| | ++ |
+-----------+|+--------------------------+ |+-------------------------+| +----------------------+ |
|Перспектива||| 2.4. Повышение качества | || 2.5. Обеспечение || | 2.6. Обеспечение | |
| 2 |||транспортного обслуживания| || населения учреждениями || | качественным жильем | |
|"Внутренние||| населения | || общего образования || | населения | |
|изменения" ||+--------------------------+ |+-------------------------+| +----------------------+ |
+-----------+|| См. стратегическую карту | || Число новых мест в || | Удельный вес | |
+"Современный транспортный | || общеобразовательных || | введенной общей | |
|| комплекс" | + организациях, мест (за || | площади жилых домов +---|
|+--------------------------+ || период) || |по отношению к общей | |
| || || | площади жилищного | |
| | || || | фонда, % | |
| | |+-----+------+-----+------+| +----+----+-----+------+ |
| +----+||4895 | 5427 |20715| -** || |-***|-***| 5,2 | 5,3 | |
| ||+-----+------+-----+------+| +----+----+-----+------+ +--+
| || | |
|+--------------------------+||+-------------------------+| +-----------------------+ |
||2.7. Создание эффективной |||| 2.8. Обеспечение || | 2.9. Создание | |
|| системы общественной |||| повсеместного || | многофункциональных | |
|| безопасности и |||| использования || | культурных центров | |
|| правопорядка ||||информационно-коммуника- || | и иных объектов | |
|| |||| ционных технологий || | культуры | |
|| |||| || | | |
|+--------------------------+||+-------------------------+| +-----------------------+ |
||Уровень доверия населения |||| Доля социально значимых ||+ Количество | |
++ к органам исполнительной ||++ объектов, имеющих || |построенных (реконстру-| |
| власти Ленинградской || | широкополосный || | ированных, приобретен-| |
| области в сфере || | доступ к + | ных) | |
|обеспечения безопасности, || |информационно-телекомму- || | многофункциональных | |
| % || | никационной сети || | культурных центров | |
| || | "Интернет" || | и иных объектов | |
| || | в соответствии || | культуры (за период)| |
| || | с утвержденными || | ед. | |
| || | требованиями, % || +----+-----+------+-----+ |
+----+------+------+-------+| +-----+------+-----+------+| | 2 | 0 | 9 | 18 | |
|55,6| 60,2 | 61,6 | 65,0 || | 100 | 100 | 100 | 100 || +----+-----+------+-----+ |
+----+------+------+-------+| +-----+------+-----+------+| |
| | |
| | |
+++-------------------------+| +-----------------------+ |
|| 2.10. Развитие || |2.11. Создание условий | |
|| центров торговли || | для систематических | |
||и общественного питания || | занятий физической | |
|| || | культурой и спортом, | |
|+-------------------------+|+ ведения здорового | |
|| Оборот розничной || | образа жизни | |
|| торговли на душу || +-----------------------+ |
|| населения, тыс.руб. || | См. стратегическую | |
|| Оборот общественного || | карту "Физкультура | |
|| питания на душу || | и спорт" | |
|| населения, тыс.руб. || +-----------------------+ |
|+-----+------+-----+------+| |
||259/ |288,3/|402,4|599,6/|| |
||11,3 |7,8 |/13,5| 20,9 || |
|+-----+------+-----+------+| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - -- - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - |
| | | |
+------------+ |+------------+------------+| |
|Перспектива | || 3.1. Стимулирование || |
|3 "Ресурсы" | || развития бизнеса в || |
| | || сервисных секторах || |
| | || экономики, услуг || |
| | |+-------------------------+| |
+------------+ +См. стратегическую карту || |
|| "Малый бизнес" || |
|+-------------------------+| |
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - |
+------------+ +--------------------------+|+-------------------------+| +-----------------------+ |
|Перспектива | | 4.1. Создание объектов |||4.2. Формирование системы++ | 4.3. Реализация | |
| 4 | | деловой и коммерческой |||озелененных территорий в | | проектов | |
|"Управление"| | недвижимости ||| агломерации | | благоустройства, | |
| | | ||| | | развития общественных | |
+------------+ | ||| | |пространств и дворовых | |
| ||| | | территорий, в т.ч. | |
| ||| | | проектов по пожарной | |
| ||| | | безопасности и по | |
| ||| | | ремонту муниципальных | |
| ||| | | дорог | |
+--------------------------+|+-------------------------+ +-----------------------+ |
| Количество созданных ||| Количество вновь | | Количество проектов, | |
| объектов ||| созданных городских | | реализованных с | |
| общественно-деловой ||| парков, озелененных | | участием жителей | |
| недвижимости в ++| территорий общего | | населенных пунктов +|
| агломерационной зоне | | пользования в зоне | | Ленинградской области | |
|площадью более 2 тыс. кв.м| | контролируемой | | (нарастающим итогом) | |
|/ в т.ч. на базе ТПУ, ед. | | урбанизации, ед.****| | | |
| | | | | | |
+-----+------+-----+-------+ +-----+----+-----+--------+ +------+-----+-----+----+ |
| 0 | 0 | 3 | 10 | | 0 | 0 | 2 | 7 | | 2156 | 3640| 7169|5988| |
+-----+------+-----+-------+ +-----+----+-----+--------+ +------+-----+----+----+ |
+----------------+ |
| | |+---------------------+ |
+------+ | || 4.5. Внедрение | |
+----------------------------------+ | | || комплекса мер по | |
|* значение показателя устанавли- | | +------------+-------------+|| восстановлению | |
|вается Министерством строительства| | | 4.4. Развитие ГИСОГД ЛО ||| состояния | |
|и жилищно-коммунального хозяйства | | +--------------------------+||окружающей среды для | |
|Российской Федерации. | | | Доля муниципальных ||| благоприятного | |
|** данные показателя на | | |образований первого уровня++| проживания | |
|долгосрочный период не | +-----+применительно к которым в | | населения +--+
|рассчитываются. | | ГИСОГД размещена | +---------------------+
|*** в годовом разрезе расчет | | актуальная | | См. стратегическую |
|показателя не осуществляется. | | градостроительная | |карту "Экологическая |
|**** площадь городских парков | |документация (генеральный | | безопасность и |
|и озелененных территорий опреде- | | план, правила | |обращение с отходами"|
|ляются в соответствии с пунктом | | землепользования и | +---------------------+
|2.6.5 постановления Правительства| | застройки), % |
|Ленинградской области от | +-------+-----+-----+------+
|04.12.2017 N 525 (на территории | | 5 | 15 |100,0|100,0 |
|городских поселений) | +-------+-----+-----+------+
+----------------------------------+
2.8. Стратегическая карта целей по направлению "Туризм"
Стратегическая цель: "Увеличение туристского потока в Ленинградскую область, развитие въездного и внутреннего туризма".
Показатель реализации: "Общий туристский поток Ленинградской области 2020 год - 5447 тыс. чел.; 2021 год - 5717 тыс. чел. *; 2024 год 6530 тыс. чел.; 2030 год - 7895 тыс. чел.".
+------------+ +-----------------------+ +---------------------+ +--------------------------------+
|Перспектива | | 1.1. Повышение | | 1.2. Увеличение | | 1.3. Повышение |
| 1 | | конкурентоспособности | |доходности туристской| | привлекательности и развитие |
|"результаты | | туристской сферы | | сферы | | туристического потенциала |
| для | | | | | | Ленинградской области, в том |
| клиентов" | | | | | | числе экспорт туристических |
| | | | | | | услуг |
+------------+ +-----------------------+ +---------------------+ +--------------------------------+
| Объем платных услуг, |-+ | Объем налоговых | | Количество экскурсантов, |
| оказанных населению в | | |поступлении в бюджет | |посетивших регион (в среднем за |
| сфере внутреннего и | |+Ленинградской области| | период), тыс.чел./ количество +
+| въездного туризма, | ||| от туристической | +|лиц, размещенных в коллективных ||
| | млн. руб. | |||отрасли по отношению | | |средствах размещения, тыс. чел./||
| | | |||к предыдущему году, %| | |количество иностранных туристов ||
| | | ||| | | | тыс. чел. ||
| +-----+----+-----+------+ ||+---+----+-----+------+ | +------+-------+-------+---------+|
| |2547 |2674|3094 | 3934 | |||6,6|6,6 | 6,8 | 7,0 | | |3601/ |3765/ |4260/ |5095/2800||
| | | | | | ||| | | | | | |1846/ |1952/ |2270/ |/505 ||
| | | | | | ||| | | | | | |389 |393 |100 | ||
| +-----+----+-----+------+ ||+---+----+-----+------+ | +------+-------+-------+---------+|
| || | |
- - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - ||- - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - |
+------------+ | +-------------------------+||+---------------------+ | +-------------------------------+ |
|Перспектива | | |2.1. Увеличение занятости|||| 2.2. Создание | | | 2.3. Внедрение интерактивных и| |
| 2 | | | в туристской сфере |||| объектов | | | мультимедийных технологий в | |
|"Внутренние | | | |||| туристской | | | сфере туризма | |
| изменения" | | | |||| инфраструктуры | | | | |
+------------+ | +-------------------------+||+---------------------+ | +-------------------------------+ |
| | Прирост числа занятых в ||||Количество созданных | | | Количество внедренных | |
| | коллективных средствах |+++ за период объектов | | |интерактивных и мультимедийных | |
| |размещения и турфирмах в | || туристской |+ | компонентов за период, ед. +|
|+ среднем за период, % | || инфраструктуры (не | | | | |
| | | || включая средства | | | | |
| | | || размещения), ед. | | | | |
| +------+----+-----+-------+ |+---+---+------+------+ | +-----+-------+-------+---------+ |
| | 2,75 |2,75| 2,9 | 3,2 |+| -*| -*| 5 | 15 | | | 6 | 7 | 10 | 16 | |
| +------+----+-----+-------+ |+---+---+------+------+ | +-----+-------+-------+---------+ |
| | | |
| +-----------------------+ |+---------------------+ | +-------------------------------+ |
| | 2.4. Формирование и | || 2.5. Продвижение | | | 2.6. Участие региона в | |
| | продвижение новых | || туристских | | | реализации межрегиональных и | |
| |туристических маршрутов| ||возможностей региона | | | международных туристских | |
| | | || на внутреннем и | | | проектов | |
| | | ||международных рынках | | | | |
| +-----------------------+ |+---------------------+ | +-------------------------------+ |
| | Количество новых | || Количество | | | Число межрегиональных и | |
| | туристических | ||проинформированных о +| | международных туристских | |
+--+ маршрутов, ед. | ||туристском потенциале| | | проектов, в которых регион +|
| | || Ленинградской | | | принимает участие. ед. | |
| | || области, тыс. чел. | | | (не менее за год) | |
+-----+----+-----+------+ |+-----+----+----+-----+ | +-----+-------+-------+---------+ |
| 5 | 5 | 5 | 5 + || 590 |640 |790 |1040 |-+| 9 | 9 | 5 | 5 | |
+-----+----+-----+------+| |+-----+----+----+-----+ ||+-----+-------+-------+---------+ |
| | || |
| | ||+------------------------------+ |
| | ||| 2.7. Сохранение объектов | |
| | ||| культурного наследия | |
| | ||+------------------------------+ |
| | ||| Доля объектов культурного | |
| | ||| наследия, находящихся в | |
| | ||| федеральной собственности и +--+
| | ||| собственности Ленинградской |
| | ||| области, состояние которых |
| | |||является удовлетворительным, %|
| | ||+-----+-------+-------+--------+
| | |||81,2 | 82,3 | 85,3 | 91 |
| | ||+-----+-------+-------+--------+
| | ||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|-|- - - - - - - - - - - - ||- - - - - - - - - - - - - - - - -
+------------+ | | +---------------------+||+-------------------------------+
|Перспектива | | | | 3.1. Повышение |||| 3.2. Поддержка проектов, |
|3 "Ресурсы" | | | |кадрового потенциала |||| направленных на формирование |
| | | | | в сфере туризма |||| комфортной туристской среды и |
| | | | | |||| развитие |
| | | | | |||| туристско-рекреационного |
| | | | | |||| комплекса |
+------------+ | | +---------------------+||+-------------------------------+
| | | Численность ||||Количество проектов, получивших|
| | | работников сферы |||| государственную поддержку |
| +-+ туризма, принявших |+++ (ежегодно), ед. |
| | участие в обучающих | || |
| | мероприятиях, чел. | || |
| +-----+----+-----+----+ |+-----+-------+-------+---------+
| | 450 |600 |1050 |1800| || 17 | 17 | 17 | 10 |
| +-----+----+-----+----+ |+-----+-------+-------+---------+
| |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - - - - - - - - - - -
+------------+ | +----------------------+|
|Перспектива | | | 4.1. Развитие сети ||
| 4 | | |туристско-информацион-||
|"Управление"| | | ных центров ||
+------------+ | +----------------------+|
+---+ Количество ||
|информационно-туристи-++
| ческих центров, ед. |
+----+----+-----+------+
|-** | -**| 7 | 9 |
+------------------------+ +----+----+-----+------+
|* - в 2020 - 2021 гг. |
| мероприятия не |
|реализуются. |
+------------------------+
".
2. Подраздел 3.3 раздела 3 (Стратегические карты целей по дополняющим и связующим сферам Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
"3.3. Стратегическая карта целей "Экологическая безопасность и обращение с отходами"
Стратегическая цель: "Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды региона, в том числе за счет предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду".
Показатель реализации: "Качество окружающей среды, %: 2020 год - *; 2021 год - 100; 2024 год - 104,18; 2030 год - 108,33".
+-----------+ +--------------------------+ +-----------------------------------+ +------------------------+
|Перспектива| |1.1. Снижение негативного | | 1.2. Повышение уровня | | 1.3. Сохранение |
| 1 | + воздействия отходов |+| экологической безопасности |+| природных систем +
|"Результаты| ||производства и потребления| || населения Ленинградской области | || Ленинградской области ||
| для | || на ОС | || | || ||
| клиентов" | |+--------------------------+ |+-----------------------------------+ |+------------------------+|
+-----------+ || Доля направленных | || Объем выбросов загрязняющих | || Количество особо ||
|| на захоронение твердых | || веществ в атмосферу, отходящих от | || охраняемых природных ||
|| коммунальных отходов, | || стационарных источников, тыс. | ||территорий регионального||
|| в том числе прошедших | || тонн /тонн на 1 млн. руб. ВРП | || значения, на которых ||
||обработку (сортировку), в | || | ||обеспечиваются охранные ||
||в общей массе образованных| || | || мероприятия, ед. ||
|| твердых коммунальных | || | || ||
|| отходов, % | || | || ||
|+-----+-------+-----+------+ |+--------+--------+--------+--------+ |+-----+-----+-----+------+|
|| 95 | 93,1 | 88 | 50 | ||244/0,22|242/0,22|240/0,18|230/0,11| || 47 | 47 | 60 | 142 ||
|+-----+-------+-----+------+ |+--------+--------+--------+--------+ |+-----+-----+-----+------+|
- - - - - - - | - - - - - - -- - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - +--+- - - - - - - - - - - - - |
|+-------------+------------+ | | +------------------------+ |
|| 2.1. Строительство | | | | 2.2. Расширение сети | |
|| объектов размещения | | | | особо охраняемых +-|
|| отходов производства | | | | природных территорий | |
|| и потребления | | | | | |
|| | | | | | |
+-----------+ |+--------------------------+ | | +------------------------+ |
|Перспектива| ||Доля муниципальных районов| | | |Доля территории, занятой| |
| 2 | || Ленинградской области, | | | | особо охраняемыми | |
|"Внутренние| || обеспеченных | | | |природными территориями | |
|изменения" | || лицензированными местами | | | |регионального значения, | |
| | || размещения ТКО, % | | | | % | |
+-----------+ |+-----+-------+-----+------+ | | +-----+-----+-----+------+ |
|| 70 | 80 | 82 | 86 | | | | 5,7 | 5,7 | 8,7 | 12,5 | |
|+-----+-------+-----+------+ | | +-----+-----+-----+------+ |
| | | |
|+--------------------------+ |+---------------------------------+| +------------------------+ |
|| 2.3. Строительство | ++ 2.4. Строительство объектов по || | 2.5. Формирование | |
|| комплексов по обработке | | утилизации отходов || | экологической культуры +--+
|| отходов | | || | населения |
|+--------------------------+ +---------------------------------+| +------------------------+
||Доля твердых коммунальных | | Доля направленных на утилизацию || | Количество человек, |
|| отходов, направленных | | и обезвреживание отходов, в том ||+ принявших участие в |
+ на обработку (сортировку)| | числе выделенных в результате |||| мероприятиях по |
||в общей массе образованных| | раздельного накопления и (или) |||| экологическому |
|| твердых коммунальных | | обработки (сортировки) твердых ||||воспитанию, образованию |
|| отходов, % | | коммунальных отходов, в общей ||||и просвещению, тыс. чел.|
|| | | массе образованных твердых |||| |
| | | коммунальных отходов, % |||| |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+|++------+----+-----+------+
||59,5 | 59,5 |61,5 | 100 | | 5 | 6,9 | 12 | 30 |||| 12 |14,4|21,6 | 36,0 |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+-------+--------+||+------+----+-----+------+
- - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -|- - - - - - - ||- - - - - - - - - - - -
|+--------------------------+ +-------------------+-------------+||+------------------------+
|| 4.1. Создание | | 4.2. Организация раздельного |||| 4.3. Развитие |
||регионального оператора по| | сбора отходов |++ региональной системы |+
|| обращению с ТКО | | ||||наблюдения за состоянием| |
|| | | |||| окружающей среды | |
+------------+|+--------------------------+ +---------------------------------+||+------------------------+ |
|Перспектива ||| Заключение соглашения об | | Доля муниципальных образований, |||| Количество постов | |
| 4 ||| организации деятельности | |участвующих в реализации системы |||| наблюдений системы | |
|"Управление"|+ по обращению с ТКО, ед. | | по обращению с отходами +++| государственного | |
| ||| | | производства и потребления, от || | экологического | |
+------------+|| | | общего количества муниципальных || | мониторинга, ед. | |
|| | | образований, % || | | |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+| +-----+-----+-----+------+ |
|| 1 | 1 | 1 | 1 | | 1,84 | 2,93 | 28 | 30 || | 141 | 148 | 146 | 162 | |
|+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+| +-----+-----+-----+------+ |
| | |
|+--------------------------+ +---------------------------------+| +------------------------+ |
++ 4.4. Информатизация | | 4.5. Совершенствование системы || | 4.6. Информатизация | |
|деятельности по обращению | | экологического надзора || |системы государственного+-+
| с отходами | | ++ | экологического |
| | | | | мониторинга |
+--------------------------+ +---------------------------------+ +------------------------+
|Количество информационных | | Доля устраненных нарушений | | Количество |
| систем (подсистем) | |из числа выявленных нарушений | | функционирующих блоков |
| мониторинга деятельности | | в сфере природопользования | |информационно-аналитиче-|
| по обращению с отходами, | | и охраны окружающей среды, % | | ских систем в сфере |
| ед. | | | | государственного |
| | | | | экологического |
| | | | | мониторинга, ед. |
+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+ +-----+----+------+------+
| 2 | 3 | 3 | 3 | | -* | -* | 70 | 70 | | 9 | 9 | 10 | 11 |
+-----+-------+-----+------+ +-------+-------+--------+--------+ +-----+----+------+------+
+----------------------------------------------------------+
|* - мероприятие в 2020 - 2021 гг. не реализовывалось |
+----------------------------------------------------------+
".
3. Раздел 4 (Комплексы мероприятий Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия государственных программ Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
"4. Комплексы мероприятий Ленинградской области, обеспечивающих достижение целей отдельных направлений, дополняющих и связующих сфер Ленинградской области, в том числе мероприятия
Таблица 1
Комплексы мероприятий социально-экономического развития Ленинградской области государственных программ Ленинградской области
N |
Наименование направления социально-экономического развития или дополняющей и связующей сферы |
Государственная программа Ленинградской области/ комплексы мероприятий государственных программ |
Подпрограммы и структурные элементы государственной программы Ленинградской области/мероприятия органов исполнительной власти (ОИВ), обеспечивающие достижение целей направления, дополняющей и связующей сферы |
Ответственный орган исполнительной власти (ОИВ) |
Показатель, закрепленный за ответственным органом исполнительной власти (ОИВ) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
I. Стратегические направления | |||||
1 |
Демография |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель: 1.1, 2.3, 2.10, 3,1, 4.1, 4.3 |
2 |
Содействие занятости населения Ленинградской области |
Комплекс процессных мероприятий "Активная политика содействия занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" |
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области |
Показатель: 2.6 |
|
3 |
Современное образование Ленинградской области |
Структурные элементы госпрограммы |
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
Показатель: 2.2 |
|
4 |
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы дошкольного образования" |
Показатель: 2.4 |
|||
5 |
Развитие здравоохранения в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
Показатель: 1.2, 2.7, 4.2 |
|
6 |
Цифровое развитие Ленинградской области |
Комплекс процессных мероприятий "Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, реализации процессов государственного управления" |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатель: 4.4 |
|
7 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Малый бизнес" |
||||
8 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Здоровье населения" |
||||
9 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Физкультура и спорт" |
||||
10 |
Здоровье населения |
Развитие здравоохранения в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
Показатели карты "Здоровье населения" |
11 |
Комплексы мероприятий государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей по направлению "Физкультура и спорт" |
||||
12 |
Физкультура и спорт |
Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель: 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2 |
13 |
Развитие здравоохранения в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
Показатель: 1.2, 2.2, 4.2, 4.4 |
|
14 |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (*Реализуется за счет внебюджетных источников) |
Показатель: 4.1 * |
|||
15 |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатель: 4.3 |
|||
16 |
Экспорт |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатели карты "Экспорт" |
17 |
Продовольственная безопасность |
Развитие сельского хозяйства Ленинградской области |
Отраслевой проект "Развитие агропромышленного комплекса" |
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
Показатели карты "Продовольственная безопасность" |
18 |
РП "Экспорт продукции АПК (Ленинградская область)" |
||||
19 |
Отраслевой проект "Сохранение и развитие государственной ветеринарной службы Ленинградской области" |
||||
20 |
Комплексное развитие сельских территорий |
Отраслевой проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" |
|||
21 |
Отраслевой проект "Содействие занятости сельского населения" |
||||
22 |
Современный транспортный комплекс |
Развитие транспортной системы Ленинградской области |
Отраслевой проект "Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования" |
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
Показатель: 2.2, 2.3, 2.5 |
23 |
Региональный проект "Безопасность дорожного движения" (Ленинградская область) |
Показатель: 1.3, 2.6 |
|||
24 |
Отраслевой проект "Безопасность дорожного движения" |
||||
25 |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет Ленинградской области по транспорту |
Показатель реализации; показатель: 1.1, 1.2, 2.1, 2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 4.2 |
||
26 |
Отраслевой проект "Информационно-аналитическое и научное обеспечение развития транспортной системы" |
Показатель: 4.1 |
|||
27 |
Комфортные поселения |
Современное образование Ленинградской области |
Отраслевой проект "Сохранение и развитие материально-технической базы общего и дополнительного образования" |
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
Показатель: 2.5 |
28 |
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области |
Показатель: 1.2 (в части касающейся) |
|
29 |
Развитие культуры в Ленинградской области |
Отраслевой проект "Развитие инфраструктуры культуры" |
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области |
Показатель: 2.9 |
|
30 |
Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области |
Отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан" |
Комитет по строительству Ленинградской области |
Показатель: 2.6 |
|
31 |
Региональный проект "Жилье (Ленинградская область)" |
||||
32 |
Отраслевой проект "Завершение строительства объектов незавершенного строительства (проблемных объектов)" |
||||
33 |
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)" |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
Показатель: 1.3 |
||
34 |
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства" |
||||
35 |
Безопасность Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
Показатель: 2.7 |
|
36 |
Цифровое развитие Ленинградской области |
Региональный проект "Информационная инфраструктура" (Ленинградская область) |
Комитет цифрового развития Ленинградской области |
Показатель 2.8 |
|
37 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области" |
Комитет градостроительной политики Ленинградской области |
Показатель: 4.4 |
||
38 |
Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области |
Комплекс процессных мероприятий "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления" |
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |
Показатель: 4.3 |
|
39 |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
Показатель: 1.2 (в части касающейся), 2.10 |
|
40 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплекс" |
||||
41 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Современный транспортный комплекс" |
||||
42 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Здоровье населения" |
||||
43 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Демография" |
||||
44 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Малый бизнес" |
||||
45 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Физкультура и спорт" |
||||
46 |
Мероприятия государственных программ Ленинградской области по стратегической карте целей "Экологическая безопасность и обращение с отходами" |
||||
47 |
Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
Показатель: 4.1 |
|||
48 |
Комитет градостроительной политики Ленинградской области |
Показатель: 4.2 |
|||
49 |
|
Комитет Ленинградской области по транспорту |
Показатель: 1.1 (в части касающейся) |
||
50 |
|
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
Показатель: 1.1 (в части касающейся) |
||
51 |
Туризм |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по культуре и туризму Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель: 1.1. - 1.3; 2.1 - 2.6; 3.1 - 3.2; 4.1 |
52 |
Развитие культуры в Ленинградской области |
Отраслевой проект "Государственная охрана и сохранение культурного и исторического наследия" |
Комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области |
Показатель: 2.7 |
|
53 |
Комплекс процессных мероприятий "Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия" |
||||
II. Дополняющие и связующие сферы | |||||
54 |
Малый бизнес |
Стимулирование экономической активности Ленинградской области |
Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" |
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
Показатели карты Малый бизнес |
55 |
Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы |
Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области |
Показатель реализации, Показатель: в части касающейся 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.2, 4.3; Показатель: 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4.2, 4.4 |
56 |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
Показатель в части касающейся 1.1, 1.2, 2.2, 2.4, 3.2, 4.3; показатель: 3.3, 4.2 |
||
57 |
Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области |
Показатель: 4.1 |
|||
58 |
Экологическая безопасность и обращение с отходами |
Охрана окружающей среды Ленинградской области |
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение управления и организация функционирования особо охраняемых природных территорий, сохранение ценных природных комплексов и объектов Ленинградской области" |
Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель: 1.3, 2.2, 2.5, 4.3, 4.4, 4.6 |
59 |
Комплекс процессных мероприятий "Реализация функций в сфере охраны окружающей среды и безопасности гидротехнических сооружений" |
||||
60 |
Комплекс процессных мероприятий "Осуществление контроля (надзора) за соблюдением природоохранного законодательства" |
Комитет государственного экологического надзора Ленинградской области |
Показатель реализации; показатель: 1.2, 4.5 |
||
61 |
|
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ленинградская область)" |
Комитет Ленинградской области по обращению с отходами |
Показатель реализации; показатель: 1.1, 2.1, 2.3, 2.4, 4.1, 4.2 |
|
62 |
Приоритетный проект "Развитие системы обращения с отходами на территории Ленинградской области" |
||||
63 |
Отраслевой проект "Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области" |
||||
| |||||
64 |
Структурные элементы государственной программы |
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
Показатель реализации |
".
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2024 г. N 997 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.