Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 6
к постановлению
администрации города Пензы
от 27.12.2024 г. N 2049/2
"Приложение N 9
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятий по годам |
|||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: | ||||||||||
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача программы: | ||||||||||
Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. | ||||||||||
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. | ||||||||||
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. | ||||||||||
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. | ||||||||||
1.1. |
Расходы на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
192572,54700 |
192572,54700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Показатель регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: |
|
2020 |
30799,60000 |
30799,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
43421,90000 |
43421,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2020 - 92,8% |
||||
2022 |
42612,16000 |
42612,16000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2021 - 92,9% |
||||
2023 |
44419,50000 |
44419,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2022 - 93,0% |
||||
2024 |
31319,38700 |
31319,38700 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2023 - 93,1% |
||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2024 - 93,2% |
||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
184090,35500 |
184090,35500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
36397,65000 |
36397,65000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
40152,80000 |
40152,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Количество перевозимых пассажиров растет |
||||
2022 |
38719,30000 |
38719,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2020 - 29 300 |
||||
2023 |
37391,60000 |
37391,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2021 - 29 400 |
||||
2024 |
31429,00500 |
31429,00500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2022 - 29 500 |
||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2023 - 29 600 |
||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2024 - 29 700 |
||||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
213480,14415 |
213480,14415 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
106531,84415 |
106531,84415 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
106948,30000 |
106948,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
590143,04615 |
590143,04615 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
173729,09415 |
173729,09415 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
190523,00000 |
190523,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2022 |
81331,46000 |
81331,46000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2023 |
81811,10000 |
81811,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
||||
2024 |
62748,39200 |
62748,39200 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цель подпрограммы: | ||||||||||
Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задача программы: | ||||||||||
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. | ||||||||||
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. | ||||||||||
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
37796,55072 |
37796,55072 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
|
2020 |
8253,40000 |
8253,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
8199,60000 |
8199,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
7441,00000 |
7441,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
6642,20000 |
6642,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
7260,35072 |
7260,35072 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
37796,55072 |
37796,55072 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
8253,40000 |
8253,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
8199,60000 |
8199,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
7441,00000 |
7441,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
6642,20000 |
6642,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
7260,35072 |
7260,35072 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Цель подпрограммы: | ||||||||||
Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача программы: | ||||||||||
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. | ||||||||||
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
313567,67000 |
313318,80500 |
248,86500 |
0,00000 |
0,00000 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
|
2020 |
50793,80000 |
50693,00000 |
100,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
56351,20000 |
56236,20000 |
115,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
67449,20000 |
67416,13500 |
33,06500 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
80552,00000 |
80552,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
58421,47000 |
58421,47000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
5558,90580 |
2990,81780 |
2568,08800 |
0,00000 |
0,00000 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
|
2020 |
617,80000 |
308,90000 |
308,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
644,40000 |
322,20000 |
322,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
644,40000 |
322,20000 |
322,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
2184,80000 |
1092,40000 |
1092,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
1467,50580 |
945,11780 |
522,38800 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
319126,57580 |
316309,62280 |
2816,95300 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
51411,60000 |
51001,90000 |
409,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
56995,60000 |
56558,40000 |
437,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
68093,60000 |
67738,33500 |
355,26500 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
82736,80000 |
81644,40000 |
1092,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
59888,97580 |
59366,58780 |
522,38800 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
947066,17267 |
944249,21967 |
2816,95300 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
233394,09415 |
232984,39415 |
409,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
255718,20000 |
255281,00000 |
437,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
156866,06000 |
156510,79500 |
355,26500 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
171190,10000 |
170097,70000 |
1092,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
129897,71852 |
129375,33052 |
522,38800 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятий по годам |
|||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: | ||||||||||
Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача программы: | ||||||||||
Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. | ||||||||||
Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. | ||||||||||
Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. | ||||||||||
Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта. | ||||||||||
1.1. |
Расходы на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
167332,60800 |
167332,60800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Показатель регулярности движения общественного транспорта ежегодно растет: |
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2020 - 92,8% |
||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2021 - 92,9% |
||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2022 - 93,0% |
||||
2024 |
19035,20800 |
19035,20800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2023 - 93,1% |
||||
2025 |
74148,70000 |
74148,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2024 - 93,2% |
||||
2026 |
74148,70000 |
74148,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Количество перевозимых пассажиров растет |
||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2020 - 29 300 |
||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2021 - 29 400 |
||||
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2022 - 29 500 |
||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2023 - 29 600 |
||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
2024 - 29 700 |
||||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
|
Итого |
167332,60800 |
167332,60800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Доля населения проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
||||
2024 |
19035,20800 |
19035,20800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
74148,70000 |
74148,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
74148,70000 |
74148,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цель подпрограммы: | ||||||||||
Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задача программы: | ||||||||||
Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. | ||||||||||
Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. | ||||||||||
Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Цель подпрограммы: | ||||||||||
Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача программы: | ||||||||||
Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. | ||||||||||
Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
210824,23000 |
210824,23000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию ежегодно не менее 95% |
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
33350,33000 |
33350,33000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
87324,60000 |
87324,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
90149,30000 |
90149,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление ЖКХ г. Пензы |
Итого |
7614,09420 |
3595,68220 |
4018,41200 |
0,00000 |
0,00000 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств не менее 95% |
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
1127,29420 |
352,28220 |
775,01200 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
3243,40000 |
1621,70000 |
1621,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
3243,40000 |
1621,70000 |
1621,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
218438,32420 |
214419,91220 |
4018,41200 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
34477,62420 |
33702,61220 |
775,01200 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
90568,00000 |
88946,30000 |
1621,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
93392,70000 |
91771,00000 |
1621,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
385770,93220 |
381752,52020 |
4018,41200 |
0,00000 |
0,00000 |
|
|
2020 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2021 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2022 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2023 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2024 |
53512,83220 |
52737,82020 |
775,01200 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2025 |
164716,70000 |
163095,00000 |
1621,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
|||||
2026 |
167541,40000 |
165919,70000 |
1621,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Приложение N 5 |
||
Содержание Постановление администрации г. Пензы от 27 декабря 2024 г. N 2049/2 "О внесении изменений в постановление администрации города... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.