Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 29 января 2025 г. N 575
Изменения в муниципальную программу "Культура города Рязани", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 30.09.2021 N 4226
1. Строки "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" Паспорта муниципальной программы "Культура города Рязани" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Доля детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры. 2. Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (ежегодно). 3. Доля работников учреждений дополнительного образования, прошедших обязательный периодический медицинский осмотр (обследование). 4. Число посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения). 5. Количество общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек. 6. Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства (по 31.12.2024). 7. Число проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий по месту жительства, ежегодно (с 01.01.2025). 8. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. 9. Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений. 10. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, нарастающим итогом. 11. Количество объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция). 12. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 8827827,47276 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства федерального бюджета - 150723,88716 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 192942,08487 тыс. рублей. Средства бюджета города Рязани - 8446795,64804 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 37080,0 тыс. рублей. Инициативные платежи - 285,85269 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Сохранение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, на уровне не менее 15%. 2. Создание системы обеспечения учреждений сферы культуры молодыми квалифицированными специалистами: ежегодное число граждан, обучающихся на условиях целевого обучения, не менее 3 человек. 3. Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, проходящих обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), на уровне 100%. 4. Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), на 300%. 5. Увеличение количества общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек, на 12 мероприятий. 6. Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, до 34,9 тысяч человек (к 31.12.2024). 7. Проведение социально-культурных и досуговых мероприятий по месту жительства, не менее 16 мероприятий ежегодно (с 01.01.2025). 8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, на 300%. 9. Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений, до 92%. 10. Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, до 2 единиц. 11. Увеличение количества объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция), до 2 единиц. 12. Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
2. Пункт 6 раздела "IV. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы, описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, до 34,9 тысячи человек (к 31.12.2024).
При отражении достижения планируемого уровня показателя используются фактические данные о посетителях культурных мероприятий, проведенных в рамках плана мероприятий, утвержденного МКУ "УДТ города Рязани" (по 31.12.2023), распоряжением администрации города Рязани (с 01.01.2024), в течение отчетного периода.
Проведение социально-культурных и досуговых мероприятий по месту жительства, не менее 16 мероприятий ежегодно (с 01.01.2025).
При отражении достижения планируемого уровня показателя используются фактические данные плана мероприятий, утвержденного распоряжением администрации города Рязани (с 01.01.2025), в течение отчетного периода.
Целевой показатель (индикатор) характеризует успешность создания условий для устойчивого развития социально-культурной и досуговой работы с населением по месту жительства.".
3. Пункты 1.2 и 2.3 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
1.2. |
Количество граждан, обучающихся на условиях целевого обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (ежегодно) |
Ед. |
3 |
5 |
3 |
9 |
9 |
9 |
9 |
3 |
3 |
3 |
2.3. |
Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства |
Тыс. чел. |
34,5 |
34,7 |
34,8 |
34,9 |
|
|
|
|
|
|
4. Таблицу N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе, после пункта 2.3, дополнить пунктом 2.4 в следующей редакции:
2.4. |
Число проведенных социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства (ежегодно) |
Ед. |
|
|
|
|
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
5. Пункт 4.3 таблицы N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
4.3. |
Количество объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция) |
Ед. |
|
|
|
2 |
|
2 |
1 |
|
|
|
6. Пункт 2.3 таблицы N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства |
2022 - 2030 |
Администрация города Рязани, МКУ "УДТ города Рязани") (по 31.12.2023); Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани (с 01.01.2024) |
Организация и проведение мероприятий в соответствии с утвержденным планом мероприятий на очередной год. Приобретение призов и сувениров для поощрения победителей и участников мероприятий |
Число привлеченных жителей города к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства (по 31.12.2024) Число проведенных социально-культурных и досуговых мероприятий по месту жительства (с 01.01.2025) |
7. Таблицу N 4 "Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Таблица N 4
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани
Наименование муниципальной программы |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||
Муниципальная программа "Культура города Рязани" |
Всего, в том числе: |
1022616,34971 |
1057197,14971 |
1059990,14971 |
бюджет города Рязани |
1022616,34971 |
1057197,14971 |
1059990,14971 |
8. Таблицу N 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Таблица N 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участники |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
||||||||||
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Итого |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Муниципальная программа "Культура города Рязани" |
Всего, в том числе: |
|
925267,63935 |
927560,11868 |
1028593,92422 |
1026736,34971 |
1061317,14971 |
1064110,14971 |
895898,33766 |
930946,73515 |
967397,06857 |
8827827,47276 |
|
|
федеральный бюджет |
107280,91325* |
41372,39224 |
2070,58167 |
|
|
|
|
|
|
150723,88716 |
|||||
областной бюджет |
39891,5237* |
45687,56236** |
107362,99881 |
|
|
|
|
|
|
192942,08487 |
|||||
бюджет города Рязани |
773975,2024* |
836380,16408 |
914754,49105 |
1022616,34971 |
1057197,14971 |
1059990,14971 |
891778,33766 |
926826,73515 |
963277,06857 |
8446795,64804 |
|||||
внебюджетные средства |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
4120,0 |
37080,0 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
285,85269 |
|
|
|
|
|
|
285,85269 |
|||||
1. |
Задача 1 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры города Рязани" |
||||||||||||||
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
395036,32267 |
428632,14067 |
505249,25635 |
514728,2 |
530794,8 |
539288,6 |
429175,68849 |
446334,99603 |
464180,67587 |
4253420,68008 |
Сохранение доли детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях сферы культуры, на уровне не менее 15% |
|
областной бюджет |
13581,72267* |
20436,94067** |
55467,12269 |
|
|
|
|
|
|
89485,78603 |
|||||
бюджет города Рязани, из них |
381454,6 |
408 195,2** |
449 782,13366 |
514 728,2 |
530794,8 |
539288,6 |
429175,68849 |
446334,99603 |
464180,67587 |
4163934,89405 |
|||||
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указом Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, на условиях софинансирования из областного бюджета |
117,36893 |
206,43375 |
474,24728 |
|
|
|
|
|
|
798,04996 |
|||||
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на повышение оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда, на условиях софинансирования из областного бюджета |
103,27361 |
|
448,24434 |
|
|
|
|
|
|
551,51795 |
|||||
1.2. |
Основное мероприятие 1.2. Подготовка кадров для сферы культуры - поддержка граждан, обучающихся на условиях целевого обучения |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
44,0 |
46,0 |
984,3 |
1014,3 |
1014,3 |
1014,3 |
36,0 |
36,0 |
36,0 |
4225,2 |
Создание системы обеспечения учреждений сферы культуры молодыми квалифицированными специалистами: ежегодное число граждан, обучающихся на обучающихся на условиях целевого обучения не менее 3 человек |
|
1.3. |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
786,9 |
830,2 |
867,6 |
906,6 |
942,9 |
980,6 |
741,3 |
741,3 |
741,3 |
7538,7 |
Сохранение доли работников учреждений дополнительного образования, проходящих обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), на уровне 100% |
|
2. |
Задача 2 "Обеспечение досуга граждан и повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани" |
||||||||||||||
2.1. |
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения культуры, находящиеся в ведении Управления культуры |
328154,70876 |
354342,36720 |
408250,85718 |
416236,8 |
422885,5 |
426938,6 |
388195,17834 |
403722,98547 |
419871,9049 |
3568598,90185 |
Увеличение числа посещений муниципальных организаций культуры (музеи, библиотеки, культурно-досуговые учреждения), на 300% |
|
областной бюджет |
2597,30876 |
18865,88626 |
49931,26818 |
|
|
|
|
|
|
71394,4632 |
|||||
бюджет города Рязани, из них: |
325 557,4 |
335 476,48094** |
358 319,589 |
416 236,8 |
422 885,5 |
426938,6 |
388195,17834 |
403722,98547 |
419871,9049 |
3497204,43865 |
|||||
предоставление субсидий муниципальным учреждениям на поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указом Президента Российской Федерации работников муниципальных учреждений культуры, на условиях софинансирования из областного бюджета |
26,23544 |
190,56451 |
504,35625 |
|
|
|
|
|
|
721,1562 |
|||||
2.2. |
Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, повышение событийной насыщенности культурной жизни города Рязани |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
8720,025 |
9161,3 |
15503,4 |
15998,4 |
16638,4 |
17304,0 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
116585,625 |
Увеличение количества общегородских массовых культурных мероприятий с охватом более 4 тысяч человек, на 12 мероприятий |
|
областной бюджет |
290,0 |
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
490,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
8430,025 |
9161,3 |
15303,4 |
15998,4 |
16638,4 |
17304,0 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
116095,625 |
|||||
2.2.1. |
Мероприятие 2.2.1. Организация и проведение праздничных и памятных мероприятий на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов, в том числе |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры, из них |
625,0 |
|
210,52632 |
10,52632 |
|
|
|
|
|
846,05264 |
||
областной бюджет |
290,0 |
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
490,0 |
|||||
бюджет города Рязани |
335,0 |
|
10,52632 |
10,52632 |
|
|
|
|
|
356,05264 |
|||||
XV Международный конкурс скрипачей имени В.Ф. Бобылева |
областной бюджет |
МБУДО "Детская музыкальная школа N 5 |
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|
200,0 |
|||
IX Международный конкурс-фестваль юных исполнителей на классической гитаре имени П.С. Агафошина |
бюджет города Рязани |
имени В.Ф. Бобылева |
|
|
10,52632 |
|
|
|
|
|
|
10,52632 |
|
||
бюджет города Рязани |
МБУДО "Детская школа искусств N 1" |
|
|
|
10,52632 |
|
|
|
|
|
10,52632 |
||||
2.2.2. |
Мероприятие 2.2.2. Организация и проведение общегородских культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, реализация культурно-досуговых проектов для жителей города |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
8095,025 |
9 161,3 |
15 292,87368 |
15987,87368 |
16638,4 |
17304,0 |
11086,7 |
11086,7 |
11086,7 |
115739,57236 |
||
2.3. |
Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение социально-культурных и досуговых мероприятий с населением по месту жительства |
Всего, в том числе: |
Администрация города Рязани, МКУ "УДТ города Рязани" (по 31.12.2023), Территориальные управления - префектуры районов администрации города Рязани (с 01.01.2024) |
576,2 |
576,2 |
576,2 |
579,2 |
582,4 |
585,7 |
583,6 |
583,6 |
583,6 |
5226,7 |
Увеличение числа жителей города, привлеченных к участию в социально-культурных и досуговых мероприятиях по месту жительства, до 34,9 тысяч человек (к 31.12.2024) Проведение социально-культурных и досуговых мероприятий по месту жительства, не менее 16 мероприятий ежегодно (с 01.01.2025) |
|
бюджет города Рязани |
76,2 |
76,2 |
76,2 |
79,2 |
82,4 |
85,7 |
83,6 |
83,6 |
83,6 |
726,7 |
|||||
внебюджетные средства |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
4500,0 |
|||||
3. |
Задача 3 "Формирование информационного пространства в сфере культуры" |
||||||||||||||
3.1. |
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
27431,00000 |
28591,40000 |
30768,20000 |
35258,90000 |
35541,10000 |
35765,50000 |
32689,89769 |
33997,49359 |
35357,39333 |
295400,88461 |
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, на 300% |
|
бюджет города Рязани |
27 431,00000 |
28 591,40000 |
30 768,20000 |
35 258,90000 |
35 541,10000 |
35 765,50000 |
32 689,89769 |
33 997,49359 |
35 357,39333 |
295400,88461 |
|||||
4. |
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" |
||||||||||||||
4.1. |
Основное мероприятие 4.1. Создание безопасных условий пребывания в учреждениях, укрепление материально-технической базы сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
35723,51058 |
57381,74356 |
32324,23069 |
17113,8 |
8984,6 |
7265,6 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
177739,08483 |
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений до 92% |
|
федеральный бюджет |
20228,06525* |
20556,69224 |
2070,58167 |
|
|
|
|
|
|
42855,33916 |
|||||
областной бюджет |
3188,24533* |
3546,23043 |
1764,60794 |
|
|
|
|
|
|
8499,0837 |
|||||
бюджет города Рязани |
8687,2 |
29658,82089 |
24583,18839 |
13493,8 |
5364,6 |
3645,6 |
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
93518,80928 |
|||||
внебюджетные средства |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
32580,0 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
285,85269 |
|
|
|
|
|
|
285,85269 |
|||||
4.1.1. |
Мероприятие 4.1.1. Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений сферы культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, муниципальные учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
8851,59733 |
27037,87627 |
22759,47488 |
9319,4 |
3620,0 |
3620,0 |
6315,2 |
6315,2 |
6315,2 |
94153,94848 |
||
бюджет города Рязани |
5231,59733 |
23417,87627 |
19139,47488 |
5699,4 |
|
|
2695,2 |
2695,2 |
2695,2 |
61573,94848 |
|||||
внебюджетные средства |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
3620,0 |
32580,0 |
|||||
4.1.2 |
Мероприятие 4.1.2. Комплектование книжными фондами периодическими изданиями модельных библиотек |
бюджет города Рязани всего, в том числе: |
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" всего, в том числе: |
2088,9 |
4706,7 |
5198,77861 |
7632,78384 |
5364,6 |
3645,6 |
|
|
|
28637,36245 |
||
|
|
|
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" всего, в том числе: |
2088,9 |
2837,0 |
2579,38472 |
5092,99192 |
3080,0 |
2026,0 |
|
|
|
17704,27664 |
|
|
бюджет города Рязани |
Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина |
1394,3 |
1389,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2783,3 |
||||
Библиотека-филиал N 7 |
|
|
1054,0 |
1054,0 |
1054,0 |
|
|
|
|
3162,0 |
|||||
Библиотека-филиал N 9 |
|
753,0 |
753,0 |
753,0 |
|
|
|
|
|
2259,0 |
|||||
Библиотека-филиал N 12 |
694,6 |
695,0 |
694,7 |
|
|
|
|
|
|
2084,3 |
|||||
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" всего, в том числе: |
|
1869,7 |
2619,39389 |
2539,79192 |
2284,6 |
1619,6 |
|
|
|
10933,08581 |
||||
Центральная детская библиотека |
|
1240,9 |
1246,0 |
1245,9 |
|
|
|
|
|
3732,8 |
|||||
|
|
|
Библиотека-филиал N 5 |
|
628,8 |
628,8 |
628,8 |
|
|
|
|
|
1886,4 |
|
|
Библиотека-филиал N 10 |
|
|
665,0 |
665,0 |
665,0 |
|
|
|
|
1995,0 |
|||||
4.1.3. |
Мероприятие 4.1.3. Оснащение (приобретение) музыкальными инструментами, оборудованием, материалами детских школ искусств по видам искусств на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры, в том числе: |
|
12546,69573 |
|
|
|
|
|
|
|
12546,69573 |
||
федеральный бюджет |
|
10489,03762 |
|
|
|
|
|
|
|
10489,03762 |
|||||
областной бюджет |
|
1430,32331 |
|
|
|
|
|
|
|
1430,32331 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
627,3348 |
|
|
|
|
|
|
|
627,3348 |
|||||
Всего, в том числе: |
МБУДО "Детская школа искусств N 3", МБУДО "Детская школа искусств N 9" |
|
12546,69573 |
|
|
|
|
|
|
|
12546,69573 |
||||
федеральный бюджет |
|
10489,03762 |
|
|
|
|
|
|
|
10489,03762 |
|||||
областной бюджет |
|
1430,32331 |
|
|
|
|
|
|
|
1430,32331 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
627,3348 |
|
|
|
|
|
|
|
627,3348 |
|||||
4.1.4. |
Мероприятие 4.1.4. Создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" |
федеральный бюджет |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
20000,0 |
10000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
30000,0 |
||
| |||||||||||||||
4.1.5. |
Мероприятие 4.1.5. Ремонтные работы (текущий ремонт) в учреждениях культуры, искусства, образования в сфере культуры |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" |
4510,20798 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4510,20798 |
||
областной бюджет |
3157,14559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3157,14559 |
|||||
бюджет города Рязани |
1353,06239 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1353,06239 |
|||||
4.1.6. |
Мероприятие 4.1.6. Поддержка отрасли культуры, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" |
272,80527 |
80,92658 |
84,42784 |
|
|
|
|
|
|
438,15969 |
||
федеральный бюджет |
228,06525* |
67,65462 |
70,58167 |
|
|
|
|
|
|
366,30154 |
|||||
областной бюджет |
31,09974* |
9,22563 |
9,62478 |
|
|
|
|
|
|
49,95015 |
|||||
бюджет города Рязани |
13,64028 |
4,04633 |
4,22139 |
|
|
|
|
|
|
21,908 |
|||||
| |||||||||||||||
4.1.7. |
Мероприятие 4.1.7. Поддержка отрасли культуры, в том числе оснащение модернизируемых муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры, в том числе: |
|
3009,54498 |
|
|
|
|
|
|
|
3009,54498 |
||
областной бюджет |
|
2106,68149 |
|
|
|
|
|
|
|
2106,68149 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
902,86349 |
|
|
|
|
|
|
|
902,86349 |
|||||
Всего, в том числе: |
МБУДО "Детская школа искусств N 5" |
|
3009,54498 |
|
|
|
|
|
|
|
3009,54498 |
||||
областной бюджет |
|
2106,68149 |
|
|
|
|
|
|
|
2106,68149 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
902,86349 |
|
|
|
|
|
|
|
902,86349 |
|||||
4.1.8. |
Мероприятие 4.1.8. Реализация инициативных проектов в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе |
Всего, в том числе: |
Управление культуры администрации города Рязани, учреждения, находящиеся в ведении Управления культуры |
|
|
2198,86687 |
|
|
|
|
|
|
2198,86687 |
||
областной бюджет |
|
|
1693,12749 |
|
|
|
|
|
|
1693,12749 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
|
219,88669 |
|
|
|
|
|
|
219,88669 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
285,85269 |
|
|
|
|
|
|
285,85269 |
|||||
|
Установка комнаты - туалета матери и дитя в Лесопарке |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МАУК "Лесопарк" г. Рязани |
|
|
2198,86687 |
|
|
|
|
|
|
2198,86687 |
|
|
областной бюджет |
|
|
1693,12749 |
|
|
|
|
|
|
1693,12749 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
|
219,88669 |
|
|
|
|
|
|
219,88669 |
|||||
инициативные платежи |
|
|
285,85269 |
|
|
|
|
|
|
285,85269 |
|||||
4.1.9. |
Мероприятие 4.1.9. Техническое оснащение муниципальных музеев на условиях софинансирования из вышестоящих бюджетов |
Всего, в том числе: |
Управление культуры, МБУК "Рязанский музей путешественников" |
|
|
2082,68249 |
|
|
|
|
|
|
2082,68249 |
||
федеральный бюджет |
|
|
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
2000,0 |
|||||
областной бюджет |
|
|
61,85567 |
|
|
|
|
|
|
61,85567 |
|||||
бюджет города Рязани |
|
|
20,82682 |
|
|
|
|
|
|
20,82682 |
|||||
4.1.10. |
Мероприятие 4.1.10. Создание модельных муниципальных библиотек (переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту) в целях реализации национального проекта "Семья", регионального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры (Рязанская область)" |
бюджет города Рязани |
Управление культуры, МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани", МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани", в том числе: |
|
|
|
161,61616 |
|
|
|
|
|
161,61616 |
||
|
|
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная библиотечная система города Рязани" (библиотека-филиал N 15) |
|
|
|
80,80808 |
|
|
|
|
|
80,80808 |
|
|
бюджет города Рязани |
МБУК "Централизованная система детских библиотек города Рязани" (библиотека-филиал N 3) |
|
|
|
80,80808 |
|
|
|
|
|
80,80808 |
||||
4.2. |
Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в том числе: |
УКС, учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении Управления культуры |
108372,0047* |
24404,4464 |
|
|
|
|
|
|
|
132776,4511 |
Увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры до 2 единиц |
|
федеральный бюджет |
87052,848* |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
107868,548 |
|||||
областной бюджет |
20234,24694* |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
23072,75194 |
|||||
бюджет города Рязани |
1084,90976* |
750,2414 |
|
|
|
|
|
|
|
1835,15116 |
|||||
4.2.1. |
Мероприятие 4.2.1. Реконструкция МБУДО "Детская школа искусств N 5" в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-й Дачный переулок, д. 2 |
Всего, в том числе: |
УКС, МБУДО "Детская школа искусств N 5" |
108372,0047* |
24404,4464 |
|
|
|
|
|
|
|
132776,4511 |
||
федеральный бюджет |
87052,848* |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
107868,548 |
|||||
областной бюджет |
20234,24694* |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
23072,75194 |
|||||
бюджет города Рязани |
1084,90976* |
750,2414 |
|
|
|
|
|
|
|
1835,15116 |
|||||
4.3. |
Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации |
бюджет города Рязани |
УКС |
|
|
7512,661110 |
|
19000,0 |
10000,0 |
|
|
|
36512,66111 |
Увеличение количества объектов сферы культуры, по которым ведется разработка проектной документации или строительство (реконструкция), до 2 единиц |
|
4.3.1. |
Мероприятие 4.3.1. Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов сферы культуры, в том числе: |
бюджет города Рязани |
УКС |
|
|
6902,226 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
16902,226 |
||
Строительство культурно-досугового центра в поселке Солотча |
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
|
10000,0 |
|
|
|
10000,0 |
||||
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
бюджет города Рязани |
|
|
6902,226 |
|
|
|
|
|
|
6902,226 |
||||
4.3.2. |
Мероприятие 4.3.2. Строительство новых и реконструкция существующих объектов сферы культуры, ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов, в том числе: |
бюджет города Рязани |
УКС |
|
|
610,43511 |
|
19000,0 |
|
|
|
|
19610,43511 |
||
Детская школа искусств N 7 в жилом районе Дашково-Песочня |
бюджет города Рязани |
|
|
|
610,43511 |
|
7000,0 |
|
|
|
|
7610,43511 |
|||
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
бюджет города Рязани |
|
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
|
|
12000,0 |
|||
5 |
Задача 5 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
||||||||||||||
5.1. |
Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности управления культуры администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
20422,96764 |
23594,32085 |
26557,21889 |
24900,14971 |
24933,14971 |
24967,24971 |
27074,77314 |
28128,46006 |
29224,29447 |
229802,58418 |
Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
|
5.1.1. |
Мероприятие 5.1.1. Содержание управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
20422,96764 |
23594,32085 |
26557,21889 |
24900,14971 |
24933,14971 |
24967,24971 |
26342,17314 |
27395,86006 |
28491,69447 |
227604,78418 |
||
5.1.2. |
Мероприятие 5.1.2. Прочие расходы, обеспечивающие выполнение функций управления культуры |
бюджет города Рязани |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
|
732,6 |
732,6 |
732,6 |
2197,8 |
9. Таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Таблица N 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе
N п/п |
Наименование услуги (работы) |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы) |
||||
2025 |
2026 |
2027 |
2025 |
2026 |
2027 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении Управления культуры | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
1 |
42. Д44.0 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
2051734 |
2038579 |
2038579 |
465718,44435 |
480630,56739 |
489124,36739 |
2 |
42. Г42.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
Число человеко-часов |
Человеко-час |
141136 |
145364 |
145364 |
38537,90461 |
39692,38157 |
39692,38157 |
3 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
56 |
56 |
56 |
10471,85104 |
10471,85104 |
10471,85104 |
|
Итого по основному мероприятию 1.1 |
514728,2 |
530794,8 |
539288,6 |
|||||
Основное мероприятие 2.1. Организация предоставления муниципальных услуг в учреждениях культуры, находящихся в ведении Управления культуры | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
Культурно-досуговые учреждения | |||||||||
4 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
780 |
780 |
780 |
220328,4762 |
224440,05785 |
226133,16249 |
5 |
47.020.0 Показ кинофильмов |
Число зрителей |
Человек |
8970 |
8970 |
8970 |
785,0553 |
820,38355 |
857,30081 |
6 |
47.012.0 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
Количество клубных формирований |
Единица |
57 |
57 |
57 |
25288,2685 |
26383,9586 |
27571,2367 |
Всего культурно-досуговые учреждения: |
246401,8 |
251644,4 |
254561,7 |
||||||
Музеи | |||||||||
7 |
47.003.0 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
Число посетителей |
Человек |
19500 |
20450 |
20600 |
11406,88903 |
10853,7252 |
10761,4705 |
8 |
47.006.0 Организация и проведение мероприятий |
Количество проведенных мероприятий |
Единица |
120 |
135 |
140 |
5830,91097 |
6559,7748 |
6802,7295 |
Всего музеи: |
17237,8 |
17413,5 |
17564,2 |
||||||
Библиотеки | |||||||||
9 |
47.018.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
Единица |
813973 |
841974 |
857972 |
152597,2 |
153827,6 |
154812,7 |
Итого по основному мероприятию 2.1 |
416236,8 |
422885,5 |
426938,6 |
||||||
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение населения библиотечным, библиографическим и информационным обслуживанием удаленно через сеть Интернет | |||||||||
Муниципальные услуги | |||||||||
10 |
47.018.0 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
Количество посещений |
Единица |
440000 |
470000 |
510000 |
35258,9 |
35541,1 |
35765,5 |
Итого по основному мероприятию 3.1 |
35258,9 |
35541,1 |
35765,5 |
10. Таблицу N 7 "Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
Таблица N 7
Информация по объектам муниципальной собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, в отношении которых планируется осуществление капитальных вложений
N |
Наименование объекта капитального строительства |
Направление инвестирования (Наименование главного распорядителя, муниципального заказчика) |
Срок реализации инвестиций |
Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. руб.) |
Источник финансирования |
Общий (предельный) объем предоставляемых инвестиций (тыс. руб.) |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации: |
||||||||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Муниципальная программа "Культура города Рязани" | |||||||||||||||
Задача 4 "Модернизация и развитие материально-технической базы сферы культуры города Рязани" | |||||||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | |||||||||||||||
4.2.1. |
Реконструкция МБУДО "Детская школа искусств N 5" в здании по адресу: г. Рязань, ул. 3-й Дачный переулок д. 2 |
УКС |
2022 - 2023 |
132265,1411 |
Всего, в том числе: |
132776,4511 |
108372,0047** |
24404,4464 |
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
107868,548 |
87052,848** |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
из них: по проекту* |
107868,548 |
87052,848** |
20815,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
областной бюджет |
23072,75194 |
20234,24694** |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
из них: по проекту* |
23072,75194 |
20234,24694** |
2838,505 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
бюджет города Рязани |
1835,15116 |
1084,90976** |
750,2414 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
из них: по проекту* |
1322,64116 |
1083,70976** |
238,9314 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Основное мероприятие 4.3. Строительство и реконструкция объектов сферы культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации | |||||||||||||||
4.3.1. |
Разработка проектной документации для строительства и реконструкции объектов сферы культуры, в том числе: |
УКС |
2024, 2027 |
16902,226 |
бюджет города Рязани |
16902,226 |
|
|
6902,226 |
|
|
10000,0 |
|
|
|
Строительство культурно-досугового центра в поселке Солотча |
|
|
10000,0 |
бюджет города Рязани |
10000,0 |
|
|
|
|
|
10000,0 |
|
|
|
|
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
|
|
6902,226 |
бюджет города Рязани |
6902,226 |
|
|
6902,226 |
|
|
|
|
|
|
|
4.3.2. |
Строительство новых и реконструкция существующих объектов сферы культуры, ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями государственных стандартов, социальных норм и нормативов, в том числе: |
УКС |
2024, 2026 |
19610,43511 |
бюджет города Рязани |
19610,43511 |
|
|
610,43511 |
|
19000,0 |
|
|
|
|
|
Детская школа искусств N 7 в жилом районе Дашково-Песочня |
|
|
7610,43511 |
бюджет города Рязани |
7610,43511 |
|
|
610,43511 |
|
7000,0 |
|
|
|
|
|
Реконструкция кинотеатра "Октябрь" |
|
|
12000,0 |
бюджет города Рязани |
12000,0 |
|
|
|
|
12000,0 |
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 29 января 2025 г. N 575 "О внесении изменений в муниципальную программу "Культура... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.