Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Рязани
от 31 января 2025 г. N 661
1. Строки "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы", "Ресурсное обеспечение муниципальной программы", "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы |
1. Доля детей 5 - 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и в учреждениях дополнительного образования. 2. Спортивные разряды, звания, присвоенные и подтвержденные в отчетном году воспитанниками спортивных школ (СШ) и спортивных школ олимпийского резерва (СШОР). 3. Количество победителей и призеров Международных и Всероссийских соревнований воспитанников СШ и СШОР. 4. Доля работников учреждений физической культуры, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование). 5. Доля населения 3 - 79 лет систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения данного возраста. 6. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (до 31.12.2024). 7. Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений (с 01.01.2025). 8. Количество созданных (реконструированных) объектов для занятий физической культурой и спортом. 9. Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях. 10. Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства (до 31.12.2024). 11. Число проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства (с 01.01.2025). 12. Уровень выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы. |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 3 475 322,56183 тыс. рублей. Из них по источникам: Средства бюджета города Рязани - 3 188 122,70429 тыс. рублей. Средства областного бюджета - 124 533,05754 тыс. рублей. Внебюджетные средства - 161 205,6 тыс. рублей. Инициативные платежи - 1 461,2 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Увеличение доли детей 5 - 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и в учреждениях дополнительного образования, до 50%. 2. Увеличение количества спортивных разрядов, званий, присвоенных и подтвержденных в отчетном году воспитанниками СШ и СШОР, до 1500 человек. 3. Увеличение количества победителей и призеров Международных и Всероссийских соревнований воспитанников спортивных школ (СШ) и спортивных школ олимпийского резерва (СШОР) до 400 человек. 4. Сохранение доли работников учреждений физической культуры, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100%. 5. Увеличение доли населения 3 - 79 лет систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения данного возраста, до 55%. 6. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 37,9%. 7. Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений, до 70%. 8. Увеличение количества созданных (реконструированных) объектов физической культуры и спорта на 1 единицу. 9. Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 17,2%. 10. Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,1%. 11. Увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, до 40. 12. Обеспечение уровня выполнения значений целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90%. |
2. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
2.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 37,9% к 2024 году.
Целевой показатель (индикатор) характеризует уровень обеспеченности спортивными сооружениями. Определяется как процентное соотношение величины пропускной способности существующих спортивных сооружений к величине необходимой пропускной способности. При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, кроме городов федерального значения, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПС норм) - 122 человека на 1000 населения. При отражении достижения планируемого уровня показателя используется форма Федерального статистического наблюдения "Форма-1ФК".
Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений, до 70% к 2030 году.
Целевой показатель (индикатор) характеризует состояние материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта. Определяется как отношение суммарной оценки состояния материально-технической базы по установленным критериям, набранным учреждениями по результатам ежегодного мониторинга, проводимого УФКиМС, к общему количеству учреждений, находящихся в ведении УФКиМС. Источник информации: УФКиМС, подведомственные учреждения.".
2.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. Повышение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,1% к 2024 году.
Целевой показатель (индикатор) отражает успешность создания условий для устойчивого развития физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту жительства. При определении достижения планируемого уровня показателя используются фактические данные о посетителях массовых физкультурно-спортивных мероприятий, проведенных в рамках утвержденного календарного плана городских спортивных соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий УФКиМС в течение отчетного периода. Значение показателя определяется как отношение численности населения, участвующего в общегородских мероприятиях на отчетную дату, к численности населения в городском округе.
Увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, до 40 к 2030 году.
Целевой показатель (индикатор) отражает количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства. Источник информации: префектуры города Рязани.".
3. В приложении к муниципальной программе:
3.1. Таблицу N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 2
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
NN |
Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации программы, 2021 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
||||||||
2022 г |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" |
|||||||||||
|
Цель. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Рязани |
|||||||||||
1 |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития муниципальных спортивных школ" |
|||||||||||
1.1 |
Доля детей 5 - 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку и учреждениях дополнительного образования |
% |
50,7 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
не менее 50 |
1.2 |
Доля работников учреждений физической культуры и спорта, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
|||||||||||
2.1 |
Доля населения 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данного возраста |
% |
42,7 |
44,8 |
48,7 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
|||||||||||
3.1 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
% |
32,0 |
34,72 |
37,9 |
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений |
% |
|
|
|
50,0 |
53,0 |
55,0 |
60,0 |
63,0 |
65,0 |
70,0 |
3.3 |
Доля населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях |
% |
16,3 |
16,4 |
16,5 |
16,6 |
16,7 |
16,8 |
16,9 |
17,0 |
17,1 |
17,2 |
3.4 |
Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства |
% |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
|
|
|
|
|
|
|
3.5 |
Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства |
шт. |
|
|
|
35 |
35 |
36 |
38 |
38 |
39 |
40 |
3.6 |
Количество созданных (реконструированных) объектов для занятий физической культурой и спортом |
ед. |
0 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|||||||||||
4.1 |
Уровень выполнения значений индикаторов муниципальной программы |
% |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90". |
3.2. В таблицу N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" внести следующие изменения:
- столбец 6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (до 31.12.2024). Доля удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений (с 01.01.2025)."
- столбец 6 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"Доля населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства (до 31.12.2024). Количество проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства (с 01.01.2025)."
3.3. Таблицу N 4 "Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 4
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным бюджетом города Рязани
Наименование муниципальной программы |
Источник финансирования |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
||
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" |
Всего, в том числе: |
426307,31725 |
400702,15562 |
410119,75562 |
областной бюджет |
0 |
0 |
0 |
|
бюджет города Рязани |
426307,31725 |
400702,15562 |
410119,75562". |
3.4. Таблицу N 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 5
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участник |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты реализации программы к 2030 году |
|||||||||
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2028 г. |
2029 г. |
2030 г. |
Итого |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани" |
Всего, в том числе |
|
322995,34058 |
385394,29188 |
422523,60088 |
446307,31725 |
421202,15562 |
431119,75562 |
335014,1 |
348414,7 |
362351,3 |
3475322,56183 |
Увеличение количества спортивных разрядов, званий, присвоенных и подтвержденных в отчетном году воспитанниками спортивных школ (СШ) и спортивных школ олимпийского резерва (СШОР), до 1500 чел. Увеличение количества победителей и призеров Международных и Всероссийских соревнований воспитанников СШ и СШОР до 400 чел. |
областной бюджет |
25808,19428 |
59719,30871 |
39005,55455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124533,05754 |
||||
бюджет города Рязани |
279352,14630 |
306674,98317 |
362556,84633 |
426307,31725 |
400702,15562 |
410119,75562 |
321120,4 |
333965,2 |
347323,9 |
3188122,70429 |
||||
внебюджетные средства |
17835,0 |
19000,0 |
19500,0 |
20000,0 |
20500,0 |
21000,0 |
13893,7 |
14449,5 |
15027,4 |
161205,6 |
||||
инициативные платежи |
|
0 |
0 |
1461,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1461,2 |
|||
1. |
Задача 1 "Формирование благоприятных условий для развития спортивных школ" |
|||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1.1. Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
259936,46356 |
291627,35780 |
362941,82039 |
378219,50000 |
395730,40000 |
405331,80000 |
309038,4 |
321400,0 |
334255,9 |
3058481,64175 |
Увеличение доли детей 5 - 18 лет, занимающихся физической культурой и спортом в учреждениях, осуществляющих спортивную подготовку, и в учреждениях дополнительного образования, до 50% |
областной бюджет |
1710,45920* |
10166,12026*** |
29350,75455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41227,33401 |
||||
бюджет города Рязани |
240391,00436 |
262461,23754 |
314091,06584 |
358219,50000 |
375230,40000 |
384331,80000 |
295144,7 |
306950,5 |
319228,5 |
2856048,70774 |
||||
внебюджетные средства |
17835,0 |
19000,0 |
19500,0 |
20000,0 |
20500,0 |
21000,0 |
13893,7 |
14449,5 |
15027,4 |
161205,6 |
||||
1.1.1 |
Мероприятие 1.1.1. Спортивная подготовка по видам спорта |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
258135,98019 |
281358,54946 |
332977,60352 |
378219,50000 |
395730,40000 |
405331,80000 |
309038,4 |
321400,0 |
334255,9 |
3016448,13317 |
|
бюджет города Рязани |
|
240300,98019 |
262358,54946 |
313477,60352 |
358219,50000 |
375230,40000 |
384331,80000 |
295144,7 |
306950,5 |
319228,5 |
2855242,53317 |
|
||
внебюджетные средства |
17835,0 |
19000,0 |
19500,0 |
20000,0 |
20500,0 |
21000,0 |
13893,7 |
14449,5 |
15027,4 |
161205,6 |
||||
1.1.2 |
Мероприятие 1.1.2. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
1800,48337 |
0 |
7845,50394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9645,98731 |
|
областной бюджет |
1710,45920* |
0 |
7453,22874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9163,68794 |
|
|||
бюджет города Рязани |
90,02417* |
0 |
392,27520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
482,29937 |
|
|||
1.1.3 |
Мероприятие 1.1.3. Предоставление субсидий муниципальным учреждениям города Рязани на поддержание достигнутых уровней заработной платы определенных указами Президента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополни тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
0 |
10268,80834*** |
22118,71293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32387,52127 |
|
областной бюджет |
0 |
10166,12026*** |
21897,52581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32063,64607 |
|
|||
бюджет города Рязани |
0 |
102,68808*** |
221,18712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323,87520 |
||||
1.2 |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение обязательного проведения периодических медицинских осмотров (об следований) работников учреждений физической культуры и спорта |
бюджет города Рязани |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
575,6 |
607,3 |
706,6 |
738,3 |
767,8 |
798,5 |
492,2 |
511,8 |
532,3 |
5730,4 |
Сохранение доли работников учреждений физической культуры, прошедших периодический медицинский осмотр (обследование), на уровне 100% |
2 |
Задача 2 "Обеспечение населения муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта" |
|||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2.1. Оказание услуг (работ) по обеспечению доступа к спортивным объектам для проведения занятий с населением |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
17222,825 |
11450,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28672,82500 |
Увеличение доли населения 3 - 79 лет, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данного возраста до 55% |
областной бюджет |
645,625* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645,625 |
||||
бюджет города Рязани |
16577,2 |
11450,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28027,20000 |
||||
2.1.1 |
Мероприятие 2.1.1. Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего, в том числе |
679,60526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
679,60526 |
||
областной бюджет |
645,625* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
645,625* |
||||
бюджет города Рязани |
33,98026* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33,98026* |
||||
3 |
Задача 3 "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения города вести здоровый образ жизни, повышение интереса и приобщение различных категорий граждан (слоев общества) к регулярным занятиям физкультурой и спортом" |
|||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3.1. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, создание безопасных условий для проведения тренировочного процесса и создание благоприятных условий для населения города к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
27147,66460 |
28330,32964 |
35092,69635 |
44429,66163 |
1569,9 |
1632,8 |
2452,0 |
2550,1 |
2652,1 |
145857,25222 |
Увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 37,9% к 2024 году. Увеличение доли удовлетворительного состояния материально-технической базы учреждений, до 70% к 2030 году. |
областной бюджет |
23452,11008 |
18414,37606 |
9654,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51521,28614 |
||||
бюджет города Рязани |
3695,55452 |
9915,95358 |
23976,69635 |
44429,66163 |
1569,9 |
1632,8 |
2452,0 |
2550,1 |
2652,1 |
92874,76608 |
||||
инициативные платежи |
0 |
0 |
1461,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1461,2 |
||||
3.1.1 |
Мероприятие 3.1.1. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, спортивной формы, мебели, оргтехники, расходных материалов, оборудования для обслуживания спортивных залов и спортивных сооружений, хозяйственного инвентаря, бытовой техники, оружия, приборов оптических, огнетушителей, противогазов, оборудования для видеонаблюдения, оборудования для медицинских кабинетов, системы пожарной сигнализации, строительных материалов, инструментов, газонокосилок, снегоходов, многофункциональных укладчиков лыжных трасс, звукоусилительной аппаратуры, радиосистем, гребных лодок, услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации |
бюджет города Рязани |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
2839,2 |
1806,7 |
2221,63418 |
1509,4 |
1569,9 |
1632,8 |
2452,0 |
2550,1 |
2652,1 |
19233,83418 |
|
3.1.2 |
Мероприятие 3.1.2. Субсидии учреждениям физической культуры и спорта города Рязани (спортивные школы), осуществляющим спортивную подготовку, на реализацию программ |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
1050,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1050,0 |
|
областной бюджет |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1000,0 |
||||
бюджет города Рязани |
50,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50,0 |
||||
3.1.3 |
Мероприятие 3.1.3. Подготовка проектной документации, проведение капитального и текущего ремонта, снос зданий и сооружений в аварийном состоянии, ремонт кровли зданий, ремонт системы отопления, ремонт системы вентиляции, ремонт уличного туалета, ремонт деревянного покрытия пола и стен, работы по устройству основания спортивного ядра и текущий ремонт помещений, а также ремонт фойе, лестничных маршей, текущий ремонт спортивного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов с нанесением разметки манежа в здании МБУ "СШОР "Юность" по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Линия, д. 25А. Выполнение работ на освещение стадиона Локомотив. Монтаж системы видеонаблюдения и автоматического шлагбаума. Разработка проекта и монтаж речевого оповещения о пожаре. Инициативные проекты по благоустройству спортивных площадок муниципальных учреждений 1 |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
23258,46460 |
25473,62964 |
31795,79335 |
42920,26163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123448,14922 |
|
областной бюджет |
22452,11008 |
17414,37606 |
8654,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48521,28614 |
||||
бюджет города Рязани |
|
806,35452 |
8059,25358 |
21679,79335 |
42920,26163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73465,66308 |
|||
инициативные платежи |
0 |
0 |
1461,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1461,2 |
||||
3.1.4 |
Мероприятие 3.1.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на реализацию организациями, созданными муниципальными образованиями и реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, дополнительных образовательных программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по базовым олимпийскими сурдлимпийским видам спорта, установленным для Рязанской области |
Всего, в том числе |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
0 |
1050,0 |
1075,26882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2125,26882 |
|
областной бюджет |
0 |
1000,0 |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2000,0 |
||||
бюджет города Рязани |
0 |
50,0 |
75,26882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125,26882 |
||||
3.2 |
Основное мероприятие 3.2 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий |
бюджет города Рязани |
УФКиМС учреждения города Рязани, находящиеся в ведении УФКиМС |
3598,6 |
3796,4 |
4197,2 |
4386,1 |
4561,6 |
4744,0 |
4519,1 |
4699,9 |
4888,0 |
39390,9 |
Увеличение доли населения, участвующего в городских массовых физкультурно-оздоровительных мероприятиях, до 17,2% к 2030 году. |
3.3 |
Основное мероприятие 3.3. Обеспечение организации и проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства |
бюджет города Рязани |
Администрация города Рязани, МКУ "УДТ" (по 31.12.2023), - префектура Советского района (с 01.01.2024), префектура Октябрьского района (с 01.01.2024), префектура Железнодорожного района (с 01.01.2024), префектура Московского района (с 01.01.2024) |
325,0 |
325,0 |
337,99228***** |
351,5 |
365,6 |
380,2 |
410,6 |
427,0 |
444,1 |
3366,99228 |
Увеличение доли населения, участвующего в физкультурно-оздоровительных мероприятиях по месту жительства, до 11,1% к 2024 году. Увеличение количества проведенных физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, до 40 к 2030 году. |
3.4 |
Основное мероприятие 3.4. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта, в том числе разработка проектной документации |
Всего, в том числе |
УКС |
0 |
32791,79239*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32791,79239*** |
Увеличение количества созданных (реконструированных) объектов физической культуры и спорта на 1 единицу |
областной бюджет |
0 |
31138,81239*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31138,81239*** |
||||
бюджет города Рязани |
0 |
1652,98*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1652,98*** |
||||
3.4.1 |
Мероприятие 3.4.1 Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа на территории МБОУ "Школа N 58", по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 6" |
Всего, в том числе |
|
0 |
32791,79239*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32791,79239*** |
|
областной бюджет |
|
0 |
31138,81239*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31138,81239*** |
|
||
бюджет города Рязани |
|
0 |
1652,98*** |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1652,98*** |
|
||
4 |
Задача 4 "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы" |
|||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
УФКиМС |
14189,18742 |
16466,11205 |
19247,29186 |
18182,25562 |
18206,85562 |
18232,45562 |
18101,8 |
18825,9 |
19578,9 |
161030,75819 |
Обеспечение уровня выполнения целевых индикаторов муниципальной программы не менее 90% |
------------------------------
1- реализация инициативных проектов (проекты местных инициатив) в соответствии с таблицей N 8 приложения к муниципальной программе.".
------------------------------
3.5. Таблицу N 6 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
"Таблица N 6
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Рязани по муниципальной программе
Наименование услуги (работы) |
Учреждения |
Показатель объема услуги |
Ед. измерения |
Значение показателя объема услуги |
Бюджетные расходы на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
||||
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2027 г. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Основное мероприятие 1.1 "Оказание услуг (работ) физкультурно-спортивной направленности населению муниципальными спортивными школами" | |||||||||
Спортивная подготовка по видам спорта |
МБУ "СШ", МБУ "СШОР", МАУ г. Рязани "СШ", МАУ г. Рязани "СШОР" |
Население города |
чел. |
8400 |
8450 |
8500 |
358219,5 |
375230,4 |
384331,8 |
Итого по основному мероприятию 1.1 |
|
|
|
8400 |
8450 |
8500 |
358219,5 |
375230,4 |
384331,8 |
Всего: |
|
|
|
8400 |
8450 |
8500 |
358219,5 |
375230,4 |
384331,8". |
3.6. После таблицы N 8 "Перечень объектов по реализации проектов (проекты местных инициатив) в сфере физической культуры и спорта" слова "**** - данные приведены в соответствии со сводной бюджетной росписью расходов бюджета города Рязани на 2025 год" исключить.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 31 января 2025 г. N 661 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.