Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
Старожиловского муниципального района
26 августа 2024 года N 717
Приложение 2
к постановлению
администрации
Старожиловского муниципального района
28 декабря 2017 года N 424
Муниципальная программа "Развитие образования"
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
муниципальная программа Старожиловского муниципального района "Развитие образования" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области |
Главные распорядители бюджетных средств (далее - ГРБС) |
Администрация муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области |
Исполнители Программы |
Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район, органы местного самоуправления, образовательные организации муниципального района. |
Срок реализации Программы |
Срок реализации программы: Этап II: 2023 - 2030 годы |
Цели Программы: |
Цель N 1: Создание благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в учреждениях дошкольного образования, обеспечение гарантий его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка Цель N 2: Создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей Цель N 3: Повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - Старожиловский муниципальный район Цель N 4: Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей Цель N 5: Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Цель N 6: Обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности Цель N 7 Создание условий для укрепления здоровья школьников Цель N 8: Обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования в Старожиловском муниципальном районе Цель N 9: Муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении Цель N 10: Совершенствование системы патриотического воспитания Цель N 11: Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий |
Перечень подпрограмм |
Программа состоит из десяти подпрограмм, характеризующих основные направления работы: 1 "Развитие дошкольного образования" 2 "Развитие дополнительного образования" 3 "Развитие Общего образования" 4. "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей" 5. "Одаренные дети" 6. "Укрепление здоровья школьников" 7. "Комплексная безопасность образовательных организаций" 8. "Организационно-методическое и техническое обеспечения функционирования и развития образования" 9. "Обеспечение эффективного использования переданных государственных полномочий" 10. "Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, обеспечение жильем молодых семей" |
Перечень региональных и ведомственных проектов, реализуемых в рамках Программы |
|
Финансовое обеспечение (далее - ФО) Программы |
Объем финансирования Программы составляет 3 050 822 488 рублей 19 копеек (713 239 140 рублей 31 копейка - средства муниципального бюджета (далее - МБ), 2 204 771 168 рублей 17 копеек - средства областного бюджета (далее - ОБ), 132 812 179 рублей 71 копейки рублей - средства федерального бюджета (далее - ФБ) |
2. Характеристика сферы реализации Программы
Одним из условий успешности социально-экономического развития муниципального образования - Старожиловский муниципальный район и повышения благосостояния его населения является модернизация и реализация современной модели муниципального образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.
В системе образования Старожиловского района функционируют 5 общеобразовательных учреждений - это 1 опорная школа, 4 базовые школы, 7 филиалов, 2 учреждения дополнительного образования, 12 учреждений дошкольного образования, 2 казенных учреждения.
В настоящее время доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 7 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет - 100%.
В период до 2030 года продолжится работа по обновлению развивающей среды в детских садах, созданию необходимых психолого-педагогических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных программ.
Обеспечение высокого качества образования невозможно без квалифицированных педагогов, владеющих современными технологиями обучения и воспитания.
В Старожиловском муниципальном районе в общеобразовательных учреждениях работает 140 педагогических работников, из них 79% с высшим образованием, 65% имеют первую и высшую квалификационные категории.
Педагогический стаж 20 лет и более имеет 81% педагогов, что свидетельствует о стабильности основной части учительского корпуса. Однако только 12% педагогических работников в возрасте до 35 лет.
Для привлечения молодых специалистов в образовательные организации Старожиловского муниципального района предусмотрены меры социальной поддержки, организовано целевое обучение с последующим трудоустройством, реализуется федеральная программа "Земский учитель". Благодаря проводимой работе последние пять лет сохраняется тенденция увеличения количества молодых педагогов. Но этого притока пока недостаточно, чтобы закрыть потребности школы в педагогических кадрах.
Планируется продолжить работу по развитию инфраструктуры системы образования и укреплению материально-технической базы учреждений.
Участие в национальном проекте "Образование", привлечение в район федеральных средств позволят осуществить капитальный ремонт имеющихся зданий, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.
Муниципальная система дополнительного образования развивается стабильно. В настоящий момент охват дополнительным образованием детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет составляет 75%. Этот показатель нужно увеличить до 80%.
В районе ведется работа по совершенствованию механизма организации отдыха и оздоровления детей. В лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе общеобразовательных организаций Старожиловского муниципального района ежегодно оздоравливаются свыше 496 детей.
Запланированная работа по созданию безопасных условий пребывания, повышению уровня комфортности позволит сохранить инфраструктуру лагерей с дневным пребыванием и к 2030 году увеличить количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением на 4%.
В настоящее время в муниципальном образовании - Старожиловский муниципальный район насчитывается 47 несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, - это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Вопрос трудоустройства и жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, будет одним из приоритетных направлений работы Управления образования и молодежной политики в ближайшие годы.
Работа с одаренными детьми, заключает в себе большие возможности по решению задач выявления, развития и поддержки интеллектуальной одаренности школьников. В этом направлении планируется не только охват детей олимпиадным движением, но и вовлечение в активную общественную и волонтерскую деятельность; создание условий для проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи.
Несмотря на целый ряд положительных тенденций, сформировавшихся в системе муниципального образования за последние годы, существует ряд проблем, сдерживающих ее дальнейшее развитие. К ним относятся:
1) недостаточная оснащенность образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения комплексной безопасности в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 N 1006 (в 2021 году - 85,0% образовательных организаций);
2) недостаточная оснащенность образовательных организаций современным оборудованием;
3) износ объектов образования;
4) старение педагогических кадров, не соразмерное с приходом молодых специалистов;
5) низкие демографические показатели.
Помимо этого, существует необходимость финансирования ряда мероприятий, обеспечивающих функционирование системы образования. Все они создают основу для организационного, технического и методического сопровождения функционирования и развития образования в Старожиловском муниципальном районе и наиболее эффективной реализации Программы.
Комплексный подход к реализации мероприятий Программы позволит увеличить охват проблемных направлений, повысить эффективность использования бюджетных средств, а также выполнить цели и задачи поставленные в стратегии социально-экономического развития системы образования до 2030 года и Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. N 474.
1. Финансовое обеспечение Программы
NN |
Наименование |
Источник ФО |
Объем ФО по годам (руб.) |
||||||||
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональный проект |
Всего |
13 524 485,81 |
2 244 479,56 |
9 907 132,40 |
1 372 873,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
МБ |
106 858,95 |
21 516,35 |
85 342,60 |
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
402 528,79 |
66 688,89 |
294 653,68 |
41 186,12 |
|
|
|
|
|
||
ФБ |
13 015 098,07 |
2 156 274,32 |
9 527 136,12 |
1 331 687,63 |
|
|
|
|
|
||
2. |
Всего по ведомственным проектам |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Всего по комплексам процессных мероприятий |
Всего |
3 037 298 002,38 |
374 981 880,04 |
486 100 057,52 |
364 056 705,61 |
367 438 382,49 |
361 180 244,18 |
361 180 244,18 |
361 180 244,18 |
361 180 244,18 |
|
МБ |
713 217 623,96 |
96 661 284 66 |
100 375 093,00 |
83 750 703,70 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
|
ОБ |
2 204 368 639,38 |
261 876 314,66 |
290 881 707,61 |
275 053 294,08 |
275 712 506,31 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||
ФБ |
119 797 081,64 |
14 444 280,72 |
94 843 256,91 |
5 252 707,83 |
5 256 836,18 |
- |
- |
- |
- |
||
Итого по Программе |
Всего |
3 050 822 488,19 |
377 226 359,60 |
496 007 189,92 |
365 429 579,46 |
367 438 382,49 |
361 180 244,18 |
361 180 244,18 |
361 180 244,18 |
361 180 244,18 |
|
МБ |
713 239 140,31 |
96 682 801,01 |
100 460 435,60 |
83 750 703,70 |
86 469 040,00 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
86 469,040,00 |
||
ОБ |
2 204 771 168,17 |
263 943 003,55 |
291 176 361,29 |
275 053 294,08 |
275 712 506,31 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||
ФБ |
132 812 179,71 |
16 600 555,04 |
104 370 393,03 |
6 584 395,46 |
5 256 836,18 |
- |
- |
- |
- |
2. Порядок представления информации об исполнении Программы
Исполнитель Программы ежегодно проводит анализ исполнения и оценку эффективности Программы и в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации (если по тексту оговорено сокращение, если нет - полное название) информацию в соответствии с п. 3.0 приложения к постановлению администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 27.09.2022 N 625 "О муниципальных программах муниципального образования - Старожиловский муниципальный район".
3. Сведения о подпрограммах Программы
3.1. Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования"
1. Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в учреждениях дошкольного образования, обеспечение гарантий его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап - 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Достижение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к 2030 году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Увеличение доля детей дошкольного возраста (1,5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования, от общего количества детей 1,5 - 7 лет до 76,5% к 2030 году |
% |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
88 |
88 |
88 |
88 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Повышение качества услуг, предоставляемых организациями системы дошкольного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.1. |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная без барьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
40 |
40 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.2. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
70 |
72 |
74 |
75 |
78 |
80 |
82 |
84 |
85 |
1.3. |
Доля детей дошкольного возраста (1.5 - 7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования |
% |
40 |
40 |
80 |
80 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1.4. |
Количество дошкольных образовательных организаций требующих капитального ремонта |
Ед. |
|
3 |
3 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1.5. |
Доведение оплаты труда работников, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Старожиловского муниципального района, оплата труда которых не обеспечивается за счет субвенций местным бюджетам, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", и в отношении которых не выполняется требование части третьей статьи 133 ТК РФ до значения минимального размера оплаты труда текущего года |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями системы дошкольного образования |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
01 |
249 740 036,57 |
35 060 957,10 |
34 349 516,22 |
32 900 000,00 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
01 |
249 740 036,57 |
35 060 957,10 |
34 349 516,22 |
32 900 000,00 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Создание условий для проведения учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
01 |
224 346 836,57 |
30 667 757,10 |
31 349 516,22 |
29 900 000,00 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
МБ |
01 |
224 346 836,57 |
30 667 757,10 |
31 349 516,22 |
29 900 000,00 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
26 485 912,65 |
||||
ОБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
01 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Организация питания в дошкольных образовательных организациях |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
01 |
25 393 200,00 |
4 393 200,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
МБ |
01 |
25 393 200,00 |
4 393 200,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
||||
ОБ |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.3 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на повышение заработной платы отдельным категориям работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с указами Президента Российской Федерации |
|
|
ОБ |
|
222 047,19 |
222 047,19 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
2 242,90 |
2 242,90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.4 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
|
|
ОБ |
|
2 859 192,00 |
|
2 859 192,00 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
150 483,78 |
|
150 483,78 |
|
|
|
|
|
|
||||
3.2 |
Задача 2 Укрепление материально технической базы муниципальных дошкольных организаций |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
02 |
1 900 000,00 |
100 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
МБ |
02 |
1 900 000,00 |
100 000,00 |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
||||
ОБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
02 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2.1 |
иные мероприятия Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
02 |
1 189 957,10 |
1 189 957,10 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
02 |
1 189 957,10 |
1 189 957,10 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
257 614 449,13 |
36 575 204,29 |
39 509 681,59 |
33 100 000,00 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
||
МБ |
|
251 870 287,73 |
35 163 200,00 |
35 177 524,48 |
33 100 000,00 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
||||
ОБ |
|
5 744 161,40 |
1 412 004,29 |
4 332 157,11 |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
257 614 449,13 |
36 575 204,29 |
39 509 681,59 |
33 100 000,00 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
29 685 912,85 |
||
МБ |
|
251 870 287,73 |
35 163 200,00 |
35 177 524,48 |
33 100 000,00 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
29 685 912,65 |
||||
ОБ |
|
5 744 161,40 |
1 412 004,29 |
4 332 157,11 |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1, 3.1.1, 3.2, 3.2.1 таблицы пункта 3.1 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии:
- с постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 20.08.2019 г N 548 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Старожиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
- постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Субсидий на иные цели.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.2. Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"
1. Цель подпрограммы: создание в системе общего образования равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Сохранение общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающий равный доступ населения к услугам общего образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Количество разработанных комплектов проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов в сфере образования |
ед. |
- |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3.1.2. |
Доля образовательных организаций, требующих проведения ремонтных работ |
% |
100 |
80 |
80 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
40 |
3.1.3. |
Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
84 |
84 |
84 |
84 |
84 |
3.1.4 |
В образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологичной направленности (нарастающим итогом) |
Ед. |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
13 524 485,81 |
2 244 479,56 |
9 907 132,40 |
1 372 873,85 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1 |
"Современная школа (Рязанской области)" |
|
|
|
Е1 00000 |
8 792 787,16 |
2 151 634,93 |
6 641 152,23 |
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием средствами обучения и воспитания образовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным программам |
|
|
|
Е1 51720 |
8 792 787,16 |
2 151 634,93 |
6 641 152,23 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
87 927,89 |
21 516,35 |
66 411,54 |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
197 242,20 |
63 903,55 |
197 242,20 |
|
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
8 443 713,52 |
2 066 215,03 |
6 377 498,49 |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2 |
"Цифровая образовательная среда (Рязанской области)" |
|
|
|
Е4 0000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды |
|
|
|
Е4 52100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1,3 |
"Успех каждого ребенка (Рязанской области)" |
|
|
|
Е2 00000 |
1 893 106,32 |
|
1 893 106,32 |
|
|
|
|
|
|
1.3.1 |
Расходы на обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях |
|
|
|
Е2 50980 |
1 893 106,32 |
|
1 893 106,32 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
18 931,06 |
|
18 931,06 |
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
56 225,26 |
|
56 225,26 |
|
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
1 817 950,00 |
|
1 817 950,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||
1.3.2 |
Проведение мероприятий в государственных и муниципальных организациях по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
|
|
|
ЕВ 51790 |
2 838 923,33 |
92 844,63 |
1 372 873,85 |
1 372 873,85 |
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ОБ |
85 457,78 |
2 785,34 |
41 186,22 |
41 186,22 |
|
|
|
|
|
|||||
ФБ |
2 753 434,55 |
90 059,29 |
1 331 687,63 |
1 331 687,63 |
|
|
|
|
|
|||||
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающий равный доступ населения к услугам общего образования |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
03 |
353 325 417,64 |
53 770 150.38 |
140 232 447,57 |
25 613 058.5 |
31 611 620,66 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
МБ |
03 |
212 676 788,49 |
32 219 245.52 |
34 184 872,52 |
19 505 258.70 |
25 353 482,35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
||||
ОБ |
03 |
21 286 197,11 |
7 296 783.94 |
12 133 019,7 |
855 091.97 |
1 001 302,13 |
|
|
|
|
||||
ФБ |
03 |
119 362 432,04 |
14 254 121.52 |
94 598 766,51 |
5 252 707.83 |
5 256 836,18 |
|
|
|
|
||||
3.1.1. |
Школы. |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
03 |
162 439 532.50 |
24 521 709.35 |
22 088 511.35 |
14 561 900.05 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
МБ |
03 |
162 439 532.50 |
24 521 709.35 |
22 088 511.35 |
14 561 900.05 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
20 253 482.35 |
||||
ОБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.2. |
Организация и совершенствование питания в общеобразовательных организациях |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
03 |
39 815 223.48 |
5 936 159.24 |
4 097 400.55 |
4 781 663.70 |
4 936 786,48 |
5 000 000.0 |
5 000 000.0 |
5 000 000.0 |
5 000 000.0 |
МБ |
03 |
39 815 223.48 |
5 936 159.24 |
4 097 400.55 |
4 781 663.70 |
4 936 786,48 |
5 000 000.0 |
5 000 000.0 |
5 000 000.0 |
5 000 000.0 |
||||
ОБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.3. |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
03 |
47 595 947,55 |
18 108 728,54 |
16 996 372,43 |
6 169 494,75 |
6 321 351,83 |
|
|
|
|
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
Всего |
03 |
25 206 535,31 |
6 109 276.3 |
6 606 412,43 |
6 169 494.75 |
6 321 351,83 |
|
|
|
|
||
МБ |
03 |
252 065,35 |
61 092.76 |
66 064,12 |
61 694.95 |
63 213,52 |
|
|
|
|
||||
ОБ |
03 |
3 367 017,92 |
725 782.02 |
384 538,96 |
855 091.97 |
1 001 302,13 |
|
|
|
|
||||
ФБ |
03 |
21 587 452,04 |
5 322 403.52 |
6 155 809,35 |
5 252 707.83 |
5 256 836,18 |
|
|
|
|
||||
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных в муниципальных общеобразовательных организаций реализующих образовательные программы начального общего образования образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования. |
МБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
ОБ |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
03 |
19 321 680,00 |
8 931 720.00 |
10 389 960,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.4 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу нового учебного года. |
Всего |
|
3 067 732.24 |
3 067 732.24 |
|
|
|
|
|
|
|
||
МБ |
|
306 773.22 |
306 773.22 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
2 760 959.02 |
2 760 959.02 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.2. |
Задача 2 Укрепление материально технической базы муниципальных образовательных организаций |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
04 |
5 200 013,91 |
1 393 510,95 |
3 206 502,96 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
МБ |
04 |
5 200 013,91 |
1 393 510,95 |
3 206 502,96 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
ОБ |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.2.1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе: Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий за счет средств резервного фонда Правительства Рязанской области |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
|
3 810 042,90 |
3 810 042,90 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
3 810 042,90 |
3 810 042,90 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.2.2 |
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области на обеспечение проведения капитального ремонта и оснащение зданий муниципальных организаций в которых непосредственно осуществляется образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, и (или) (основного общего и (или) среднего общего образования, средствами обучения и воспитания не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах. |
Администрация МО |
Управление образования |
всего |
|
93 843 660,28 |
|
93 843 660,28 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
4 692 183,01 |
|
4 692 183,01 |
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
10 698 177,27 |
|
10 698 177,27 |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
78 453 300,00 |
|
78 453 300,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
на проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
|
|
всего |
|
83 676 196,16 |
|
83 676 196,16 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
4 183 809,80 |
|
4 183 809,80 |
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
9 539 086,36 |
|
9 539 086,36 |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
69 953 300,00 |
|
69 953 300,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
на оснащение отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания |
|
|
всего |
|
10 167 464,12 |
|
10 167 464,12 |
|
|
|
|
|
|
МБ |
|
508 373,21 |
|
508 373,21 |
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
|
1 159 090,91 |
|
1 159 090,91 |
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
8 500 000,00 |
|
8 500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
353 325 417,64 |
53 770 150.38 |
140 232 447,57 |
25 613 058.5 |
31 611 620,66 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
||
МБ |
|
212 676 788,49 |
32 219 245.52 |
34 184 872,52 |
19 505 258.70 |
25 353 482,35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
||||
ОБ |
|
21 286 197,11 |
7 296 783.94 |
12 133 019,7 |
855 091.97 |
1 001 302,13 |
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
119 362 432,04 |
14 254 121.52 |
94 598 766,51 |
5 252 707.83 |
5 256 836,18 |
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
366 849 903,45 |
56 014 630.54 |
150 823 790,50 |
26 985 932,35 |
31 611 620,66 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
||
МБ |
|
212 749 436,91 |
32 240 761.87 |
34 270 215,12 |
19 505 258,70 |
25 353 482,35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
25 353 482.35 |
||||
ОБ |
|
21 038 725,00 |
7 363 472.83 |
12 427 672,75 |
896 278,19 |
1 001 302,13 |
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
132 377 530,11 |
16 410 395.84 |
104 125 902,63 |
6 584 395,46 |
5 256 836,18 |
|
|
|
|
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.2.2 таблицы пункта 3.1 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с:
- постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 20.08.2019 г N 548 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Старожиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
- постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.3. Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования детей"
1. Цель подпрограммы: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования до 80% к 2030 г. |
% |
65 |
80.2 |
80.2 |
80.2 |
80.2 |
80.2 |
80.2 |
80.2 |
80.2 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
|
|
|
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей в сфере образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Количество проведенных муниципальных мероприятий для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные общеразвивающие программы, а также организация участия во всероссийских мероприятиях: одаренных детей; детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; детей с ограниченными возможностями здоровья |
ед. |
10 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
Не менее 15 |
3.1.3. |
Сохранение благоприятных безопасных условий в организациях дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей в сфере образования |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
05 |
91 760 804,45 |
9 967 726,14 |
11 463 278,31 |
11 484 800,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
МБ |
05 |
91 760 804,45 |
9 967 726,14 |
11 463 278,31 |
11 484 800,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
11 769 000,00 |
||||
ОБ |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1. |
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных организаций дополнительного образования: |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
05 |
39 224 874,45 |
4 239 676,14 |
4 985 198,31 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
05 |
39 224 874,45 |
4 239 676,14 |
4 985 198,31 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
05 |
52 535 930,00 |
5 728 050,00 |
6 478 080,00 |
6 484 800,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
05 |
52 535 930,00 |
5 728 050,00 |
6 478 080,00 |
6 484 800,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
6 769 000,00 |
||
ОБ |
05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.3 |
Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
|
|
МБ |
|
281 232,00 |
|
281 232,33 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
14 801,69 |
|
14 801,69 |
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.4 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определенных указами Президента РФ, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
|
|
МБ |
|
219 171,75 |
219 171,75 |
|
|
|
|
|
|
|
ОБ |
|
2 213,86 |
2 213,86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.5. |
Иные мероприятия |
Всего |
05 |
1 200 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||
МБ |
05 |
1 200 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||
ОБ |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
93 478 223,75 |
10 339 111,75 |
11 628 080,00 |
11 634 800,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
40584014,46 |
||
МБ |
92 977 820,00 |
10 119 940,00 |
11 628 080,00 |
11 634 800,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
40584014,46 |
||||
ОБ |
500 403,75 |
219 171,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
93 478 223,75 |
10 339 111,75 |
11 628 080,00 |
11 634 800,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
40584014,46 |
||
МБ |
92 977 820,00 |
10 119 940,00 |
11 628 080,00 |
11 634 800,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
11 919 000,00 |
40584014,46 |
||||
ОБ |
500 403,75 |
219 171,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 таблицы пункта 3.1 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с:
- постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 20.08.2019 г N 548 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования - Старожиловский муниципальный район и финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
- постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели";
- постановлением администрации муниципального образования Старожиловский муниципальный район от 8.12.2021 г N 758 "Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования в Старожиловском муниципальном районе";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.4. Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей"
1. Цель подпрограммы: совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании - Старожиловский муниципальный район.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Увеличение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в результате организованного отдыха, до 95,5% к 2030 году |
% |
94,7 |
95,0 |
95,0 |
95,1 |
95,1 |
95,2 |
95,2 |
95,3 |
95,5 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Организация и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.1. |
Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, доставленных в организации отдыха и оздоровления детей специализированным оборудованным автомобильным транспортом |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.2. |
Численность детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей от общего количества обучающихся |
% |
12 |
50 |
55 |
55 |
60 |
60 |
65 |
65 |
65 |
3.1.3. |
Численность детей в лагерях труда и отдыха от общего количества обучающихся |
% |
0 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
37,5 |
3.1.4. |
Охват детей отдыхом и занятостью в учреждениях |
% |
0,96 |
15 |
17 |
16 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
3.1.5. |
Охват детей отдыхом и оздоровлением в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области |
% |
- |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
3.1.6. |
Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе областных, муниципальных учреждений |
% |
0,96 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
11 |
3.1.7. |
Сохранение количество детей, занятых в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха |
Чел. |
- |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
47 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1 Организация и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
06 |
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
МБ |
06 |
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||||
ОБ |
06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Проведение мероприятий с детьми и подростками в каникулярное и свободное от учебы время |
Всего |
06 |
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||
МБ |
06 |
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||||
ОБ |
06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
06 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||
МБ |
|
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
МБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||
МБ |
|
1 938 800,00 |
200 000,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
248 400,00 |
||||
ОБ |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
МБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 3.1, 3.1.1 таблицы 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с:
- постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.5. Подпрограмма 5 "Одаренные дети"
1. Цель подпрограммы:
- обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном уровне системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Доведение доли удельного веса численности обучающихся по программам начального и основного общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, до 80% к 2030 году |
% |
71 |
75 |
75 |
75 |
75 |
80 |
80 |
80 |
80 |
3. |
Эффективность системы выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (доля победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов) |
% |
15 |
15 |
16 |
18 |
18 |
18 |
19 |
19 |
19 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля одаренных детей, обучающихся по программам среднего общего образования, получающих поощрительные стипендии Главы муниципального образования - Старожиловский муниципальный район |
% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
не менее 5% |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объем ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Развитие форм выявления и поддержки одаренных детей. |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
07 |
1 622 000,00 |
152 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
МБ |
07 |
1 622 000,00 |
152 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
||||
ОБ |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1. |
Поддержка одаренных детей |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
|
1 160 000,00 |
152 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
МБ |
|
1 160 000,00 |
152 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
144 000,00 |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1,2 |
Стимулирование учащихся средних общеобразовательных учреждений к окончанию учебного года на "отлично" |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
07 |
462 000,00 |
|
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
МБ |
07 |
462 000,00 |
|
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
||||
ОБ |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
1 622 000,00 |
152 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
|||
МБ |
|
1 622 000,00 |
152 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
1 622 000,00 |
152 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
|||
МБ |
|
1 622 000,00 |
152 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется:
- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели";
- постановление администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район N 483а от 01.09.2014 г "О мере социальной поддержки обучающихся на условиях договора о целевом обучении";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.6. Подпрограмма 6 "Укрепление здоровья школьников"
1. Цель подпрограммы:
- создание условий для укрепления здоровья школьников;
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Сохранение численности школьников, охваченных горячим питанием |
|
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Увеличение доли образовательных учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, до 58% к 2030 г. |
% |
41.7 |
41.7 |
50 |
50 |
50 |
50 |
58 |
58 |
58 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля школьных столовых, оснащенных технологичным оборудованием, а также посудой и мебелью |
% |
33.3 |
33.3 |
33.3 |
44.4 |
44.4 |
555.5 |
55.5 |
55.5 |
55.5 |
3.1.2. |
Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
МБ |
08 |
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
ОБ |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1. |
Обновление спортивного инвентаря и ремонт спортивных сооружений, создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
08 |
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
МБ |
08 |
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
ОБ |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
МБ |
|
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|||
МБ |
|
600 000,00 |
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
||||
ОБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, осуществляется:
- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели", путем предоставления субсидий местным бюджетам согласно Порядку представления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее - Порядок);
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.7. Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность"
1. Цель подпрограммы: повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций муниципального образования - Старожиловского муниципальный район.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы;
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Увеличение удельного веса объектов образования, отвечающих требованиям к обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в соответствии с требованиями к антитеррористической безопасности |
% |
50 |
50 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях |
|
50 |
50 |
60 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
3.1.1. |
Оснащение охранно-пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
% |
88,4 |
89,2 |
90,1 |
91,0 |
91,8 |
92,7 |
93,6 |
94,4 |
95,2 |
3.1.2 |
Установка и ремонт ограждений пор периметру территорий образовательных учреждений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Задача 2. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Замена, ремонт и устранение неисправностей электросетей и электрооборудования, электроизмерительные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
09 |
2 197 591,86 |
2 047 591,86 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
МБ |
09 |
2 197 591,86 |
2 047 591,86 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ОБ |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1 |
Оснащение образовательных организаций современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности |
|
|
МБ |
|
|
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
3.1.2. |
Субсидия бюджетам муниципальных образований Рязанской области на оснащение образовательных организаций охранно-пожарным оборудованием средствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка) |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
09 |
214 143,15 |
102 408,14 |
111 735,01 |
|
|
|
|
|
|
ОБ |
09 |
4 068 719,81 |
1 945 754,70 |
2 122 965,11 |
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.3. |
Установка и модернизация наружного ограждения по периметру территорий, противопожарных дверей, защитных оконных элементов зданий образовательных учреждений |
МБ |
09 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ОБ |
09 |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
4 245 754,70 |
4 095 754,70 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
МБ |
|
2 300 000,00 |
2 150 000,00 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||
ОБ |
|
1 945 754,70 |
1 945 754,70 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
4 245 754,70 |
4 095 754,70 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||
МБ |
|
2 300 000,00 |
2 150 000,00 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
||||
ОБ |
|
1 945 754,70 |
1 945 754,70 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1, 3.1.1, 3.1.2 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы" осуществляется в соответствии с:
- постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели";
- Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.8. Подпрограмма 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования"
1. Цель подпрограммы: обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для функционирования и развития системы образования в Старожиловском муниципальном районе.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы:. II этап - 2023 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Достижение ежегодно не менее 95% запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
93,2 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, обеспеченных знаками Губернатора Рязанской области "Медаль "За особые успехи в учении" |
% |
80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
Не менее 80 |
3.1.2. |
Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых проведена независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, от количества организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых запланировано проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в текущем году |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.3. |
Обеспечение эффективного исполнения государственных функций в сфере реализации Программы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.1.4. |
Уровень ежегодного выполнения показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
93,2 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
Не менее 95 |
3.1.5. |
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной подпрограммы |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
10 |
145 956 525,14 |
16 357 839,14 |
18 513 216,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
МБ |
10 |
145 956 525,14 |
16 357 839,14 |
18 513 216,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
||||
3.1.1. |
Обеспечение деятельности в сфере образования, в том числе: |
Всего |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
- |
Центральный аппарат, |
МБ |
10 |
33 066 176,28 |
5067 009,28 |
3 999 881,00 |
3 999 881,00 |
3 999 881,00 |
3 999 881,00 |
3 999 881,00 |
3 999 881,00 |
3 999 881,00 |
||
ОБ |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики |
МБ |
10 |
1 237 603,86 |
111 429,86 |
160 000,00 |
161 029,00 |
161 029,00 |
161 029,00 |
161 029,00 |
161 029,00 |
161 029,00 |
||
|
Централизованная бухгалтерия, |
МБ |
10 |
69 819 120,00 |
7 050 720,00 |
9 050 400,00 |
8 953 000,00 |
8 953 000,00 |
8 953 000,00 |
8 953 000,00 |
8 953 000,00 |
8 953 000,00 |
||
|
Учебно-методические кабинеты |
МБ |
10 |
41 833 625,00 |
4 128 680,00 |
5 302 935,00 |
5 400 335,00 |
5 400 335,00 |
5 400 335,00 |
5 400 335,00 |
5 400 335,00 |
5 400 335,00 |
||
3.2 |
Задача 2 Обновление компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессионального развитию. |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
11 |
105 000,00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
3.2.1 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышения квалификации |
Администрация МО |
Управление образования |
МБ |
11 |
105 000,00 |
|
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
146 061 525,14 |
16 357 839,14 |
18 528 216,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
||
|
|
МБ |
|
146 061 525,14 |
16 357 839,14 |
18 528 216,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
||
ОБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
146 061 525,14 |
16 357 839,14 |
18 528 216,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
||
МБ |
|
146 061 525,14 |
16 357 839,14 |
18 528 216,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
18 529 245,00 |
6. Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.2.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- постановлением Администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 07.06.2016 N 175 "Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд органов местного самоуправления Старожиловского муниципального района Рязанской области, подведомственных им муниципальных казенных учреждений Старожиловского муниципального района Рязанской области и муниципальных бюджетных учреждений Старожиловского муниципального района Рязанской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения";
- Приказом Управления образования администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 21.12.2016 N 57 "Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район и подведомственных ему казенными и бюджетными учреждениями";
- постановлением Администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 30.06.2016 N 201 "Об утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к закупаемым органами местного самоуправления Старожиловского муниципального района Рязанской области, подведомственными им муниципальными казенными учреждениями Старожиловского муниципального района Рязанской области и муниципальными бюджетными учреждениями Старожиловского муниципального района Рязанской области".
3.9. Подпрограмма 9 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий"
1. Цель подпрограммы: создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: 11 этап 2022 - 2030 годы.
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Достижение ежегодно запланированных показателей подпрограмм и результатов структурных элементов подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплексы процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.3. |
Доля детей, получивших путевки в загородные стационарные детские оздоровительные учреждения от общего количества детей в ОУ |
% |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
3.4. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме родителям, законным представителям компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.5. |
Исполнение выделенные лимитов в полном объеме за организацию и выполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.6. |
Доля детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях, получивших выплату на содержание, от общего количества детей, переданных под опеку |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.7. |
Выплата в полном объеме вознаграждений приемным родителям |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.8. |
Доля детей, получивших пособия, компенсации, меры социальной поддержки от общего количества детей-сирот |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.9. |
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилое помещение |
Чел. |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
3.10. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оплату труда педагогических работников МДОУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.11. |
- Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оплату труда педагогических работников ОУ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.12. |
Исполнение выделенных лимитов в полном объеме на оказание муниципальных услуг и расходов на оплату труда |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3.13. |
Доля отдельных категорий специалистов сельской местности, получивших компенсации по оплате жилых помещений и коммунальных услуг |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Эффективное осуществление отдельных государственных полномочий |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
12 |
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
ОБ |
12 |
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
3.1.1. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
12 |
1 385 051 377,16 |
166 818 440,82 |
174 033 276,62 |
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
1 385 051 377,16 |
166 818 440,82 |
174 033 276,62 |
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
3.1.2. |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 г. N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
0810 |
15 838 700,36 |
1 505 217,35 |
2 047 640,43 |
2 047 640,43 |
2 047 640,43 |
2 047 640,43 |
2 047 640,43 |
2 047 640,43 |
2 047 640,43 |
3.1.3. |
Выплаты денежных средств на вознаграждение, причитающееся приемным родителям, патронатным воспитателям, на предоставление мер социальной поддержки приемным семьям |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
18 239 858,26 |
1 899 654,16 |
2 187 150,71 |
2 282 751,39 |
2 374 060,40 |
2 374 060,40 |
2 374 060,40 |
2 374 060,40 |
2 374 060,40 |
3.1.4. |
Закон Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
840 583,00 |
75 421,96 |
109 308,72 |
109 308,72 |
109 308,72 |
109 308,72 |
109 308,72 |
109 308,72 |
109 308,72 |
3.1.5. |
Закон Рязанской области от 29.12.2010 N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению отдыха и оздоровления детей" |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
13 560 262,81 |
1 543 505,1 |
1 634 659,00 |
1 685 929,41 |
1 739 233,86 |
1 739 233,86 |
1 739 233,86 |
1 739 233,86 |
1 739 233,86 |
3.1.6. |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)" в части субвенций муниципальным образованиям |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
128 690 656,25 |
10 831 724,82 |
16 771 902,96 |
16 812 209,27 |
16 854 963,84 |
16 854 963,84 |
16 854 963,84 |
16 854 963,84 |
16 854 963,84 |
3.1.7. |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
12 |
534 003 401,50 |
61 740 156,62 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
534 003 401,50 |
61 740 156,62 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
67 466 177,84 |
||
Администрация МО |
Управление образования |
ФБ |
12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.1.8 |
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
12 490 297,4 |
1 149 579,55 |
1 620 102,55 |
1 620 102,55 |
1 620 102,55 |
1 620 102,55 |
1 620 102,55 |
1 620 102,55 |
1 620 102,55 |
3.1.9 |
Выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, патронатных семьях. |
Администрация МО |
Управление образования |
ОБ |
12 |
65 222 813,4 |
6 949 918,80 |
7 799 889,12 |
8 140 805,88 |
8 466 439,92 |
8 466 439,92 |
8 466 439,92 |
8 466 439,92 |
8 466 439,92 |
|
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||
ОБ |
|
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||||
ФБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Итого по подпрограмме: |
Всего |
|
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||
ОБ |
|
2 173 937 950,14 |
252 513 619,18 |
273 670 107,95 |
274 198 202,11 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
274 711 204,18 |
||||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками:
1.1. в соответствии с Законом Рязанской области от 15.06.2010 N 74-ОЗ "Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях";
1.2. в соответствии с областным законом Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования";
1.4. в соответствии с областным законом Рязанской области от 16.08.2007 N 105-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
1.5. таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется в соответствии с областным законом от 29.10.2010 N 170-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей";
1.6. в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)".
1.7. в соответствии с Законом Рязанской области от 15.06.2010 N 74-ОЗ "Об установлении методик распределения субвенций на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях";
1.8. в соответствии Закона Рязанской области от 13 ноября 2010 года N 135-ОЗ "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Рязанской области"; Закон Рязанской области от 28 декабря 2007 года N 242-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";
1.9 в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 01.12.2020 N 316 "Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий в сфере образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов";
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы.
Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
3.10. Подпрограмма 10 "Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания населения, обеспечение жильем молодых семей"
1. Цели подпрограммы:
- муниципальная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещении;
- совершенствование системы патриотического воспитания.
2. Срок и этапы реализации подпрограммы: II этап 2023 - 2030 годы,
3. Показатели подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Количество молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилом помещении |
ед. |
3 |
1 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
5 |
6 |
2. |
Количество проведенных военно-патриотических, гражданско-патриотических и духовно-нравственных мероприятий и акций от общего количества мероприятий для молодежи |
Ед. |
35 |
43 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
4. Результаты структурных элементов подпрограммы:
NN |
Наименование |
Ед. изм. |
Значение по годам |
||||||||
Базовый год: 2021 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1. |
Региональные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовке и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области и района и на примере жизни и деятельности знаменитых людей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1. |
Проведение фестиваля патриотической песни |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3.1.2. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
3.2. |
Задача 2. Поддержка общественных объединений, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1. |
Муниципальная акция "Мы граждане России" |
ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3.2.2. |
Проведение военно-спортивных игр, сборов, спортивных соревнований |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
6 |
6 |
6 |
3.3. |
Задача 3. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1. |
Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" |
ед. |
10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
Не менее 10 |
3.4 |
Задача 4. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1 |
Количество молодых семей улучшивших жилищные условия (в т.ч. с использованием заемных средств федерального, областного и местных бюджетов) |
Ед. |
|
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
5. Перечень мероприятий подпрограммы:
NN |
Наименование |
ГРБС |
Исполнители |
Источник ФО |
КБК |
Объемы ФО по годам (рублей) |
||||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Региональные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Ведомственные проекты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Комплекс процессных мероприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Задача 1. Воспитание подрастающего поколения в ходе подготовке и проведения мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам в истории страны, области на примере жизни и деятельности знаменитых людей |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
13 |
3 184 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
3980 00,00 |
398 000,00 |
МБ |
13 |
3 184 000,00 |
398 00,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
||||
ОБ |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.1. |
Проведение фестиваля патриотической песни |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
13 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
МБ |
13 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
ОБ |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1.2. |
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
13 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
|
|
МБ |
13 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||
|
|
ОБ |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
|
ФБ |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
3.2. |
Задача 2. Поддержка общественных объединений, органов молодежного самоуправления, ведущих работу по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
14 |
32 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
МБ |
14 |
32 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
||||
ОБ |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2.1. |
Муниципальная акция "Мы граждане России" |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
14 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
МБ |
14 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
ОБ |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2.2. |
Проведение военно-спортивных игр, сборов, спортивных соревнований |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
14 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
МБ |
14 |
16 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
||||
ОБ |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.4. |
Задача 3. Совершенствование системы военно-патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
15 |
364 000,00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
МБ |
15 |
364 000,00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
||||
ОБ |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.4.1. |
Создание и развитие Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия" |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
15 |
364 000,00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
МБ |
15 |
364 000,00 |
|
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
||||
ОБ |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.5. |
Задача 4. Государственная поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилом помещение |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
16 |
3 197 919,20 |
978 200,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
МБ |
16 |
3 184 000,00 |
299 060,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
338 000,00 |
||||
ОБ |
16 |
488 980,4 |
488 980,80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ФБ |
16 |
190 159,2 |
1901 59,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3.5.1. |
В том числе Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Рязанской области на предоставление социальной выплаты молодым семьям за счет средств областного бюджета |
Администрация МО |
Управление образования |
Всего |
16 |
72 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
9000,00 |
МБ |
16 |
72000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
9000,00 |
||||
ОБ |
16 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
16 |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по комплексу процессных мероприятий |
Всего |
|
4 042 030,00 |
978 200,00 |
675 830,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398000,00 |
398000,00 |
|||
МБ |
|
3 085 060,00 |
299060,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
||||
ОБ |
|
522 320,40 |
488 980,00 |
33 339,60 |
|
|
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
|
434 649,60 |
190 159,20 |
244 490,40 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по подпрограмме |
Всего |
|
4 042 030,00 |
978 200,00 |
675 830,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398000,00 |
398000,00 |
|||
МБ |
|
3 085 060,00 |
299060,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
398 000,00 |
||||
ОБ |
|
522 320,40 |
488 980,00 |
33 339,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
ФБ |
|
434 649,60 |
190 159,20 |
244 490,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Механизм финансирования мероприятий подпрограммы
Финансирование мероприятий, предусмотренных строками 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 3.4, 3.5.1 таблицы пункта 5 "Перечень мероприятий подпрограммы", осуществляется:
- в соответствии с постановлением администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район от 08.12.2021 N 750 "Об утверждении Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета муниципального образования - Старожиловский муниципальный район субсидий на иные цели";
- путем предоставления субсидий местным бюджетам согласно Порядку представления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам (далее - Порядок);- в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение N 5 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710);
- в соответствии с Порядком предоставления социальной выплаты молодым семьям, порядком предоставления дополнительной социальной выплаты молодым семьям, утвержденным постановлением Правительства Рязанской области от 12.02.2014 N 28 "О предоставлении отдельных социальных выплат в рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Рязанской области "Развитие образования и молодежной политики";
- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
- в соответствии с нормативными правовыми актами Минобразования Рязанской области, принятыми на основе абзаца четвертого пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливающими порядок определения объема и условия предоставления субсидий из областного бюджета подведомственным государственным бюджетным учреждениям на иные цели.
Текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Подпрограммы. Объемы финансирования подпрограммы подлежит ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Старожиловский муниципальный район Рязанской области от 26 августа... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.