Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 18 февраля 2025 г. N 171
Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
социальной сферы в городском округе
Верхняя Пышма до 2027 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие социальной сферы в городском округе Верхняя Пышма до 2027 года"
N строки |
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование |
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
35 370 970,4 |
2 210 274,5 |
2 629 972,4 |
2 935 219,1 |
3 245 311,1 |
3 680 198,0 |
4 575 414,1 |
5 208 099,0 |
5 309 031,9 |
5 577 450,3 |
|
2. |
федеральный бюджет |
499 678,2 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
150 732,3 |
169 335,9 |
0,0 |
0,0 |
|
3. |
областной бюджет |
16 446 601,5 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
2 003 407,5 |
2 370 177,8 |
2 608 211,8 |
2 783 683,6 |
|
4. |
местный бюджет |
18 424 540,7 |
1 136 863,3 |
1 373 735,2 |
1 591 489,7 |
1 764 953,2 |
1 973 052,9 |
2 421 274,3 |
2 668 585,3 |
2 700 820,1 |
2 793 766,7 |
|
5. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6. |
Капитальные вложения |
51 986,4 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
2 906,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7. |
местный бюджет |
51 986,4 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
46 473,9 |
2 906,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие нужды |
35 318 984,0 |
2 208 451,4 |
2 629 736,7 |
2 934 671,7 |
3 245 311,2 |
3 633 724,1 |
4 572 507,8 |
5 208 099,0 |
5 309 031,9 |
5 577 450,3 |
|
9. |
федеральный бюджет |
496 644,2 |
5 980,0 |
28 432,8 |
73 273,9 |
0,0 |
71 923,3 |
150 732,3 |
169 335,9 |
0,0 |
0,0 |
|
10. |
областной бюджет |
16 449 635,5 |
1 067 431,2 |
1 227 804,4 |
1 270 455,4 |
1 480 357,9 |
1 635 071,8 |
2 003 407,5 |
2 370 177,8 |
2 608 211,8 |
2 783 683,6 |
|
11. |
местный бюджет |
18 372 554,3 |
1 135 040,2 |
1 373 499,4 |
1 590 942,4 |
1 764 953,2 |
1 926 579,0 |
2 418 368,0 |
2 668 585,3 |
2 700 820,1 |
2 793 766,7 |
|
12. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13. |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
14. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
24 982 563,5 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
3 160 082,4 |
3 712 932,6 |
3 781 794,4 |
3 991 757,7 |
|
15. |
федеральный бюджет |
263 250,7 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
94 559,7 |
108 494,8 |
0,0 |
0,0 |
|
16. |
областной бюджет |
14 878 004,0 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 819 618,9 |
2 150 107,3 |
2 342 611,7 |
2 513 745,0 |
|
17. |
местный бюджет |
9 841 308,8 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
1 245 903,8 |
1 454 330,5 |
1 439 182,7 |
1 478 012,7 |
|
18. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
19. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
24 982 563,5 |
1 544 729,3 |
2 004 772,9 |
2 088 000,1 |
2 207 765,3 |
2 490 728,8 |
3 160 082,4 |
3 712 932,6 |
3 781 794,4 |
3 991 757,7 |
|
20. |
федеральный бюджет |
263 250,7 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
94 559,7 |
108 494,8 |
0,0 |
0,0 |
|
21. |
областной бюджет |
14 878 004,0 |
954 640,5 |
1 152 903,9 |
1 144 926,2 |
1 312 739,9 |
1 486 710,6 |
1 819 618,9 |
2 150 107,3 |
2 342 611,7 |
2 513 745,0 |
|
22. |
местный бюджет |
9 841 308,8 |
590 088,8 |
838 063,9 |
900 460,7 |
895 025,4 |
1 000 240,3 |
1 245 903,8 |
1 454 330,5 |
1 439 182,7 |
1 478 012,7 |
|
23. |
Мероприятие 1.1. Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования, всего, из них |
12 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 212,8 |
4 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1.8.1. |
24. |
местный бюджет |
12 212,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 212,8 |
4 000,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
25. |
Мероприятие 1.2. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка работников учреждений, подведомственных управлению образования, всего, из них |
21 392,5 |
1 974,0 |
1 928,9 |
2 068,9 |
2 075,4 |
2 056,1 |
3 219,0 |
3 958,0 |
2 056,1 |
2 056,1 |
1.2.1., 1.2.2. |
26. |
местный бюджет |
21 392,5 |
1 974,0 |
1 928,9 |
2 068,9 |
2 075,4 |
2 056,1 |
3 219,0 |
3 958,0 |
2 056,1 |
2 056,1 |
|
27. |
Мероприятие 1.3. Популяризация профессии педагога, всего, из них |
16 030,8 |
516,0 |
130,2 |
320,0 |
2 274,0 |
4 596,5 |
2 302,1 |
1 940,0 |
1 976,0 |
1 976,0 |
1.14.1. |
28. |
местный бюджет |
16 030,8 |
516,0 |
130,2 |
320,0 |
2 274,0 |
4 596,5 |
2 302,1 |
1 940,0 |
1 976,0 |
1 976,0 |
|
29. |
Мероприятие 1.4. Создание условий для развития и внедрения независимой системы оценки качества муниципальных образовательных учреждений, всего, из них: |
20 192,0 |
1 170,6 |
1 201,2 |
1 938,2 |
2 100,0 |
2 184,0 |
4 070,0 |
3 160,0 |
2 184,0 |
2 184,0 |
1.7.1. |
30. |
местный бюджет |
20 192,0 |
1 170,6 |
1 201,2 |
1 938,2 |
2 100,0 |
2 184,0 |
4 070,0 |
3 160,0 |
2 184,0 |
2 184,0 |
|
31. |
Мероприятие 1.5. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, всего, из них |
25 302,3 |
2 026,8 |
816,6 |
1 176,6 |
3 750,0 |
3 724,0 |
4 745,9 |
4 789,0 |
2 136,7 |
2 136,7 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.1. |
32. |
местный бюджет |
25 302,3 |
2 026,8 |
816,6 |
1 176,6 |
3 750,0 |
3 724,0 |
4 745,9 |
4 789,0 |
2 136,7 |
2 136,7 |
|
33. |
Мероприятие 1.6. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования и создание условий для присмотра и ухода, всего, из них: |
11 301 891,2 |
807 956,2 |
874 997,1 |
942 355,5 |
1 032 005,8 |
1 135 149,8 |
1 356 820,8 |
1 615 605,9 |
1 723 252,3 |
1 813 747,8 |
1.1.1., 1.8.1., 1.8.2., 1.8.9. |
34. |
областной бюджет |
7 554 491,7 |
532 977,0 |
574 410,0 |
630 643,5 |
689 297,5 |
755 869,5 |
884 531,2 |
1 072 695,0 |
1 164 806,0 |
1 249 262,0 |
|
35. |
местный бюджет |
3 747 399,5 |
274 979,2 |
300 587,1 |
311 712,0 |
342 708,3 |
379 280,3 |
472 289,6 |
542 910,9 |
558 446,3 |
564 485,8 |
|
36. |
Мероприятие 1.7. Создание условий и организация мероприятий по формированию безопасного поведения обучающихся, всего, из них |
13 096,8 |
1 000,0 |
805,0 |
1 000,0 |
911,8 |
1 000,0 |
3 500,0 |
2 880,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1.11.1., 1.11.2. |
37. |
местный бюджет |
13 096,8 |
1 000,0 |
805,0 |
1 000,0 |
911,8 |
1 000,0 |
3 500,0 |
2 880,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
38. |
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях |
2 130,8 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
443,0 |
416,0 |
432,7 |
450,0 |
1.5.1. |
39. |
областной бюджет |
2 130,8 |
6,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
380,8 |
443,0 |
416,0 |
432,7 |
450,0 |
|
40. |
Мероприятие 1.10. Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, приобретение сопутствующего оборудования, всего, из них: |
9 595,7 |
4 932,0 |
0,0 |
0,0 |
4 663,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6.1. |
41. |
местный бюджет |
9 595,7 |
4 932,0 |
0,0 |
0,0 |
4 663,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
42. |
Мероприятие 1.11. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
11 137 940,0 |
559 546,3 |
799 878,6 |
827 202,6 |
943 447,0 |
1 084 964,2 |
1 493 506,7 |
1 763 408,0 |
1 780 791,7 |
1 885 194,8 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
43. |
федеральный бюджет |
259 883,7 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
3 777,9 |
94 559,7 |
105 127,8 |
0,0 |
0,0 |
|
44. |
областной бюджет |
7 302 352,6 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
621 114,9 |
727 573,3 |
931 757,7 |
1 076 663,3 |
1 177 373,0 |
1 264 033,0 |
|
45. |
местный бюджет |
3 575 703,7 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
467 189,3 |
581 616,9 |
603 418,7 |
621 161,8 |
|
46. |
Подмероприятие 1.11.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, всего, из них: |
10 785 197,0 |
559 546,3 |
786 073,5 |
784 589,4 |
897 783,4 |
1 034 560,4 |
1 398 662,6 |
1 657 994,9 |
1 780 791,7 |
1 885 194,8 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
47. |
областной бюджет |
7 209 493,3 |
415 476,0 |
576 160,0 |
512 201,4 |
575 451,2 |
680 947,4 |
931 473,3 |
1 076 378,0 |
1 177 373,0 |
1 264 033,0 |
|
48. |
местный бюджет |
3 575 703,7 |
144 070,3 |
209 913,5 |
272 388,0 |
322 332,2 |
353 613,0 |
467 189,3 |
581 616,9 |
603 418,7 |
621 161,8 |
|
49. |
Подмероприятие 1.11.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, всего, в том числе: |
337 267,1 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
44 470,0 |
46 625,9 |
90 212,3 |
99 540,6 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
50. |
федеральный бюджет |
246 171,2 |
0,0 |
13 805,1 |
42 613,2 |
0,0 |
0,0 |
90 212,3 |
99 540,6 |
0,0 |
0,0 |
|
51. |
областной бюджет |
91 095,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44 470,0 |
46 625,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52. |
Подмероприятие 1.11.3. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: |
13 110,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
3 777,9 |
4 062,8 |
4 075,7 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
53. |
федеральный бюджет |
11 346,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 777,9 |
3 778,4 |
3 790,4 |
0,0 |
0,0 |
|
54. |
областной бюджет |
1 763,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 193,7 |
0,0 |
284,4 |
285,3 |
0,0 |
0,0 |
|
55. |
Подмероприятие 1.11.4. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, государственных профессиональных образовательных организаций на условиях софинансирования из федерального бюджета |
2 365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,0 |
1 796,8 |
0,0 |
0,0 |
1.1.1., 1.2.3., 1.8.3., 1.8.4., 1.8.5., 1.8.6., 1.8.7., 1.8.8. |
56. |
федеральный бюджет |
2 365,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
569,0 |
1 796,8 |
0,0 |
0,0 |
|
57. |
Мероприятие 1.12. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры, всего, из них: |
371 816,3 |
29 385,6 |
29 633,2 |
34 220,4 |
38 113,9 |
41 870,3 |
46 026,7 |
49 843,2 |
50 760,8 |
51 962,2 |
1.9.1. |
58. |
областной бюджет |
15 690,6 |
3 176,2 |
2 331,6 |
2 081,3 |
2 327,5 |
2 887,0 |
2 887,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
59. |
местный бюджет |
356 125,7 |
26 209,4 |
27 301,6 |
32 139,1 |
35 786,4 |
38 983,3 |
43 139,7 |
49 843,2 |
50 760,8 |
51 962,2 |
|
60. |
Мероприятие 1.13. Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ, всего, из них: |
536 314,8 |
42 973,3 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
66 591,2 |
71 572,8 |
71 240,1 |
71 952,5 |
1.9.1. |
61. |
областной бюджет |
2 486,3 |
2 486,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
62. |
местный бюджет |
533 828,5 |
40 487,0 |
40 831,1 |
50 770,5 |
52 075,3 |
68 308,0 |
66 591,2 |
71 572,8 |
71 240,1 |
71 952,5 |
|
63. |
Мероприятие 1.14. Реализация дополнительных образовательных программ в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
89 997,4 |
10 138,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
7 630,9 |
9 292,4 |
9 663,8 |
10 050,3 |
1.9.1. |
64. |
областной бюджет |
519,0 |
519,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
65. |
местный бюджет |
89 478,4 |
9 619,4 |
8 272,5 |
11 504,1 |
12 350,0 |
11 095,0 |
7 630,9 |
9 292,4 |
9 663,8 |
10 050,3 |
|
66. |
Мероприятие 1.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций, всего, из них: |
28 699,8 |
3 750,0 |
2 750,0 |
2 750,0 |
3 350,0 |
4 370,2 |
3 500,0 |
3 500,0 |
2 240,0 |
2 489,6 |
1.12.3. |
67. |
местный бюджет |
28 699,8 |
3 750,0 |
2 750,0 |
2 750,0 |
3 350,0 |
4 370,2 |
3 500,0 |
3 500,0 |
2 240,0 |
2 489,6 |
|
68. |
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них |
389 090,9 |
11 316,1 |
168 820,8 |
149 433,5 |
12 873,5 |
15 500,4 |
12 646,7 |
8 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7. |
69. |
местный бюджет |
389 090,9 |
11 316,1 |
168 820,8 |
149 433,5 |
12 873,5 |
15 500,4 |
12 646,7 |
8 500,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
70. |
Мероприятие 1.17. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них |
27 044,6 |
4 151,0 |
700,0 |
4 700,0 |
1 527,4 |
5 966,2 |
3 000,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
1.12.4. |
71. |
местный бюджет |
27 044,6 |
4 151,0 |
700,0 |
4 700,0 |
1 527,4 |
5 966,2 |
3 000,0 |
3 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
72. |
Мероприятие 1.18. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, в том числе: |
7 972,4 |
194,8 |
155,0 |
800,1 |
478,7 |
478,5 |
418,1 |
4 611,0 |
418,1 |
418,1 |
1.12.4. |
73. |
федеральный бюджет |
3 367,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 367,00 |
0,0 |
0,0 |
|
74. |
областной бюджет |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
333,0 |
0,0 |
0,0 |
|
75. |
местный бюджет |
4 272,4 |
194,8 |
155,0 |
800,1 |
478,7 |
478,5 |
418,1 |
911,0 |
418,1 |
418,1 |
|
76. |
Мероприятие 1.19. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
50,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
1.12.4. |
77. |
местный бюджет |
542,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
352,0 |
50,0 |
140,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78. |
Мероприятие 1.20. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
43 866,4 |
4 287,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
4 190,0 |
5 129,8 |
9 000,0 |
7 000,0 |
3 129,8 |
3 129,8 |
1.13.2., 1.13.5. |
79. |
местный бюджет |
43 866,4 |
4 287,0 |
5 000,0 |
3 000,0 |
4 190,0 |
5 129,8 |
9 000,0 |
7 000,0 |
3 129,8 |
3 129,8 |
|
80. |
Мероприятие 1.21. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
35 894,8 |
2 276,6 |
7 947,0 |
5 600,0 |
2 464,9 |
3 998,2 |
4 600,0 |
5 011,8 |
1 998,2 |
1 998,2 |
1.13.2., 1.13.5. |
81. |
местный бюджет |
35 894,8 |
2 276,6 |
7 947,0 |
5 600,0 |
2 464,9 |
3 998,2 |
4 600,0 |
5 011,8 |
1 998,2 |
1 998,2 |
|
82. |
Мероприятие 1.23. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
6 749,8 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
1 060,8 |
1 170,0 |
670,0 |
670,0 |
1.13.2., 1.13.5., 1.13.7. |
83. |
местный бюджет |
6 749,8 |
515,0 |
570,8 |
555,0 |
715,0 |
823,2 |
1 060,8 |
1 170,0 |
670,0 |
670,0 |
|
84. |
Мероприятие 1.24. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
371 499,4 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
41 917,4 |
75 292,7 |
88 233,1 |
100 730,6 |
1.9.2. |
85. |
местный бюджет |
371 499,4 |
1 589,4 |
5 263,5 |
15 682,6 |
19 278,3 |
23 511,8 |
41 917,4 |
75 292,7 |
88 233,1 |
100 730,6 |
|
86. |
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них: |
208 355,5 |
14 400,0 |
26 071,5 |
14 000,0 |
28 716,9 |
31 000,0 |
35 216,5 |
36 950,6 |
11 000,0 |
11 000,0 |
1.13.3. |
87. |
местный бюджет |
208 355,5 |
14 400,0 |
26 071,5 |
14 000,0 |
28 716,9 |
31 000,0 |
35 216,5 |
36 950,6 |
11 000,0 |
11 000,0 |
|
88. |
Мероприятие 1.26. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных общеобразовательных учреждений, всего, из них: |
230 443,6 |
35 982,7 |
24 813,5 |
17 792,2 |
32 750,2 |
27 145,1 |
30 535,5 |
27 134,2 |
17 145,1 |
17 145,1 |
1.13.1. |
89. |
местный бюджет |
230 443,6 |
35 982,7 |
24 813,5 |
17 792,2 |
32 750,2 |
27 145,1 |
30 535,5 |
27 134,2 |
17 145,1 |
17 145,1 |
|
90. |
Мероприятие 1.27. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий учреждений дополнительного образования, всего, из них: |
65 405,6 |
2 580,0 |
2 500,0 |
1 000,0 |
6 739,6 |
9 000,0 |
24 294,9 |
11 291,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
1.13.4. |
91. |
местный бюджет |
65 405,6 |
2 580,0 |
2 500,0 |
1 000,0 |
6 739,6 |
9 000,0 |
24 294,9 |
11 291,1 |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
92. |
Мероприятие 1.28. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, всего, из них: |
4 406,1 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
966,2 |
465,9 |
465,9 |
465,9 |
1.13.4. |
93. |
местный бюджет |
4 406,1 |
668,4 |
294,2 |
130,0 |
604,1 |
345,6 |
966,2 |
465,9 |
465,9 |
465,9 |
|
94. |
Мероприятие 1.29. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
4 403,3 |
1 303,0 |
1 390,0 |
0,0 |
220,0 |
1 470,3 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.13.4. |
95. |
местный бюджет |
4 403,3 |
1 303,0 |
1 390,0 |
0,0 |
220,0 |
1 470,3 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96. |
Мероприятие 1.32. Организация и проведение мероприятий в сфере образования, всего, из них: |
276,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.10.1., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3. |
97. |
местный бюджет |
276,0 |
90,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
98. |
ПОДПРОГРАММА 2. "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
99. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 451 551,0 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
189 989,2 |
231 689,9 |
225 802,0 |
227 890,7 |
|
100. |
федеральный бюджет |
229 130,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
60 570,5 |
0,0 |
0,0 |
|
101. |
областной бюджет |
1 075 845,3 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
114 801,8 |
147 556,8 |
207 336,8 |
209 344,5 |
|
102. |
местный бюджет |
146 575,0 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
19 393,1 |
23 562,6 |
18 465,2 |
18 546,2 |
|
103. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
104. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 451 551,0 |
80 640,9 |
84 457,4 |
116 114,9 |
131 885,8 |
163 080,2 |
189 989,2 |
231 689,9 |
225 802,0 |
227 890,7 |
|
105. |
федеральный бюджет |
229 130,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
60 570,5 |
0,0 |
0,0 |
|
106. |
областной бюджет |
1 075 845,3 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
114 801,8 |
147 556,8 |
207 336,8 |
209 344,5 |
|
107. |
местный бюджет |
146 575,0 |
11 809,9 |
8 974,6 |
13 481,8 |
15 563,8 |
16 777,8 |
19 393,1 |
23 562,6 |
18 465,2 |
18 546,2 |
|
108. |
Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений, всего, из них |
369,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
50,0 |
52,0 |
55,0 |
50,0 |
50,0 |
2.1.1. |
109. |
местный бюджет |
369,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
52,0 |
50,0 |
52,0 |
55,0 |
50,0 |
50,0 |
|
110. |
Мероприятие 2.2. Замена столовой посуды, столовых приборов, кухонного инвентаря, технологического оборудования, всего, из них: |
16 301,7 |
1 538,9 |
2 196,9 |
1 500,0 |
2 450,0 |
3 298,1 |
2 517,8 |
1 600,0 |
600,0 |
600,0 |
2.2.1., 2.2.4. |
111. |
местный бюджет |
16 301,7 |
1 538,9 |
2 196,9 |
1 500,0 |
2 450,0 |
3 298,1 |
2 517,8 |
1 600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
112. |
Мероприятие 2.3. Замена системы вентиляции школьных пищеблоков, всего, из них: |
2 934,1 |
93,1 |
133,1 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
582,2 |
2 000,0 |
41,9 |
41,9 |
2.2.3. |
113. |
местный бюджет |
2 934,1 |
93,1 |
133,1 |
0,0 |
0,0 |
41,9 |
582,2 |
2 000,0 |
41,9 |
41,9 |
|
114. |
Мероприятие 2.4. Замена обеденной мебели в школьных столовых, всего, из них: |
1 538,0 |
288,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
60,0 |
400,0 |
400,0 |
60,0 |
60,0 |
2.2.2. |
115. |
местный бюджет |
1 538,0 |
288,0 |
0,0 |
270,0 |
0,0 |
60,0 |
400,0 |
400,0 |
60,0 |
60,0 |
|
116. |
Мероприятие 2.5. Организация питания обучающихся, всего, из них: |
1 408 584,6 |
77 990,9 |
81 286,7 |
113 232,9 |
127 269,4 |
157 627,5 |
183 512,4 |
223 661,9 |
220 997,6 |
223 005,3 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
117. |
федеральный бюджет |
229 130,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
60 570,5 |
0,0 |
0,0 |
|
118. |
областной бюджет |
1 075 845,3 |
68 831,0 |
61 107,5 |
72 131,9 |
116 322,0 |
78 413,0 |
114 801,8 |
147 556,8 |
207 336,8 |
209 344,5 |
|
119. |
местный бюджет |
103 608,6 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
12 916,3 |
15 534,6 |
13 660,8 |
13 660,8 |
|
120. |
Подмероприятие 2.5.1. Организация питания обучающихся, всего, из них |
872 838,7 |
77 990,9 |
59 831,0 |
53 766,8 |
65 269,4 |
89 738,1 |
103 806,3 |
137 132,6 |
140 122,8 |
145 180,8 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
121. |
областной бюджет |
769 230,1 |
68 831,0 |
54 027,1 |
43 167,0 |
54 322,0 |
78 413,0 |
90 890,0 |
121 598,0 |
126 462,0 |
131 520,0 |
|
122. |
местный бюджет |
103 608,6 |
9 159,9 |
5 803,9 |
10 599,8 |
10 947,4 |
11 325,1 |
12 916,3 |
15 534,6 |
13 660,8 |
13 660,8 |
|
123. |
Подмероприятие 2.5.2. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: |
535 745,9 |
0,0 |
21 455,7 |
59 466,1 |
62 000,0 |
67 889,4 |
79 706,1 |
86 529,3 |
80 874,8 |
77 824,5 |
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. |
124. |
федеральный бюджет |
229 130,7 |
0,0 |
14 375,3 |
30 501,2 |
0,0 |
67 889,4 |
55 794,3 |
60 570,5 |
0,0 |
0,0 |
|
125. |
областной бюджет |
306 615,2 |
0,0 |
7 080,4 |
28 964,9 |
62 000,0 |
0,0 |
23 911,8 |
25 958,8 |
80 874,8 |
77 824,5 |
|
126. |
Мероприятие 2.6. Приобретение бесплатных новогодних подарков для обучающихся льготных категорий |
21 823,6 |
670,0 |
840,7 |
1 112,0 |
2 114,4 |
2 002,7 |
2 924,8 |
3 973,0 |
4 052,5 |
4 133,5 |
2.3.1. |
127. |
местный бюджет |
21 823,6 |
670,0 |
840,7 |
1 112,0 |
2 114,4 |
2 002,7 |
2 924,8 |
3 973,0 |
4 052,5 |
4 133,5 |
|
128. |
ПОДПРОГРАММА 3. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
129. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
42 647,0 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
5 185,8 |
5 463,1 |
3 597,9 |
3 823,3 |
|
130. |
областной бюджет |
3 481,0 |
630,0 |
579,7 |
824,5 |
634,5 |
177,9 |
243,6 |
390,8 |
0,0 |
0,0 |
|
131. |
местный бюджет |
39 016,0 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
4 942,2 |
5 072,3 |
3 597,9 |
3 823,3 |
|
132. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
133. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
134. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
42 647,0 |
4 898,0 |
4 076,0 |
4 049,8 |
8 893,9 |
2 659,3 |
5 185,8 |
5 463,1 |
3 597,9 |
3 823,3 |
|
135. |
областной бюджет |
3 481,0 |
630,0 |
579,7 |
824,5 |
634,5 |
177,9 |
243,6 |
390,8 |
0,0 |
0,0 |
|
136. |
местный бюджет |
39 016,0 |
4 268,0 |
3 496,3 |
3 225,3 |
8 259,4 |
2 331,4 |
4 942,2 |
5 072,3 |
3 597,9 |
3 823,3 |
|
137. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138. |
Мероприятие 3.2. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере культуры, всего, из них: |
3 733,5 |
1 000,0 |
100,0 |
250,0 |
249,5 |
118,0 |
880,0 |
552,0 |
200,0 |
384,0 |
3.1.3., 3.2.3., 3.3.1. |
139. |
местный бюджет |
3 733,5 |
1 000,0 |
100,0 |
250,0 |
249,5 |
118,0 |
880,0 |
552,0 |
200,0 |
384,0 |
|
140. |
Мероприятие 3.3. Ремонт и строительство памятных объектов и прилегающей к ним территории, всего, из них: |
4 122,5 |
369,4 |
373,4 |
810,6 |
478,2 |
0,0 |
1 386,6 |
704,3 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2. |
141. |
местный бюджет |
4 122,5 |
369,4 |
373,4 |
810,6 |
478,2 |
0,0 |
1 386,6 |
704,3 |
0,0 |
0,0 |
|
142. |
Мероприятие 3.4. Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию молодых граждан в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
10 553,2 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
1 003,0 |
1 923,0 |
1 504,9 |
1 546,3 |
3.2.1., 3.2.4. |
143. |
местный бюджет |
10 553,2 |
955,4 |
676,6 |
746,0 |
1 338,8 |
859,2 |
1 003,0 |
1 923,0 |
1 504,9 |
1 546,3 |
|
144. |
Мероприятие 3.5. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием граждан городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
8 640,6 |
625,0 |
974,1 |
404,5 |
5 137,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3.1.1. |
145. |
областной бюджет |
268,7 |
0,0 |
49,7 |
124,5 |
94,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
146. |
местный бюджет |
8 371,9 |
625,0 |
924,4 |
280,0 |
5 042,5 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
147. |
Мероприятие 3.6. Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям, всего, из них: |
1 799,1 |
400,0 |
475,6 |
138,5 |
144,0 |
41,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
3.2.3. |
148. |
местный бюджет |
1 799,1 |
400,0 |
475,6 |
138,5 |
144,0 |
41,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
149. |
Мероприятие 3.7. Подготовка молодых граждан к службе в армии (содействие в организации комиссии), всего, из них: |
2 147,2 |
159,6 |
161,3 |
187,8 |
194,1 |
200,8 |
257,6 |
328,7 |
328,7 |
328,7 |
3.2.2. |
150. |
местный бюджет |
2 147,2 |
159,6 |
161,3 |
187,8 |
194,1 |
200,8 |
257,6 |
328,7 |
328,7 |
328,7 |
|
151. |
Мероприятие 3.8. Организация и проведение военно - спортивных игр (ВСИ) муниципального уровня, всего, из них: |
4 018,7 |
518,6 |
520,0 |
532,4 |
532,4 |
322,4 |
350,0 |
414,3 |
414,3 |
414,3 |
3.2.1., 3.2.3. |
152. |
областной бюджет |
840,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
210,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153. |
местный бюджет |
3 178,7 |
308,6 |
310,0 |
322,4 |
322,4 |
322,4 |
350,0 |
414,3 |
414,3 |
414,3 |
|
154. |
Мероприятие 3.9. Участие молодых граждан в военно - спортивных играх и оборонно - спортивных оздоровительных лагерях на территории Свердловской области, всего, из них: |
5 492,3 |
590,0 |
640,0 |
660,0 |
660,0 |
507,9 |
693,6 |
840,8 |
450,0 |
450,0 |
3.2.1., 3.2.3. |
155. |
областной бюджет |
2 082,3 |
290,0 |
320,0 |
330,0 |
330,0 |
177,9 |
243,6 |
390,8 |
0,0 |
0,0 |
|
156. |
местный бюджет |
3 410,0 |
300,0 |
320,0 |
330,0 |
330,0 |
330,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
157. |
Мероприятие 3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитания уважения к представителям различных этносов, профилактику экстремизма, терроризма, всего, из них: |
1 990,0 |
280,0 |
155,0 |
320,0 |
160,0 |
160,0 |
165,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
3.3.1. |
158. |
областной бюджет |
290,0 |
130,0 |
0,0 |
160,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
159. |
местный бюджет |
1 700,0 |
150,0 |
155,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
165,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
160. |
Мероприятие 3.11. Подготовка комплекта документов и проведение экспертизы для присвоения почетного звания "Город трудовой доблести" |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.3. |
161. |
внебюджетные источники |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162. |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
163. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 900 985,9 |
104 230,6 |
107 596,2 |
145 436,9 |
159 732,3 |
242 327,6 |
244 533,1 |
259 111,4 |
312 339,0 |
325 678,9 |
|
164. |
федеральный бюджет |
6 437,2 |
5 980,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
180,9 |
126,3 |
0,0 |
0,0 |
|
165. |
областной бюджет |
36 634,5 |
3 182,3 |
75,2 |
15 162,0 |
500,0 |
9 897,2 |
7 261,1 |
556,7 |
0,0 |
0,0 |
|
166. |
местный бюджет |
1 857 914,3 |
95 068,3 |
107 421,0 |
130 274,9 |
159 232,3 |
232 380,4 |
237 091,1 |
258 428,4 |
312 339,0 |
325 678,9 |
|
167. |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||
168. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
46 944,8 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
2 364,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
169. |
местный бюджет |
46 944,8 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
2 364,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
170. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
46 944,8 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
2 364,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
171. |
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них |
46 944,8 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
2 364,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.5. |
172. |
местный бюджет |
46 944,8 |
1 823,1 |
235,7 |
547,4 |
0,0 |
41 973,9 |
2 364,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
173. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
174. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 854 041,2 |
102 407,5 |
107 360,5 |
144 889,5 |
159 732,3 |
200 353,7 |
242 168,4 |
259 111,4 |
312 339,0 |
325 678,9 |
|
175. |
федеральный бюджет |
6 437,2 |
5 980,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
180,9 |
126,3 |
0,0 |
0,0 |
|
176. |
областной бюджет |
36 634,5 |
3 182,3 |
75,2 |
15 162,0 |
500,0 |
9 897,2 |
7 261,1 |
556,7 |
0,0 |
0,0 |
|
177. |
местный бюджет |
1 810 969,5 |
93 245,2 |
107 185,3 |
129 727,5 |
159 232,3 |
190 406,5 |
234 726,4 |
258 428,4 |
312 339,0 |
325 678,9 |
|
178. |
Мероприятие 4.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, формирование и учет фондов библиотек, обеспечение сохранности и безопасности фонда библиотек, всего, из них: |
534 938,0 |
30 561,2 |
33 588,8 |
37 573,7 |
43 409,5 |
48 918,0 |
53 083,5 |
65 392,6 |
107 733,6 |
114 677,2 |
4.1.1., 4.1.6. |
179. |
местный бюджет |
534 938,0 |
30 561,2 |
33 588,8 |
37 573,7 |
43 409,5 |
48 918,0 |
53 083,5 |
65 392,6 |
107 733,6 |
114 677,2 |
|
180. |
Мероприятие 4.2. Формирование и учет муниципального музейного фонда, хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов муниципального музейного фонда, всего, из них: |
148 609,0 |
7 592,2 |
8 217,7 |
9 738,3 |
13 318,0 |
17 285,4 |
19 788,0 |
22 759,7 |
24 252,6 |
25 657,0 |
4.1.3., 4.1.7., 4.2.3., 4.2.6. |
181. |
местный бюджет |
148 609,0 |
7 592,2 |
8 217,7 |
9 738,3 |
13 318,0 |
17 285,4 |
19 788,0 |
22 759,7 |
24 252,6 |
25 657,0 |
|
182. |
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них: |
958 195,5 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
123 303,2 |
152 357,1 |
166 078,4 |
177 434,2 |
4.1.5., 4.1.6., 4.2.2. |
183. |
местный бюджет |
958 195,5 |
42 587,0 |
58 776,7 |
63 489,0 |
80 716,7 |
93 453,2 |
123 303,2 |
152 357,1 |
166 078,4 |
177 434,2 |
|
184. |
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно - досуговых учреждений, всего, из них: |
65 832,3 |
4 188,9 |
2 812,3 |
5 077,3 |
9 232,0 |
17 146,0 |
16 492,1 |
4 619,8 |
6 263,9 |
0,0 |
4.2.1. |
185. |
областной бюджет |
1 600,0 |
500,0 |
0,0 |
100,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
186. |
местный бюджет |
64 232,3 |
3 688,9 |
2 812,3 |
4 977,3 |
8 732,0 |
17 146,0 |
16 492,1 |
4 119,8 |
6 263,9 |
0,0 |
|
187. |
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
2 370,1 |
0,0 |
69,0 |
314,3 |
368,3 |
197,5 |
831,5 |
194,7 |
197,4 |
197,4 |
4.2.1., 4.2.4. |
188. |
местный бюджет |
2 370,1 |
0,0 |
69,0 |
314,3 |
368,3 |
197,5 |
831,5 |
194,7 |
197,4 |
197,4 |
|
189. |
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них: |
69 819,4 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
10 458,5 |
9 913,1 |
7 813,1 |
7 713,1 |
4.2.2. |
190. |
местный бюджет |
69 819,4 |
7 173,1 |
2 960,6 |
9 804,4 |
4 871,9 |
9 111,6 |
10 458,5 |
9 913,1 |
7 813,1 |
7 713,1 |
|
191. |
Мероприятие 4.7. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений культуры в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
32 328,1 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
10 570,1 |
3 508,4 |
0,0 |
0,0 |
4.2.4., 4.2.5. |
192. |
местный бюджет |
32 328,1 |
1 595,7 |
725,2 |
3 830,5 |
7 815,9 |
4 282,3 |
10 570,1 |
3 508,4 |
0,0 |
0,0 |
|
193. |
Мероприятие 4.10. Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда работникам бюджетной сферы, в муниципальных учреждениях культуры |
34 596,5 |
2 682,3 |
0,0 |
15 062,0 |
0,0 |
9 647,2 |
7 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.4. |
194. |
областной бюджет |
34 596,5 |
2 682,3 |
0,0 |
15 062,0 |
0,0 |
9 647,2 |
7 205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
195. |
Мероприятие 4.11. Создание виртуальных концертных залов, в том числе, всего |
1 027,1 |
1 027,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.6. |
196. |
федеральный бюджет |
980,0 |
980,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
197. |
местный бюджет |
47,1 |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
198. |
Мероприятие 4.12. Создание модельных муниципальных библиотек, всего, из них |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.1. |
199. |
федеральный бюджет |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
200. |
Мероприятие 4.13. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Свердловской области |
210,2 |
0,0 |
210,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.7. |
201. |
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
202. |
областной бюджет |
75,2 |
0,0 |
75,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
203. |
местный бюджет |
35,0 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
204. |
Мероприятие 4.14. Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры на условиях софинансирования из федерального бюджета |
125,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62,5 |
62,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.7. |
205. |
федеральный бюджет |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
206. |
местный бюджет |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,5 |
12,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
207. |
Мероприятие 4.15. Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры на поддержку любительских творческих коллективов |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.2.8. |
208. |
областной бюджет |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
209. |
Мероприятие 4.16. Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов на условиях софинансирования из федерального бюджета |
740,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
374,0 |
366,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1.8. |
210. |
федеральный бюджет |
257,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130,9 |
126,3 |
0,0 |
0,0 |
|
211. |
областной бюджет |
112,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56,1 |
56,7 |
0,0 |
0,0 |
|
212. |
местный бюджет |
370,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
187,0 |
183,0 |
0,0 |
0,0 |
|
213. |
ПОДПРОГРАММА 5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
214. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 005 239,7 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
135 598,1 |
144 406,4 |
141 971,2 |
128 706,6 |
133 591,9 |
|
215. |
областной бюджет |
435 255,8 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
60 553,0 |
67 344,0 |
58 263,3 |
60 594,1 |
|
216. |
местный бюджет |
569 984,0 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
79 784,1 |
83 853,4 |
74 627,2 |
70 443,3 |
72 997,8 |
|
217. |
"Капитальные вложения" |
|
||||||||||
218. |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: |
5 041,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
541,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
219. |
местный бюджет |
5 041,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
541,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220. |
Всего по направлению "Иные капитальные вложения", в том числе: |
5 041,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
541,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
221. |
Мероприятие 5.12. Проектирование газовой блочно-модульной котельной в муниципальном автономном учреждении "Загородный оздоровительный лагерь "Медная горка" |
5 041,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
541,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.2. |
222. |
местный бюджет |
5 041,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 500,0 |
541,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
223. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
224. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 000 198,1 |
82 429,2 |
52 119,4 |
87 872,0 |
98 544,9 |
131 098,1 |
143 864,8 |
141 971,2 |
128 706,6 |
133 591,9 |
|
225. |
областной бюджет |
435 255,8 |
37 855,4 |
12 199,3 |
36 123,9 |
46 508,8 |
55 814,0 |
60 553,0 |
67 344,0 |
58 263,3 |
60 594,1 |
|
226. |
местный бюджет |
564 942,4 |
44 573,8 |
39 920,1 |
51 748,2 |
52 036,1 |
75 284,1 |
83 311,8 |
74 627,2 |
70 443,3 |
72 997,8 |
|
227. |
Мероприятие 5.1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере образования, всего, из них: |
844 362,3 |
63 214,6 |
40 222,4 |
65 818,0 |
82 188,4 |
102 076,1 |
114 120,4 |
128 561,4 |
121 777,6 |
126 383,3 |
5.1.1., 5.2.1. |
228. |
областной бюджет |
397 056,3 |
29 866,0 |
12 199,3 |
28 550,8 |
37 816,6 |
48 700,5 |
53 721,7 |
67 344,0 |
58 263,3 |
60 594,1 |
|
229. |
местный бюджет |
447 305,9 |
33 348,6 |
28 023,1 |
37 267,2 |
44 371,8 |
53 375,6 |
60 398,7 |
61 217,4 |
63 514,3 |
65 789,2 |
|
230. |
Мероприятие 5.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
27 262,9 |
2 996,6 |
0,0 |
4 046,9 |
4 651,2 |
5 787,0 |
5 790,2 |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 367,0 |
5.1.1. |
231. |
областной бюджет |
18 688,1 |
2 300,9 |
0,0 |
3 411,0 |
3 893,0 |
4 520,4 |
4 562,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
232. |
местный бюджет |
8 574,8 |
695,7 |
0,0 |
636,0 |
758,2 |
1 266,6 |
1 227,4 |
1 312,0 |
1 312,0 |
1 367,0 |
|
233. |
Мероприятие 5.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в сфере культуры, всего, из них |
1 073,6 |
115,9 |
0,0 |
111,1 |
184,9 |
330,6 |
331,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.1. |
234. |
местный бюджет |
1 073,6 |
115,9 |
0,0 |
111,1 |
184,9 |
330,6 |
331,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
235. |
Мероприятие 5.5. Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления |
60 965,0 |
14 451,2 |
4 464,8 |
13 221,6 |
9 501,3 |
5 650,3 |
5 933,7 |
3 742,1 |
2 000,0 |
2 000,0 |
5.2.1. |
236. |
областной бюджет |
19 511,4 |
5 688,5 |
0,0 |
4 162,1 |
4 799,2 |
2 593,1 |
2 268,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
237. |
местный бюджет |
41 453,6 |
8 762,7 |
4 464,8 |
9 059,5 |
4 702,1 |
3 057,2 |
3 665,2 |
3 742,1 |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
238. |
Мероприятие 5.6. Приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями материально-технической базы пищеблоков муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
1 494,8 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
238,6 |
248,1 |
258,1 |
5.3.1. |
239. |
местный бюджет |
1 494,8 |
0,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
300,0 |
238,6 |
248,1 |
258,1 |
|
240. |
Мероприятие 5.7. Экспертиза сметной документации муниципальных загородных оздоровительных лагерей, всего, из них: |
449,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,9 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
241. |
местный бюджет |
449,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,9 |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
|
242. |
Мероприятие 5.8. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
3 420,4 |
0,0 |
3 420,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3.1. |
243. |
местный бюджет |
3 420,4 |
0,0 |
3 420,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244. |
Мероприятие 5.9. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных загородных оздоровительных лагерях |
14 435,8 |
50,0 |
711,8 |
500,0 |
0,0 |
6 660,8 |
3 708,4 |
2 804,8 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
245. |
местный бюджет |
14 435,8 |
50,0 |
711,8 |
500,0 |
0,0 |
6 660,8 |
3 708,4 |
2 804,8 |
0,0 |
0,0 |
|
246. |
Мероприятие 5.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского туризма в городском округе Верхняя Пышма, всего, из них |
6 722,9 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
499,1 |
1 000,0 |
1 192,9 |
1 240,7 |
1 290,2 |
5.1.2. |
247. |
местный бюджет |
6 722,9 |
500,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
499,1 |
1 000,0 |
1 192,9 |
1 240,7 |
1 290,2 |
|
248. |
Мероприятие 5.11. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей |
40 010,6 |
1 101,0 |
3 300,0 |
3 524,4 |
1 369,0 |
9 794,3 |
12 531,0 |
3 969,4 |
2 128,2 |
2 293,3 |
5.2.1. |
249. |
местный бюджет |
40 010,6 |
1 101,0 |
3 300,0 |
3 524,4 |
1 369,0 |
9 794,3 |
12 531,0 |
3 969,4 |
2 128,2 |
2 293,3 |
|
250. |
ПОДПРОГРАММА 6. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
251. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
4 302 651,5 |
269 732,5 |
243 355,0 |
351 249,8 |
488 241,6 |
476 563,6 |
629 984,6 |
603 776,9 |
603 908,7 |
635 838,9 |
|
252. |
федеральный бюджет |
859,6 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
197,4 |
144,3 |
0,0 |
0,0 |
|
253. |
областной бюджет |
5 384,5 |
352,9 |
416,5 |
408,9 |
409,0 |
441,3 |
299,0 |
3 056,9 |
0,0 |
0,0 |
|
254. |
местный бюджет |
4 296 407,4 |
269 379,6 |
242 786,1 |
350 681,4 |
487 832,6 |
475 916,3 |
629 488,2 |
600 575,7 |
603 908,7 |
635 838,9 |
|
255. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
256. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
4 302 651,5 |
269 732,5 |
243 355,0 |
351 249,8 |
488 241,6 |
476 563,6 |
629 984,6 |
603 776,9 |
603 908,7 |
635 838,9 |
|
257. |
федеральный бюджет |
859,6 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
197,4 |
144,3 |
0,0 |
0,0 |
|
258. |
областной бюджет |
5 384,5 |
352,9 |
416,5 |
408,9 |
409,0 |
441,3 |
299,0 |
3 056,9 |
0,0 |
0,0 |
|
259. |
местный бюджет |
4 296 407,4 |
269 379,6 |
242 786,1 |
350 681,4 |
487 832,6 |
475 916,3 |
629 488,2 |
600 575,7 |
603 908,7 |
635 838,9 |
|
260. |
Мероприятие 6.1. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
87 054,0 |
0,0 |
600,0 |
2 472,9 |
1 320,0 |
12 280,9 |
57 880,0 |
12 500,2 |
0,0 |
0,0 |
6.1.2., 6.4.4. |
261. |
местный бюджет |
87 054,0 |
0,0 |
600,0 |
2 472,9 |
1 320,0 |
12 280,9 |
57 880,0 |
12 500,2 |
0,0 |
0,0 |
|
262. |
Мероприятие 6.2. Организация и проведение официальных спортивных и официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных) мероприятий на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
155 154,6 |
7 980,9 |
12 558,0 |
14 107,9 |
13 821,7 |
18 719,5 |
18 379,6 |
22 264,0 |
22 317,6 |
25 005,3 |
6.2.1., 6.3.5. |
263. |
местный бюджет |
155 154,6 |
7 980,9 |
12 558,0 |
14 107,9 |
13 821,7 |
18 719,5 |
18 379,6 |
22 264,0 |
22 317,6 |
25 005,3 |
|
264. |
Мероприятие 6.3. Стипендии спортсменам городского округа Верхняя Пышма, достигшим высоких спортивных результатов на международных, всероссийских и областных соревнованиях, всего, из них: |
3 250,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
700,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
6.4.3. |
265. |
местный бюджет |
3 250,0 |
250,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
350,0 |
700,0 |
350,0 |
350,0 |
350,0 |
|
266. |
Мероприятие 6.4. Обеспечение доступа населения к открытым и закрытым соревнованиям, всего, из них: |
222 819,6 |
8 200,0 |
10 550,0 |
12 589,0 |
20 550,5 |
23 780,0 |
32 422,9 |
36 728,8 |
38 234,5 |
39 763,9 |
6.3.1., 6.3.2., 6.3.5., 6.3.8. |
267. |
местный бюджет |
222 819,6 |
8 200,0 |
10 550,0 |
12 589,0 |
20 550,5 |
23 780,0 |
32 422,9 |
36 728,8 |
38 234,5 |
39 763,9 |
|
268. |
Мероприятие 6.6. Организация, проведение и участие в соревнованиях различных уровней в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
179 657,2 |
5 919,0 |
6 734,9 |
13 074,9 |
16 615,8 |
22 545,1 |
25 399,1 |
28 915,3 |
29 637,6 |
30 815,5 |
6.4.4. |
269. |
местный бюджет |
179 657,2 |
5 919,0 |
6 734,9 |
13 074,9 |
16 615,8 |
22 545,1 |
25 399,1 |
28 915,3 |
29 637,6 |
30 815,5 |
|
270. |
Мероприятие 6.7. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
95 440,1 |
30 038,5 |
4 124,7 |
7 638,7 |
2 443,8 |
8 300,0 |
41 465,0 |
1 429,4 |
0,0 |
0,0 |
6.3.4. |
271. |
местный бюджет |
95 440,1 |
30 038,5 |
4 124,7 |
7 638,7 |
2 443,8 |
8 300,0 |
41 465,0 |
1 429,4 |
0,0 |
0,0 |
|
272. |
Мероприятие 6.8. Проектирование, реконструкция и строительство прочих объектов муниципальной собственности, всего, из них: |
1 418,0 |
818,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.2., 6.3.6., 6.3.9. |
273. |
местный бюджет |
1 418,0 |
818,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
274. |
Мероприятие 6.11. Сертификация спортивных объектов учреждений молодежной политики, физической культуры и спорта, всего, из них: |
437,5 |
152,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
35,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.3.1. |
275. |
местный бюджет |
437,5 |
152,5 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
35,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
276. |
Мероприятие 6.12. Спортивная подготовка по видам спорта, всего, из них: |
3 229 721,2 |
209 505,5 |
203 320,9 |
209 496,0 |
272 795,2 |
351 569,4 |
446 979,2 |
495 075,1 |
507 325,4 |
533 654,5 |
6.3.10., 6.4.2., 6.4.4., 6.4.5. |
277. |
областной бюджет |
2 797,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 797,0 |
0,0 |
0,0 |
|
278. |
местный бюджет |
3 226 924,2 |
209 505,5 |
203 320,9 |
209 496,0 |
272 795,2 |
351 569,4 |
446 979,2 |
492 278,1 |
507 325,4 |
533 654,5 |
|
279. |
Мероприятие 6.14. Внедрение всероссийского физкультурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" |
40 302,8 |
5 661,0 |
3 841,4 |
3 830,4 |
3 276,1 |
3 307,4 |
4 640,5 |
5 128,1 |
5 205,9 |
5 412,0 |
6.6.1., 6.6.2. |
280. |
областной бюджет |
921,8 |
161,0 |
141,4 |
130,4 |
123,9 |
122,4 |
122,4 |
120,3 |
0,0 |
0,0 |
|
281. |
местный бюджет |
39 381,0 |
5 500,0 |
3 700,0 |
3 700,0 |
3 152,2 |
3 185,0 |
4 518,1 |
5 007,8 |
5 205,9 |
5 412,0 |
|
282. |
Мероприятие 6.15. Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой, в том числе, всего |
2 383,8 |
383,8 |
400,0 |
400,0 |
200,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
6.1.1. |
283. |
областной бюджет |
791,9 |
191,9 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
284. |
местный бюджет |
1 591,9 |
191,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
|
285. |
Мероприятие 6.16. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, всего, из них: |
6 888,6 |
823,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1 018,8 |
1 434,0 |
980,5 |
416,0 |
416,0 |
|
286. |
местный бюджет |
6 888,6 |
823,3 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1 018,8 |
1 434,0 |
980,5 |
416,0 |
416,0 |
|
287. |
Мероприятие 6.17. Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки, на условиях софинансирования из федерального бюджета |
2 201,1 |
0,0 |
325,0 |
340,0 |
360,9 |
294,3 |
403,0 |
298,7 |
89,6 |
89,6 |
6.4.3. |
288. |
федеральный бюджет |
859,6 |
0,0 |
152,4 |
159,5 |
0,0 |
206,0 |
197,4 |
144,3 |
0,0 |
0,0 |
|
289. |
областной бюджет |
555,7 |
0,0 |
75,1 |
78,5 |
252,6 |
0,0 |
84,7 |
64,8 |
0,0 |
0,0 |
|
290. |
местный бюджет |
785,8 |
0,0 |
97,5 |
102,0 |
108,3 |
88,3 |
120,9 |
89,6 |
89,6 |
89,6 |
|
291. |
Мероприятие 6.18. Ремонт спортивной школы имени Александра Козицына муниципального автономного учреждения "Спортивная школа имени Александра Козицына", Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 4, всего, из них: |
275 404,5 |
0,0 |
0,0 |
86 400,0 |
155 211,1 |
33 793,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.7.1. |
292. |
местный бюджет |
275 404,5 |
0,0 |
0,0 |
86 400,0 |
155 211,1 |
33 793,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
293. |
Мероприятие 6.19. Поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, всего, из них: |
518,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46,4 |
169,8 |
131,3 |
106,8 |
32,1 |
32,1 |
6.5.2. |
294. |
областной бюджет |
318,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32,5 |
118,9 |
91,9 |
74,8 |
0,0 |
0,0 |
|
295. |
местный бюджет |
200,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13,9 |
50,9 |
39,4 |
32,0 |
32,1 |
32,1 |
|
296. |
ПОДПРОГРАММА 7. "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
297. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "МОЛОДЕЖЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
555 862,0 |
39 560,2 |
39 599,3 |
44 621,0 |
49 688,2 |
59 047,6 |
60 792,1 |
85 767,7 |
87 098,7 |
89 687,2 |
|
298. |
областной бюджет |
11 988,8 |
1 931,4 |
522,4 |
878,0 |
3 243,8 |
3 617,8 |
630,1 |
1 165,3 |
0,0 |
0,0 |
|
299. |
местный бюджет |
543 873,2 |
37 628,8 |
39 076,9 |
43 743,0 |
46 444,4 |
55 429,8 |
60 162,0 |
84 602,4 |
87 098,7 |
89 687,2 |
|
300. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
301. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
555 862,0 |
39 560,2 |
39 599,3 |
44 621,0 |
49 688,2 |
59 047,6 |
60 792,1 |
85 767,7 |
87 098,7 |
89 687,2 |
|
302. |
областной бюджет |
11 988,8 |
1 931,4 |
522,4 |
878,0 |
3 243,8 |
3 617,8 |
630,1 |
1 165,3 |
0,0 |
0,0 |
|
303. |
местный бюджет |
543 873,2 |
37 628,8 |
39 076,9 |
43 743,0 |
46 444,4 |
55 429,8 |
60 162,0 |
84 602,4 |
87 098,7 |
89 687,2 |
|
304. |
Мероприятие 7.1. Организация и проведение мероприятий среди молодежи городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
5 586,2 |
464,9 |
278,0 |
288,0 |
437,0 |
560,9 |
612,4 |
955,0 |
981,3 |
1 008,7 |
7.1.1., 7.1.3. |
305. |
местный бюджет |
5 586,2 |
464,9 |
278,0 |
288,0 |
437,0 |
560,9 |
612,4 |
955,0 |
981,3 |
1 008,7 |
|
306. |
Мероприятие 7.2. Участие молодежных делегаций в областных, региональных, федеральных мероприятиях, всего, из них: |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
7.1.1., 7.1.2. |
307. |
местный бюджет |
36,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
308. |
Мероприятие 7.3. Организация и проведение Дня Молодежи на территории городского округа Верхняя Пышма |
13 139,0 |
1 145,1 |
617,3 |
915,7 |
975,0 |
1 342,4 |
1 984,6 |
2 095,6 |
2 031,7 |
2 031,7 |
7.1.3., 7.1.4., 7.2.1., 7.2.3., 7.3.1. |
309. |
местный бюджет |
13 139,0 |
1 145,1 |
617,3 |
915,7 |
975,0 |
1 342,4 |
1 984,6 |
2 095,6 |
2 031,7 |
2 031,7 |
|
310. |
Мероприятие 7.4. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальных учреждений молодежной политики, всего, из них: |
5 796,1 |
250,0 |
2 430,3 |
579,7 |
348,5 |
490,9 |
676,8 |
510,0 |
255,0 |
255,0 |
7.4.1. |
311. |
областной бюджет |
643,4 |
0,0 |
0,0 |
324,7 |
0,0 |
0,0 |
63,7 |
255,0 |
0,0 |
0,0 |
|
312. |
местный бюджет |
5 152,7 |
250,0 |
2 430,3 |
255,0 |
348,5 |
490,9 |
613,1 |
255,0 |
255,0 |
255,0 |
|
313. |
Мероприятие 7.6. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных учреждений в сфере молодежной политики, всего, из них: |
6 290,5 |
699,9 |
1 030,9 |
1 050,0 |
1 100,0 |
2 063,0 |
129,7 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.3. |
314. |
местный бюджет |
6 290,5 |
699,9 |
1 030,9 |
1 050,0 |
1 100,0 |
2 063,0 |
129,7 |
217,0 |
0,0 |
0,0 |
|
315. |
Мероприятие 7.8. Организация и проведение мероприятий, досуговой деятельности детей и молодежи, всего, из них: |
392 806,9 |
28 018,4 |
29 484,9 |
31 111,1 |
33 868,0 |
37 318,0 |
44 402,0 |
60 223,2 |
62 932,0 |
65 449,3 |
7.1.3., 7.1.4. |
316. |
областной бюджет |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
317. |
местный бюджет |
392 792,4 |
28 004,0 |
29 484,9 |
31 111,1 |
33 868,0 |
37 318,0 |
44 402,0 |
60 223,2 |
62 932,0 |
65 449,3 |
|
318. |
Мероприятие 7.9. Трудоустройство несовершеннолетних граждан городского округа Верхняя Пышма в возрасте с 14 до исполнения 18 лет, всего, из них: |
91 048,9 |
4 610,5 |
1 974,5 |
4 085,3 |
5 191,7 |
6 210,6 |
10 803,4 |
19 391,0 |
19 391,0 |
19 391,0 |
7.3.2. |
319. |
местный бюджет |
91 048,9 |
4 610,5 |
1 974,5 |
4 085,3 |
5 191,7 |
6 210,6 |
10 803,4 |
19 391,0 |
19 391,0 |
19 391,0 |
|
320. |
Мероприятие 7.10. Организация и проведение мероприятий для молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (проект "Безопасность жизни"), всего, из них: |
8 356,5 |
714,0 |
980,7 |
935,3 |
932,1 |
1 094,7 |
969,5 |
1 282,4 |
709,7 |
738,1 |
7.2.2. |
321. |
областной бюджет |
2 889,3 |
357,0 |
400,7 |
355,3 |
292,1 |
514,7 |
369,5 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
322. |
местный бюджет |
5 467,2 |
357,0 |
580,0 |
580,0 |
640,0 |
580,0 |
600,0 |
682,4 |
709,7 |
738,1 |
|
323. |
Мероприятие 7.11. Реализация проекта "Банк молодежных инициатив", всего, из них: |
1 354,0 |
120,0 |
130,0 |
130,0 |
105,0 |
144,0 |
175,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
7.1.5. |
324. |
областной бюджет |
470,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
33,0 |
72,0 |
75,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
|
325. |
местный бюджет |
884,0 |
60,0 |
65,0 |
65,0 |
72,0 |
72,0 |
100,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
326. |
Мероприятие 7.13. Организация и проведение Молодежного форума на территории городского округа Верхняя Пышма, всего, из них: |
2 867,5 |
288,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
325,0 |
325,0 |
338,0 |
351,5 |
7.1.1., 7.1.3., 7.1.4. |
327. |
местный бюджет |
2 867,5 |
288,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
325,0 |
325,0 |
338,0 |
351,5 |
|
328. |
Мероприятие 7.14. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений в сфере молодежной политики (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них: |
1 886,0 |
167,4 |
797,0 |
131,7 |
77,8 |
226,2 |
341,8 |
46,2 |
48,0 |
49,9 |
7.4.2. |
329. |
местный бюджет |
1 886,0 |
167,4 |
797,0 |
131,7 |
77,8 |
226,2 |
341,8 |
46,2 |
48,0 |
49,9 |
|
330. |
Мероприятие 7.15. Развитие сети муниципальных учреждений по работе с молодежью, в том числе, всего |
24 046,2 |
3 082,0 |
1 359,1 |
4 801,3 |
6 015,5 |
8 788,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.5., 7.4.4. |
331. |
областной бюджет |
7 128,6 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
2 846,1 |
2 782,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
332. |
местный бюджет |
16 917,6 |
1 582,0 |
1 359,1 |
4 801,3 |
3 169,4 |
6 005,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
333. |
Мероприятие 7.16. Создание и обеспечение деятельности "коворкинг-центров", всего, в том числе |
2 648,1 |
0,0 |
206,7 |
283,0 |
327,6 |
498,6 |
371,9 |
460,3 |
250,0 |
250,0 |
7.1.6. |
334. |
областной бюджет |
843,1 |
0,0 |
56,7 |
133,0 |
72,6 |
248,6 |
121,9 |
210,3 |
0,0 |
0,0 |
|
335. |
местный бюджет |
1 805,0 |
0,0 |
150,0 |
150,0 |
255,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
|
336. |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
337. |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
1 129 469,8 |
84 053,8 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
140 440,5 |
167 386,2 |
165 784,6 |
169 181,7 |
|
338. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
339. |
местный бюджет |
1 129 462,1 |
84 046,1 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
140 440,5 |
167 386,2 |
165 784,6 |
169 181,7 |
|
340. |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
341. |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
1 129 469,8 |
84 053,8 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
140 440,5 |
167 386,2 |
165 784,6 |
169 181,7 |
|
342. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
343. |
местный бюджет |
1 129 462,1 |
84 046,1 |
93 996,3 |
97 874,6 |
100 559,3 |
110 192,8 |
140 440,5 |
167 386,2 |
165 784,6 |
169 181,7 |
|
344. |
Мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах молодежной политики, физической культуры и спорта |
322 333,0 |
18 879,5 |
21 147,1 |
28 510,0 |
32 338,7 |
32 463,9 |
40 696,2 |
48 753,7 |
49 031,9 |
50 512,0 |
8.1.1. |
345. |
местный бюджет |
322 333,0 |
18 879,5 |
21 147,1 |
28 510,0 |
32 338,7 |
32 463,9 |
40 696,2 |
48 753,7 |
49 031,9 |
50 512,0 |
|
346. |
Мероприятие 8.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сферах образования и культуры |
193 121,3 |
22 513,3 |
25 280,7 |
16 523,7 |
16 604,2 |
17 139,8 |
19 937,4 |
24 212,1 |
25 010,5 |
25 899,6 |
8.1.1. |
347. |
местный бюджет |
193 121,3 |
22 513,3 |
25 280,7 |
16 523,7 |
16 604,2 |
17 139,8 |
19 937,4 |
24 212,1 |
25 010,5 |
25 899,6 |
|
348. |
Мероприятие 8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере образования |
610 629,8 |
39 275,2 |
47 568,5 |
52 841,0 |
51 616,4 |
60 589,1 |
79 806,9 |
94 420,4 |
91 742,2 |
92 770,1 |
8.1.1. |
349. |
областной бюджет |
7,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
350. |
местный бюджет |
610 622,1 |
39 267,6 |
47 568,5 |
52 841,0 |
51 616,4 |
60 589,1 |
79 806,9 |
94 420,4 |
91 742,2 |
92 770,1 |
|
351. |
Мероприятие 8.10. Капитальный ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями, всего, из них: |
3 385,8 |
3 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.1. |
352. |
местный бюджет |
3 385,8 |
3 385,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 18 февраля 2025 г. N 171 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.