Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Копейского городского округа
от 27 февраля 2025 г. N 653-п
Порядок
осуществления внутреннего финансового аудита в администрации Копейского городского округа
(далее - Порядок)
I. Общие положения
1. Порядок разработан в соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными стандартами внутреннего финансового аудита и применяется при осуществлении внутреннего финансового аудита в администрации Копейского городского округа (далее - администрация КГО).
2. Порядок содержит положения, определяющие особенности их применения при планировании, формировании и утверждении программы аудиторского мероприятия, проведении аудиторского мероприятия, составлении и представлении заключения, годовой отчетности о результатах деятельности субъекта внутреннего финансового аудита и другие положения.
Внутренний финансовый аудит в администрации КГО организуется и осуществляется в соответствии с требованиями федеральных стандартов внутреннего финансового аудита, утвержденных приказами Министерства финансов Российской Федерации (далее - ФС ВФА):
- ФС ФВА "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита" (приказ Минфина России от 21.11.2019 N 196н, далее - Стандарт N 196н);
- ФС ФВА "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита" (приказ Минфина России от 18.12.2019 N 237н, далее - Стандарт N 237н);
- ФС ФВА "Планирование и проведение внутреннего финансового аудита" (приказ Минфина России от 05.08.2020 N 160н, далее - Стандарт N 160н);
- ФС ФВА "Права и обязанности должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита" (приказ Минфина России от 21.11.2019 N 195н, далее - Стандарт N 195н);
- ФС ФВА "Осуществление внутреннего финансового аудита в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности" и о внесении изменений в некоторые приказы Министерства финансов Российской Федерации по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита" (приказ Минфина России от 01.09.2021 N 120н, далее - Стандарт N 120н);
- ФС ФВА "Реализация результатов внутреннего финансового аудита" (приказ Минфина России от 22.05.2020 N 91н, далее - Стандарт N 91н).
В целях настоящего Порядка применяются термины в значениях, определенных Стандартом N 196н.
3. Внутренний финансовый аудит в администрации КГО осуществляется субъектом внутреннего финансового аудита - группой должностных лиц (аудиторская группа).
К методам внутреннего финансового аудита относятся аналитические процедуры, инспектирование, пересчет, запрос, подтверждение, наблюдение, мониторинг процедур внутреннего финансового контроля.
4. Права и обязанности должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита определены Стандартом N 195н.
5. Достижение целей, установленных статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и решение задач, установленных пунктами 14 - 16 Стандарта N 196н, осуществляется субъектом внутреннего финансового аудита путем планирования и проведения аудиторских мероприятий.
II. Планирование внутреннего финансового аудита
6. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских мероприятий.
Плановые аудиторские мероприятия осуществляются в соответствии с планом проведения аудиторских мероприятий (приложение 1 к Порядку), утверждаемым Главой городского округа до 1 января очередного финансового года (далее - План).
Внеплановые аудиторские мероприятия проводятся на основании решения Главы городского округа (принятого в том числе на основании служебной записки, представленной субъектом внутреннего финансового аудита), оформляемого распоряжением администрации КГО о проведении внепланового аудиторского мероприятия, в котором указываются тема и сроки проведения указанного мероприятия.
7. Аудиторское мероприятие осуществляется на основе программы аудиторского мероприятия (приложение 2 к Порядку), утвержденной руководителем субъекта внутреннего финансового аудита.
8. При составлении программы аудиторского мероприятия формируется аудиторская группа.
При проведении аудиторского мероприятия руководитель субъекта внутреннего финансового аудита является руководителем аудиторской группы.
9. Утвержденная программа аудиторского мероприятия предоставляется субъектам бюджетных процедур администрации КГО не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения аудиторского мероприятия.
III. Проведение аудиторского мероприятия
10. Аудиторское мероприятие проводится в соответствии с утвержденной программой аудиторского мероприятия путем выполнения членами аудиторской группы профессиональных действий, в том числе действий по сбору аудиторских доказательств, формированию выводов, предложений и рекомендаций.
Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем изучения объектов внутреннего финансового аудита с использованием методов внутреннего финансового аудита в соответствии с программой аудиторского мероприятия.
11. В ходе аудиторского мероприятия должны быть собраны аудиторские доказательства достаточные и уместные для достижения целей аудиторского мероприятия, обоснования выводов и рекомендаций и формирования заключения.
12. Рабочие документы аудиторского мероприятия формируются в электронном виде и (или) на бумажных носителях и должны подтверждать, что:
1) объекты внутреннего финансового аудита исследованы в соответствии с программой аудиторского мероприятия;
2) аудиторские доказательства собраны;
3) рабочие документы сформированы до окончания аудиторского мероприятия.
Хранение рабочих документов должно исключать возможность их изменения, а также изъятия и добавления отдельных документов или их части.
13. Аудиторское мероприятие может быть приостановлено либо продлено по осн
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.