Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
города Хабаровска
от 6 марта 2025 г. N 911
Перечень
мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
N |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации ГРБС |
Всего, в том числе |
Расходы (руб.), годы |
|||||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа городского округа "Город Хабаровск" "Развитие городской улично-дорожной сети и благоустройства городского округа "Город Хабаровск" на 2021 - 2030 годы" |
ВСЕГО по муниципальной программе |
|
x |
25 058 046 037,84 |
2 680 952 977,84 |
3 033 751 336,14 |
3 036 757 020,70 |
3 739 389 512,62 |
3 472 673 706,38 |
2 994 748 687,25 |
2 615 574 666,24 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
15 575 821 457,84 |
1 448 819 757,84 |
1 679 468 816,14 |
1 582 643 360,70 |
1 749 843 302,62 |
2 081 690 536,38 |
1 967 882 417,25 |
1 581 275 136,24 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399376,89 |
1 161 399 376,89 |
|||||
9 482 224 580,00 |
1 232 133 220,00 |
1 354 282 520,00 |
1 454 113 660,00 |
1 989 546 210,00 |
1 390 983 170,00 |
1 026 866 270,00 |
1 034 299 530,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
управление дорог и внешнего благоустройства (далее - УДиВБ) |
всего |
014 |
22 881 799568,00 |
2 588 945 434,12 |
2 844 741 864,73 |
2 570 611 691,69 |
3 223 321 190,53 |
2 812 221 422,77 |
2 777 033 557,25 |
2 580 726 276,24 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
||
бюджет города |
14 601 825 178,00 |
1 363 945 434,12 |
1 553 324 864,73 |
1 408 729 791,69 |
1 621 645 700,53 |
1 812 221 422,77 |
1 777 033 557,25 |
1 580 726 276,24 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
1 161 399 376,89 |
||||
межбюджетные трансферты |
8 279 974 390,00 |
1 225 000 000,00 |
1 291 417 000,00 |
1 161 881 900,00 |
1 601 675 490,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
- |
- |
- |
||||
департамент архитектуры, строительства и землепользования (далее - ДАСиЗ) |
всего |
013 |
1 934 099 014,51 |
41 127 717,79 |
135 628 931,01 |
412 449 600,00 |
460 220 712,10 |
651 336 123,61 |
208 271 580,00 |
25 064 350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
788 241 064,51 |
41 127 717,79 |
79 628 931,01 |
127 749 600,00 |
80 514 562,10 |
268 920 253,61 |
190 300 000,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
межбюджетные трансферты |
1 145 857 950,00 |
0,00 |
56 000 000,00 |
284 700 000,00 |
379 706 150,00 |
382 415 870,00 |
17 971 580,00 |
25 064 350,00 |
0 |
0 |
0 |
||||
управление административно-технического контроля (далее - УАТК) |
всего |
043 |
213 803 705,33 |
50 879 825,93 |
53 380 540,40 |
53 695 729,01 |
55 847 609,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
бюджет города |
184 108 635,33 |
43 746 605,93 |
46 515 020,40 |
46 163 969,01 |
47 683 039,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
29 695 070,00 |
7 133 220,00 |
6 865520,00 |
7 531 760,00 |
8 164 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
комитет по управлению Железнодорожным районом |
всего |
030 |
6 851 614,20 |
- |
- |
- |
- |
2 200 626,40 |
2 283 366,40 |
2 367 621,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
176 479,20 |
- |
- |
- |
- |
58 826,40 |
58 826,40 |
58 826,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
6 675 135,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 800,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Индустриальным районом |
всего |
033 |
6 925 247,20 |
- |
- |
- |
- |
2 225 237,40 |
2 307877,40 |
2 392 132,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
250 012,20 |
- |
- |
- |
- |
83 337,40 |
83 337,40 |
83 337,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
6 675 235,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 900,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Краснофлотским районом |
всего |
031 |
3 409 371,00 |
- |
- |
- |
- |
1 095 411,00 |
1 135 051,00 |
1 178 909,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
73 533,00 |
- |
- |
- |
- |
24 511,00 |
24 511,00 |
24 511,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
3 335 838,00 |
- |
- |
- |
- |
1 070 900,00 |
1 110 540,00 |
1 154 398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Центральным районом |
всего |
032 |
6 858 967,50 |
- |
- |
- |
- |
2 203 077,50 |
2 285 817,50 |
2 370 072,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
183 832,50 |
- |
- |
- |
- |
61 277,50 |
61 277,50 |
61 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
6 675 135,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 800,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Кировским районом |
всего |
029 |
3 387 300,10 |
- |
- |
- |
- |
1 088 057,70 |
1 127 687,70 |
1 171 554,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
51 473,10 |
- |
- |
- |
- |
17 157,70 |
17 157,70 |
17 157,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
3 335 827,00 |
- |
- |
- |
- |
1 070 900,00 |
1 110 530,00 |
1 154 397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
управление делами |
всего |
010 |
911 250,00 |
- |
- |
- |
- |
303 750,00 |
303 750,00 |
303 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
911 250,00 |
- |
- |
- |
- |
303 750,00 |
303 750,00 |
303 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
1. |
Содержание автомобильных дорог и объектов внешнего благоустройства |
Всего по мероприятию |
X |
6 188 811 244,40 |
478 819 141,00 |
746 201 736,90 |
548 578 734,01 |
773 581 325,21 |
659 191 455,79 |
679 232 605,86 |
702 634 252,41 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
533 523 997,74 |
|
1.1. |
Содержание автомобильных дорог городского округа "Город Хабаровск" и объектов внешнего благоустройства по районам города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
4 867 922 122,50 |
393 725 095,61 |
413 704 582,93 |
446 134 265,47 |
515 087 468,46 |
543 837 537,79 |
562 426 209,45 |
584 222 246,77 |
469 594 905,34 |
469 594 905,34 |
469 594 905,34 |
1.2. |
Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
91 385 696,01 |
10 289 699,00 |
13 905 000,00 |
13 835 473,81 |
4 200 000,00 |
8 905 000,00 |
8 905 000,00 |
8 905 000,00 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
7 480 174,40 |
1.3. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
81 567 441,71 |
22 458 870,00 |
22 458 870,00 |
22 458 870,00 |
14 190 831,71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.4. |
Содержание фонтанных комплексов города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
174 148 930,17 |
23 436 906,39 |
- |
- |
- |
25 000 048,00 |
25 234 171,61 |
25 477660,17 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
1.5. |
Приобретение специализированной техники для благоустройства, приобретение малых архитектурных форм |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
459 469 653,95 |
24 858 570,00 |
130 326 933,28 |
1 338 867,33 |
147 005 283,34 |
50 990 000,00 |
50 990 000,00 |
50 990 000,00 |
990 000,00 |
990 000,00 |
990 000,00 |
межбюджетные трансферты |
014 |
49 739 900,00 |
- |
- |
- |
49 739 900,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.6. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту подземных переходов города Хабаровска |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
13 022 349,81 |
4 050 000,00 |
3 532 594,40 |
3 350 000,00 |
2 089 755,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.7. |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Хабаровска "Дорожник" |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
174 157 917,69 |
- |
137 696 708,29 |
36 461 209,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.8. |
Субсидии на возмещение затрат по содержанию и ремонту фонтанных комплексов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
74 577 144,00 |
- |
24 577 048,00 |
25 000 048,00 |
25 000 048,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.9. |
Содержание и ремонт сетей ливневой канализации |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
202 820 088,56 |
|
|
|
16 268 038,29 |
30 458 870,00 |
31 677 224,80 |
33 039 345,47 |
30 458 870,00 |
30 458870,00 |
30 458 870,00 |
2. |
Восстановление и расширение городской улично-дорожной сети |
Всего по мероприятию |
X |
4 216 714 599,95 |
314 448 055,74 |
388 824 752,54 |
718 474 443,31 |
580 049 182,20 |
798 095 221,54 |
605 265 739,31 |
173 523 739,31 |
212 677 822,00 |
212 677 822,00 |
212 677 822,00 |
|
2.1. |
Реконструкция и строительство автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
208 490 387,47 |
1 622 012,52 |
79 472 874,95 |
127 395 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
700 680 392,92 |
84 787 599,00 |
52 666 917,09 |
31 803 876,83 |
0,00 |
19 626 000,00 |
127 949 000,00 |
0,00 |
127 949 000,00 |
127 949 000,00 |
127 949 000,00 |
||
2.2. |
Капитальный ремонт и ремонт дорог и объектов внешнего благоустройства города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 333 690 051,89 |
124 046 668,54 |
139 579 383,36 |
205 869 205,00 |
136 472 155,50 |
239 320 714,87 |
243 911 159,31 |
130 418 159,31 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
38 024 202,00 |
межбюджетные трансферты |
25 698330,00 |
- |
- |
- |
25 698 330,00 |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3. |
Ямочный ремонт проезжей части автомобильных дорог и улиц города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
485 244 935,67 |
42 030 914,64 |
42 565 124,80 |
43 627 384,94 |
80 021 511,29 |
150 000 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
25 400 000,00 |
межбюджетные трансферты |
100 000 000,00 |
- |
- |
- |
100 000 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||
2.4. |
Ремонт дорог и объектов благоустройства по обращению комитетов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
115 244 268,69 |
9 763 564,17 |
9 598 294,69 |
9 148 516,04 |
8 973 893,79 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
12 960 000,00 |
2.5. |
Проектные работы по восстановлению и развитию, инвентаризации дорожной сети города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
84 492 182,19 |
12 691 591,60 |
8 786 101,59 |
15 575 860,50 |
8 168 028,50 |
4 745 580,00 |
4 745 580,00 |
4 745 580,00 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
8 344 620,00 |
2.6. |
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым (предоставленным) в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в целях жилищного строительства в том числе: |
ДАСиЗ |
бюджет города |
013 |
506 824 907,59 |
14 929 376,10 |
- |
- |
67 579 608,43 |
234 015 923,06 |
190 300 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6.1. |
"Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового", "Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
14 929 376,10 |
14 929 376,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
14 929 376,10 |
14 929 376,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.6.2. |
"Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
95 783 172,40 |
- |
- |
- |
47 867 249,34 |
47 915 923,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
95 783 172,40 |
- |
- |
- |
47 867 249,34 |
47 915 923,06 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.6.3. |
"Улично-дорожная сеть в границах ул. Донской - ул. Автономной - ул. Сельской - ул. Покуса" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
24 400 000,00 |
- |
- |
- |
12 400 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
24 400 000,00 |
- |
- |
- |
12 400 000,00 |
12 000 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.6.4. |
"Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Горького - пер. Литовского - пер. Трудового" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
270 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
100 000 000,00 |
170 000 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
270 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
100 000 000,00 |
170 000 000,00 |
|
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.6.5. |
"Строительство автомобильной дороги к земельному участку с кадастровым номером 27:23:0041717:7" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
50 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
50 000 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|
бюджет города |
50 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
50 000 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|
||||
2.6.6. |
"Проектирование и строительство грунтового проезда от имеющегося внутриквартального проезда, расположенного у земельного участка с кадастровым номером 27:23:0010520:92 к земельному участку с кадастровым номером 27:23:0010520:35" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
16 500 000,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
16 500 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.6.7. |
"Улично-дорожная сеть в границах ул. Вяземской - ул. Октябрьской - границы г. Хабаровска" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
7 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
7 600 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
7 600 000,00 |
- |
- |
- |
- |
7 600 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.6.8. |
"Улично-дорожная сеть в границах ул. Бассейновая - Липецкий 1-й проезд - ул. Яблоневая - ул. Липецкая (граница г. Хабаровска)" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
15 800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 800 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
бюджет города |
15 800 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 800 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
||||
2.6.9. |
"Улично-дорожная сеть в границах ул. Ильмовой - ул. Карьерной - ул. Лучистой, ул. Трехгорной" г. Хабаровск, ул. Ильмовая, ул. Карьерная, ул. Калачевского |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
4 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 500 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
бюджет города |
4 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 500 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
||||
2.6.10. |
"Строительство автомобильной дороги в границах ул. Краснодарская - ул. Фермерская - ул. Корфовская - ул. Выборгская" |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
7 312 359,09 |
- |
- |
- |
7 312 359,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
7 312 359,09 |
- |
- |
- |
7 312 359,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.7. |
Размещение в информационно-коммуникационной сети Интернет информации по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках по ремонту автомобильных дорог и объектов благоустройства |
УД и ВБ |
всего |
014 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
2.8. |
Благоустройство сквера им. Дьяченко |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
24 676 329,17 |
24 576 329,17 |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
24 676 329,17 |
24 576 329,17 |
100 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.9. |
Строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от ул. Совхозной до ул. Трехгорной (1 очередь) |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
593 853 412,36 |
- |
56 056 056,06 |
285 054 100,00 |
145 135 654,69 |
107 607 601,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
662 602,36 |
- |
56 056,06 |
354 100,00 |
144 844,69 |
107 601,61 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
593 190 810,00 |
- |
56 000 000,00 |
284 700 000,00 |
144 990 810,00 |
107 500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.10. |
Строительство дорожной сети по ул. Героев Пассаров от ул. Совхозной до ул. Трехгорной (2 очередь) |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
20 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
20 000 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
20 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
20 000 000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
||||
2.11. |
Изготовление и установка памятника труженикам тыла на территории сквера Воинской славы |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
17 819 402,00 |
- |
- |
- |
8 000 000,00 |
9 819 402,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
17 819 402,00 |
- |
- |
- |
8 000 000,00 |
9 819 402,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3. |
Озеленение городской территории и развитие производственной базы МБУ "Горзеленстрой" |
Всего по мероприятию |
X |
1 201 065 148,37 |
111 606 022,59 |
98 638 185,64 |
111 405 896,99 |
122 848 765,72 |
129312 896,23 |
134 283 132,22 |
139 450 977,32 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
117 839 757,22 |
|
3.1. |
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ по организации благоустройства объектов озеленения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 141 123 403,23 |
90 330 460,27 |
94 634 356,42 |
107 073 102,79 |
118 515 971,52 |
124 980 102,03 |
129 950 338,02 |
135 118 183,12 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
113 506 963,02 |
3.2. |
Расширение и приобретение посадочного материала (приобретение и посадка посадочного материала на доращивание) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
21 186 496,86 |
4 184 285,04 |
4 003 829,22 |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
3.3. |
Развитие производственной базы |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
38 755 248,28 |
17 091 277,28 |
- |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
4 332 794,20 |
0,00 |
0,00 |
0 |
4. |
Организация городского освещения |
Всего по мероприятию |
X |
1 354 377 799,67 |
142 235 831,25 |
122 576 421,60 |
126 836 286,28 |
134 793 969,06 |
161 559 240,00 |
147 672 362,29 |
154 025 969,19 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
121 559 240,00 |
|
4.1. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию объектов наружного освещения города |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
421 475 815,48 |
106 859 345,76 |
106 869 240,00 |
114 269 240,00 |
93 477 989,72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по ремонту объектов наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
9 894,24 |
9 894,24 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.3. |
Строительство и капитальный ремонт линий наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
84 433 444,38 |
22 384 928,59 |
- |
12 567 046,28 |
5 524 729,06 |
7 290 000,00 |
7 361 296,20 |
7 435 444,25 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
7 290 000,00 |
4.4. |
Ремонт фонтанных комплексов |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
3 033 699,66 |
3 033 699,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.5. |
Приобретение и монтаж светового оборудования (иллюминации) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
45 655 144,60 |
9 947 963,00 |
15 707 181,60 |
- |
- |
20 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4.6. |
Содержание и ремонт объектов наружного освещения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
799 769 801,31 |
|
|
|
35 791 250,28 |
134 269 240,00 |
140 311 066,09 |
146 590 524,94 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
114 269 240,00 |
5. |
Обеспечение безопасности дорожного движения |
Всего по мероприятию |
X |
1 575 878 451,51 |
122 155 022,66 |
194 070 073,78 |
124 313 955,32 |
165 858 482,04 |
206 164 950,00 |
213 051 333,04 |
220 213 484,67 |
110 017 050,00 |
110 017 050,00 |
110 017 050,00 |
|
5.1. |
Проведение работ по содержанию объектов безопасности дорожного движения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
1 092 281 159,69 |
31 438 320,80 |
40 030 635,42 |
61 705 140,70 |
115 925 314,06 |
173 616 090,00 |
180 502 473,04 |
187 664 624,67 |
100 466 187,00 |
100 466 187,00 |
100 466 187,00 |
5.2. |
Предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту технических средств обеспечения безопасности дорожного движения |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
221 423 635,09 |
65 149 023,00 |
65 149 023,00 |
50 149 023,00 |
40 976 566,09 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.3. |
Работы по установке, ремонту, реконструкции и строительству объектов инженерного обустройства дорог (светофорных объектов, дорожных ограждений, ИДН и прочие) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
173 951 165,80 |
24 354 076,60 |
5 801 903,36 |
11 910 931,62 |
7 231 665,22 |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
32 000 000,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
9 550 863,00 |
5.4. |
Работы по организации безопасности дорожного движения |
УАТК |
бюджет города |
014 |
6 109 616,67 |
1 000 710,00 |
2 835 110,00 |
548 860,00 |
1 724 936,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.5. |
Проведение мероприятий по введению временного ограничения движения транспортных средств по улично-дорожной сети города Хабаровска |
УАТК |
бюджет города |
014 |
466 294,26 |
212 892,26 |
253 402,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.6. |
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках подпрограммы "Безопасность дорожного движения" государственной программы Хабаровского края "Развитие транспортной системы Хабаровского края" в части обустройства пешеходных переходов |
УД и ВБ |
всего |
014 |
80 000 000,00 |
0,00 |
80 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
32 000 000,00 |
0,00 |
32 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
48 000 000,00 |
0,00 |
48 000 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5.7. |
Проведение мероприятий по межведомственному согласованию маршрутов движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов |
УАТК |
бюджет города |
043 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.8. |
Работы по организации безопасности дорожного движения |
управление делами |
всего |
010 |
911 250,00 |
- |
- |
- |
- |
303 750,00 |
303 750,00 |
303 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
бюджет города |
911 250,00 |
- |
- |
- |
- |
303 750,00 |
303 750,00 |
303 750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Железнодорожным районом |
всего |
030 |
176 479,20 |
- |
- |
- |
- |
58 826,40 |
58 826,40 |
58 826,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
176 479,20 |
- |
- |
- |
- |
58 826,40 |
58 826,40 |
58 826,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Индустриальным районом |
всего |
033 |
250 012,20 |
- |
- |
- |
- |
83 337,40 |
83 337,40 |
83 337,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
250 012,20 |
- |
- |
- |
- |
83 337,40 |
83 337,40 |
83 337,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Краснофлотским районом |
всего |
031 |
73 533,00 |
- |
- |
- |
- |
24 511,00 |
24 511,00 |
24 511,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
73 533,00 |
- |
- |
- |
- |
24 511,00 |
24 511,00 |
24 511,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Центральным районом |
всего |
032 |
183 832,50 |
- |
- |
- |
- |
61 277,50 |
61 277,50 |
61 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
183 832,50 |
- |
- |
- |
- |
61 277,50 |
61 277,50 |
61 277,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Кировским районом |
всего |
029 |
51 473,10 |
- |
- |
- |
- |
17 157,70 |
17 157,70 |
17 157,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет города |
51 473,10 |
- |
- |
- |
- |
17 157,70 |
17 157,70 |
17 157,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
6. |
Обеспечение деятельности структурных подразделений администрации города: управления дорог и внешнего благоустройства и управления административно-технического контроля, комитетов по управлению районами |
Всего по мероприятию |
X |
887 429 654,06 |
98 999 904,60 |
101 865 725,68 |
110 167 814,79 |
120 438 883,25 |
82 901 190,32 |
86 160 823,41 |
89 550 782,22 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
|
6.1. |
Обеспечение деятельности управления дорог и внешнего благоустройства |
УД и ВБ |
всего |
014 |
653 504 689,66 |
49 333 680,93 |
51 573 697,28 |
57 020 945,78 |
66 316 209,93 |
74 333 890,32 |
77 266 133,41 |
80 315 602,22 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
65 781 509,93 |
бюджет города |
653 504 689,66 |
49 333 680,93 |
51 573 697,28 |
57 020 945,78 |
66 316 209,93 |
74 333 890,32 |
77 266 133,41 |
80 315 602,22 |
65 781 509,93 |
65 78 1 509,93 |
65 781 509,93 |
||||
6.2. |
Обеспечение деятельности управления административно-технического контроля |
УАТК |
всего |
043 |
177 532 724,40 |
42 533 003,67 |
43 426 508,40 |
45 615 109,01 |
45 958 103,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
177 532 724,40 |
42 533 003,67 |
43 426 508,40 |
45 615 109,01 |
45 958 103,32 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6.3. |
Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях |
УАТК |
всего |
043 |
29 695 070,00 |
7 133 220,00 |
6 865 520,00 |
7 531 760,00 |
8 164 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты |
29 695 070,00 |
7 133 220,00 |
6 865 520,00 |
7 531 760,00 |
8 164 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6.4. |
Исполнение государственных полномочий в части применения законодательства об административных правонарушениях |
комитет по управлению Железнодорожным районом |
всего |
030 |
6 675 135,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 800,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
межбюджетные трансферты |
6 675 135,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 800,00 |
2 224 540,00 |
2308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Индустриальным районом |
всего |
033 |
6 675 235,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 900,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
межбюджетные трансферты |
6 675 235,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 900,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Краснофлотским районом |
всего |
031 |
3 335 838,00 |
- |
- |
- |
- |
1 070 900,00 |
1 110 540,00 |
1 154 398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
межбюджетные трансферты |
3 335 838,00 |
- |
- |
- |
- |
1 070 900,00 |
1 110 540,00 |
1 154 398,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Центральным районом |
всего |
032 |
6 675 135,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 800,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
межбюджетные трансферты |
6 675 135,00 |
- |
- |
- |
- |
2 141 800,00 |
2 224 540,00 |
2 308 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
комитет по управлению Кировским районом |
всего |
029 |
3 335 827,00 |
- |
- |
- |
- |
1 070 900,00 |
1 110 530,00 |
1 154 397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
межбюджетные трансферты |
3 335 827,00 |
- |
- |
- |
- |
1 070 900,00 |
1 110 530,00 |
1 154 397,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
7. |
Участие в реализации федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" |
Всего по мероприятию |
X |
8 919 433 741,73 |
1 412 689 000,00 |
1 381 574 440,00 |
1 278 979 890,00 |
1 468 412 633,93 |
1 155 555 555,56 |
1 111 111 111,12 |
1 111 111 111,12 |
- |
- |
- |
|
7.1. |
Мероприятия по приведению дорожной сети Хабаровской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям в целях реализации мероприятий программы дорожной деятельности региональных проектов "Дорожная сеть" и "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" (мероприятия по проведению капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
994 208 321,73 |
187 689 000,00 |
138 157 440,00 |
127 897 990,00 |
162 686 113,93 |
155 555 555,56 |
111 111 111,12 |
111 111 111,12 |
- |
- |
- |
межбюджетные трансферты |
7 925 225 420,00 |
1 225 000 000,00 |
1 243 417 000,00 |
1 151 081 900,00 |
1 305 726 520,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
1 000 000 000,00 |
- |
- |
- |
||||
8. |
Участие в реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" |
Всего по мероприятию |
X |
151 900 822,23 |
- |
- |
18 000 000,00 |
133 900 822,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
8.1. |
Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (в частности: оснащению системами разделения встречных направлений движения четырехполосных автомобильных дорог местного значения; обустройству пешеходных переходов; оборудованию участков автомобильных дорог общего пользования местного значения техническими средствами организации дорожного движения (дорожные знаки, дорожные ограждения); устройству пешеходных тротуаров; устройству автобусных остановок; установке надземных пешеходных переходов из модульных конструкций; приведению участков автомобильных дорог местного значения, на которых расположены стационарные специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, в состояние, обеспечивающее фиксацию нарушений правил дорожного движения данными техническими средствами, включая разработку схем или проектов организации дорожного движения указанных участков; обустройству дорожного освещения на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых в течение календарного года, предшествующего году предоставления субсидии, в дорожно-транспортных происшествиях погибли либо ранены люди) |
УД и ВБ |
бюджет города |
014 |
20 590 082,23 |
0,00 |
0,00 |
7 200 000,00 |
13 390 082,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
межбюджетные трансферты |
131 310 740,00 |
0,00 |
0,00 |
10 800 000,00 |
120 510 740,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
9. |
Участие в реализации федерального проекта "Жилье" |
Всего по мероприятию |
X |
562 434 575,92 |
- |
- |
- |
239 505 448,98 |
279 893 196,94 |
17 971 580,00 |
25 064 350,00 |
- |
- |
- |
|
9.1. |
Строительство объектов дорожной сети в границах ул. Морозова П.Л. - ул. Автобусной - Владивостокского шоссе |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
138 407 693,88 |
- |
- |
- |
69 203 846,94 |
69 203 846,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
2 768 153,88 |
- |
- |
- |
1 384 076,94 |
1 384 076,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
135 639 540,00 |
- |
- |
- |
67 819 770,00 |
67 819 770,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9.2. |
Строительство автомобильной дороги в границах ул. Воронежской - ул. Совхозной - пер. Брянского в Железнодорожном районе г. Хабаровска |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
349 963 962,04 |
- |
- |
- |
170 301 602,04 |
179 662 360,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
бюджет города |
6 999 282,04 |
- |
- |
- |
3 406 032,04 |
3 593 250,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
342 964 680,00 |
- |
- |
- |
166 895 570,00 |
176 069 110,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9.3. |
Строительство объектов дорожной сети г. Хабаровска, Хабаровского края, в районе аэродрома ДОСААФ |
ДАСиЗ |
всего |
013 |
74 062 920,00 |
- |
- |
- |
- |
31 026 990,00 |
17 971 580,00 |
25 064 350,00 |
- |
- |
- |
бюджет города |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
||||
межбюджетные трансферты |
74 062 920,00 |
- |
- |
- |
- |
31 026 990,00 |
17 971 580,00 |
25 064 350,00 |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Хабаровска от 6 марта 2025 г. N 911 "О внесении изменений в муниципальную программу городского... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.