Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
К постановлению администрации
городского округа Верхняя Пышма
от 28 февраля 2025 г. N 248
Приложение N 2
к муниципальной программе "Совершенствование
социально-экономической политики на территории
городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
План
мероприятий по выполнению муниципальной программы "Совершенствование социально-экономической политики на территории городского округа Верхняя Пышма до 2027 года"
Номер строки |
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование |
Объем расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. |
Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|||||||||
всего |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: |
4 246 729,6 |
254 475,5 |
275 592,6 |
281 694,9 |
482 513,0 |
678 150,0 |
597 094,4 |
633 853,9 |
521 751,9 |
521 603,4 |
|
2 |
федеральный бюджет |
4 626,6 |
2 193,9 |
1 236,7 |
740,5 |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
31,9 |
362,0 |
29,8 |
|
3 |
областной бюджет |
21 309,7 |
2 170,4 |
1 130,6 |
3 925,0 |
7 225,9 |
3 824,3 |
1 484,7 |
496,3 |
515,9 |
536,6 |
|
4 |
местный бюджет |
4 220 243,3 |
250 111,2 |
273 225,3 |
277 029,4 |
475 287,1 |
674 325,7 |
595 027,9 |
633 325,7 |
520 874,0 |
521 037,0 |
|
5 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
6 |
Прочие нужды |
4 246 729,6 |
254 475,5 |
275 592,6 |
281 694,9 |
482 513,0 |
678 150,0 |
597 094,4 |
633 853,9 |
521 751,9 |
521 603,4 |
|
7 |
федеральный бюджет |
4 626,6 |
2 193,9 |
1 236,7 |
740,5 |
0,0 |
0,0 |
31,8 |
31,9 |
362,0 |
29,8 |
|
8 |
областной бюджет |
21 309,7 |
2 170,4 |
1 130,6 |
3 925,0 |
7 225,9 |
3 824,3 |
1 484,7 |
496,3 |
515,9 |
536,6 |
|
9 |
местный бюджет |
4 220 243,3 |
250 111,2 |
273 225,3 |
277 029,4 |
475 287,1 |
674 325,7 |
595 027,9 |
633 325,7 |
520 874,0 |
521 037,0 |
|
10 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
ПОДПРОГРАММА 1. "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
12 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
153 504,2 |
23 892,7 |
22 943,8 |
10 745,7 |
15 303,0 |
12 012,3 |
19 992,7 |
15 626,1 |
16 441,8 |
16 546,0 |
|
13 |
федеральный бюджет |
1 051,3 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
31,9 |
362,0 |
29,8 |
|
14 |
областной бюджет |
2 000,8 |
760,6 |
140,6 |
142,9 |
145,3 |
148,8 |
152,8 |
163,3 |
169,9 |
176,6 |
|
15 |
местный бюджет |
150 452,0 |
23 113,6 |
22 765,4 |
10 524,8 |
14 705,0 |
11 854,7 |
19 808,1 |
15 430,9 |
15 909,9 |
16 339,6 |
|
16 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
17 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
153 504,2 |
23 892,7 |
22 943,8 |
10 745,7 |
15 303,0 |
12 012,3 |
19 992,7 |
15 626,1 |
16 441,8 |
16 546,0 |
|
18 |
федеральный бюджет |
1 051,3 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
31,9 |
362,0 |
29,8 |
|
19 |
областной бюджет |
2 000,8 |
760,6 |
140,6 |
142,9 |
145,3 |
148,8 |
152,8 |
163,3 |
169,9 |
176,6 |
|
20 |
местный бюджет |
150 452,0 |
23 113,6 |
22 765,4 |
10 524,8 |
14 705,0 |
11 854,7 |
19 808,1 |
15 430,9 |
15 909,9 |
16 339,6 |
|
21 |
Мероприятие 1.3. Проведение социологических исследований, в том числе по вопросам оценки деятельности органов местного самоуправления, получения объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, использования каналов обратной связи с органами местного самоуправления |
1 950,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
1.2.13., 1.2.14., 1.2.15., 1.2.16., 1.2.17. |
22 |
местный бюджет |
1 950,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,5 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
|
23 |
Мероприятие 1.4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
9 067,0 |
1 414,4 |
597,6 |
827,7 |
863,9 |
878,0 |
933,2 |
1 204,6 |
1 204,6 |
1 143,0 |
1.1.1. |
24 |
местный бюджет |
9 067,0 |
1 414,4 |
597,6 |
827,7 |
863,9 |
878,0 |
933,2 |
1 204,6 |
1 204,6 |
1 143,0 |
|
25 |
Мероприятие 1.5. Организация и проведение информационно-практических семинаров |
1 232,1 |
238,1 |
28,2 |
121,2 |
54,0 |
64,1 |
33,5 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
1.1.1. |
26 |
местный бюджет |
1 232,1 |
238,1 |
28,2 |
121,2 |
54,0 |
64,1 |
33,5 |
231,0 |
231,0 |
231,0 |
|
27 |
Мероприятие 1.6. Выполнение комплекса работ по специальной оценке условий труда рабочих мест, выполнение требований по охране труда |
1 028,0 |
64,9 |
52,5 |
132,4 |
152,3 |
122,5 |
6,0 |
173,8 |
161,8 |
161,8 |
1.3.1. |
28 |
местный бюджет |
1 028,0 |
64,9 |
52,5 |
132,4 |
152,3 |
122,5 |
6,0 |
173,8 |
161,8 |
161,8 |
|
29 |
Мероприятие 1.7. Организация диспансеризации муниципальных служащих и технических работников |
3 899,2 |
239,2 |
452,5 |
247,1 |
456,3 |
401,9 |
405,4 |
564,3 |
566,3 |
566,3 |
1.3.2. |
30 |
местный бюджет |
3 899,2 |
239,2 |
452,5 |
247,1 |
456,3 |
401,9 |
405,4 |
564,3 |
566,3 |
566,3 |
|
31 |
Мероприятие 1.8. Единовременное вознаграждение при выходе на пенсию |
2 121,3 |
0,0 |
69,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,2 |
612,0 |
612,0 |
612,0 |
1.1.3. |
32 |
местный бюджет |
2 121,3 |
0,0 |
69,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,2 |
612,0 |
612,0 |
612,0 |
|
33 |
Мероприятие 1.11. Предоставление субсидии на инженерное обустройство земель для коллективного садоводства садоводческим некоммерческим объединениям |
4 159,2 |
719,2 |
300,0 |
0,0 |
440,0 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
1.2.2. |
34 |
местный бюджет |
4 159,2 |
719,2 |
300,0 |
0,0 |
440,0 |
300,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
|
35 |
Мероприятие 1.12. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих |
81 993,7 |
8 354,5 |
8 834,6 |
8 522,8 |
8 106,1 |
7 865,7 |
8 640,5 |
10 120,7 |
10 563,1 |
10 985,6 |
1.1.2. |
36 |
местный бюджет |
81 993,7 |
8 354,5 |
8 834,6 |
8 522,8 |
8 106,1 |
7 865,7 |
8 640,5 |
10 120,7 |
10 563,1 |
10 985,6 |
|
37 |
Мероприятие 1.13. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по созданию административных комиссий |
1 363,7 |
126,1 |
140,2 |
142,5 |
144,9 |
148,4 |
152,4 |
163,1 |
169,7 |
176,4 |
1.2.1. |
38 |
областной бюджет |
1 363,7 |
126,1 |
140,2 |
142,5 |
144,9 |
148,4 |
152,4 |
163,1 |
169,7 |
176,4 |
|
39 |
Мероприятие 1.16. Финансовое обеспечение муниципальной похоронной службы |
9 915,8 |
1 919,3 |
377,1 |
365,9 |
404,2 |
1 135,8 |
1 298,3 |
1 414,4 |
1 471,0 |
1 529,9 |
1.2.10., 1.2.6., 1.2.8., 1.2.9. |
40 |
областной бюджет |
634,3 |
634,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
41 |
местный бюджет |
9 281,5 |
1 285,0 |
377,1 |
365,9 |
404,2 |
1 135,8 |
1 298,3 |
1 414,4 |
1 471,0 |
1 529,9 |
|
42 |
Мероприятие 1.16-1. Инвентаризация земельных участков и мест захоронений на кладбищах, расположенных на территории городского округа Верхняя Пышма |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.4. |
43 |
местный бюджет |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
44 |
Мероприятие 1.17. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по административным правонарушениям |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
1.2.1. |
45 |
областной бюджет |
1,7 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
46 |
Мероприятие 1.18. Финансовое обеспечение государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
1 051,3 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
31,9 |
362,0 |
29,8 |
1.2.1. |
47 |
федеральный бюджет |
1 051,3 |
18,5 |
37,8 |
78,0 |
452,7 |
8,8 |
31,8 |
31,9 |
362,0 |
29,8 |
|
48 |
Мероприятие 1.19. Финансовое обеспечение на осуществление государственных полномочий Свердловской области по постановке на учет и учету граждан Российской Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на приобретение или строительство жилых помещений в соответствии с федеральным законом о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из района Крайнего Севера и приравненных к ним |
1,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.1. |
49 |
областной бюджет |
1,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
50 |
Мероприятие 1.20. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципальной похоронной службы |
7 578,9 |
683,3 |
1 841,1 |
193,5 |
4 204,7 |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.11. |
51 |
местный бюджет |
7 578,9 |
683,3 |
1 841,1 |
193,5 |
4 204,7 |
656,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
52 |
Мероприятие 1.22. Субсидии органам территориального общественного самоуправления |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.7. |
53 |
местный бюджет |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
54 |
Мероприятие 1.23. Обучение лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих городского округа Верхняя Пышма, в должностные обязанности которых входит участие в противодействие коррупции |
779,5 |
115,0 |
51,8 |
114,2 |
23,5 |
80,0 |
75,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
1.1.1. |
55 |
местный бюджет |
779,5 |
115,0 |
51,8 |
114,2 |
23,5 |
80,0 |
75,0 |
110,0 |
100,0 |
110,0 |
|
56 |
ПОДПРОГРАММА 2. "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
57 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
124 837,1 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 308,6 |
19 161,7 |
16 836,6 |
17 014,5 |
|
58 |
местный бюджет |
124 837,1 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 308,6 |
19 161,7 |
16 836,6 |
17 014,5 |
|
59 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
60 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
124 837,1 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 308,6 |
19 161,7 |
16 836,6 |
17 014,5 |
|
61 |
местный бюджет |
124 837,1 |
9 879,5 |
7 253,7 |
10 967,0 |
10 951,4 |
16 464,3 |
16 308,6 |
19 161,7 |
16 836,6 |
17 014,5 |
|
62 |
Мероприятие 2.4. Приобретение и обслуживание программного комплекса по расчету и мониторингу муниципальных услуг по расширению функциональных возможностей управления финансами в части сбора и формирования реестра расходных обязательств, составления муниципального задания, формирования и корректировки бюджета городского округа (в том числе муниципальные программы) |
741,9 |
92,9 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
78,0 |
145,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
2.1.2. |
63 |
местный бюджет |
741,9 |
92,9 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
78,0 |
145,0 |
82,0 |
82,0 |
82,0 |
|
64 |
Мероприятие 2.5. Внедрение системы электронного документооборота администрации городского округа |
6 027,6 |
641,0 |
1 247,4 |
652,3 |
495,1 |
554,8 |
550,0 |
629,0 |
629,0 |
629,0 |
2.3.1. |
65 |
местный бюджет |
6 027,6 |
641,0 |
1 247,4 |
652,3 |
495,1 |
554,8 |
550,0 |
629,0 |
629,0 |
629,0 |
|
66 |
Мероприятие 2.7. Формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
26 163,7 |
4 748,8 |
0,0 |
1 128,7 |
790,0 |
3 082,9 |
3 411,6 |
4 733,9 |
4 133,9 |
4 133,9 |
2.1.1., 2.3.1. |
67 |
местный бюджет |
26 163,7 |
4 748,8 |
0,0 |
1 128,7 |
790,0 |
3 082,9 |
3 411,6 |
4 733,9 |
4 133,9 |
4 133,9 |
|
68 |
Мероприятие 2.8. Финансовое обеспечение муниципальной газеты |
73 328,4 |
4 195,3 |
5 951,3 |
5 957,6 |
6 322,7 |
9 346,2 |
8 347,4 |
10 766,7 |
11 131,7 |
11 309,6 |
2.2.1., 2.2.3., 2.2.4., 2.2.7., 2.2.8. |
69 |
местный бюджет |
73 328,4 |
4 195,3 |
5 951,3 |
5 957,6 |
6 322,7 |
9 346,2 |
8 347,4 |
10 766,7 |
11 131,7 |
11 309,6 |
|
70 |
Мероприятие 2.9. Мероприятия по изготовлению фото и видеоматериалов для информирования населения о деятельности |
549,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2.5., 2.2.6. |
71 |
местный бюджет |
549,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
149,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
72 |
Мероприятие 2.9-1. Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
2.2.9. |
73 |
местный бюджет |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
74 |
Мероприятие 2.10. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальной газеты |
291,6 |
201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,1 |
0,0 |
0,0 |
2.2.2. |
75 |
местный бюджет |
291,6 |
201,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90,1 |
0,0 |
0,0 |
|
76 |
Мероприятие 2.11. Формирование и ведение базы данных для автоматизированной системы учета частных домохозяйств (ИЖС) в городском округе Верхняя Пышма |
15 034,0 |
0,0 |
0,0 |
3 144,2 |
3 278,6 |
3 252,8 |
3 358,3 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.3. |
77 |
местный бюджет |
15 034,0 |
0,0 |
0,0 |
3 144,2 |
3 278,6 |
3 252,8 |
3 358,3 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
78 |
Мероприятие 2.12. Оцифровка документов |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.4. |
79 |
местный бюджет |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
24,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
80 |
Мероприятие 2.13. Сопровождение официальных аккаунтов в социальных сетях |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
2.2.9. |
81 |
местный бюджет |
2 280,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
660,0 |
660,0 |
660,0 |
|
82 |
Мероприятие 2.13-1. Осуществление взаимодействия с Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской области по вопросам получения статистической информации, в том числе путем формирования перечня статистических работ, ведения реестра поступающей информации для городского округа Верхняя Пышма |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.10., 2.2.11. |
83 |
местный бюджет |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
84 |
ПОДПРОГРАММА 3. "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
85 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
47 132,8 |
3 897,3 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
5 925,7 |
5 411,3 |
5 557,5 |
5 710,4 |
|
86 |
федеральный бюджет |
1 275,1 |
1 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
87 |
местный бюджет |
45 857,7 |
2 622,2 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
5 925,7 |
5 411,3 |
5 557,5 |
5 710,4 |
|
88 |
"Прочие нужды" |
|
89 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
47 132,8 |
3 897,3 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
5 925,7 |
5 411,3 |
5 557,5 |
5 710,4 |
|
90 |
федеральный бюджет |
1 275,1 |
1 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
91 |
местный бюджет |
45 857,7 |
2 622,2 |
3 982,3 |
4 000,0 |
7 168,0 |
5 480,3 |
5 925,7 |
5 411,3 |
5 557,5 |
5 710,4 |
|
92 |
Мероприятие 3.3. Обеспечение деятельности организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
41 932,7 |
2 547,2 |
3 902,3 |
3 700,0 |
5 968,0 |
4 480,3 |
4 925,7 |
5 321,3 |
5 467,5 |
5 620,4 |
3.1.1., 3.1.4., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.10., 3.2.11., 3.2.12., 3.2.13. |
93 |
местный бюджет |
41 932,7 |
2 547,2 |
3 902,3 |
3 700,0 |
5 968,0 |
4 480,3 |
4 925,7 |
5 321,3 |
5 467,5 |
5 620,4 |
|
94 |
Мероприятие 3.8. Реализация федерального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" (развитие системы поддержки малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований, расположенных в Свердловской области, на условиях софинансирования из федерального бюджета) |
1 350,1 |
1 350,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.2. |
95 |
федеральный бюджет |
1 275,1 |
1 275,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
96 |
местный бюджет |
75,0 |
75,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
97 |
Мероприятие 3.9. Предоставление в 2020 году субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности по виду экономической деятельности 88.9, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-NCOV), в целях финансового обеспечения затрат по аренде |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1.3. |
98 |
местный бюджет |
80,0 |
0,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
99 |
Мероприятие 3.10. Размещение социально значимых материалов, в том числе обеспечение доступа к информации и сервисам об инвестиционном потенциале городского округа Верхняя Пышма, в печатных и электронных средствах массовой информации, на порталах |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
3.2.7., 3.2.8. |
100 |
местный бюджет |
770,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
101 |
Мероприятие 3.11. Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально-значимыми видами деятельности |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2.9. |
102 |
местный бюджет |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
103 |
ПОДПРОГРАММА 4. "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
104 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
2 710,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
333,0 |
346,0 |
360,0 |
|
105 |
областной бюджет |
2 710,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
333,0 |
346,0 |
360,0 |
|
106 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
107 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 710,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
333,0 |
346,0 |
360,0 |
|
108 |
областной бюджет |
2 710,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
333,0 |
346,0 |
360,0 |
|
109 |
Мероприятие 4.5. Осуществление государственных полномочий органами местного самоуправления по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области |
2 710,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
333,0 |
346,0 |
360,0 |
4.1.1., 4.1.2., 4.2.1., 4.2.2., 4.3.1. |
110 |
областной бюджет |
2 710,0 |
241,0 |
262,0 |
272,0 |
283,0 |
299,0 |
314,0 |
333,0 |
346,0 |
360,0 |
|
111 |
ПОДПРОГРАММА 5. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
112 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
289 533,0 |
18 129,7 |
18 405,5 |
20 457,2 |
21 234,0 |
39 552,6 |
37 001,3 |
44 512,8 |
49 290,4 |
40 949,6 |
|
113 |
областной бюджет |
1 427,6 |
0,0 |
137,4 |
1 290,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
114 |
местный бюджет |
288 105,4 |
18 129,7 |
18 268,1 |
19 167,0 |
21 234,0 |
39 552,6 |
37 001,3 |
44 512,8 |
49 290,4 |
40 949,6 |
|
115 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
116 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
289 533,0 |
18 129,7 |
18 405,5 |
20 457,2 |
21 234,0 |
39 552,6 |
37 001,3 |
44 512,8 |
49 290,4 |
40 949,6 |
|
117 |
областной бюджет |
1 427,6 |
0,0 |
137,4 |
1 290,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
118 |
местный бюджет |
288 105,4 |
18 129,7 |
18 268,1 |
19 167,0 |
21 234,0 |
39 552,6 |
37 001,3 |
44 512,8 |
49 290,4 |
40 949,6 |
|
119 |
Мероприятие 5.1. Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план городского округа Верхняя Пышма, разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на территории городского округа Верхняя Пышма |
10 677,2 |
0,0 |
1 163,8 |
3 760,0 |
1 791,2 |
2 226,2 |
1 736,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.3., 5.2.1. |
120 |
областной бюджет |
137,4 |
0,0 |
137,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
121 |
местный бюджет |
10 539,8 |
0,0 |
1 026,4 |
3 760,0 |
1 791,2 |
2 226,2 |
1 736,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
122 |
Мероприятие 5.2. Внесение изменений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки |
1 230,2 |
0,0 |
0,0 |
1 230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.1. |
123 |
областной бюджет |
1 230,2 |
0,0 |
0,0 |
1 230,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
124 |
Мероприятие 5.3. Проведение работ по землеустройству в соответствии с утвержденной документацией территориального планирования и градостроительного зонирования, для внесения в государственный кадастр недвижимости |
10 591,6 |
5 076,2 |
3 413,5 |
363,3 |
167,3 |
167,3 |
204,0 |
600,0 |
300,0 |
300,0 |
5.2.1. |
125 |
местный бюджет |
10 591,6 |
5 076,2 |
3 413,5 |
363,3 |
167,3 |
167,3 |
204,0 |
600,0 |
300,0 |
300,0 |
|
126 |
Мероприятие 5.3-1. Проведение мероприятий по изменению и установлению границ земель на подготовку актов натурного технического обследования и актов выбора участков лесного фонда в отношении территорий кладбищ |
16 643,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 149,9 |
2 781,9 |
4 356,0 |
4 356,0 |
0,0 |
5.2.1. |
127 |
местный бюджет |
16 643,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 149,9 |
2 781,9 |
4 356,0 |
4 356,0 |
0,0 |
|
128 |
Мероприятие 5.5. Подготовка документации по планировке территорий |
8 756,0 |
0,0 |
616,8 |
456,8 |
1 072,0 |
1 096,0 |
0,0 |
0,0 |
5 514,5 |
0,0 |
5.2.1. |
129 |
местный бюджет |
8 756,0 |
0,0 |
616,8 |
456,8 |
1 072,0 |
1 096,0 |
0,0 |
0,0 |
5 514,5 |
0,0 |
|
130 |
Мероприятие 5.8. Ведение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа Верхняя Пышма |
9 231,7 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
5 002,7 |
300,0 |
2 949,0 |
300,0 |
300,0 |
5.4.2. |
131 |
местный бюджет |
9 231,7 |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
0,0 |
5 002,7 |
300,0 |
2 949,0 |
300,0 |
300,0 |
|
132 |
Мероприятие 5.10. Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2.4., 5.2.5. |
133 |
областной бюджет |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
134 |
Мероприятие 5.14. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |
226 901,1 |
10 625,7 |
13 211,4 |
14 207,0 |
18 203,5 |
24 956,5 |
29 919,6 |
36 607,8 |
38 819,9 |
40 349,6 |
5.1.1., 5.2.2., 5.2.3., 5.3.1., 5.3.2. |
135 |
местный бюджет |
226 901,1 |
10 625,7 |
13 211,4 |
14 207,0 |
18 203,5 |
24 956,5 |
29 919,6 |
36 607,8 |
38 819,9 |
40 349,6 |
|
136 |
Мероприятие 5.15. Укрепление и развитие материально - технической базы муниципального учреждения в области пространственного развития городского округа Верхняя Пышма |
4 781,4 |
2 427,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,0 |
2 059,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.4.1. |
137 |
местный бюджет |
4 781,4 |
2 427,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
294,0 |
2 059,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
138 |
Мероприятие 5.16. Разработка рекомендаций по размещению объектов городской инфраструктуры и использованию планируемых участков подработанных территорий в г. Верхняя Пышма в зоне возможного влияния старых выработок Пышминско-Ключевского месторождения |
660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1.2. |
139 |
местный бюджет |
660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
660,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
140 |
ПОДПРОГРАММА 6. "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
141 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
311 820,9 |
2 919,1 |
5 711,3 |
2 326,2 |
44 879,5 |
188 364,3 |
66 882,5 |
138,0 |
600,0 |
0,0 |
|
142 |
федеральный бюджет |
3 207,7 |
900,3 |
1 198,9 |
662,5 |
0,0 |
446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
143 |
областной бюджет |
4 354,8 |
1 168,8 |
590,6 |
699,9 |
971,8 |
923,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
144 |
местный бюджет |
304 258,4 |
850,0 |
3 921,8 |
963,8 |
43 907,7 |
186 994,6 |
66 882,5 |
138,0 |
600,0 |
0,0 |
|
145 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
146 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
311 820,9 |
2 919,1 |
5 711,3 |
2 326,2 |
44 879,5 |
188 364,3 |
66 882,5 |
138,0 |
600,0 |
0,0 |
|
147 |
федеральный бюджет |
3 207,7 |
900,3 |
1 198,9 |
662,5 |
0,0 |
446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
148 |
областной бюджет |
4 354,8 |
1 168,8 |
590,6 |
699,9 |
971,8 |
923,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
149 |
местный бюджет |
304 258,4 |
850,0 |
3 921,8 |
963,8 |
43 907,7 |
186 994,6 |
66 882,5 |
138,0 |
600,0 |
0,0 |
|
150 |
Мероприятие 6.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях |
12 005,3 |
2 919,1 |
2 199,1 |
1 562,4 |
2 213,4 |
2 511,3 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
6.1.1., 6.1.2. |
151 |
федеральный бюджет |
2 775,0 |
900,3 |
766,2 |
662,5 |
0,0 |
446,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
152 |
областной бюджет |
4 141,6 |
1 168,8 |
377,4 |
699,9 |
971,8 |
923,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
153 |
местный бюджет |
5 088,7 |
850,0 |
1 055,5 |
200,0 |
1 241,6 |
1 141,6 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
0,0 |
|
154 |
Мероприятие 6.3. Устройство наружной лестницы к кинотеатру "Луч", ул. Сосновая в п. Исеть |
2 382,1 |
0,0 |
2 382,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.5.1. |
155 |
федеральный бюджет |
432,7 |
0,0 |
432,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
156 |
областной бюджет |
213,2 |
0,0 |
213,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
157 |
местный бюджет |
1 736,2 |
0,0 |
1 736,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
158 |
Мероприятие 6.4. Реализация инициативных проектов |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6.5.1. |
159 |
местный бюджет |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
763,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
160 |
Мероприятие 6.5. Реализация общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий |
296 669,7 |
0,0 |
1 130,1 |
0,0 |
42 666,1 |
185 853,0 |
66 882,5 |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
6.5.1. |
161 |
местный бюджет |
296 669,7 |
0,0 |
1 130,1 |
0,0 |
42 666,1 |
185 853,0 |
66 882,5 |
138,0 |
0,0 |
0,0 |
|
162 |
ПОДПРОГРАММА 7. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
163 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
253 632,6 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
24 394,8 |
110 621,4 |
15 059,1 |
13 739,1 |
|
164 |
местный бюджет |
253 632,6 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
24 394,8 |
110 621,4 |
15 059,1 |
13 739,1 |
|
165 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
166 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
253 632,6 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
24 394,8 |
110 621,4 |
15 059,1 |
13 739,1 |
|
167 |
местный бюджет |
253 632,6 |
6 551,6 |
7 420,5 |
7 937,3 |
28 692,5 |
39 216,3 |
24 394,8 |
110 621,4 |
15 059,1 |
13 739,1 |
|
168 |
Мероприятие 7.1. Содержание, обустройство и ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (оборудование трубчатых колодцев - скважин) |
22 815,2 |
906,8 |
846,0 |
1 047,3 |
2 439,7 |
3 409,7 |
2 877,7 |
4 428,0 |
3 430,0 |
3 430,0 |
7.1.1. |
169 |
местный бюджет |
22 815,2 |
906,8 |
846,0 |
1 047,3 |
2 439,7 |
3 409,7 |
2 877,7 |
4 428,0 |
3 430,0 |
3 430,0 |
|
170 |
Мероприятие 7.2. Ликвидация источников нецентрализованного водоснабжения вода в которых не соответствует требованиям СаНПиН |
46,0 |
22,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
171 |
местный бюджет |
46,0 |
22,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
172 |
Мероприятие 7.3. Мониторинг качества вод источников нецентрализованного водоснабжения |
594,4 |
176,1 |
203,6 |
214,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
173 |
местный бюджет |
594,4 |
176,1 |
203,6 |
214,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
174 |
Мероприятие 7.4. Капитальный ремонт источников нецентрализованного водоснабжения (шахтных колодцев) |
1 529,0 |
337,4 |
286,4 |
613,6 |
291,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
175 |
местный бюджет |
1 529,0 |
337,4 |
286,4 |
613,6 |
291,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
176 |
Мероприятие 7.5. Чистка от донных отложений и дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения |
2 259,0 |
710,0 |
759,0 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
177 |
местный бюджет |
2 259,0 |
710,0 |
759,0 |
790,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
178 |
Мероприятие 7.6. Паспортизация нецентрализованных источников водоснабжения. Гидрогиологическая экспертиза |
260,2 |
75,0 |
70,2 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.1.1. |
179 |
местный бюджет |
260,2 |
75,0 |
70,2 |
115,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
180 |
Мероприятие 7.7. Разработка проектов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения |
6 589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 174,7 |
3 414,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.5. |
181 |
местный бюджет |
6 589,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 174,7 |
3 414,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
182 |
Мероприятие 7.8. Оборудование рыбозащитным сооружением водозабора Исетского водохранилища |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.3. |
183 |
местный бюджет |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 320,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
184 |
Мероприятие 7.9. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
2 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
315,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
7.4.4. |
185 |
местный бюджет |
2 414,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
315,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
186 |
Подмероприятие 7.9.1. Создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения |
2 099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
7.4.4. |
187 |
местный бюджет |
2 099,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
599,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
188 |
Подмероприятие 7.9.2. Проект обоснования транслокации (пересадки) травянистых растений, занесенных в Красную книгу Свердловской области с участка в новые, пригодные для жизни местообитания |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.4.4. |
189 |
местный бюджет |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
315,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
190 |
Мероприятие 7.13. Содержание гидротехнических сооружений |
4 249,2 |
417,0 |
430,6 |
390,0 |
464,0 |
532,6 |
455,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
7.2.1. |
191 |
местный бюджет |
4 249,2 |
417,0 |
430,6 |
390,0 |
464,0 |
532,6 |
455,0 |
520,0 |
520,0 |
520,0 |
|
192 |
Мероприятие 7.14. Страхование гражданской ответственности ГТС |
933,5 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
97,4 |
104,4 |
151,1 |
151,1 |
151,1 |
7.2.3. |
193 |
местный бюджет |
933,5 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
69,6 |
97,4 |
104,4 |
151,1 |
151,1 |
151,1 |
|
194 |
Мероприятие 7.15. Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов |
60 836,9 |
1 099,0 |
1 450,5 |
3 150,0 |
5 237,2 |
10 857,0 |
11 043,2 |
18 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
7.3.1., 7.3.3. |
195 |
местный бюджет |
60 836,9 |
1 099,0 |
1 450,5 |
3 150,0 |
5 237,2 |
10 857,0 |
11 043,2 |
18 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
|
196 |
Мероприятие 7.17. Сбор и утилизация опасных отходов (акция "Экомобиль", проект "Утилизируй правильно") |
5 398,6 |
722,3 |
401,0 |
480,0 |
450,0 |
550,0 |
665,3 |
710,0 |
710,0 |
710,0 |
7.3.1. |
197 |
местный бюджет |
5 398,6 |
722,3 |
401,0 |
480,0 |
450,0 |
550,0 |
665,3 |
710,0 |
710,0 |
710,0 |
|
198 |
Мероприятие 7.18. Проведение конкурсов, выставок, семинаров в сфере экологии (призы участникам экологических конкурсов) |
2 217,9 |
184,6 |
168,4 |
169,0 |
208,0 |
193,0 |
364,9 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
7.4.1. |
199 |
местный бюджет |
2 217,9 |
184,6 |
168,4 |
169,0 |
208,0 |
193,0 |
364,9 |
310,0 |
310,0 |
310,0 |
|
200 |
Мероприятие 7.19. Приобретение специализированной техники и оборудования по борьбе с несанкционированными свалками, лесными пожарами и незаконными рубками лесных насаждений |
14 759,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
4 354,5 |
1 654,9 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
7.4.1. |
201 |
местный бюджет |
14 759,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 250,0 |
4 354,5 |
1 654,9 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
202 |
Мероприятие 7.20. Установка информационных стендов и предупреждающих табличек экологической направленности |
4 442,0 |
230,0 |
225,0 |
340,7 |
673,0 |
857,1 |
448,1 |
556,0 |
556,0 |
556,0 |
7.4.1. |
203 |
местный бюджет |
4 442,0 |
230,0 |
225,0 |
340,7 |
673,0 |
857,1 |
448,1 |
556,0 |
556,0 |
556,0 |
|
204 |
Мероприятие 7.21. Информирование населения о неблагоприятных метеоусловиях |
500,0 |
46,7 |
49,8 |
51,6 |
53,7 |
55,2 |
56,9 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
7.4.1. |
205 |
местный бюджет |
500,0 |
46,7 |
49,8 |
51,6 |
53,7 |
55,2 |
56,9 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
|
206 |
Мероприятие 7.22. Разработка проектно-сметной документации рекультивации полигона твердых коммунальных отходов и промышленных отходов |
102 517,0 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
2 995,0 |
72 261,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.2. |
207 |
местный бюджет |
102 517,0 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
2 995,0 |
72 261,0 |
0,0 |
0,0 |
|
208 |
Подмероприятие 7.22.1. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Красный |
27 260,9 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.2. |
209 |
местный бюджет |
27 260,9 |
1 130,5 |
1 130,5 |
0,0 |
12 500,0 |
12 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
210 |
Подмероприятие 7.22.2. Разработка ПСД рекультивации полигона в районе поселка Исеть |
75 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 995,0 |
72 261,0 |
0,0 |
0,0 |
7.3.2. |
211 |
местный бюджет |
75 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 995,0 |
72 261,0 |
0,0 |
0,0 |
|
212 |
Мероприятие 7.23. Обследования гидротехнических сооружений |
5 033,0 |
424,6 |
1 330,0 |
481,7 |
1 136,7 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
1 320,0 |
0,0 |
7.2.2. |
213 |
местный бюджет |
5 033,0 |
424,6 |
1 330,0 |
481,7 |
1 136,7 |
340,0 |
0,0 |
0,0 |
1 320,0 |
0,0 |
|
214 |
Мероприятие 7.24. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений |
12 918,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 295,0 |
0,0 |
10 623,3 |
0,0 |
0,0 |
7.2.1. |
215 |
местный бюджет |
12 918,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 295,0 |
0,0 |
10 623,3 |
0,0 |
0,0 |
|
216 |
ПОДПРОГРАММА 8. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
217 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
123 977,2 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
29 345,8 |
37 649,3 |
5 502,6 |
5 519,8 |
|
218 |
местный бюджет |
123 427,2 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
28 795,8 |
37 649,3 |
5 502,6 |
5 519,8 |
|
219 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
220 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
221 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
123 977,2 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
29 345,8 |
37 649,3 |
5 502,6 |
5 519,8 |
|
222 |
местный бюджет |
123 427,2 |
4 301,6 |
4 077,9 |
5 824,6 |
15 665,1 |
16 090,6 |
28 795,8 |
37 649,3 |
5 502,6 |
5 519,8 |
|
223 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
224 |
Мероприятие 8.1. Материально - техническое оснащение ЕДДС и "Системы - 112" городского округа Верхняя Пышма |
5 812,2 |
603,9 |
622,1 |
785,9 |
491,4 |
614,7 |
717,3 |
929,6 |
550,5 |
496,8 |
8.4.1. |
225 |
местный бюджет |
5 812,2 |
603,9 |
622,1 |
785,9 |
491,4 |
614,7 |
717,3 |
929,6 |
550,5 |
496,8 |
|
226 |
Мероприятие 8.5. Оборудование учебно-консультативных пунктов для обучения неработающего населения городского округа Верхняя Пышма в системе гражданской обороны |
544,3 |
76,5 |
0,0 |
46,4 |
42,5 |
378,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.2.3. |
227 |
местный бюджет |
544,3 |
76,5 |
0,0 |
46,4 |
42,5 |
378,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
228 |
Мероприятие 8.6. Информирование, обучение населения и изготовление наглядной агитации по тематике гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах |
1 170,4 |
234,0 |
31,7 |
56,0 |
56,0 |
132,5 |
132,0 |
264,2 |
132,0 |
132,0 |
8.2.2., 8.3.4., 8.5.2. |
229 |
местный бюджет |
1 170,4 |
234,0 |
31,7 |
56,0 |
56,0 |
132,5 |
132,0 |
264,2 |
132,0 |
132,0 |
|
230 |
Мероприятие 8.7. Содержание пожарных гидрантов в исправном состоянии |
13 810,5 |
1 480,1 |
1 509,2 |
1 517,7 |
1 877,8 |
2 393,2 |
1 444,1 |
1 196,1 |
1 196,1 |
1 196,1 |
8.3.1., 8.3.5. |
231 |
местный бюджет |
13 810,5 |
1 480,1 |
1 509,2 |
1 517,7 |
1 877,8 |
2 393,2 |
1 444,1 |
1 196,1 |
1 196,1 |
1 196,1 |
|
232 |
Мероприятие 8.8. Обеспечение постоянной готовности местной системы оповещения населения |
24 858,7 |
1 031,9 |
913,0 |
2 172,4 |
3 641,7 |
5 283,3 |
5 715,9 |
2 057,1 |
1 986,2 |
2 057,1 |
8.4.1. |
233 |
местный бюджет |
24 858,7 |
1 031,9 |
913,0 |
2 172,4 |
3 641,7 |
5 283,3 |
5 715,9 |
2 057,1 |
1 986,2 |
2 057,1 |
|
234 |
Мероприятие 8.9. Содержание и обслуживание пожарных водоемов, выполнение работ по тушению пожаров в населенных пунктах, городских лесах и торфяных полях |
47 612,1 |
273,6 |
80,4 |
63,0 |
0,0 |
933,4 |
15 205,1 |
30 756,5 |
150,0 |
150,0 |
8.3.2. |
235 |
местный бюджет |
47 612,1 |
273,6 |
80,4 |
63,0 |
0,0 |
933,4 |
15 205,1 |
30 756,5 |
150,0 |
150,0 |
|
236 |
Мероприятие 8.10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.3.2. |
237 |
внебюджетные источники |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
238 |
Мероприятие 8.12. Обустройство и восстановление минерализованных полос вокруг населенных пунктов подверженных угрозе распространения лесных пожаров (два раза в год) |
5 181,3 |
150,0 |
150,9 |
218,0 |
249,0 |
324,9 |
1 808,4 |
1 280,0 |
500,0 |
500,0 |
8.3.2. |
239 |
местный бюджет |
5 181,3 |
150,0 |
150,9 |
218,0 |
249,0 |
324,9 |
1 808,4 |
1 280,0 |
500,0 |
500,0 |
|
240 |
Мероприятие 8.13. Организация деятельности и обеспечение добровольной пожарной дружины |
7 041,2 |
141,5 |
625,1 |
664,8 |
863,0 |
708,1 |
1 183,2 |
990,8 |
932,4 |
932,4 |
8.3.3., 8.6.1. |
241 |
местный бюджет |
7 041,2 |
141,5 |
625,1 |
664,8 |
863,0 |
708,1 |
1 183,2 |
990,8 |
932,4 |
932,4 |
|
242 |
Мероприятие 8.16. Обучение населения и изготовление наглядной агитации |
133,0 |
50,0 |
27,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.2., 8.3.4., 8.5.1. |
243 |
местный бюджет |
133,0 |
50,0 |
27,0 |
28,0 |
28,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
244 |
Мероприятие 8.17. Материально-техническое оснащение аварийно-спасательного подразделения для предупреждения и ликвидации ЧС |
9 378,6 |
50,0 |
118,4 |
232,3 |
1 510,4 |
4 911,9 |
2 555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.6.1. |
245 |
местный бюджет |
9 378,6 |
50,0 |
118,4 |
232,3 |
1 510,4 |
4 911,9 |
2 555,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
246 |
Мероприятие 8.18. Разработка планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ведения гражданской обороны |
636,4 |
210,0 |
0,0 |
40,0 |
100,0 |
111,4 |
0,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1.1., 8.2.1. |
247 |
местный бюджет |
636,4 |
210,0 |
0,0 |
40,0 |
100,0 |
111,4 |
0,0 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
|
248 |
Мероприятие 8.19. Ремонт и приведение зданий, сооружений, помещений муниципальных учреждений в соответствие с санитарными, пожарными и иными нормативными требованиями |
7 061,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 805,3 |
255,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.6.1. |
249 |
местный бюджет |
7 061,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 805,3 |
255,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
250 |
Мероприятие 8.20. Приобретение элементов систем пожарной сигнализации и систем пожаротушения |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
34,3 |
0,0 |
55,4 |
55,4 |
8.3.6. |
251 |
местный бюджет |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
34,3 |
0,0 |
55,4 |
55,4 |
|
252 |
Подмероприятие 8.20.1. Приобретение автономных дымовых пожарных извещателей |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
34,3 |
0,0 |
55,4 |
55,4 |
8.3.6. |
253 |
местный бюджет |
187,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42,7 |
34,3 |
0,0 |
55,4 |
55,4 |
|
254 |
ПОДПРОГРАММА 9. "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
255 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
629 901,3 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
87 655,4 |
90 069,0 |
91 362,3 |
93 309,6 |
|
256 |
местный бюджет |
629 901,3 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
87 655,4 |
90 069,0 |
91 362,3 |
93 309,6 |
|
257 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
258 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
629 901,3 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
87 655,4 |
90 069,0 |
91 362,3 |
93 309,6 |
|
259 |
местный бюджет |
629 901,3 |
45 488,5 |
49 240,7 |
50 075,8 |
59 041,4 |
63 658,6 |
87 655,4 |
90 069,0 |
91 362,3 |
93 309,6 |
|
260 |
Мероприятие 9.1. Внедрение аппаратного-программного комплекса "Безопасный город" |
20 069,1 |
1 563,8 |
815,9 |
660,0 |
870,0 |
1 880,0 |
4 295,8 |
2 991,2 |
3 588,3 |
3 404,2 |
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4. |
261 |
местный бюджет |
20 069,1 |
1 563,8 |
815,9 |
660,0 |
870,0 |
1 880,0 |
4 295,8 |
2 991,2 |
3 588,3 |
3 404,2 |
|
262 |
Мероприятие 9.4. Содержание и создание условий для деятельности добровольных формирований по охране общественного порядка |
7 728,0 |
0,0 |
417,4 |
583,5 |
834,7 |
834,7 |
1 242,7 |
1 271,7 |
1 271,7 |
1 271,7 |
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3. |
263 |
местный бюджет |
7 728,0 |
0,0 |
417,4 |
583,5 |
834,7 |
834,7 |
1 242,7 |
1 271,7 |
1 271,7 |
1 271,7 |
|
264 |
Мероприятие 9.8. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы с массовым пребыванием людей |
591 746,7 |
43 214,7 |
46 984,6 |
47 762,6 |
56 226,1 |
59 782,9 |
80 812,7 |
84 537,6 |
85 147,0 |
87 278,5 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
265 |
местный бюджет |
591 746,7 |
43 214,7 |
46 984,6 |
47 762,6 |
56 226,1 |
59 782,9 |
80 812,7 |
84 537,6 |
85 147,0 |
87 278,5 |
|
266 |
Подмероприятие 9.8.1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов физкультуры и спорта |
12 166,7 |
668,0 |
1 797,4 |
470,0 |
1 013,3 |
4 100,8 |
3 039,6 |
1 077,7 |
0,0 |
0,0 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
267 |
местный бюджет |
12 166,7 |
668,0 |
1 797,4 |
470,0 |
1 013,3 |
4 100,8 |
3 039,6 |
1 077,7 |
0,0 |
0,0 |
|
268 |
Подмероприятие 9.8.2. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций |
479 623,7 |
41 656,0 |
44 254,9 |
43 908,9 |
49 552,9 |
47 921,0 |
66 360,4 |
59 375,6 |
62 431,2 |
64 162,7 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
269 |
местный бюджет |
479 623,7 |
41 656,0 |
44 254,9 |
43 908,9 |
49 552,9 |
47 921,0 |
66 360,4 |
59 375,6 |
62 431,2 |
64 162,7 |
|
270 |
Подмероприятие 9.8.3. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов культурно-массовых мероприятий |
99 956,3 |
890,7 |
932,3 |
3 383,6 |
5 659,9 |
7 761,2 |
11 412,7 |
24 084,3 |
22 715,8 |
23 115,8 |
9.2.1., 9.2.2., 9.2.5. |
271 |
местный бюджет |
99 956,3 |
890,7 |
932,3 |
3 383,6 |
5 659,9 |
7 761,2 |
11 412,7 |
24 084,3 |
22 715,8 |
23 115,8 |
|
272 |
Мероприятие 9.9. Изготовление печатной продукции и размещение в СМИ информации по вопросам профилактики правонарушений, терроризма и экстремизма |
266,1 |
30,0 |
26,1 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
9.2.3., 9.2.4. |
273 |
местный бюджет |
266,1 |
30,0 |
26,1 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
274 |
Мероприятие 9.10. Осуществление мероприятий по обеспечению взрывобезопасности |
10 091,5 |
680,0 |
996,8 |
1 039,7 |
1 080,6 |
1 131,0 |
1 274,2 |
1 238,6 |
1 325,3 |
1 325,3 |
9.2.5. |
275 |
местный бюджет |
10 091,5 |
680,0 |
996,8 |
1 039,7 |
1 080,6 |
1 131,0 |
1 274,2 |
1 238,6 |
1 325,3 |
1 325,3 |
|
276 |
ПОДПРОГРАММА 10. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
277 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
2 043 978,8 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
263 294,4 |
297 096,7 |
307 444,9 |
316 452,4 |
|
278 |
местный бюджет |
2 043 978,8 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
263 294,4 |
297 096,7 |
307 444,9 |
316 452,4 |
|
279 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
280 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
2 043 978,8 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
263 294,4 |
297 096,7 |
307 444,9 |
316 452,4 |
|
281 |
местный бюджет |
2 043 978,8 |
134 285,5 |
148 019,3 |
160 791,6 |
182 259,6 |
234 334,5 |
263 294,4 |
297 096,7 |
307 444,9 |
316 452,4 |
|
282 |
Мероприятие 10.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципального органа (центральный аппарат) |
999 253,0 |
59 163,6 |
73 268,8 |
81 170,9 |
91 064,9 |
111 135,7 |
128 075,5 |
145 596,0 |
151 885,5 |
157 892,2 |
10.1.1., 10.1.3. |
283 |
местный бюджет |
999 253,0 |
59 163,6 |
73 268,8 |
81 170,9 |
91 064,9 |
111 135,7 |
128 075,5 |
145 596,0 |
151 885,5 |
157 892,2 |
|
284 |
Мероприятие 10.2. Вознаграждение старостам населенных пунктов сельских и поселковых администраций |
10 688,8 |
619,9 |
343,3 |
390,8 |
618,7 |
1 465,2 |
845,0 |
2 135,3 |
2 135,3 |
2 135,3 |
10.1.2. |
285 |
местный бюджет |
10 688,8 |
619,9 |
343,3 |
390,8 |
618,7 |
1 465,2 |
845,0 |
2 135,3 |
2 135,3 |
2 135,3 |
|
286 |
Мероприятие 10.3. Обеспечение деятельности муниципального административно-хозяйственного управления |
715 243,3 |
51 745,0 |
50 662,9 |
53 821,4 |
62 253,3 |
84 632,0 |
93 933,7 |
103 226,4 |
106 775,6 |
108 193,1 |
10.1.1. |
287 |
местный бюджет |
715 243,3 |
51 745,0 |
50 662,9 |
53 821,4 |
62 253,3 |
84 632,0 |
93 933,7 |
103 226,4 |
106 775,6 |
108 193,1 |
|
288 |
Мероприятие 10.4. Финансовое обеспечение деятельности муниципального архива |
25 222,2 |
1 714,0 |
2 076,7 |
2 244,5 |
2 411,2 |
2 816,8 |
3 304,1 |
3 950,2 |
3 299,5 |
3 405,4 |
10.1.1. |
289 |
местный бюджет |
25 222,2 |
1 714,0 |
2 076,7 |
2 244,5 |
2 411,2 |
2 816,8 |
3 304,1 |
3 950,2 |
3 299,5 |
3 405,4 |
|
290 |
Мероприятие 10.5. Финансовое обеспечение муниципального управления гражданской защиты |
274 719,4 |
18 468,9 |
19 933,6 |
21 584,0 |
24 440,5 |
33 047,1 |
34 019,1 |
39 450,8 |
41 149,1 |
42 626,4 |
10.1.1. |
291 |
местный бюджет |
274 719,4 |
18 468,9 |
19 933,6 |
21 584,0 |
24 440,5 |
33 047,1 |
34 019,1 |
39 450,8 |
41 149,1 |
42 626,4 |
|
292 |
Мероприятие 10.6. Прочие расходы в органах местного самоуправления |
18 852,1 |
2 574,2 |
1 734,1 |
1 580,0 |
1 471,0 |
1 237,8 |
3 117,0 |
2 738,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
10.1.1. |
293 |
местный бюджет |
18 852,1 |
2 574,2 |
1 734,1 |
1 580,0 |
1 471,0 |
1 237,8 |
3 117,0 |
2 738,0 |
2 200,0 |
2 200,0 |
|
294 |
ПОДПРОГРАММА 11. "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
295 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
39 257,9 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
5 440,3 |
6 081,9 |
5 414,6 |
5 631,2 |
|
296 |
местный бюджет |
39 257,9 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
5 440,3 |
6 081,9 |
5 414,6 |
5 631,2 |
|
297 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
298 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
39 257,9 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
5 440,3 |
6 081,9 |
5 414,6 |
5 631,2 |
|
299 |
местный бюджет |
39 257,9 |
3 135,2 |
2 443,5 |
3 055,6 |
3 402,0 |
4 653,6 |
5 440,3 |
6 081,9 |
5 414,6 |
5 631,2 |
|
300 |
Мероприятие 11.1. Организация использования лесных участков |
34 960,3 |
3 135,2 |
2 443,5 |
2 149,9 |
2 831,1 |
3 707,3 |
4 441,2 |
5 206,4 |
5 414,6 |
5 631,2 |
11.1.1., 11.1.2., 11.1.3., 11.1.4. |
301 |
местный бюджет |
34 960,3 |
3 135,2 |
2 443,5 |
2 149,9 |
2 831,1 |
3 707,3 |
4 441,2 |
5 206,4 |
5 414,6 |
5 631,2 |
|
302 |
Мероприятие 11.2. Проведение работ по подготовке документации по изменению и установлению границ земель, на которых расположены леса в лесопарковых и зеленых зонах, кладбищ и иных социально - значимых объектов |
2 911,0 |
0,0 |
0,0 |
905,7 |
382,0 |
624,2 |
824,1 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
11.2.1., 11.2.2. |
303 |
местный бюджет |
2 911,0 |
0,0 |
0,0 |
905,7 |
382,0 |
624,2 |
824,1 |
175,0 |
0,0 |
0,0 |
|
304 |
Мероприятие 11.3. Выполнение работ по лесоустройству, постановка земельных участков на кадастровый учет |
647,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,9 |
100,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
11.3.1., 11.3.2. |
305 |
местный бюджет |
647,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47,9 |
100,0 |
0,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
306 |
Мероприятие 11.4. Организация использования, охраны и защиты городских лесов |
738,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
222,2 |
175,0 |
200,5 |
0,0 |
0,0 |
11.4.1., 11.4.2., 11.4.3., 11.4.4. |
307 |
местный бюджет |
738,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
141,0 |
222,2 |
175,0 |
200,5 |
0,0 |
0,0 |
|
308 |
ПОДПРОГРАММА 12. "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
309 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
6 148,1 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
819,5 |
887,5 |
580,0 |
680,0 |
|
310 |
местный бюджет |
6 148,1 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
819,5 |
887,5 |
580,0 |
680,0 |
|
311 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
312 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
6 148,1 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
819,5 |
887,5 |
580,0 |
680,0 |
|
313 |
местный бюджет |
6 148,1 |
309,8 |
301,0 |
496,0 |
1 047,3 |
1 027,0 |
819,5 |
887,5 |
580,0 |
680,0 |
|
314 |
Мероприятие 12.2. Развитие доступной и комфортной среды, включающей унифицированную систему навигации и ориентирующей информации для туристов |
1 110,8 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
259,9 |
225,0 |
0,0 |
367,5 |
80,0 |
80,0 |
12.1.1., 12.1.2. |
315 |
местный бюджет |
1 110,8 |
98,4 |
0,0 |
0,0 |
259,9 |
225,0 |
0,0 |
367,5 |
80,0 |
80,0 |
|
316 |
Мероприятие 12.3. Продвижение туристского потенциала городского округа Верхняя Пышма |
5 037,2 |
211,3 |
301,0 |
496,0 |
787,4 |
802,0 |
819,5 |
520,0 |
500,0 |
600,0 |
12.1.3. |
317 |
местный бюджет |
5 037,2 |
211,3 |
301,0 |
496,0 |
787,4 |
802,0 |
819,5 |
520,0 |
500,0 |
600,0 |
|
318 |
ПОДПРОГРАММА 13. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
319 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА" |
180 535,2 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 051,9 |
2 922,2 |
4 625,4 |
3 000,0 |
|
320 |
местный бюджет |
180 535,2 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 051,9 |
2 922,2 |
4 625,4 |
3 000,0 |
|
321 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
322 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
180 535,2 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 051,9 |
2 922,2 |
4 625,4 |
3 000,0 |
|
323 |
местный бюджет |
180 535,2 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
35 051,9 |
2 922,2 |
4 625,4 |
3 000,0 |
|
324 |
Мероприятие 13.1. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в сельской местности |
7 625,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
1 625,4 |
0,0 |
13.1.3. |
325 |
местный бюджет |
7 625,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
0,0 |
1 625,4 |
0,0 |
|
326 |
Мероприятие 13.2. Строительство (приобретение) служебных жилых помещений для педагогических работников в городе Верхняя Пышма |
172 909,8 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
29 051,9 |
2 922,2 |
3 000,0 |
3 000,0 |
13.1.3. |
327 |
местный бюджет |
172 909,8 |
0,0 |
3 825,2 |
0,0 |
80 288,1 |
50 822,5 |
29 051,9 |
2 922,2 |
3 000,0 |
3 000,0 |
|
328 |
ПОДПРОГРАММА 14. "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
|
||||||||||
329 |
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: "ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ДО 2027 ГОДА" |
39 760,7 |
1 444,0 |
1 706,0 |
4 746,0 |
12 298,2 |
6 174,1 |
4 667,8 |
3 343,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
|
330 |
областной бюджет |
9 909,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
5 373,1 |
1 998,0 |
1 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
331 |
местный бюджет |
29 851,7 |
1 444,0 |
1 706,0 |
3 226,0 |
6 925,1 |
4 176,1 |
3 649,9 |
3 343,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
|
332 |
"Прочие нужды" |
|
||||||||||
333 |
Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе: |
39 760,7 |
1 444,0 |
1 706,0 |
4 746,0 |
12 298,2 |
6 174,1 |
4 667,8 |
3 343,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
|
334 |
областной бюджет |
9 909,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
5 373,1 |
1 998,0 |
1 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
335 |
местный бюджет |
29 851,7 |
1 444,0 |
1 706,0 |
3 226,0 |
6 925,1 |
4 176,1 |
3 649,9 |
3 343,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
|
336 |
Мероприятие 14.1. Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям |
20 543,6 |
1 444,0 |
1 706,0 |
1 706,0 |
2 094,2 |
2 178,0 |
2 690,8 |
3 343,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
14.1.1. |
337 |
местный бюджет |
20 543,6 |
1 444,0 |
1 706,0 |
1 706,0 |
2 094,2 |
2 178,0 |
2 690,8 |
3 343,0 |
2 690,8 |
2 690,8 |
|
338 |
Мероприятие 14.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования на территории городского округа |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
3 040,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14.1.2. |
339 |
областной бюджет |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
340 |
местный бюджет |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
1 520,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
341 |
Мероприятие 14.3. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской области |
16 177,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 204,0 |
3 996,1 |
1 977,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14.1.2. |
342 |
областной бюджет |
8 389,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 373,1 |
1 998,0 |
1 017,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
343 |
местный бюджет |
7 788,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 830,9 |
1 998,1 |
959,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области от 28 февраля 2025 г. N 248 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.