Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Алатырского района "Развитие
культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма "Развитие культуры в Алатырском районе"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района (далее - отдел культуры) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
подведомственные отделу культуры муниципальные учреждения; муниципальные учреждения сельских поселений Алатырского района |
Структура подпрограммы |
- |
основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела основное мероприятие 3. Развитие архивного дела основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества основное мероприятие 6. Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела основное мероприятие 7. Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства |
Цель подпрограммы |
создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства |
|
Задачи подпрограммы |
- |
расширение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия; поддержка и развитие художественно-творческой деятельности |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
к 2021 году будут достигнуты следующие показатели: количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год) - 8,7 посещений; количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Алатырского района 35100 ед.; доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества - 53 процента; удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях - 135 процентов; доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации - 18,1 процента; доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей - 16,7 процентов; доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов - 40 процентов; доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему - 100 процентов; доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов - 50 процентов; среднее число пользователей архивной информацией (на 10 тыс. человек населения) - 2000 человек; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 250 единиц; уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры - 90 процентов |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 50758,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 15996,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9877,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9528,6 тыс. рублей; в 2017 году - 9624,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1864,7 тыс. рублей; в 2019 году - 1910,7 тыс. рублей; в 2020 году - 1956,7 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета Чувашской Республики - 1030,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 850,0 тыс. рублей; в 2015 году - 54,9 тыс. рублей; в 2016 году - 125,2 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 400,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 0,0 тыс. рублей; в 2016 году - 0,0 тыс. рублей; в 2017 году - 0,0 тыс. рублей; в 2018 году - 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 0,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,0 тыс. рублей; бюджета Алатырского района - 33585,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 1520,0 тыс. рублей; в 2015 году - 9492,4 тыс. рублей; в 2016 году - 9040,2 тыс. рублей; в 2017 году - 9215,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1412,4 тыс. рублей; в 2019 году - 1437,4 тыс. рублей; в 2020 году - 1467,4 тыс. рублей; бюджета сельских поселений - 12927,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 12927,7 тыс. рублей; внебюджетных источников - 2815,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 298,3 тыс. рублей; в 2015 году - 329,7 тыс. рублей; в 2016 году - 363,2 тыс. рублей; в 2017 году - 409,0 тыс. рублей; в 2018 году - 452,3 тыс. рублей; в 2019 году - 473,3 тыс. рублей; в 2020 году - 489,3 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования; повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов; высокий уровень сохранности и эффективности использования документов Архивного фонда Алатырского района и других архивных документов; высокий уровень качества и доступности услуг архивов; сохранение и развитие музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов; развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы |
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Развитие культуры в Алатырском районе" муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы, описание основных проблем и прогноз ее развития
Культура в Алатырском районе развивалась в соответствии с районными целевыми программами в отрасли "Культура". Программные цели в основном достигнуты, за исключением тех, которые являются долгосрочными и предусматривают планомерную поэтапную работу по реализации в течение нескольких десятилетий или постоянно.
Сфера культуры характеризуется возрастанием интереса населения Алатырского района к различным видам, жанрам искусства. Повышается качество предоставляемых услуг.
В Алатырском районе действуют 16 муниципальных бюджетных учреждений культуры. В 154 клубных формированиях постоянно занимаются 1787 человек, сохраняется и развивается сеть самодеятельных творческих коллективов. В культурно-досуговых учреждениях действует более 79 таких клубных формирований. Два творческих коллектива имеют звание "народный".
Ежегодно в клубах проводится более 4056 культурно-массовых мероприятий. Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства. Проводятся районные праздники, фестивали, смотры, конкурсы и выставки.
Вместе с тем, увеличение расходов при недостаточном финансировании затрудняет выезд творческих коллективов за пределы района. Отсутствие необходимых финансовых средств не позволяет творческим коллективам района участвовать в региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.
В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 9 ноября 2007 г. N 97 "О мерах по развитию сельских учреждений культуры в Чувашской Республике" приоритетным направлением остается модернизация культурно-досуговых учреждений района. В 2012 - 2013 годы современным оборудованием оснащены 3 клуба. В модернизированных домах культуры в среднем на 6,1 процента увеличилось количество проводимых платных мероприятий, на 6,3 процента - число посетителей. Они активнее решают задачу обеспечения доступа сельского жителя к профессиональному искусству.
По состоянию на 31 декабря 2013 г. 7 структурных подразделений требуют капитального ремонта, что составляет 42,9 процента от общего числа зданий культурно-досуговых учреждений.
Сохраняются несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, недостаток финансовых средств на обновление сценических костюмов, музыкальных инструментов, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, недостаточный уровень трудовой мотивации работников культуры и, как следствие, низкий потенциал управленческого состава муниципальных учреждений культуры. Материально-техническая база культурно-досуговых учреждений устарела и нуждается в качественном обновлении. Доля специалистов с высшим и средним специальным образованием в сельских учреждениях клубного типа составляет 32 процента.
Библиотеки в Алатырском районе развиваются как многофункциональные центры, оказывающие населению информационные, образовательные, консультационные услуги. По состоянию на 1 января 2014 года из 16 библиотек 15 (90 процентов) оснащены компьютерным оборудованием, 100 процентов имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". По итогам 2013 года в библиотеках зарегистрировано 12408 тыс. пользователей, книговыдача составила более 294 655 экз. документов, в том числе 2246 тыс. - электронных.
Библиотеки района оснащены электронными ресурсами справочно-правовых систем "КонсультантПлюс" и "Гарант". Ежегодно к ним обращается свыше 1500 тыс. пользователей. В 2013 г. для оказания государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" привлечены 5 библиотек.
Вместе с тем на фоне возрастающего спроса на библиотечные услуги, а также быстрой смены информационных технологий требуется обновление компьютерного парка, программного обеспечения.
Для оказания государственной (муниципальной) услуги по библиотечному обслуживанию населения библиотекам необходимо ежегодное обновление книжных фондов и обеспечение доступа к печатным периодическим и электронным изданиям. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 г. N 923-р. норматив пополнения книжных фондов утвержден в объеме 250 книг в год на 1000 человек. По Алатырскому району данный показатель в 2011 году составил 150 книг, в 2012 году - 247 книг, в 2013 году - 95 книг.
Обеспечивая вечное хранение и использование документов Архивного фонда Алатырского района - уникального историко-документального комплекса, насчитывающего около 53382 единиц хранения за период с начала XIX в., архив района играет значимую роль в сохранении документальной памяти, пополнении информационных ресурсов и предоставлении государственных (муниципальных) услуг гражданам и организациям. Его деятельность способствует формированию гражданского общества, становлению правового государства. Масштабные преобразования последнего десятилетия привели к созданию новой законодательной базы регулирования архивного дела, росту информационного потенциала архивов за счет открытия больших массивов ранее недоступных документов и приема новых документов, внедрению современных информационных технологий. В целом архив района стабильно обеспечивают сохранность сконцентрированных в нём документов и свободный доступ к ним путем предоставления их подлинников и копий.
В архивной отрасли важнейшей проблемой является острый недостаток свободных площадей и перегруженность действующих архивохранилищ, что негативно сказывается на сохранности документов. В связи с этим не обеспечиваются нормативные условия по хранению документов, возникает угроза сохранности документов и, как следствие, возможной утраты.
В настоящее время на территории Алатырского района насчитывается 16 объектов культурного наследия регионального значения. В рамках обеспечения сохранности объектов культурного наследия совместно с Минкультуры Чувашии предстоит работа по проведению ремонтно-реставрационных работ, на фасадах объектов культурного наследия размещение информационных надписей, установке границы территорий на объектах культурного наследия, проведение историко-культурной экспертизы.
Вместе с тем недостаточное финансирование не позволяет обеспечить полную сохранность объектов культурного наследия. Слабая материально-техническая база объектов культуры увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
Предстоит проведение комплекса мероприятий, направленных на изучение и сохранение объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории и археологии, их в районе 5. Необходимо провести мониторинговые исследования с целью выявления полной информации о состоянии, характере использования, собственниках, арендаторах и пользователях объектов культурного наследия. Данные мониторинга и систематизированное оформление его результатов на цифровых носителях создадут электронную базу для осуществления государственной охраны объектов культурного наследия.
Реализация программы позволит решить вышеназванные проблемы и создать условия для сохранения и развития культурного потенциала, формирования единого культурного пространства, выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан.
Раздел II. Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, срок реализации подпрограммы
В соответствии с приоритетами развития целью подпрограммы является создание условий для сохранения, развития культурного потенциала и формирования единого культурного пространства.
Целевыми показателями (индикаторами) достижения основных целей подпрограммы выступают:
количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год);
количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Чувашской Республики;
доля общедоступных каталогов библиотек, переведенных в электронный вид, от общего количества;
удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях;
доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве культурно-досуговых учреждений;
доля отреставрированных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в общем количестве объектов, нуждающихся в реставрации;
доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;
доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов;
доля принятых в государственные архивы документов организаций - источников комплектования в общем объеме документации, подлежащей приему;
доля отреставрированных архивных документов в общем объеме подлежащих реставрации документов;
среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их физического состояния и приспособление для современного использования;
повышение качества и доступности услуг библиотек, регулярное поступление в библиотеки новой литературы на различных видах носителей, в том числе специализированных, создание электронных ресурсов;
повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов; повышения уровня безопасности хранения архивных документов; рост востребованности архивов у населения; повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг; повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов;
сохранение и развитие театрального, музыкального искусства, повышение творческого уровня художественных коллективов;
удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурно-эстетическом, художественном и нравственном развитии посредством получения среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства;
развитие народного художественного творчества и любительского искусства, фольклора во всем многообразии жанров и этнических особенностей традиционной культуры народов, проживающих на территории района, повышение профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;
создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
Подпрограмма планируется к реализации в течение 2014 - 2020 годов. При этом достижение целей и решение задач подпрограммы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в экономике и социальной сфере.
Раздел III. Обобщённая характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения поставленных целей и решения задач подпрограммы необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
1) для решения задачи расширения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранения культурного и исторического наследия предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия. Данное мероприятие направлено на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия. Проведение совместно с Минкультуры Чувашии ремонтно-реставрационных, консервационных, восстановительных работ, обследований, экспертиз, контроля за состоянием объектов культурного наследия, осуществления мониторинга, установки границ территорий, зон охраны, информационных надписей объектов культурного наследия, проведение круглых столов, конференций, совещаний и др.
основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела (централизованное комплектование книжных фондов общедоступных (публичных) библиотек, осуществление деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям, обновление компьютерного парка, телекоммуникационных технологий, программного обеспечения для создания единой информационной сети библиотек района, обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация мероприятий по привлечению населения к чтению, реализация программ непрерывного обучения и повышения профессионального мастерства библиотечных специалистов);
основное мероприятие 3. Развитие архивного дела (обеспечение сохранности и организация доступа к наиболее важным и ценным документам Архивного фонда Алатырского района; исполнение социально-правовых запросов населения; совершенствование условий доступа населения к информации архивов, в том числе посредством электронных запросов через сеть Интернет; приобретение, реставрация упорядочение документов, входящих в состав Архивного фонда Чувашской Республики; обеспечение мероприятий, связанных с памятными датами российской истории и истории Чувашии; обновление оборудования архива на современные образцы; укрепление материально-технической базы архива; внедрение инновационных технологий хранения и реставрации архивных материалов; развитие архивных нормативов и стандартов, в том числе стандартов качества архивных услуг; участие в научных конференциях, конкурсах и т.п.; укрепление связей с архивами Чувашской Республики).
2) для решения задачи поддержки и развития художественно-творческой деятельности предполагается реализация следующих основных мероприятий:
основное мероприятие 4. Сохранение и развитие народного творчества (содействие в создании и сохранении коллективов самодеятельного народного творчества, их участии в республиканских и региональных фестивалях, конкурсах, художественно-творческих мероприятиях и культурных акциях, реализация программ повышения профессиональной компетентности специалистов культурно-досуговых учреждений);
основное мероприятие 5. Поддержка детского и юношеского творчества (содействие развитию детского самодеятельного художественного творчества, организация участия детей в республиканских и региональных фестивалях, конкурсах);
основное мероприятие 6. Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела (проведение мероприятий с целью выявления талантов, возможности творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, обмен опытом, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни);
основное мероприятие 7. Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства (осуществление строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонтов объектов культуры,
закупка и монтаж технологического и специального (свето- и звуко-) оборудования, приобретение корпусной и мягкой мебели, выполнение работ по благоустройству территорий и т.д.)
Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении N 2 к подпрограмме.
Раздел IV. Обобщённая характеристика мер правового регулирования
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется совершенствование нормативных правовых актов Алатырского района.
В случае изменения законодательства Чувашской Республики в сфере реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия отдел культуры, межнациональных отношений и архивного дела администрации Алатырского района вносит изменения в действующие нормативные правовые акты в указанной сфере, а также разрабатывает проекты новых правовых актов администрации Алатырского района.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации основных мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 3 к подпрограмме.
Раздел V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг муниципальными учреждениями Алатырского района по реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы планируется оказание услуг в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем государственных (муниципальных) услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении отдела культуры, межнациональных отношений и архивного дела и сельских поселений муниципальными учреждениями Алатырского района в качестве основных видов деятельности.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг муниципальными учреждениями Алатырского района по подпрограмме представлен в приложении N 4 к подпрограмме.
Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников составит 50758,1 тыс. рублей, федерального бюджета - 1030,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 400,0 тыс. рублей, бюджета Алатырского района - 33585,2 тыс. рублей, бюджета сельских поселений - 12927,7 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2815,1 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
(тыс. рублей)
Годы |
Всего |
В том числе за счёт средств |
||||
Федерального бюджета |
республиканского бюджета Чувашской Республики |
Бюджета Алатырского района |
Бюджета сельских поселений |
внебюджетных источников |
||
2014 |
15996,0 |
850,0 |
400,0 |
1520,0 |
12927,7 |
298,3 |
2015 |
9877,0 |
54,9 |
0,0 |
9492,4 |
0,0 |
329,7 |
2016 |
9528,6 |
125,2 |
0,0 |
9040,2 |
0,0 |
363,2 |
2017 |
9624,4 |
0,0 |
0,0 |
9215,4 |
0,0 |
409,0 |
2018 |
1864,7 |
0,0 |
0,0 |
1412,4 |
0,0 |
452,3 |
2019 |
1910,7 |
0,0 |
0,0 |
1437,4 |
0,0 |
473,3 |
2020 |
1956,7 |
0,0 |
0,0 |
1467,4 |
0,0 |
489,3 |
Всего |
50758,1 |
1030,1 |
400,0 |
33585,2 |
12927,7 |
2815,1 |
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Алатырского района на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы средств внебюджетных источников на 2014 - 2020 годы рассчитаны исходя из фактических расходов, произведенных ими в 2012 году, с учетом прогнозируемого индекса потребительских цен.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников по годам ее реализации в разрезе мероприятий подпрограммы представлено в приложении N 5 к подпрограмме.
Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и законодательства Чувашской Республики, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.
Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
принятие нормативных правовых актов в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски. Данные риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограммы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, недостижение ее целей и невыполнение задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.
Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:
формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
создание системы мониторинга реализации подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Приложение N 5
к подпрограмме "Развитие культуры
в Алатырском районе" муниципальной
программы Алатырского района
"Развитие культуры
и туризма" на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Развитие культуры в Алатырском районе" муниципальной программы Алатырского района "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Алатырского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств |
Раздел, подраздел |
Целевая статья расходов |
Группа (подгруппа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие культуры в Алатырском районе" |
х |
х |
х |
х |
Всего |
15996,0 |
9877.0 |
9528,6 |
9624,4 |
1864,7 |
1910,7 |
1956,7 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
850,0 |
54,9 |
125,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
1520,0 |
9492,4 |
9040,2 |
9215,4 |
1412,4 |
1437,4 |
1467,4 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
12927,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
298,3 |
329,7 |
363,2 |
409,0 |
452,3 |
473,3 |
489,3 |
||
Основное мероприятие 1 |
Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
||
Мероприятие 1.1 |
Проведение проектно-изыскательских, противоаварийных, консервационных, восстановительных и ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Развитие библиотечного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
724,5 |
3271,1 |
3210,5 |
753,9 |
754,9 |
755,9 |
756,9 |
903 |
0801 |
Ц415144 |
612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
4,9 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ц410251440 |
612 |
||||||||||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
721,0 |
3266,2 |
3179,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
6,5 |
7,5 |
8,5 |
9,5 |
||
Мероприятие 2.1 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
2,0 |
7,4 |
7,6 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
903 |
0801 |
Ц415144 |
612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
4,9 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ц410251440 |
612 |
||||||||||||
Ц410251460 |
612 |
||||||||||||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
5,0 |
||
Мероприятие 2.2 |
Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за счёт иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета |
х |
х |
х |
х |
всего |
1,5 |
2,0 |
23,1 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
903 |
0801 |
Ц410251460 |
612 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
||
Мероприятие 2.3. |
Обеспечение деятельности библиотек |
х |
х |
х |
х |
всего |
721,0 |
3266,2 |
3179,8 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц414041 |
611 |
бюджет Алатырского района |
721,0 |
3266,2 |
3179,8 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
747,4 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Развитие архивного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
810,0 |
930,2 |
1018,1 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
580,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0113 |
Ц414043 |
611 |
бюджет Алатырского района |
780,0 |
900,2 |
988,1 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Ц410440750 |
611 |
||||||||||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Мероприятие 3.1 |
Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фондов Алатырского района |
х |
х |
х |
х |
всего |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
||
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение деятельности муниципальных архивных учреждений |
х |
х |
х |
х |
всего |
780,0 |
900,2 |
988,1 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
857 |
0113 |
Ц414043 |
611 |
бюджет Алатырского района |
780,0 |
900,2 |
988,1 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
550,0 |
||
903 |
Ц410440750 |
611 |
|||||||||||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Сохранение и развитие народного творчества |
х |
х |
х |
х |
всего |
14401,5 |
5601,2 |
5260 |
12819,9 |
12877,2 |
12897,2 |
12927,2 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
50,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц411007 |
244 |
бюджет Алатырского района |
19,0 |
5326,0 |
4872,3 |
12547,4 |
12577,4 |
12597,4 |
12627,4 |
||
Ц410711070 |
244 |
||||||||||||
Ц414039 |
611 |
||||||||||||
Ц410740390 |
611 |
||||||||||||
Ц410751470 | |||||||||||||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
14177,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
204,8 |
225,2 |
247,7 |
272,5 |
299,8 |
299,8 |
299,8 |
||
Мероприятие 4.1 |
Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности населения |
х |
х |
х |
х |
всего |
24,0 |
45,0 |
45,0 |
76,0 |
107,0 |
128,0 |
158,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц411007 |
244 |
бюджет Алатырского района |
19,0 |
40,0 |
40,0 |
70,0 |
100,0 |
120,0 |
150,0 |
||
Ц410711070 |
244 |
||||||||||||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
||
Мероприятие 4.2 |
Приобретение светового, звукового, видеопроекционного оборудования, музыкальных инструментов, вычислительной и копировально-множительной техники, сценических костюмов и обуви, одежды сцены для муниципальных культурно-досуговых учреждений |
х |
х |
х |
х |
всего |
1250,0 |
30,0 |
140,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
993 |
0801 |
Ц415190 |
612 |
федеральный бюджет |
850,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ц415148 |
350 |
||||||||||||
993 |
0801 |
Ц411007 |
612 |
республиканский бюджет |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ц410751470 | |||||||||||||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
30,0 |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
||
Мероприятие 4.3 |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения |
х |
х |
х |
х |
всего |
14347,5 |
5476,2 |
5035 |
12703,9 |
12720,2 |
12719,2 |
12709,2 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
903 |
0801 |
Ц414039 |
611611 |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
5286,0 |
4832,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Ц410740390 | |||||||||||||
993 |
0801 |
Ц414039 |
611 |
бюджеты сельских поселений |
14177,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
169,8 |
190,2 |
202,7 |
226,5 |
242,8 |
241,8 |
231,8 |
||
Мероприятие 4.4 |
Премии и гранты |
х |
х |
х |
х |
всего |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
903 |
0801 |
Ц415148 |
350 |
федеральный бюджет |
0,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 5 |
Поддержка детского и юношеского творчества |
х |
х |
х |
х |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 6 |
Проведение районных мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела |
х |
х |
х |
х |
всего |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
||
Основное мероприятие 7 |
Инвестиционные мероприятия. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
х |
х |
х |
х |
всего |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
50,0 |
х |
х |
х |
х |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджет Алатырского района |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
х |
х |
х |
х |
внебюджетные источники |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
30,0 |
35,0 |
45,0 |
50,0 |
<< Приложение Приложение |
||
Содержание Постановление Администрации Алатырского района Чувашской Республики от 30 августа 2016 г. N 251 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.