Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации
Шумерлинского района
от 26 мая 2017 N 241
Паспорт
муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Ответственный исполнитель Муниципальной программы |
- |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района Чувашской Республики (далее - Отдел) |
Соисполнители Муниципальной программы |
- |
Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района |
Участники Муниципальной программы |
- |
муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
Подпрограммы Муниципальной программы |
- |
"Муниципальная поддержка развития образования в Шумерлинском районе"; "Молодежь Шумерлинского района"; "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников"); "Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" |
Цели Муниципальной программы |
- |
обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции |
Задачи Муниципальной программы |
- |
обеспечение населения услугами дошкольного образования; повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования; развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе; создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению; формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов |
Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы |
- |
достижение к 2021 году следующих показателей: удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования - 85 процентов; обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных группах образовательных организациях - 100 процентов; доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет - 62 процента; доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности - 24 процента; удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов - 100 процентов; достижение к 2026 году следующих показателей: число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, - 100 мест; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 100 процентов; удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций - 100 процентов |
Сроки и этапы реализации Муниципальной программы |
- |
2014 - 2025 годы I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
Объемы финансирования Муниципальной программы с разбивкой по годам реализации |
- |
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Муниципальной программы в 2014 - 2025 годах составят 612425,47 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 80697,50 тыс. рублей; в 2015 году - 76961,60 тыс. рублей; в 2016 году - 67831,47 тыс. рублей; в 2017 году - 76664,80 тыс. рублей; в 2018 году - 60913,50 тыс. рублей; в 2019 году - 60613,50 тыс. рублей; в 2020 году - 68743,10 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 60000,00 тыс. рублей; в 2024 году - 60000,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 4637,09 тыс. рублей (0,76 процента), в том числе: в 2014 году - 1956,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1282,9 тыс. рублей; в 2016 году - 77,59 тыс. рублей; в 2017 году - 953,60 тыс. рублей; в 2018 году - 49,30 тыс. рублей; в 2019 году - 49,30 тыс. рублей; в 2020 году - 268,40 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 416391,50 тыс. рублей (67,99 процента), в том числе: в 2014 году - 62844,7 тыс. рублей; в 2015 году - 55946,4 тыс. рублей; в 2016 году - 54364,0 тыс. рублей; в 2017 году - 60430,5 тыс. рублей; в 2018 году - 46584,2 тыс. рублей; в 2019 году - 46284,2 тыс. рублей; в 2020 году - 55737,5 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 17100,0 тыс. рублей; в 2024 году - 17100,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; местных бюджетов - 107396,88 тыс. рублей (17,54 процента), в том числе: в 2014 году - 15896,80 тыс. рублей; в 2015 году - 19732,30 тыс. рублей; в 2016 году - 13389,88 тыс. рублей; в 2017 году - 15280,70 тыс. рублей; в 2018 году - 14280,00 тыс. рублей; в 2019 году - 14280,00 тыс. рублей; в 2020 году - 12737,20 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 900,00 тыс. рублей; в 2024 году - 900,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; внебюджетных источников 84000,00 тыс. рублей (13,72 процента) в 2023 году - 42000,00 тыс. рублей; в 2024 году - 42000,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей; |
Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |
- |
обеспеченность населения услугами дошкольного образования; доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей; доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями; формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей; сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни; внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных организаций; переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению. |
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Сегодня педагогические коллективы района стоят у истоков качественно нового образования, направленного на формирование культуры духовного и физического здоровья детей, подростков и молодежи. Главная цель образовательной политики муниципальной системы образования - это формирование принципиально новой качественной системы образования, предполагающей постоянное обновление в соответствии с требованиями, запросами общества.
Стратегическим документом, положившим начало модернизации всей системы образования, стала Президентская программа "Новая школа". В соответствии с ней и другими республиканскими целевыми программами реализовывались идеи последовательного увеличения ресурсов, направленных на удовлетворение потребностей образования (увеличение финансирования образовательных учреждений, развитие информатизации и др.). За последние десять лет объем бюджетного финансирования образования в районе вырос более чем в 12 раз.
Развитие системы дошкольного образования как в Чувашской Республике, так и в Шумерлинском районе направлено на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развитие детей дошкольного возраста. Дошкольное образование призвано обеспечить для каждого ребенка тот уровень развития, который позволил бы ему быть успешным в начальной школе и на последующих ступенях обучения.
В районе система дошкольного образования представлена 12 дошкольными группами при 7 общеобразовательных организациях, 1 организацией "начальная школа - детский сад". По состоянию на 1 июля 2016 года в них воспитываются 149 детей, что составляет 23,5 процент детей в возрасте от 1 до 6 лет (в республике - 79,7%), зарегистрированных на территории района, и 43,8 процента детей в возрасте от 1 до 6 лет, проживающих на территории района. Кроме того, 60 детей в возрасте от 1 до 6 лет, что составляет 17,6 процента детей, посещают дошкольные учреждения г. Шумерля. В очереди в детские сады дети не зарегистрированы.
Особого внимания требует решение вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Растет спрос на специальное дошкольное образование и услуги. В Шумерлинском районе отсутствуют дошкольные группы компенсирующего вида. Для решения этой проблемы необходимо развивать систему инклюзивного и интегративного дошкольного образования. Требуется открытие дополнительных групп для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи.
Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, предоставляемые дошкольными группами, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей. Недооценка значения игры как ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте и обогащения игровой среды может привести к серьезным упущениям в развитии ребенка. Необходимо усилить работу по созданию современной предметно-развивающей среды и оценки качества дошкольного образования, разработке системы сетевого взаимодействия дошкольных образовательных организаций, при котором каждая образовательная организация выступает отдельным ресурсом для других образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста.
В районе функционируют 7 общеобразовательных организаций, в которых обучается 614 учащихся (в 2011 г. - 9 школ и 897 обучающихся соответственно). За последние пять лет количество детей в школах сократилось на 26,3 процента. Наполняемость классов составляет 9,7 чел. (по республике в сельской местности - 13,35), число обучающихся на 1 учителя - 6,4 (по республике в сельской местности - 9,3).
В Шумерлинском районе продолжается процесс оптимизации образовательной сети района, направленный на повышение доступности качественного образования, рациональное использование кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов. В 2014 году реорганизовано МБОУ "Нижнекумашкинская НШ - ДС" путем присоединения его к МБОУ "Шумерлинская СОШ" в качестве структурного подразделения, в 2016 году - МБОУ "Краснооктябрьская СОШ" путем присоединения его к МБОУ "Алгашинская СОШ". Сеть образовательных учреждений позволяет охватить 100% детей услугами школьного образования.
За последние 4 года произошли заметные позитивные изменения в укреплении материально-технической базы и развитии инфраструктуры системы образования района. В настоящее время 88,8% школьных зданий имеют комфортные условия для получения качественного образования. На создание современных условий организации образовательного процесса направлено более 23 млн. рублей средств из бюджетов всех уровней. Проведены капитальные ремонты в 40% школ района. На эти цели направлено более 6 млн. рублей. В школы поставлено различное современное учебное, учебно-лабораторное оборудование на сумму 0,924 млн. рублей для оснащения кабинетов музыки, ИЗО, ОБЖ, технологии.
В МБОУ "Алгашинская СОШ", МБОУ "Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова" и МБОУ "Юманайская СОШ" создана современная инфраструктура школьных столовых. На модернизацию пищеблоков и закупку современного технологического оборудования, приобретение мебели для обеденных залов с 2012 года направлено 1,523 млн. рублей.
С 2011 года 8 устаревших автобусов заменены на современные. Ежедневно на 11 школьных автобусах 319 учеников (44,6% от общего количества обучающихся в районе) из 38 населенных пунктов подвозятся в школы. Все автобусы оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, имеются карты водителей.
С 2012 года Шумерлинский район участвует в реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, в рамках которой создается универсальная безбарьерная среда для маломобильных групп населения. За последние 2 года на данную работу из республиканского бюджета выделено 2,353 млн. рублей. Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, составляет 22,22 процента.
В 2014 - 2015 г.г. в рамках реализации партийного проекта "Единой России" "Реконструкция спортивных залов в сельских школах" МБОУ "Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова", МБОУ "Алгашинская СОШ" и МБОУ "Юманайская СОШ" получили дополнительные средства в сумме 2,843 млн. рублей на ремонт спортивных залов, приобретение оборудования. В 2015-2016 учебном году для улучшения материально-технической базы школ района направлено 1,700 млн. рублей в рамках реализации мероприятий по устройству отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях (МБОУ "Шумерлинская СОШ" и МБОУ "Егоркинская СОШ").
Во всех школах района активно применяются информационные технологии, обеспечивающие современное качество образования. Сегодня в Шумерлинском районе на 1 компьютер приходится 4 учащихся. Все учителя начальных классов обеспечены автоматизированными рабочими местами, в 7 школах обновлены компьютерные классы, поставлено учебное ПО: интерактивные учебные пособия по всем основным темам, предусмотренным учебным процессом в средней и основной школе по математике, физике, биологии, химии. На это направлено 3,912 млн. рублей.
Все школы имеют сайты, подключены к интрасети "Чувашия", доступ в сеть Интернет организован через единую точку входа. В учебный процесс активно внедряются электронные журналы, дневники. С 2012 года МБОУ "Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова" является пилотной площадкой по внедрению комплексной автоматизированной информационной системы "NetSchool".
Информационные образовательные ресурсы используются для оказания образовательных услуг детям с ограниченными возможностями здоровья. В МБОУ "Шумерлинская СОШ" поставлено оборудование для дистанционного обучения ребенка - инвалида на сумму 0,390 млн. рублей.
С целью повышения качества физико-математического образования, развития технического творчества учащихся, развития мотивации учащихся на получение инженерных специальностей в Шумерлинском районе создано 2 инженерных класса по робототехнике в МБОУ "Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова" и МБОУ "Егоркинская СОШ", в которые поступило оборудование на сумму 0,286 млн. рублей.
В Шумерлинском районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. Ежегодно 10 учащихся общеобразовательных организаций и 3 воспитанника МБДОУ ДОД "Саланчикская детская музыкальная школа имени В.А. Павлова" получают стипендию главы администрации Шумерлинского района в сумме 250 рублей ежемесячно. С 2010 года 49 представителей молодежи Шумерлинского района получили специальную стипендию Главы Чувашской Республики. В 2015-2016 учебном году 1 школьница стала лауреатом премии по поддержке талантливой молодежи, установленной Указом Президента РФ.
Важным показателем качества образования является итоговая аттестация выпускников. Об этом свидетельствуют результаты единого государственного экзамена. В 2016 году успешно со сдачей экзамена по русскому языку справились 100% обучающихся (по республике - 99,64%), по математике успешно сдали 100% (по республике - 98,8%). Проблемой остается качество подготовки выпускников 9 классов. Доля выпускников 9-х классов 2016 года, не сдавших экзамен по математике, - 9,45% (по республике - 7,4%).
Значительное внимание уделяется созданию условий для сохранения и укрепления здоровья детей. Положено начало формированию целостной системы физического воспитания школьников, включающей урочную и внеурочную деятельность, проведение различных физкультурно-оздоровительных мероприятий.
С 2010 года проводятся школьный, муниципальный этапы спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры". Пилотной площадкой по реализации проекта "Содействие внедрению Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса в образовательных организациях Чувашской Республики" является МБОУ "Егоркинская СОШ". В 2012 году во все школы района поступило спортивное оборудование и комплекты лыж на сумму около 1 млн. рублей. В детско-юношеской спортивной школе МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" Шумерлинского района работают отделения легкой атлетики, футбола, велоспорта (маунтинбайка), волейбола, полиатлона, лыжных гонок. Доля школьников, занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 41%. Все школы района участвуют в реализации социально-значимого проекта "Содействие внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса в образовательных организациях республики".
Особое внимание в Шумерлинском районе уделяется повышению заработной платы педагогических работников всех уровней образования: по сравнению с 2010 годом в целом она увеличилась в 1,7 раза.
В системе образования детей Шумерлинского района работают более 100 педагогов, 96,8 процента школьных педагогов, 91,3 процентов педагогов дошкольного образования имеют квалификационные категории. За высокий профессионализм и плодотворную деятельность по обучению и воспитанию подрастающего поколения около 60% работников системы образования района награждены почетными званиями и удостоены ведомственных наград.
В районе идет активный процесс формирования системы общественно-государственного управления образованием. Во всех образовательных организациях созданы попечительские, управляющие советы, действует совет директоров школ.
Главным источником стабильного развития как республики, так и района являются интеллектуальный потенциал и активная позиция граждан. Эффективность воспитания и его социально приемлемые результаты обеспечиваются рядом факторов политического, социального, демографического, экономического и иного характера.
Ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. В районе ведется целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию: ежегодно проводятся игры "Зарница" и "Орленок", встречи ветеранов и молодежи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, День призывника, в школах функционируют военно-патриотические кружки и секции для занятий спортивно-техническими и военно-прикладными видами спорта и др. Воспитательные функции в общеобразовательной организации выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным руководителям, они составляют 78,7 процентов от общего числа учителей. Благодаря реализации приоритетного национального проекта "Образование" статус классного руководителя значительно повысился. Более 30 процентов классных руководителей имеют профессиональные сайты и блоги в сети Интернет.
Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей. Системой дополнительного образования охвачено 53,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет (по республике - 62%), зарегистрированных на территории района, и 81,99% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района. Для развития творческих, спортивных способностей детей функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБДОУ ДОД "Саланчикская детская музыкальная школа имени В.А. Павлова" и МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" Шумерлинского района.
Воспитательная работа имеет отсроченный результат. Одним из показателей ее эффективности является показатель детской преступности. Благодаря работе, проводимой всеми субъектами профилактики, в республике за последние годы наметилась позитивная тенденция сокращения преступности среди детей и молодежи. Большое внимание в районе уделяется профилактической работе. В настоящее время на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 6 детей (АППГ - 9). Уровень подростковой преступности остается без изменений 0% - с 4 преступлений в 2015 году до 4 в 2016 году. Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей школьного возраста в районе по итогам 2015 года составляет 0,3% (по республике - 0,3%).
В целях недопущения роста преступлений на руководителей общеобразовательных учреждений возложена персональная ответственность за несовершеннолетних, находящихся под контролем КДН, за ними закреплены общественные воспитатели, ведется систематический контроль за их местонахождением во внеурочное время.
Кардинальное изменение ситуации в пользу усиления воспитательной составляющей системы образования сегодня возможно при условии формирования социального заказа на развитие воспитания, совершенствования нормативно-правовой базы, поддержки воспитательной деятельности образовательных организаций со стороны общества и государства, развития материальной базы организаций дополнительного образования.
Программные мероприятия по реализации государственной молодежной политики представляют собой целостную систему мер нормативно-правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научно-методического, информационного, кадрового характера, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России, Чувашии и Шумерлинского района.
В Шумерлинском районе проживает 2294 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,7% от общего числа жителей района.
В настоящее время действуют 8 молодежных организаций: Молодежный парламент, Молодежное правительство, Клуб молодых семей, 2 военно-патриотических клуба, 3 Совета работающей молодежи. Кроме того, 28 детских и молодежных общественных объединений с численностью 450 человек по 7 направлениям: физкультурно-спортивное, техническое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, культурологическое. Почти 45% от общего числа молодых людей в районе охвачено волонтерским движением: помогают пожилым, ветеранам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропагандируют здоровый образ жизни.
Важнейшей составляющей работы с молодежью является пропаганда здорового образа жизни. Создана многоуровневая система профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и молодежи, в пределах своей компетенции разными учреждениями и организациями проводится целенаправленная работа по защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию единого реабилитационного пространства на основе взаимодействия всех субъектов профилактики. Традиционным стало проведение месячников оборонно-массовой и спортивной работы, акций "Молодежь за здоровый образ жизни". Ежегодно в рамках данных мероприятий проводится более 300 мероприятий за здоровый образ жизни с охватом более 1000 молодых людей.
В Шумерлинском районе ведется целенаправленная работа по совершенствованию и дальнейшему развитию целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.
Ежегодно проводятся более 500 тематических мероприятий различного уровня, в том числе посвященные памятным датам военной истории России, годовщине победы в Великой Отечественной войне, традиционными мероприятиями стали: слет юнармейских отделений, конкурс "Я - гражданин России", спартакиада допризывной молодежи, День призывника и др.
К 2016 году в отрасли образования прогнозируется достижение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях - 100 процентов; доли муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений - 80 процентов; доли детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет - 50 процентов.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов Муниципальной программы, сроков и этапов реализации Муниципальной программы
Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.
Приоритеты государственной политики будут направлены на решение актуальных задач по всем уровням образования:
в системе дошкольного образования:
разработка и реализация комплекса мер по созданию гибкой сети дошкольных образовательных организаций различных типов и видов;
развитие новых организационно-экономических механизмов;
создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного образования бизнес-структурами, частными лицами;
создание институциональных механизмов ранней диагностики и постоянного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;
обновление содержания и повышение качества дошкольного образования;
в системе начального, основного и среднего общего образования:
обеспечение доступности качественного начального, основного и среднего общего образования для детей независимо от места жительства и доходов их родителей;
достижение эквивалентного мировым образовательным стандартам качества школьного образования, использование в этих целях общепризнанных международных процедур и инструментов контроля качества образования;
обеспечение непрерывного медико-психолого-педагогического сопровождения детей с учетом их индивидуальных потребностей, способностей и гендерных особенностей;
создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной личности с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой родиной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;
обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобальной сети "Интернет", широкое внедрение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;
создание нормативно-правовых и организационных условий для устройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;
разработка организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов, способствующих формированию педагогических кадров с квалификацией мирового уровня, несущих высокую социальную ответственность за качество результатов образования, гибко управляющих образовательными траекториями школьников, населения;
развитие институтов общественного участия в образовательной деятельности.
Целью Муниципальной программы является обеспечение доступности качественного образования, ориентированного на формирование конкурентоспособной личности, отвечающей требованиям инновационного развития экономики, обладающей навыками проектирования собственной профессиональной карьеры и достижения современных стандартов качества жизни на основе общечеловеческих ценностей и активной гражданской позиции.
Для достижения целей Муниципальной программы необходимо решение следующих задач:
обеспечение населения услугами дошкольного образования;
повышение доступности качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;
развитие системы воспитания и дополнительного образования детей в Шумерлинском районе;
создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района;
переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению;
формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Муниципальной программе.
В результате реализации Муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:
обеспеченность населения услугами дошкольного образования;
доступность качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех детей независимо от места проживания и дохода родителей;
доступность всех видов образования для детей-сирот и детей с ограниченными физическими возможностями;
формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района;
расширение потенциала системы воспитания и дополнительного образования детей;
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни;
внедрение инновационных организационно-экономических моделей и механизмов, повышающих экономическую и социальную эффективность функционирования образовательных организаций;
переход от государственно-общественного управления образованием к общественно-государственному управлению.
Наиболее значимым эффектом от реализации Муниципальной программы станут планомерные, последовательные и позитивные системные изменения по основным направлениям модернизации системы образования Шумерлинского района, которые коснутся всех субъектов образовательного процесса - от учителей и директоров до родителей и общественности.
Муниципальная программа планируется к реализации в течение 2014 - 2025 годов. При этом достижение цели и решение задач Муниципальной программы будут осуществляться с учетом сложившихся реалий и прогнозируемых процессов в сфере образования.
Раздел III. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
В Муниципальной программе используются механизмы определения приоритетных направлений на основе критериев, установленных ведомственными нормативными актами и позволяющих обеспечить принятие совместных решений органами местного самоуправления Шумерлинского района.
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" в 2016 - 2020 годах предусматривает реализацию 11 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования
В рамках данного основного мероприятия будет обеспечена деятельность организаций, подведомственных отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района, - общеобразовательных учреждений.
Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования
В рамках основного мероприятия будут осуществляться предоставление субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики: по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; по финансовому обеспечению государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования
Мероприятие содержит комплекс работ, направленных на создание материально-технической базы учебно-воспитательного процесса в системе образования, соответствующей современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса. В рамках реализации данного мероприятия будут осуществляться приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями; предоставление в пользование обучающимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, учебников и учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям; оснащение муниципальных образовательных организаций учебным, учебно-производственным, учебно-лабораторным оборудованием, учебной мебелью, учебными мастерскими, спортивным оборудованием; обновление парка школьных автобусов.
Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субвенции на обеспечение выплаты денежного вознаграждения за выполнение функции классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.
Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников
Мероприятие позволяет обеспечить фундаментальную подготовку обучающихся к различным олимпиадам, содействовать развитию интеллектуального и творческого потенциала учащихся.
Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Шумерлинском районе
В рамках выполнения данного основного мероприятия планируется выполнение работ по поддержке и развитию единой информационной образовательной системы в Чувашской Республике.
Основное мероприятие 7. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения
Основное мероприятие направлено на осуществление мер государственной поддержки одаренных детей, снижение оттока талантливой и одаренной молодежи за пределы региона, стимулирование роста качества работы педагогических работников.
Основное мероприятие 8. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Мероприятия будут направлены на создание системы комплексного психолого-педагогического и медико-социально-правового сопровождения семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выпускников детских домов и интернатных учреждений, включающей:
подготовку кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей;
развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот и др.;
информационное сопровождение жизнеустройства детей-сирот.
Основное мероприятие 9. Меры социальной поддержки
Мероприятие направлено на обеспечение государственных гарантий на предоставление субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, и предоставление единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики; выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского района.
Основное мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов образования
Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями. В рамках мероприятия планируются устройство отапливаемых санитарно-технических помещений (туалетов), замена конструктивных элементов, модернизация оборудования котельных образовательных организаций. Будут предоставлены иные межбюджетные трансферты на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.
Основное мероприятие 11. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций
Мероприятие будет направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных образовательных организаций.
Подпрограмма "Молодежь Шумерлинского района" включает в себя следующие основные мероприятия:
Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:
повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;
совершенствование системы общественно-государственного партнерства;
государственную поддержку талантливой и одаренной молодежи;
государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации;
информационное обеспечение государственной молодежной политики;
государственную поддержку развития молодежного предпринимательства.
Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи
В рамках основного мероприятия предполагаются:
осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи муниципальными молодежными премиями Шумерлинского района.
Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей
В рамках основного мероприятия предполагается приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря.
Основное мероприятие 4. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:
организационно-методические меры совершенствования системы допризывной подготовки молодежи;
развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта;
военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи;
формирование у юношей положительной мотивации к прохождению военной службы по призыву.
Основное мероприятие 5. Поддержка молодежного предпринимательства
В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:
обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях;
осуществление мониторинга эффективности мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
Подпрограмма "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") предусматривает реализацию основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше
Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.
Основное мероприятие 2. Строительство (приобретение) и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций.
Основное мероприятие 3. Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях
Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.
Раздел IV. Обоснование выделения подпрограмм
Комплексный характер цели и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным направлениям.
Ряд взаимосвязанных цели и задач Муниципальной программы направлен на содействие развитию образования в Шумерлинском районе.
В рамках Муниципальной программы планируется реализация следующих подпрограмм: "Муниципальная поддержка развития образования", "Молодежь Шумерлинского района", "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников"). Данные подпрограммы также имеют собственные системы целевых ориентиров, согласующихся с целью и задачами Муниципальной программы и подкрепленных конкретными мероприятиями и индикаторами эффективности.
Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета Шумерлинского района.
Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета и внебюджетных источников.
Ответственный исполнитель Муниципальной программы - Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. Соисполнителями являются Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района. Участниками Муниципальной программы являются муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы устанавливаются Решением Собрания депутатов Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансирования Муниципальной программы за счет средств федерального бюджета составляет 4637,09 тыс. рублей (0,76 процента), республиканского бюджета Чувашской Республики - 418091,50 тыс. рублей (68,08 процента), местных бюджетов - 107396,88 тыс. рублей (17,49 процента).
Предусмотрено финансирование Муниципальной программы из внебюджетных источников в объеме 84000,00 тыс. рублей (13,68 процента).
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы приведены в приложении N 2 к Муниципальной программе.
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" приведена в приложении N 3 к Муниципальной программе; подпрограмма "Молодежь Шумерлинского района" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" приведена в приложении N 4 к Муниципальной программе; подпрограмма "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" приведена в приложении N 5 к Муниципальной программе.
Раздел VI. Анализ рисков реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Муниципальной программы
К рискам реализации Муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:
1. Организационные, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, слабой координацией действий различных субъектов образовательной политики (структурные подразделения администрации Шумерлинского района, образовательные организации), что приведет к возникновению диспропорций в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению эффективности использования бюджетных средств.
2. Финансовые, которые связаны с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.
3. Непредвиденные, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и Шумерлинского района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Муниципальной программы:
Наименование риска |
Уровень влияния |
Меры по снижению риска |
1 |
2 |
3 |
Организационные: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Муниципальной программы; недостаточная гибкость и адаптируемость Муниципальной программы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов муниципальной власти; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Муниципальной программы и мероприятий муниципальных целевых программ, включенных в Муниципальную программу |
умеренный |
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Муниципальной программой мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
Финансовые: дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Муниципальной программы и муниципальных целевых программ, включенных в Муниципальную программу; недостаточное привлечение внебюджетных средств, предусмотренных в муниципальных целевых программах, включенных в Муниципальную программу |
высокий |
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Муниципальной программы и муниципальным целевым программам, включенным в Муниципальную программу в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; обобщение и анализ опыта привлечения внебюджетных и кредитных ресурсов |
Непредвиденные: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
высокий |
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной программы. Поскольку в рамках реализации Муниципальной программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
Приложение N 1
к Муниципальной программе
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Сведения
о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования", подпрограмм Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|||||||||||
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Муниципальная программа Шумерлинского района "Развитие образования" | ||||||||||||||
1. |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования |
процент от числа опрошенных |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
процентов |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет |
процентов |
30,0 |
40,0 |
43,0 |
46,0 |
49,0 |
52,0 |
62,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
4. |
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности |
процентов |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
Подпрограмма "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" | ||||||||||||||
1. |
Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования |
процентов |
32,0 |
35,3 |
38,6 |
39,0 |
39,5 |
40,0 |
40,5 |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций |
процентов |
1,25 |
1,24 |
1,23 |
1,22 |
1,21 |
1,20 |
1,19 |
x |
x |
x |
x |
x |
4. |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов) |
процентов |
98,56 |
98,61 |
98,65 |
98,69 |
98,73 |
98,77 |
98,80 |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных групп и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
процентов |
99,6 |
96,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
6. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском районе и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике |
процентов |
102 |
106,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
7. |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
процентов |
84,6 |
86,8 |
90,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
8. |
Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в Шумерлинском районе |
процентов |
84,6 |
86,8 |
87,0 |
88,0 |
88,5 |
88,6 |
88,9 |
x |
x |
x |
x |
x |
9. |
Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении |
процентов |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
10. |
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием |
процентов |
96,0 |
96,5 |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
11. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем полном общем образовании |
процентов |
2,04 |
2,0 |
1,95 |
1,9 |
1,85 |
1,8 |
1,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
12. |
Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |
процентов |
x |
x |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
80,0 |
80,0 |
100 |
100 |
13. |
Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций процентов |
процентов |
x |
x |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
7,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Количество инженерных школьных команд, принявших участие в инженерных соревнованиях |
единиц |
x |
x |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
x |
x |
x |
x |
x |
15. |
Количество инженерных школьных команд, прошедших в полуфинал и/или финал региональных или российских инженерных соревнований и направленных принимать участие в очных этапах соревнований |
единиц |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
Подпрограмма "Молодежь Шумерлинского района" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" | ||||||||||||||
1. |
Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности |
процентов |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
2. |
Количество военно-патриотических клубов |
единиц |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
x |
x |
x |
x |
x |
3. |
Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет |
процентов |
67,9 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
4. |
Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта |
процентов |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
x |
x |
x |
x |
x |
5. |
Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой |
процентов |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
60,0 |
75,0 |
85,0 |
98 |
x |
x |
x |
x |
x |
6. |
Количество подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию |
единиц |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
7. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Шумерлинского района |
единиц |
x |
x |
29,7 |
30,7 |
32,2 |
33,8 |
35,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
8. |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) |
единиц |
x |
x |
26 |
28 |
31 |
33 |
36 |
x |
x |
x |
x |
x |
9. |
Удельный вес образовательных организаций, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов |
процентов |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
x |
x |
x |
x |
x |
Подпрограмма "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" | ||||||||||||||
1. |
Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего |
мест |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности |
мест |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций |
процентов |
x |
x |
x |
71,5 |
71,5 |
85,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение N 2
к Муниципальной программе
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Статус |
Наименование муниципальной программы Шумерлинского района (подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района, основного мероприятия) |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
целевая статья расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Муниципальная программа Шумерлинского района |
"Развитие образования" |
|
|
всего |
80697,50 |
76961,6 |
67831,47 |
76664,8 |
60913,5 |
60613,5 |
68743,1 |
0 |
0 |
60000,0 |
60000,0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
1956,0 |
1282,9 |
77,59 |
953,6 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
62844,7 |
55946,4 |
54364,0 |
60430,5 |
46584,2 |
46284,2 |
55737,5 |
0 |
0 |
17100,0 |
17100,0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
15896,8 |
19732,3 |
13389,88 |
15280,7 |
14280,0 |
14280,0 |
12737,2 |
0 |
0 |
900,0 |
900,0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
42000,0 |
42000,0 |
0 |
||
Подпрограмма |
"Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" |
|
|
всего |
75632,4 |
72176,3 |
64599,36 |
71065,9 |
58146,5 |
57846,5 |
64461,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
974 |
Ц7114 |
федеральный бюджет |
1956,0 |
1282,9 |
77,59 |
953,6 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
974 |
Ц7102 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
62844,7 |
55946,4 |
54364,0 |
58180,0 |
46584,2 |
46284,2 |
55737,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
10831,7 |
14947,0 |
10157,77 |
11931,7 |
11513,0 |
11513,0 |
8456,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |
x |
x |
всего |
10781,3 |
14947,0 |
10157,77 |
11834,4 |
11513,0 |
11513,0 |
8456,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
10781,3 |
14947,0 |
10157,77 |
11834,4 |
11513,0 |
11513,0 |
8456,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
x |
x |
всего |
61297,5 |
54365,9 |
52964,9 |
57606,5 |
45778,2 |
45778,2 |
54051,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
61297,5 |
54365,9 |
52964,9 |
57606,5 |
45778,2 |
45778,2 |
54051,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3 |
Укрепление материально-технической базы объектов образования |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
x |
x |
всего |
783,5 |
723,7 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
928,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
783,5 |
723,7 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
928,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5 |
Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников |
x |
x |
всего |
50,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
50,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 6 |
Развитие единой образовательной информационной среды в Шумерлинском районе |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7 |
Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |
x |
x |
всего |
0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
903 |
Ц7111R088 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0 |
0 |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8 |
Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
x |
x |
всего |
297,8 |
301,5 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
297,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
297,8 |
301,5 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
297,8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 9 |
Меры социальной поддержки |
x |
x |
всего |
703,0 |
658,2 |
261,69 |
260,1 |
560,1 |
260,1 |
728,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
237,1 |
102,9 |
77,59 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
465,9 |
555,3 |
184,1 |
210,8 |
510,8 |
210,8 |
460,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 10 |
Капитальный ремонт объектов образования |
x |
x |
всего |
1718,9 |
1180,0 |
0 |
1069,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
1718,9 |
1180,0 |
0 |
904,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
0 |
0 |
68,10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
97,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 11 |
Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма |
Молодежь Шумерлинского района |
|
|
всего |
661,2 |
719,8 |
37,0 |
627,5 |
289,0 |
289,0 |
753,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
661,2 |
719,8 |
37,0 |
627,5 |
289,0 |
289,0 |
753,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2 |
Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи |
974 |
Ц720272130 |
всего |
38,2 |
38,0 |
37,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
38,2 |
38,0 |
37,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3 |
Организация отдыха детей |
974 |
|
всего |
623,0 |
681,8 |
0 |
588,5 |
250,0 |
250,0 |
703,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
623,0 |
681,8 |
0 |
588,5 |
250,0 |
250,0 |
703,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4 |
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |
974 |
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
974 |
|
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5 |
Поддержка молодежного предпринимательства |
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма |
Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2015 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") |
|
|
всего |
|
|
|
2499,9 |
|
|
|
|
|
60000,0 |
60000,0 |
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
2249,9 |
|
|
|
|
|
17100,0 |
17100,0 |
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|
900,0 |
900,0 |
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42000,0 |
42000,0 |
|
||
Основное мероприятие 1 |
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2 |
Строительство (приобретение) и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60000 |
60000 |
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17100 |
17100 |
|
||
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900 |
900 |
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42000 |
42000 |
|
||
Основное мероприятие 3 |
Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях |
x |
x |
всего |
|
|
|
2499,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
2249,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма |
"Обеспечение реализации муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" |
x |
x |
всего |
4403,9 |
4065,5 |
3195,11 |
2471,5 |
2478,0 |
2478,0 |
3527,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
x |
x |
местный бюджет |
4403,9 |
4065,5 |
3195,11 |
2471,5 |
2478,0 |
2478,0 |
3527,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 3
к Муниципальной программе
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Подпрограмма
"Муниципальная поддержка развития образования" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
Цель подпрограммы |
- |
достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района |
Задачи подпрограммы |
- |
реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг; расширение программно-целевого метода планирования; повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
достижение к 2021 году следующих показателей: охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования - 40,5 процентов; отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, - 100 процентов; доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 1,19 процента; доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов - 98,8 процента; соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных групп и средней заработной платы общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 100 процентов; соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском районе и средней заработной платы в Чувашской Республике - 100 процентов; соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 100 процентов; доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным категориям в Чувашской Республике - 88,9 процента; удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, - 100 процентов; доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, - 100 процентов; достижение к 2020 году следующих показателей: количество инженерных школьных команд, принявших участие в инженерных соревнованиях, - 3 единицы; количество инженерных школьных команд, прошедших в полуфинал и/или финал региональных или российских инженерных соревнований и направленных принимать участие в очных этапах соревнований, - 1 единица. |
Срок реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составят 463928,86 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 75632,40 тыс. рублей; в 2015 году - 72176,30 тыс. рублей; в 2016 году - 64599,36 тыс. рублей; в 2017 году - 71065,90 тыс. рублей; в 2018 году - 58146,50 тыс. рублей; в 2019 году - 57846,50 тыс. рублей; в 2020 году - 64461,90 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 4637,09 тыс. рублей (1,0 процента), в том числе: в 2014 году - 1956,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1282,9 тыс. рублей; в 2016 году - 77,59 тыс. рублей; в 2017 году - 953,60 тыс. рублей; в 2018 году - 49,30 тыс. рублей; в 2019 году - 49,30 тыс. рублей; в 2020 году - 268,40 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 379941,6 тыс. рублей (81,9 процента), в том числе: в 2014 году - 62844,7 тыс. рублей; в 2015 году - 55946,4 тыс. рублей; в 2016 году - 54364,0 тыс. рублей; в 2017 году - 58180,0 тыс. рублей; в 2018 году - 46584,2 тыс. рублей; в 2019 году - 46284,2 тыс. рублей; в 2020 году - 55737,5 тыс. рублей; местных бюджетов - 79350,17 тыс. рублей (17,1 процента), в том числе: в 2014 году - 10831,70 тыс. рублей; в 2015 году - 14947,00 тыс. рублей; в 2016 году - 10157,77 тыс. рублей; в 2017 году - 11834,40 тыс. рублей; в 2018 году - 11513,00 тыс. рублей; в 2019 году - 11513,00 тыс. рублей; в 2020 году - 8456,00 тыс. рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования; повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг; повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий. |
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Муниципальная поддержка развития образования" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Развитие и стратегическое планирование системы образования основываются на признании образования одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Шумерлинского района, обеспечивающим инвестиционную привлекательность района. Ключевая задача образовательной политики в условиях перехода к экономике, основанной на знаниях, - достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.
Система образования Шумерлинского района представлена 8 образовательными организациями. С 2000 года объем бюджетного финансирования образования в республике вырос более чем в 9 раз, при этом значительно увеличились капитальные расходы. Активно решались вопросы общесоциального и экономического характера (строительство дорог, газификация сел, благоустройство населенных пунктов).
В районе система дошкольного образования представлена 12 дошкольными группами при 7 общеобразовательных организациях, 1 организацией "начальная школа - детский сад". В очереди в детские сады дети не зарегистрированы. Особого внимания требует решение вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Растет спрос на специальное дошкольное образование и услуги. В Шумерлинском районе отсутствуют дошкольные группы компенсирующего вида. Для решения этой проблемы необходимо развивать систему инклюзивного и интегративного дошкольного образования. Требуется открытие дополнительных групп для детей с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи.
Не менее значима проблема повышения качества дошкольного образования. Услуги, предоставляемые дошкольными группами, не в полной мере отвечают меняющимся запросам родителей.
В районе функционируют 7 общеобразовательных организаций, в которых обучается 614 учащихся (в 2011 г. - 9 школ и 897 обучающихся соответственно). За последние пять лет количество детей в школах сократилось на 26,3 процента. Наполняемость классов составляет 9,7 чел. (по республике в сельской местности - 13,35), число обучающихся на 1 учителя - 6,4 (по республике в сельской местности - 9,3).
В Шумерлинском районе продолжается процесс оптимизации образовательной сети района, направленный на повышение доступности качественного образования, рациональное использование кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов. Сеть образовательных учреждений позволяет охватить 100% детей услугами школьного образования.
Ведется активная работа по модернизации системы воспитания подрастающего поколения. Разработаны и внедряются в практику проекты по совершенствованию воспитательной работы. В районе ведется целенаправленная работа по военно-патриотическому воспитанию. Воспитательные функции в общеобразовательной организации выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит классным руководителям, они составляют 78,7 процентов от общего числа учителей.
Важнейшим ресурсом самообразования школьников, пространством их инициативного действия является дополнительное образование детей. Системой дополнительного образования охвачено 53,6% детей в возрасте от 5 до 18 лет (по республике - 62%), зарегистрированных на территории района, и 81,99% детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района. Для развития творческих, спортивных способностей детей функционируют 2 учреждения дополнительного образования детей: МБДОУ ДОД "Саланчикская детская музыкальная школа имени В.А. Павлова" и МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" Шумерлинского района.
В Шумерлинском районе проживает 2294 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 22,7% от общего числа жителей района.
В настоящее время действуют 8 молодежных организаций: Молодежный парламент, Молодежное правительство, Клуб молодых семей, 2 военно-патриотических клуба, 3 Совета работающей молодежи. Кроме того, 28 детских и молодежных общественных объединений с численностью 450 человек по 7 направлениям: физкультурно-спортивное, техническое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, культурологическое. Почти 45% от общего числа молодых людей в районе охвачено волонтерским движением: помогают пожилым, ветеранам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропагандируют здоровый образ жизни.
В подпрограмме "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" (далее - подпрограмма) обозначены цель, задачи, принципы и основные направления образовательной политики, которые позволят в ближайшие годы достичь комплекса экономических и социально-педагогических эффектов, таких как:
повышение уровня экономической эффективности расходов на образование;
зависимость зарплаты педагогических работников от качества образовательных услуг;
создание мотивационной среды для качественной работы;
участие общественности в решении кадровых, экономических и других вопросов деятельности системы образования;
создание условий для экономической независимости школ и возможности долгосрочного планирования деятельности и развития организации;
улучшение условий организации образовательного процесса, создание условий для использования современных образовательных технологий;
повышение открытости системы образования, которая становится важным фактором обеспечения конкурентоспособности учреждений;
рост правового и гражданского самосознания общественности, общественных управляющих, родителей и учащихся.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, индикаторы и показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы
Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего реализацию актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.
Приоритеты реализуемой на территории Шумерлинского района политики в сфере образования будут направлены на решение актуальных задач по уровням образования - дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему.
Основной целью подпрограммы является достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:
реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования;
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг;
расширение программно-целевого метода планирования в сфере образования;
повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основных цели и задач подпрограммы. Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования;
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг;
повышение эффективности вложения бюджетных средств в реализацию программных мероприятий.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций и решить проблемы образования и молодежной политики в целом.
Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии со значимостью и масштабностью задач, решаемых в пределах полномочий Отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района (далее - Отдел) и соисполнителей подпрограммы, для достижения заявленных ожидаемых конечных результатов.
Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы в 2016 - 2020 годах необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано девять групп мероприятий:
1.1. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики.
Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования
В рамках данного основного мероприятия будет реализовано 2 группы мероприятий:
1.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. В рамках этого мероприятия будут предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
В рамках мероприятия будут предоставлены субвенции на осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.
Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования
В рамках основного мероприятия предусмотрено устойчивое функционирование и поступательное развитие образовательных организаций Шумерлинского района, а также создание безопасных и комфортных условий нахождения обучающихся и воспитанников в муниципальных организациях, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Шумерлинского района. В рамках выполнения данного основного мероприятия будут реализованы 3 группы мероприятий:
2.1. Приобретение учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров библиотек/медиатек, отвечающих современным требованиям.
2.2. Государственная поддержка оснащения муниципальных образовательных организаций современным учебным оборудованием.
2.3. Дооснащение дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию, за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов.
Основное мероприятие 4. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
3.1. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций.
Основное мероприятие 5. Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников
4.1. Организация и проведение предметных олимпиад школьников, организация их участия во всероссийских, международных олимпиадах, подготовка учащихся к олимпиадам.
Основное мероприятие 6. Развитие единой образовательной информационной среды в Шумерлинском районе
5.1. Государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5.2. Оснащение муниципальных образовательных организаций "платформенными" специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота.
5.3. Оснащение муниципальных образовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением.
5.4. Формирование и ведение единой информационной образовательной системы.
Основное мероприятие 7. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения
6.1. Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования.
Основное мероприятие 8. Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7.1. Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей).
7.2. Развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот.
Основное мероприятие 9. Меры социальной поддержки
8.1. Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского района.
8.2. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета.
8.3. Назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики.
Основное мероприятие 10. Капитальный ремонт объектов образования
9.1. Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций.
9.2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.
9.3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.
Основное мероприятие 11. Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций
10.1. Строительство (приобретение) и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций.
10.2. Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики и местного бюджета Шумерлинского района и внебюджетных источников.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. Соисполнителями являются подведомственные Отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района учреждения.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы утверждается решением Собрания депутатов Шумерлинского района о бюджете Шумерлинского района на очередной финансовый год.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 463928,86 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 75632,40 тыс. рублей;
в 2015 году - 72176,30 тыс. рублей;
в 2016 году - 64599,36 тыс. рублей;
в 2017 году - 71065,90 тыс. рублей;
в 2018 году - 58146,50 тыс. рублей;
в 2019 году - 57846,50 тыс. рублей;
в 2020 году - 64461,90 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 4637,09 тыс. рублей (0,1 процента), в том числе:
в 2014 году - 1956,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 1282,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 77,59 тыс. рублей;
в 2017 году - 953,60 тыс. рублей;
в 2018 году - 49,30 тыс. рублей;
в 2019 году - 49,30 тыс. рублей;
в 2020 году - 268,40 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 379941,6 тыс. рублей (81,9 процента), в том числе:
в 2014 году - 62844,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 55946,4 тыс. рублей;
в 2016 году - 54364,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 58180,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 46584,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 46284,2 тыс. рублей;
в 2020 году - 55737,5 тыс. рублей;
местных бюджетов - 79600,17 тыс. рублей (17,10 процента), в том числе:
в 2014 году - 10831,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 14947,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 10157,77 тыс. рублей;
в 2017 году - 12181,70 тыс. рублей;
в 2018 году - 11513,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 11513,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 8456,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий и координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.
3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и Шумерлинского района и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы:
Наименование риска |
Уровень влияния |
Меры по снижению риска |
1 |
2 |
3 |
Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов государственной власти; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения |
умеренный |
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников органов государственной власти за достижение запланированных результатов |
Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы |
высокий |
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы |
Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
высокий |
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Муниципальная поддержка
развития образования"
муниципальной программы
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Нумерация граф таблицы приводится в соответствии с источником
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия, мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
группа (подгруппа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
||||||
Подпрограмма |
"Муниципальная поддержка развития образования" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" |
|
Ответственный исполнитель - Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района; Соисполнители - Сектор физической культуры, спорта и молодежной политики отдела образования, спорта и молодежной политики; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Шумерлинского района; Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству Шумерлинского района; муниципальные образовательные организации Шумерлинского района Чувашской Республики, подведомственные Отделу |
|
|
|
|
всего |
75632,4 |
72176,3 |
64599,36 |
71065,9 |
58146,5 |
57846,5 |
64461,9 |
||||||
974 |
|
Ц710000000 |
|
федеральный бюджет |
1956 |
1282,9 |
77,59 |
953,6 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
||||||||||
974 |
|
Ц710000000 |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
62844,7 |
55946,4 |
54364,0 |
58180,6 |
46584,2 |
46284,2 |
55737,5 |
||||||||||
x |
|
x |
|
местные бюджеты |
10831,7 |
14947,0 |
10157,77 |
11931,7 |
11513,0 |
11513,0 |
8456,0 |
||||||||||
x |
|
x |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Обеспечение деятельности организаций в сфере образования |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
10781,3 |
14947,0 |
10157,77 |
11834,4 |
11513,0 |
11513,0 |
8456,0 |
||||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
10781,3 |
14947,0 |
10157,77 |
11834,4 |
11513,0 |
11513,0 |
8456,0 |
||||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 1 |
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных групп и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
99,6 |
96,0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Шумерлинском районе и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике |
102 |
106,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике |
84,6 |
86,8 |
90,0 |
95,0 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
||||||||||||||
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений Шумерлинского района Чувашской Республики |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
874 |
0701 |
Ц710212000 |
500 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего образования |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
61297,5 |
54365,9 |
52964,9 |
57606,5 |
45778,2 |
45778,2 |
54051,2 |
||||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
974 |
0702 |
Ц710212010 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
61297,5 |
54365,9 |
52964,9 |
57606,5 |
45778,2 |
45778,2 |
54051,2 |
||||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 2 |
Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |
32,0 |
35,3 |
38,6 |
39,0 |
39,5 |
40,0 |
40,5 |
|||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, профессионального образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
||||||||||||||
Мероприятие 2.1 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
874 |
0701 |
Ц710212000 |
500 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Мероприятие 2.2 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
61297,5 |
54365,9 |
52964,9 |
57606,5 |
45778,2 |
45778,2 |
54051,2 |
||||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
974 |
0702 |
Ц710212010 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
61297,5 |
54365,9 |
52964,9 |
57606,5 |
45778,2 |
45778,2 |
54051,2 |
||||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Укрепление материально-технической базы объектов образования |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 3 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
|
||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием, % |
96,0 |
96,5 |
97,0 |
97,5 |
98,0 |
98,0 |
100,0 |
|
|||||||||||||
Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, % |
|
|
40,0 |
40,0 |
40,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|||||||||||||
Мероприятие 3.1 |
Приобретение учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, пополнение фондов школьных библиотек и создание школьных информационно-библиотечных центров/медиатек, отвечающих современным требованиям |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0709 |
Ц710311580 |
200 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 3.2 |
Государственная поддержка оснащения муниципальных образовательных организаций современным учебным оборудованием |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0709 |
Ц710311580 |
200 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 3.3 |
Дооснащение дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию, за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0709 |
Ц710311580 |
200 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
783,5 |
723,7 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
928,5 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
783,5 |
723,7 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
928,5 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 4 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
||||||||||||
Мероприятие 4.1 |
Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
783,5 |
723,7 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
928,5 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
974 |
0702 |
Ц710511690 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
783,5 |
723,7 |
719,8 |
0 |
0 |
0 |
928,5 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Организационно-методическое сопровождение проведения олимпиад школьников |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
50,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
50,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 5 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
||||||||||||
Мероприятие 5.1 |
Организация и проведение предметных олимпиад школьников, организация их участия во всероссийских, международных олимпиадах, подготовка учащихся к олимпиадам |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
50,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0702 |
Ц710511690 |
500 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
50,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Развитие единой образовательной информационной среды в Шумерлинском районе |
реализация государственной политики, направленной на устойчивое развитие образования в Шумерлинском районе и нормативно-правовое регулирование в сфере образования |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 6 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
|
||||||||||||
Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
Мероприятие 6.1 |
Государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0702 |
Ц710711730 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0709 |
Ц710711730 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 6.2 |
Оснащение муниципальных образовательных организаций "платформенными" специализированными программными продуктами для внедрения автоматизированной системы управления образовательными организациями и ведения электронного документооборота |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0709 |
Ц710711740 |
200 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 6.3 |
Оснащение муниципальных образовательных организаций современным мультимедийным компьютерным оборудованием, цифровыми образовательными ресурсами и лицензионным программным обеспечением |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 6.4 |
Формирование и ведение единой информационной образовательной системы |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7 |
Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 7 |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, % |
2,04 |
2,0 |
1,95 |
1,9 |
1,85 |
1,8 |
1,8 |
|
||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности, % |
18,0 |
19,0 |
20,0 |
21,0 |
22,0 |
23,0 |
24,0 |
|
|||||||||||||
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, % |
1,25 |
1,24 |
1,23 |
1,22 |
1,21 |
1,20 |
1,19 |
|
|||||||||||||
Мероприятие 7.1 |
Ежегодные денежные поощрения и гранты Главы Чувашской Республики для поддержки инноваций в сфере образования |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|||||
903 |
0709 |
Ц7111R880 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
200,0 |
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 8 |
Мероприятия в сфере поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
297,8 |
301,5 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
297,8 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
297,8 |
301,5 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
297,8 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 8 |
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство)), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, % |
98,56 |
98,61 |
98,65 |
98,69 |
98,73 |
98,77 |
98,80 |
|
||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
Мероприятие 8.1 |
Комплексное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в период их постинтернатной адаптации (подготовка кандидатов в замещающие родители, сопровождение замещающих семей) |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
297,8 |
301,5 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
297,8 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
0702 |
Ц711311950 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
297,8 |
301,5 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
295,2 |
297,8 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 8.2 |
Развитие инфраструктуры комплексного сопровождения детей-сирот |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 9 |
Меры социальной поддержки |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
703,0 |
658,2 |
261,69 |
260,1 |
560,1 |
260,1 |
728,4 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
237,1 |
102,9 |
77,59 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
465,9 |
555,3 |
184,1 |
210,8 |
510,8 |
210,8 |
460,0 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 9 |
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
||||||||||||
Мероприятие 9.1 |
Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Шумерлинского района |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
465,9 |
555,3 |
184,1 |
210,8 |
210,8 |
210,8 |
460 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
974 |
1004 |
Ц711412040 |
313244 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
465,9 |
555,3 |
184,1 |
210,8 |
210,8 |
210,8 |
460 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 9.2 |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
237,1 |
102,9 |
77,59 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
|
|||||
974 |
1004 |
Ц711452600 |
313 |
федеральный бюджет |
237,1 |
102,9 |
77,59 |
49,3 |
49,3 |
49,3 |
268,4 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 9.3 |
Назначение и выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Чувашской Республики |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
874 |
1003 |
Ц711412060 |
500 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 10 |
Капитальный ремонт объектов образования |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
1718,9 |
1180,0 |
|
1069,7 |
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
1718,9 |
1180,0 |
|
904,3 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
68,10 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
97,3 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 10 |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
|
||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
Мероприятие 10.1 |
Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
1718,9 |
1180,0 |
|
1069,7 |
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
1718,9 |
1180,0 |
|
904,3 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
0 |
|
68,1 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
0 |
0 |
0 |
97,3 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 10.1.1. |
Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений, замена окон, модернизация оборудования котельных образовательных организаций |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 10.2 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
1718,9 |
1180,0 |
0 |
904,3 |
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
1718,9 |
1180,0 |
0 |
904,3 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 10.3 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
1700,0 |
68,1 |
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
97,3 |
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Цель "Достижение высоких результатов развития образования Шумерлинского района" | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 11 |
Строительство (приобретение), реконструкция объектов капитального строительства образовательных организаций |
повышение доступности для населения Шумерлинского района качественных образовательных услуг |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
|
x |
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
|
x |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
|
x |
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
|
x |
|
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
|
x |
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием 11 |
Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования, % |
32,0 |
35,3 |
38,6 |
39,0 |
39,5 |
40,0 |
40,5 |
|
||||||||||||
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования), % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, % |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
|
|||||||||||||
Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего и среднего общего образования, % |
78,6 |
79,0 |
79,5 |
80,0 |
82,0 |
83,0 |
85,0 |
|
|||||||||||||
11.1 |
Строительство (приобретение) и реконструкция муниципальных общеобразовательных организаций |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
Мероприятие 11.2 |
Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
x |
x |
x |
x |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 4
к Муниципальной программе
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Подпрограмма
"Молодежь Шумерлинского района" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель |
- |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района (далее - Отдел) |
Соисполнители подпрограммы |
- |
муниципальные образовательные организации, подведомственные Отделу |
Цель подпрограммы |
- |
создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района |
Задачи подпрограммы |
- |
повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; совершенствование системы общественно-государственного партнерства; развитие межмуниципального и межрегионального молодежного сотрудничества; государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства; информационное обеспечение государственной молодежной политики; совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
достижение к 2021 году следующих показателей: доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности - 72 процента; количество военно-патриотических клубов - 2; показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет - 68 процентов; удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта, - 18 процентов; удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, - 90 процентов; количество подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию, - 1 единица; количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Шумерлинского района - 38,6; количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно), - не менее 3. |
Срок реализации подпрограммы |
- |
2014 - 2020 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляют 3377,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 661,2 тыс. рублей; в 2015 году - 719,8 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 627,5 тыс. рублей; в 2018 году - 289,0 тыс. рублей; в 2019 году - 289,0 тыс. рублей; в 2020 году - 753,7 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 0 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2014 году - 0 тыс. рублей; в 2015 году - 0 тыс. рублей; в 2016 году - 0 тыс. рублей; в 2017 году - 0 тыс. рублей; в 2018 году - 0 тыс. рублей; в 2019 году - 0 тыс. рублей; в 2020 году - 0 тыс. рублей; местных бюджетов - 3377,2 тыс. рублей (100 процентов), в том числе: в 2014 году - 661,2 тыс. рублей; в 2015 году - 719,8 тыс. рублей; в 2016 году - 37,0 тыс. рублей; в 2017 году - 627,5 тыс. рублей; в 2018 году - 289,0 тыс. рублей; в 2019 году - 289,0 тыс. рублей; в 2020 году - 753,7 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни; увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью детских и молодежных общественных объединений; формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Шумерлинском районе; содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда; рост количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет; рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта; рост количества военно-патриотических клубов; увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой. |
Раздел I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы "Молодежь Шумерлинского района" Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Вопросы формирования и реализации молодежной политики на территории Шумерлинского района относятся к числу важнейших социально-экономических задач. Они сегодня чрезвычайно актуальны и касаются не только молодого поколения, но и всех без исключения слоев современного общества. Молодежь - самая динамичная, энергичная и критически мыслящая его часть. От ее позиции в общественно-политической жизни, ее активности и понимания закономерностей экономического развития будет зависеть конкурентоспособность как отдельно взятого молодого человека, так и района в целом. Основой для реализации государственной молодежной политики является Закон Чувашской Республики "О государственной молодежной политике".
На 1 января 2015 года количество молодых людей в возрасте от 14 лет до 30 составляет 1395 чел., что составляет 14,3% от общего числа жителей района.
В Шумерлинском районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. Ежегодно 10 учащихся общеобразовательных организаций и 3 воспитанника МБДОУ ДОД "Саланчикская детская музыкальная школа имени В.А. Павлова" получают стипендию главы администрации Шумерлинского района в сумме 250 рублей ежемесячно. С 2010 года 45 представителей молодежи Шумерлинского района получили специальную стипендию Главы Чувашской Республики.
В настоящее время действуют 8 молодежных организаций: Молодежный парламент, Молодежное правительство, Клуб молодых семей, 2 военно-патриотических клуба, 3 Совета работающей молодежи. Кроме того, 28 детских и молодежных общественных объединений с численностью 450 человек по 7 направлениям: физкультурно-спортивное, техническое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое, художественно-эстетическое, культурологическое.
Почти 45% от общего числа молодых людей в районе охвачено волонтерским движением: помогают пожилым, ветеранам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропагандируют здоровый образ жизни.
В каждой общеобразовательной организации функционируют кружки военно-патриотической направленности, в которых задействовано 310 учащихся (46,9%). Действуют 2 военно-патриотических клуба в МБОУ "Юманайская СОШ" - "Авангард" и МБОУ "Егоркинская СОШ" - "Юность", в которых состоят 30 человек. В клубах патриотической направленности проводилась работа по изучению армейских дисциплин, военной истории, формированию морально-волевых и физических качеств, нравственных и этических принципов молодого человека, по сохранению и передаче лучших традиций российского воинства. Организовано тесное сотрудничество с Советом ветеранов Шумерлинского района, Чувашским отделением Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". С молодежью проводятся уроки мужества, спортивные турниры по хоккею, организуются ежегодные поездки для старшеклассников в Сызранское высшее военное авиационное училище. Совместно с Военным комиссариатом г. Шумерля, Шумерлинского и Порецкого районов ежегодно в апреле и октябре в районе проводится День призывника с участием более 250 человек: представители администрации Шумерлинского района, духовенство, главы сельских поселений, старшеклассники, родительская общественность, председатели Советов отцов и матерей. Проводятся районные юнармейские игры "Зарница" и "Орленок".
Важнейшей составляющей работы с молодежью является пропаганда здорового образа жизни. Создана многоуровневая система профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних и молодежи, в пределах своей компетенции разными учреждениями и организациями проводится целенаправленная работа по защите прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений, созданию единого реабилитационного пространства на основе взаимодействия всех субъектов профилактики. Традиционным стало проведение месячников оборонно-массовой и спортивной работы, акций "Молодежь за здоровый образ жизни". Ежегодно в рамках данных мероприятий проводится более 300 мероприятий за здоровый образ жизни с охватом более 1000 молодых людей.
В Шумерлинском районе ведется целенаправленная работа по совершенствованию и дальнейшему развитию целостной системы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.
Ежегодно проводятся более 500 тематических мероприятий различного уровня, в том числе посвященные памятным датам военной истории России, годовщине победы в Великой Отечественной войне, традиционными мероприятиями стали: слет юнармейских отделений, конкурс "Я - гражданин России", спартакиада допризывной молодежи, День призывника и др.
Молодежное предпринимательство является наиболее значимым звеном в предпринимательской среде Шумерлинского района и играет важную роль при решении социально-экономических задач. На территории Шумерлинского района действует 41 малое предприятие и зарегистрировано 236 индивидуальных предпринимателей. На долю руководителей малых предприятий района, возраст которых не превышает 35 лет, приходится 7,3%. Среди индивидуальных предпринимателей доля молодежного предпринимательства составляет 7,6%. Структура малого бизнеса молодежного предпринимательства по видам экономической деятельности распределяется следующим образом: в сельском хозяйстве - 7%, в торговле - 9,3%, в обрабатывающей промышленности - 10%.
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание необходимых условий для активного включения молодых граждан в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества, создание возможностей для самостоятельного и эффективного решения молодыми людьми возникающих проблем. Такой подход будет способствовать взаимосвязанному улучшению качества жизни молодого поколения и развитию региона в целом.
Раздел II. Цель и задачи подпрограммы, показатели (индикаторы) достижения цели и задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок реализации подпрограммы
Основной целью подпрограммы является создание условий для активного включения молодых граждан в процесс социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Шумерлинского района.
Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следующих приоритетных задач:
повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;
совершенствование системы общественно-государственного партнерства;
развитие межмуниципального и межрегионального молодежного сотрудничества;
государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства;
информационное обеспечение государственной молодежной политики;
совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы определен исходя из необходимости выполнения основной цели и задач подпрограммы. Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
В результате реализации подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
формирование у молодежи социальных компетентностей, инициативности и предприимчивости, способности к самовыражению и активному участию в решении задач социально-экономического развития Шумерлинского района;
повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала подростков и молодежи в различных сферах общественной жизни;
увеличение охвата подростков и молодежи деятельностью детских и молодежных общественных объединений;
формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям чувашского народа и других национальностей, проживающих в Шумерлинском районе;
содействие социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда;
рост количества лиц, годных к военной службе, при первоначальной постановке на воинский учет;
рост количества детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта;
рост количества военно-патриотических клубов;
увеличение удельного веса призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий подпрограммы реализуется ежегодно с установленной периодичностью.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основные мероприятия подпрограммы определены в соответствии с их значимостью и масштабностью решаемых задач для осуществления полномочий Отдела и соисполнителей подпрограммы, для достижения заявленных ожидаемых конечных результатов.
Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.
Подпрограмма объединяет 5 основных мероприятий:
Основное мероприятие 1. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику
В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:
повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью;
совершенствование системы общественно-государственного партнерства;
развитие межмуниципального и межрегионального молодежного сотрудничества;
государственную поддержку талантливой и одаренной молодежи;
государственную поддержку молодых людей в трудной жизненной ситуации;
информационное обеспечение государственной молодежной политики.
Основное мероприятие 2. Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи
В рамках основного мероприятия предусматриваются:
осуществление отбора и поощрения талантливой и одаренной молодежи муниципальными молодежными премиями и стипендиями Шумерлинского района;
Основное мероприятие 3. Организация отдыха детей
В рамках основного мероприятия предусмотрены приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря.
Основное мероприятие 4. Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи
В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:
организационно-методические меры совершенствования системы допризывной подготовки молодежи;
развитие физической культуры, военно-прикладных и технических видов спорта;
военно-патриотическое воспитание допризывной молодежи;
формирование положительной мотивации у юношей к прохождению военной службы по призыву.
Основное мероприятие 5. Поддержка молодежного предпринимательства
В рамках основного мероприятия предполагается реализация комплекса мероприятий, направленных на:
оказание консультационных услуг молодым предпринимателям;
обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Шумерлинского района.
Ответственный исполнитель подпрограммы - Отдел. Соисполнителями являются подведомственные Отделу образовательные организации Шумерлинского района.
Прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляют 3377,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 661,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 719,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 627,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 289,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 289,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 753,7 тыс. рублей;
из них средства:
федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
республиканского бюджета Чувашской Республики - 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 0 тыс. рублей;
в 2018 году - 0 тыс. рублей;
в 2019 году - 0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0 тыс. рублей;
местных бюджетов - 3377,2 тыс. рублей (100 процентов), в том числе:
в 2014 году - 661,2 тыс. рублей;
в 2015 году - 719,8 тыс. рублей;
в 2016 году - 37,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 627,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 289,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 289,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 753,7 тыс. рублей;
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей (соисполнителей), что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий и координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.
3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы:
Наименование риска |
Уровень влияния |
Меры по снижению риска |
1 |
2 |
3 |
Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям государственных органов; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения |
умеренный |
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников государственных органов за достижение запланированных результатов |
Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы |
высокий |
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы |
Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
высокий |
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
Приложение N 1
к подпрограмме
"Молодежь Шумерлинского района"
Муниципальной программы
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Молодежь Шумерлинского района" муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
|
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
группа (подгруппа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Подпрограмма |
Молодежь Шумерлинского района |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
|
|
|
|
всего |
661,2 |
719,8 |
37,0 |
627,5 |
289 |
289 |
753,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
661,2 |
719,8 |
37,0 |
627,5 |
289 |
289 |
753,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Основное мероприятие 1 |
Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику |
1) повышение эффективности организации работы с детьми и молодежью; 2) совершенствование системы общественно-государственного партнерства; 3) развитие межмуниципального и межрегионального молодежного сотрудничества; 4) информационное обеспечение государственной молодежной политики |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности, % |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 2 |
Муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи |
муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
974 |
|
|
|
всего |
38,2 |
38,0 |
37,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
38,2 |
38,0 |
37,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
39,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности, % |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 3 |
Организация отдыха детей |
муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
974 |
|
|
|
всего |
623 |
681,8 |
0 |
588,5 |
250 |
250 |
703,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
623 |
681,8 |
0 |
588,5 |
250 |
250 |
703,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Доля подростков, охваченных деятельностью детских общественных объединений, в общей их численности, % |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
72,0 |
|
|
|
|
|
|||||||
Основное мероприятие 4 |
Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |
совершенствование и дальнейшее развитие целостной системы патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
|
|
|
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Количество военно-патриотических клубов, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|||||||
Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет, % |
67,9 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
|
|
|
|
|
||||||||
Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта, % |
14,0 |
16,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
18,0 |
|
|
|
|
|
||||||||
Количество подготовленных специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию, чел. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
||||||||
Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой, % |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
60,0 |
75,0 |
85,0 |
90,0 |
|
|
|
|
|
||||||||
Основное мероприятие 5 |
Поддержка молодежного предпринимательства |
муниципальная поддержка талантливой и одаренной молодежи, молодых людей в трудной жизненной ситуации, развития молодежного предпринимательства |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
874 |
|
|
|
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
874 |
0707 |
Ц720654450 |
200 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
874 |
0707 |
Ц7200600000 |
300 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Шумерлинского района, чел. |
x |
x |
29,7 |
30,7 |
32,2 |
33,8 |
35,8 |
|
|
|
|
|
|||||||
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно), чел. |
x |
x |
26 |
28 |
31 |
33 |
36 |
|
|
|
|
|
Приложение N 5
к Муниципальной программе
Шумерлинского района
"Развитие образования"
Подпрограмма
"Создание в Шумерлинском районе в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования"
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы |
- |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
Цель подпрограммы |
- |
создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
Задачи подпрограммы |
- |
перевод обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые или отремонтированные здания общеобразовательных организаций |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
- |
достижение к 2026 году следующих показателей: число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования - 100 мест; удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях - 100 процентов; удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций - 100 процентов |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
- |
2016 - 2025 годы I этап - 2017 - 2020 годы II этап - 2021 - 2025 годы |
Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации |
- |
прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2017 - 2025 годах составляют 122499,9 тыс. рублей, в том числе: в 2017 году - 2499,90 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 00,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 60000,0 тыс. рублей; в 2024 году - 60000,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. из них средства: федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе: в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 00,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 0,00 тыс. рублей; в 2024 году - 0,00 тыс. рублей; в 2025 году - 0,00 тыс. рублей. республиканского бюджета Чувашской Республики - 36449,9 тыс. рублей (29,76 процента), в том числе: в 2017 году - 2249,90 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 00,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 17100,0 тыс. рублей; в 2024 году - 17100,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. местных бюджетов - 2050,00 тыс. рублей (1,67 процента), в том числе: в 2017 году - 250,00 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 00,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 900,0 тыс. рублей; в 2024 году - 900,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. внебюджетных источников - 84000,00 тыс. рублей (68,57 процента), в том числе: в 2017 году - 0,00 тыс. рублей; в 2018 году - 0,00 тыс. рублей; в 2019 году - 00,0 тыс. рублей; в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; в 2021 году - 0,00 тыс. рублей; в 2022 году - 0,00 тыс. рублей; в 2023 году - 42000,0 тыс. рублей; в 2024 году - 42000,0 тыс. рублей; в 2025 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- |
при реализации I этапа подпрограммы (2017 - 2020 годы) к 2021 году: будет сохранен существующий односменный режим обучения; 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые или отремонтированные здания общеобразовательных организаций, что обеспечит снижение числа аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта, будет сохранен существующий односменный режим обучения. По итогам реализации подпрограммы: все обучающиеся в общеобразовательных организациях будут обучаться в одну смену; 100 процентов обучающихся перейдут из зданий с износом 50 процентов и выше в новые или отремонтированные здания общеобразовательных организаций. |
Раздел I. Характеристика сферы реализации подпрограммы "Создание в Шумерлинском районе в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования", описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики необходимо совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее также - школы) согласно современным санитарно-эпидемиологическим требованиям, строительным и противопожарным нормам, федеральным государственным образовательным стандартам общего образования.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены организация всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Важной задачей остается модернизация существующей инфраструктуры образовательных учреждений. Так, необходимо продолжить работу по выводу из эксплуатации зданий с износом 50 процентов и выше.
В 2017 году в Шумерлинском районе износ 50 процентов и выше имеют 2 здания школ: запланированы капитальный ремонт для дальнейшей безопасной эксплуатации зданий.
Данные меры позволят обеспечить современные условия обучения детей.
Всего за 2017 - 2025 годы планируется построить (реконструировать) 1 школу, капитально отремонтировать 3 школы.
Необходимость реализации подпрограммы "Создание в Шумерлинском районе в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") Муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" (далее - подпрограмма) обусловлена высокой социальной значимостью задач по формированию условий для получения качественного общего образования.
Раздел II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
Приоритетом государственной политики Чувашской Республики в сфере образования является достижение современного качества образования, обеспечивающего удовлетворение актуальных и перспективных потребностей личности, общества и государства.
Целью подпрограммы является создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.
В ходе реализации подпрограммы будет решена следующая задача:
перевод обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые или отремонтированные здания общеобразовательных организаций.
Программа реализуется в два этапа:
I этап - 2017 - 2020 годы;
II этап - 2021 - 2025 годы.
На I этапе к 2021 году планируется начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий, имеющих высокую степень износа.
На II этапе к 2026 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые или отремонтированные здания, сохраняя существующий односменный режим обучения.
Реализация подпрограммы приведет к тому, что 100 процентов обучающихся из зданий школ с износом 50 процентов и выше перейдут в новые или отремонтированные здания.
В рамках реализации подпрограммы в 2017 - 2025 годах планируется реконструировать 2 здания школ на 550 мест, построить пристрой к 1 зданию школы на 100 мест.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях приведены в приложении N 1 к подпрограмме.
В целях приведения школ с износом зданий 50 процентов и выше в соответствие с современными требованиями к условиям обучения требуется проведение капитального ремонта зданий 2 общеобразовательных организациях.
Будут созданы 100 новых мест, в том числе:
100 мест для обучающихся, которые перейдут из зданий школ с высокой степенью износа в новые здания.
Проектирование школ будет осуществляться с использованием экономически эффективной типовой проектной документации и современных архитектурно-планировочных решений.
Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Предусмотренные в подпрограмме мероприятия позволят объединить усилия, средства и координировать деятельность органов исполнительной власти Чувашской Республики, администрации Шумерлинского района, организаций и решить проблемы образования и молодежной политики в целом.
Мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение показателей (индикаторов) эффективности подпрограммы.
Для достижения поставленной цели и решения задач подпрограммы в 2017 - 2025 годах необходимо реализовать следующий комплекс основных мероприятий:
Мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше
Мероприятие направлено на приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями.
Мероприятие 2. Строительство (приобретение) и реконструкция зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций
Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с нормативными требованиями, ввод в действие зданий муниципальных общеобразовательных организаций.
Мероприятие 3. Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях.
Мероприятие направлено на повышение доступности общего образования, приведение материально-технической базы государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с санитарно-гигиеническими требованиями.
Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2025 годах составляет 122499,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году - 2499,90 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 00,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 60000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 60000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
из них средства:
федерального бюджета - 0 тыс. рублей (0 процента), в том числе:
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,00 тыс. рублей.
республиканского бюджета Чувашской Республики - 36449,9 тыс. рублей (29,76 процента), в том числе:
в 2017 году - 2249,90 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 17100,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 17100,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
местных бюджетов - 2050,00 тыс. рублей (1,67 процента), в том числе:
в 2017 году - 250,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 900,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 900,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
внебюджетных источников - 84000,00 тыс. рублей (68,57 процента), в том числе:
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году - 42000,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 42000,0 тыс. рублей;
в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении N 1 к подпрограмме.
Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при формировании бюджета Шумерлинского района на очередной финансовый год.
Раздел V. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие.
1. Организационные риски, которые связаны с возникновением проблем в реализации подпрограммы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы. Снижению указанных рисков будут способствовать повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий, координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения организационных рисков.
2. Риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данные риски могут возникнуть по причине значительной продолжительности реализации подпрограммы. Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы.
3. Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Чувашской Республики и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодолении последствий таких катастроф.
Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию подпрограммы:
Наименование риска |
Уровень влияния |
Меры по снижению риска |
1 |
2 |
3 |
Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы; недостаточная гибкость и адаптируемость подпрограммы к изменениям мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов государственной власти; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий подпрограммы; низкая эффективность реализации мероприятий подпрограммы и недостижение запланированных результатов ее выполнения |
умеренный |
повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и установление административных процедур для снижения данного риска; внедрение в систему управления реализацией подпрограммы принципов и методов проектного управления, механизмов независимой экспертизы программ (проектов, проектных решений), полного раскрытия для общества результатов реализации подпрограммы, а также усиления личной ответственности сотрудников органов государственной власти за достижение запланированных результатов |
Финансовые риски: дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы |
высокий |
обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы |
Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы |
высокий |
осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |
Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.
Раздел VI. Механизм реализации подпрограммы
Ответственный исполнитель - Минобразования Чувашии.
Ответственный исполнитель в ходе выполнения подпрограммы:
осуществляет планирование, организацию и контроль реализации подпрограммы;
разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
составляет детализированный организационно-финансовый план реализации подпрограммы;
организует экспертные проверки хода реализации подпрограммы;
разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для мониторинга реализации мероприятий подпрограммы;
обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;
организует ведение ежеквартальной отчетности о реализации подпрограммы, а также мониторинг реализации мероприятий подпрограммы.
Раздел VII. Методика оценки эффективности подпрограммы
Эффективность подпрограммы оценивается ежегодно на основании сравнения фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми значениями, приведенными в приложении N 1 к подпрограмме.
Приложение N 1
к подпрограмме "Создание в
Шумерлинском районе в
общеобразовательных организациях
в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными
условиями обучения" на 2017 - 2025 годы
(приоритетный проект "Создание
современной образовательной среды
для школьников") Муниципальной программы
Шумерлинского района "Развитие образования"
Ресурсное обеспечение
реализации подпрограммы "Создание в Шумерлинском районе в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") муниципальной программы Шумерлинского района "Развитие образования" за счет всех источников финансирования
Статус |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района (основного мероприятия) |
Задача подпрограммы муниципальной программы Шумерлинского района |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
|
Источники финансирования |
Расходы по годам, тыс. рублей |
|||||||||||||
главный распорядитель бюджетных средств |
раздел, подраздел |
целевая статья расходов |
группа (подгруппа) вида расходов |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
Подпрограмма |
"Создание в Шумерлинском районе в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2017 - 2025 годы (приоритетный проект "Создание современной образовательной среды для школьников") |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
|
|
|
|
всего |
|
|
|
2499,9 |
|
|
|
|
|
60000,0 |
60000,0 |
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
||||
|
|
|
|
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
2249,9 |
|
|
|
|
|
17100,0 |
17100,0 |
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|
900,0 |
900,0 |
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42000,0 |
42000,0 |
|
||||
Цель "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" | ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше |
перевод обучающихся из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и выше в новые или отремонтированные здания общеобразовательных организаций |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
874 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
874 |
0707 |
Ц721014 |
200 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
874 |
0707 |
Ц721015 |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
874 |
0707 |
Ц721016 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
874 |
0707 |
Ц7210112120 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
x |
x |
x |
71,5 |
71,5 |
85,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Основное мероприятие 2 |
Строительство (приобретение) и реконструкция зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
974 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60000,0 |
60000,0 |
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
||||
974 |
0707 |
Ц721015 |
300 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17100,0 |
17100,0 |
|
||||
x |
x |
x |
x |
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900,0 |
900,0 |
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42000,0 |
42000,0 |
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций, % |
x |
x |
x |
71,5 |
71,5 |
85,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||
Число новых мест в общеобразовательных организациях |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности |
x |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Мероприятие 2.1 |
Строительство начальной школы на 80 мест с дошкольными группами на 40 мест в д. Шумерля Шумерлинского района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60000,0 |
60000,0 |
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
|
||||
974 |
0707 |
Ц72Ф022 |
300 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17100,0 |
17100,0 |
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900,0 |
900,0 |
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42000,0 |
42000,0 |
|
||||
Цель "Создание в Шумерлинском районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения" | ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях |
ликвидация проблемы отсутствия санитарно-гигиенических помещений в зданиях общеобразовательных организаций |
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
874 |
|
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
874 |
0707 |
Ц721016 |
200 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
874 |
0707 |
Ц720412150 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
874 |
0707 |
Ц720412150 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Показатель (индикатор) подпрограммы, увязанный с основным мероприятием |
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
88,8 |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||||
Мероприятие 3.1 |
Устройство отапливаемых санитарно-технических помещений в муниципальных общеобразовательных организациях путем капитального ремонта |
|
Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района |
974 |
0702 |
|
|
всего |
|
|
|
2499,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
974 |
0702 |
Ц7115S1660 |
600 |
республиканский бюджет Чувашской Республики |
|
|
|
2249,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
местный бюджет |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
x |
x |
x |
x |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 26 мая 2017 г. N 241 "О внесении изменения в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.