Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области
от 22 марта 2016 г. N 951
"О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 21 декабря 2015 года N 377 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29 декабря 2014 года N 262 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 29 декабря 2015 года N 378 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2016 год", руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Старооскольского городского округа N 62 от 18 января 2016 года "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
По-видимому, в предыдущем абзаце допущена опечатка. Дату названного решения Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области N 378 вместо "от 29 декабря 2015 г." следует читать "от 21 декабря 2015 г."
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа 30 октября 2014 года N 3677 (далее - муниципальная программа), следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" |
Основание для разработки муниципальной программы |
Перечень муниципальных программ Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 19 марта 2014 года N 814 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа (далее - УСЗН) |
Соисполнители муниципальной программы |
УСЗН |
Участники муниципальной программы |
Управление образования администрации Старооскольского городского округа (далее - управление образования); управление по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа (далее - УДМ); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Старооскольского городского округа (далее - МКУ "УКС"); управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа (далее - УФКиС); областное казенное учреждение "Старооскольский городской центр занятости населения" (далее - ОКУ "ЦЗН"); управление культуры администрации Старооскольского городского округа (далее - управление культуры) |
Подпрограммы муниципальной программы |
Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан". Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения". Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей". Подпрограмма 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды". Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций". Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" |
Цель (цели) муниципальной программы |
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства |
Задачи муниципальной программы |
1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки. 2. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальных услугах посредством повышения их качества и доступности. 3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 4. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и их интеграция в современное общество. 5. Повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа. 6. Повышение эффективности использования средств федерального, областного и городского бюджетов в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения |
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников. Объем финансирования муниципальной программы составит 7105625,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1085388,6 тыс. руб.; 2016 год - 1142809,8 тыс. руб.; 2017 год - 1212154,8 тыс. руб.; 2018 год - 1218347,8 тыс. руб.; 2019 год - 1222529,8 тыс. руб.; 2020 год - 1224394,8 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 587042 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 93758,0 тыс. руб.; 2016 год - 98070 тыс. руб.; 2017 год - 92897 тыс. руб.; 2018 год - 97074 тыс. руб.; 2019 год - 100956 тыс. руб.; 2020 год - 104287 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 4120647,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 615623,1 тыс. руб.; 2016 год - 651596,8 тыс. руб.; 2017 год - 712523,8 тыс. руб.; 2018 год - 714189,8 тыс. руб.; 2019 год - 714189,8 тыс. руб.; 2020 год - 712523,8 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 2364715,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369972,7 тыс. руб.; 2016 год - 387607 тыс. руб.; 2017 год - 401784 тыс. руб.; 2018 год - 401784 тыс. руб.; 2019 год - 401784 тыс. руб.; 2020 год - 401784 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 33220.8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 5536 тыс. руб.; 2017 год - 4950 тыс. руб.; 2018 год - 5300 тыс. руб.; 2019 год - 5600 тыс. руб.; 2020 год - 5800 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1) Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, составит по годам, %: 2015 год - 29,5; 2016 год - 29,9; 2017 год - 30,3; 2018 год - 30,7; 2019 год - 31,2; 2020 год - 31,7. 2) Количество социальных услуг, оказанных населению, составит по годам, тыс. ед.: 2015 год - 260; 2016 год - 273; 2017 год - 286; 2018 год - 299; 2019 год - 312; 2020 год - 325. 3) Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 68,5; 2016 год - 79; 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100. 4) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Старооскольского городского округа "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - МБУ "СРЦдН"), составит по годам, чел.: 2015 год - 95; 2016 год - 105; 2017 год - 120; 2018 год - 120; 2019 год - 120; 2020 год - 120. 5) Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 100; 2016 год - 100; 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100. 6) Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, составит по годам, тыс. чел.: 2015 год - 14,4; 2016 год - 14,8; 2017 год - 15,2; 2018 год - 15,6; 2019 год - 16,1; 2020 год - 16,5. 7) Количество многодетных семей, проживающих в городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 1500; 2016 год - 1605; 2017 год - 1620; 2018 год - 1650; 2019 год - 1680; 2020 год - 1700. 8) Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, составит по годам, %: 2015 год - 85; 2016 год - 87; 2017 год - 89; 2018 год - 91; 2019 год - 93; 2020 год - 95. 9) Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, составит по годам, чел.: 2015 год - 1011; 2016 год - 1021; 2017 год - 1030; 2018 год - 1035; 2019 год - 1040; 2020 год - 1053. 10) Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей составит по годам, %: 2015 год - 0,68; 2016 год - 0,67; 2017 год - 0,66; 2018 год - 0,65; 2019 год - 0,64; 2020 год - 0,63. 11) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит по годам, %: 2015 год - 81,6; 2016 год - 82,0; 2017 год - 82,5; 2018 год - 82,6; 2019 год - 82,7; 2020 год - 83. 12) Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит по годам, ед.: 2018 год - 6; 2019 год - 8. 13) Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, составит по годам, чел.: 2015 год - 220; 2016 год - 228; 2017 год - 240; 2018 год - 257; 2019 год - 274; 2020 год - 292. 14) Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составит по годам, %: 2015 год - 40; 2016 год - 45; 2017 год - 50; 2018 год - 53; 2019 год - 56; 2020 год - 60. 15) Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 95; 2016 год - 96; 2017 год - 96,3; 2018 год - 96,6; 2019 год - 96,8; 2020 год - 97. 16) Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. 17) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.: 2015 год - 9; 2016 год - 9; 2017 год - 10; 2018 год - 10; 2019 год - 10; 2020 год - 11. 18) Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, составит по годам, ед.: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. 19) Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 360; 2016 год - 380; 2017 год - 400; 2018 год - 430; 2019 год - 450; 2020 год - 480. 20) Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам, чел.: 2015 год - 4700; 2016 год - 5000; 2017 год - 5300; 2018 год - 5600; 2019 год - 5900; 2020 год - 6200. 21) Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы - не менее 95% |
".
1.2. Наименование раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы".
1.3. Абзац тридцать восьмой раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"- достижению показателей конечного результата муниципальной программы.".
1.4. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"3. Перечень муниципальных нормативных правовых актов Старооскольского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень нормативных правовых актов Старооскольского городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.".
1.5. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 7105625,6 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа - 587042 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758 тыс. руб.;
2016 год - 98070 тыс. руб.;
2017 год - 92897 тыс. руб.;
2018 год - 97074 тыс. руб.;
2019 год - 100956 тыс. руб.;
2020 год - 104287 тыс. руб.
За счет областного бюджета - 4120647,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 651596,8 тыс. руб.;
2017 год - 712523,8 тыс. руб.;
2018 год - 714189,8 тыс. руб.;
2019 год - 714189,8 тыс. руб.;
2020 год - 712523,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета - 2364715,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 387607 тыс. руб.;
2017 год - 401784 тыс. руб.;
2018 год - 401784 тыс. руб.;
2019 год - 401784 тыс. руб.;
2020 год - 401784 тыс. руб.
За счет иных источников - 33220,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 5536 тыс. руб.;
2017 год - 4950 тыс. руб.;
2018 год - 5300 тыс. руб.;
2019 год - 5600 тыс. руб.;
2020 год - 5800 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы из федерального, областного и городского бюджетов будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.6.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпрограммы 1 |
Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (далее - подпрограмма 1) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1 |
УСЗН |
Участники подпрограммы 1 |
УСЗН |
Цель (цели) подпрограммы 1 |
Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки |
Задачи подпрограммы 1 |
Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности |
Сроки реализации подпрограммы 1 |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5850285,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 904045 тыс. руб.; 2016 год - 952843,4 тыс. руб.; 2017 год - 993608,8 тыс. руб.; 2018 год - 996961,8 тыс. руб.; 2019 год - 1000076,8 тыс. руб.; 2020 год - 1002749,8 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 2357565,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369187,7 тыс. руб.; 2016 год - 386442 тыс. руб.; 2017 год - 400484 тыс. руб.; 2018 год - 400484 тыс. руб.; 2019 год - 400484 тыс. руб.; 2020 год - 400484 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 3017450 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 457762 тыс. руб.; 2016 год - 485300,8 тыс. руб.; 2017 год - 518596,8 тыс. руб.; 2018 год - 518596,8 тыс. руб.; 2019 год - 518596,8 тыс. руб.; 2020 год - 518596,8 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 475269,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 77095,3 тыс. руб.; 2016 год - 81100,6 тыс. руб.; 2017 год - 74528 тыс. руб.; 2018 год - 77881 тыс. руб.; 2019 год - 80996 тыс. руб.; 2020 год - 83669 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, составит по годам, %: 2015 год - 29,5; 2016 год - 29,9; 2017 год - 30,3; 2018 год - 30,7; 2019 год - 31,2; 2020 год - 31,7 |
".
1.6.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1".
1.6.3. Наименование раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1".
1.6.4. Абзац третий раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 базируется на достижении конечного результата:".
1.6.5. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение программы 1
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы 1 являются средства федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа.
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5850285,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045 тыс. руб.;
2016 год - 952843,4 тыс. руб.;
2017 год - 993608,8 тыс. руб.;
2018 год - 996961,8 тыс. руб.;
2019 год - 1000076,8 тыс. руб.;
2020 год - 1002749,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.7.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Наименование подпрограммы 2 |
Модернизация и развитие социального обслуживания населения (далее - подпрограмма 2) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2 |
УСЗН |
Участники подпрограммы 2 |
УСЗН |
Цель (цели) подпрограммы 2 |
Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальных услугах посредством повышения их качества и доступности |
Задачи подпрограммы 2 |
1. Увеличение количества социальных услуг, повышение их качества и обеспечение доступности путем совершенствования организации деятельности социальных учреждений. 2. Увеличение количества прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних. 3. Создание условий для самореализации пожилых граждан в жизни общества |
Сроки реализации подпрограммы 2 |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 494539,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 63642,9 тыс. руб.; 2016 год - 64669,2 тыс. руб.; 2017 год - 90877 тыс. руб.; 2018 год - 91381 тыс. руб.; 2019 год - 91823 тыс. руб.; 2020 год - 92146 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 439786,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 54346,1 тыс. руб.; 2016 год - 55412 тыс. руб.; 2017 год - 82507 тыс. руб.; 2018 год - 82507 тыс. руб.; 2019 год - 82507 тыс. руб.; 2020 год - 82507 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 21532,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3262 тыс. руб.; 2016 год - 3721,2 тыс. руб.; 2017 год - 3420 тыс. руб.; 2018 год - 3574 тыс. руб.; 2019 год - 3716 тыс. руб.; 2020 год - 3839 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 33220,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 5536 тыс. руб.; 2017 год - 4950 тыс. руб.; 2018 год - 5300 тыс. руб.; 2019 год - 5600 тыс. руб.; 2020 год - 5800 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утвержденного соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 |
Количество социальных услуг, оказанных населению, составит по годам, тыс. ед.: 2015 год - 260; 2016 год - 273; 2017 год - 286; 2018 год - 299; 2019 год - 312; 2020 год - 325. Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 68,5; 2016 год - 79; 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН", составит по годам, чел.: 2015 год - 95; 2016 год - 105; 2017 год - 120; 2018 год - 120; 2019 год - 120; 2020 год - 120. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 100; 2016 год - 100; 2017 год - 100; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, составит по годам, тыс. чел.: 2015 год - 14,4; 2016 год - 14,8; 2017 год - 15,2; 2018 год - 15,6; 2019 год - 16,1; 2020 год - 16,5 |
".
1.7.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2".
1.7.3. Наименование раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2".
1.7.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 494539,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 64669,2 тыс. руб.;
2017 год - 90877 тыс. руб.;
2018 год - 91381 тыс. руб.;
2019 год - 91823 тыс. руб.;
2020 год - 92146 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.8.1. Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3
Наименование подпрограммы 3 |
Социальная поддержка семьи и детей (далее - подпрограмма 3) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3 |
УСЗН |
Участники подпрограммы 3 |
УСЗН; управление образования; МКУ "УКС" |
Цель (цели) подпрограммы 3 |
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Задачи подпрограммы 3 |
1. Увеличение количества многодетных семей и обеспечение их мерами социальной поддержки. 2. Уменьшение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей от 0 до 18 лет. 3. Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, к общему количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в Старооскольском городском округе |
Сроки реализации подпрограммы 3 |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 471917,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 73152 тыс. руб.; 2016 год - 80483,3 тыс. руб.; 2017 год - 79427 тыс. руб.; 2018 год - 79528 тыс. руб.; 2019 год - 79622 тыс. руб.; 2020 год - 79705 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 7150 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 785 тыс. руб.; 2016 год - 1165 тыс. руб.; 2017 год - 1300 тыс. руб.; 2018 год - 1300 тыс. руб.; 2019 год. - 1300 тыс. руб.; 2020 год - 1300 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 451268 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 70543 тыс. руб.; 2016 год - 77277 тыс. руб.; 2017 год - 75862 тыс. руб.; 2018 год - 75862 тыс. руб.; 2019 год - 75862 тыс. руб.; 2020 год - 75862 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 13499,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1824 тыс. руб.; 2016 год - 2041,3 тыс. руб.; 2017 год - 2265 тыс. руб.; 2018 год - 2366 тыс. руб.; 2019 год - 2460 тыс. руб.; 2020 год - 2543 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
Количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 1500; 2016 год - 1605; 2017 год - 1620; 2018 год - 1650; 2019 год - 1680; 2020 год - 1700. Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, составит по годам, %: 2015 год - 85; 2016 год - 87; 2017 год - 89; 2018 год - 91; 2019 год - 93; 2020 год - 95; Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, составит по годам, чел.: 2015 год - 1011; 2016 год - 1021; 2017 год - 1030; 2018 год - 1035; 2019 год - 1040; 2020 год - 1053. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей составит по годам, %: 2015 год - 0,68; 2016 год - 0,67; 2017 год - 0,66; 2018 год - 0,65; 2019 год - 0,64; 2020 год - 0,63. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит по годам, %: 2015 год - 81,6; 2016 год - 82,0; 2017 год - 82,5; 2018 год - 82,6; 2019 год - 82,7; 2020 год - 83 |
".
1.8.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3".
1.8.3. Абзацы восемнадцатый и девятнадцатый раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"УСЗН продолжит работу по направлению детей с ограниченными возможности в ОГУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями".
В целях сохранения и укрепления здоровья женщин и детей УСЗН будет проводиться работа по направлению детей и родителей в МКУЗ "Санаторий для детей "Надежда". На базе санатория будет работать школа по обучению граждан методам квалифицированного ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях.".
1.8.4. Наименование раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3".
1.8.5. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 471917,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152 тыс. руб.;
2016 год - 80483,3 тыс. руб.;
2017 год - 79427 тыс. руб.;
2018 год - 79528 тыс. руб.;
2019 год - 79622 тыс. руб.;
2020 год - 79705 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.9.1. Паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 4
Наименование подпрограммы 4 |
Мероприятия по обеспечению доступной среды (далее - подпрограмма 4) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 4 |
УСЗН |
Участники подпрограммы 4 |
УСЗН; управление образования; УФКиС; УДМ; ОКУ "ЦЗН" |
Цель (цели) подпрограммы 4 |
Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и их интеграция в современное общество |
Задачи подпрограммы 4 |
1. Повышение доступности и качества социально-реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 2. Создание безбарьерной среды для обеспечения совместного обучения в общеобразовательных учреждениях детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности. 3. Содействие трудоустройству инвалидов, профессиональная ориентация и профессиональное обучение. 4. Организация и проведение мероприятий по социокультурной и оздоровительной реабилитации инвалидов |
Сроки реализации подпрограммы 4 |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 24923,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3635,9 тыс. руб.; 2017 год - 3435 тыс. руб.; 2018 год - 5254 тыс. руб.; 2019 год - 5398 тыс. руб.; 2020 год - 3852 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 3332 тыс. руб., в том числе: 2018 год - 1666 тыс. руб.; 2019 год - 1666 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 21591,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3635,9 тыс. руб.; 2017 год - 3435 тыс. руб.; 2018 год - 3588 тыс. руб.; 2019 год - 3732 тыс. руб.; 2020 год - 3852 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 |
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит по годам, ед.: 2018 год - 6; 2019 год - 8; количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, составит по годам, чел.: 2015 год - 220; 2016 год - 228; 2017 год - 240; 2018 год - 257; 2019 год - 274; 2020 год - 292; доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составит по годам, %: 2015 год - 40; 2016 год - 45; 2017 год - 50; 2018 год - 53; 2019 год - 56; 2020 год - 60; доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 95; 2016 год - 96; 2017 год - 96,3; 2018 год - 96,6; 2019 год - 96,8; 2020 год - 97; доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17 |
".
1.9.2. Абзац второй раздела 1 подпрограммы 4 слова изложить в следующей редакции:
"Лечебно-профилактическими учреждениями проводится диспансеризация инвалидов, для нетранспортабельных больных диспансерный осмотр организован на дому. По итогам диспансеризации вносятся коррективы в индивидуальные программы инвалидов. В поликлиниках лечебно-профилактических учреждений Старооскольского городского округа организован первоочередной прием инвалидов и своевременная госпитализация в стационары.".
1.9.3. Наименование раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4".
1.9.4. Наименование раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4".
1.9.5. Абзац пятый раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"- доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, увеличится с 2014 года по 2020 год с 22,2% до 60%;".
1.9.6. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 24923,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 3635,9 тыс. руб.;
2017 год - 3435 тыс. руб.;
2018 год - 5254 тыс. руб.;
2019 год - 5398 тыс. руб.;
2020 год - 3852 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.10.1. Паспорт подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 5
Наименование подпрограммы 5 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - подпрограмма 5) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5 |
УСЗН |
Участники подпрограммы 5 |
УСЗН; СОНКО |
Цель (цели) подпрограммы 5 |
Повышение активности социально ориентированных некоммерческих организаций во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа |
Задача подпрограммы 5 |
Создание условий для деятельности СОНКО посредством оказания финансовой, информационной и консультационной поддержки |
Сроки реализации подпрограммы 5 |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 26163,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3994,2 тыс. руб.; 2016 год - 3990 тыс. руб.; 2017 год - 4273 тыс. руб.; 2018 год - 4465 тыс. руб.; 2019 год - 4644 тыс. руб.; 2020 год - 4797 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться после утверждения бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 |
Количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.: 2015 год - 9; 2016 год - 9; 2017 год - 10; 2018 год - 10; 2019 год - 10; 2020 год - 11. Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, составит по годам, ед.: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 360; 2016 год - 380; 2017 год - 400; 2018 год - 430; 2019 год - 450; 2020 год - 480. Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам, чел.: 2015 год - 4700; 2016 год - 5000; 2017 год - 5300; 2018 год - 5600; 2019 год - 5900; 2020 год - 6200 |
".
1.10.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5".
1.10.3. Наименование раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5".
1.10.4. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 26163,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3994,2 тыс. руб.;
2016 год - 3990 тыс. руб.;
2017 год - 4273 тыс. руб.;
2018 год - 4465 тыс. руб.;
2019 год - 4644 тыс. руб.;
2020 год - 4797 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.11. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6):
1.11.1. Паспорт подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 6
Наименование подпрограммы 6 |
Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 6) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 6 |
УСЗН |
Участники подпрограммы 6 |
УСЗН |
Цель (цели) подпрограммы 6 |
Повышение эффективности использования средств федерального, областного и городского бюджетов в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке населения |
Задачи подпрограммы 6 |
Создание системы мер для эффективного, ответственного и прозрачного управления денежными средствами УСЗН |
Сроки реализации подпрограммы 6 |
С 2015 по 2020 год |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 237796,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 37205,6 тыс. руб.; 2016 год - 37188 тыс. руб.; 2017 год - 40534 тыс. руб.; 2018 год - 40758 тыс. руб.; 2019 год - 40966 тыс. руб.; 2020 год - 41145 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 208811 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 32972 тыс. руб.; 2016 год - 33607 тыс. руб.; 2017 год - 35558 тыс. руб.; 2018 год - 35558 тыс. руб.; 2019 год - 35558 тыс. руб.; 2020 год - 35558 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 28985,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4233,6 тыс. руб.; 2016 год - 3581 тыс. руб.; 2017 год - 4976 тыс. руб.; 2018 год - 5200 тыс. руб.; 2019 год - 5408 тыс. руб.; 2020 год - 5587 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы |
Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы составит не менее 95% |
".
1.11.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 6".
1.11.3. Абзац семнадцатый раздела 3 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"Решение задачи позволит эффективнее использовать бюджетные средства и достигнуть выполнения всех показателей конечных результатов муниципальной программы.".
1.11.4. Наименование раздела 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 6".
1.11.5. Абзац третий раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий подпрограммы 6 позволит обеспечить уровень достижения конечного результата муниципальной программы не менее 95%.".
1.11.6. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Финансирование мероприятий подпрограммы 6 предусмотрено осуществлять за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 237796,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37188 тыс. руб.;
2017 год - 40534 тыс. руб.;
2018 год - 40758 тыс. руб.;
2019 год - 40966 тыс. руб.;
2020 год - 41145 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.12. Приложения NN 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.13. Дополнить муниципальную программу приложением N 4 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
1.14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию Зубареву Н.Н.
1.15. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации |
А.В. Гнедых |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 22 марта 2016 г. N 951 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Оскольский край" от 29 марта 2016 г. N 119 - 133