В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27.05.2011 N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 21.12.2015 N 377 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 29.12.2014 N 262 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", от 21.12.2015 N 378 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2016 год", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30.10.2014 N 3674 следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы |
"Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) |
Основание для разработки муниципальной программы |
Перечень муниципальных программ Старооскольского городского округа, утвержденный постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 19.03.2014 N 814 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация Старооскольского городского округа в лице: - отдела по труду, социальному партнерству и развитию малого и среднего предпринимательства управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому развитию; - управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию |
Участники муниципальной программы |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию; департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (далее - департамент имущественных и земельных отношений); областное казенное учреждение "Старооскольский городской центр занятости населения" (далее - ОКУ "Старооскольский городской центр занятости населения") |
Подпрограммы муниципальной программы |
Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 2 "Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 3 "Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы". Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" |
Цель (цели) муниципальной программы |
Создание условий для увеличения экономического потенциала, формирования благоприятного предпринимательского климата, а также содействия занятости населения, улучшения условий и охраны труда |
Задачи муниципальной программы |
1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в целях укрепления экономики Старооскольского городского округа и обеспечения социальной стабильности в обществе. 2. Максимально полное удовлетворение потребностей населения Старооскольского округа в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли. 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма и придорожного сервиса, повышения имиджа и привлекательности Старооскольского городского округа, эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов. 4. Содействие занятости населения Старооскольского городского округа. 5. Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Старооскольского городского округа |
Сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм |
2015 - 2020 годы |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 4190455 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 718997 тыс. рублей; 2016 год - 526356 тыс. рублей; 2017 год - 876779 тыс. рублей; 2018 год - 842537 тыс. рублей; 2019 год - 601649 тыс. рублей; 2020 год - 624137 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2161 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 329 тыс. рублей; 2016 год - 341 тыс. рублей; 2017 год - 358 тыс. рублей; 2018 год - 359 тыс. рублей; 2019 год - 377 тыс. рублей; 2020 год - 397 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 26174 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1448 тыс. рублей; 2016 год - 1450 тыс. рублей; 2017 год - 2730 тыс. рублей; 2018 год - 6791 тыс. рублей; 2019 год - 6360 тыс. рублей; 2020 год - 7395 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств иных источников составит 4162120 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 717220 тыс. рублей; 2016 год - 524565 тыс. рублей; 2017 год - 873691 тыс. рублей; 2018 год - 835387 тыс. рублей; 2019 год - 594912 тыс. рублей; 2020 год - 616345 тыс. рублей |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике городского округа: 2015 год - 34,9%; 2016 год - 35,2%; 2017 год - 35,5%; 2018 год - 35,9%; 2019 год - 36,3%; 2020 год - 36,7%. 2. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа: 2015 год - 25,2%; 2016 год - 25,5%; 2017 год - 25,7%; 2018 год - 26,0%; 2019 год - 26,3%; 2020 год - 26,6%. 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа: 2015 год - 11,73 тыс. субъектов; 2016 год - 11,97 тыс. субъектов; 2017 год - 12,11 тыс. субъектов; 2018 год - 12,23 тыс. субъектов; 2019 год - 12,35 тыс. субъектов; 2020 год - 12,47 тыс. субъектов. 4. Оборот розничной торговли: 2015 год - 53990 млн. рублей; 2016 год - 59589 млн. рублей; 2017 год - 65760 млн. рублей; 2018 год - 72425 млн. рублей; 2019 год - 79765 млн. рублей; 2020 год - 87510 млн. рублей. 5. Обеспеченность населения на 1000 жителей торговой площадью: 2015 год - 855 кв. метров; 2016 год - 875 кв. метров; 2017 год - 890 кв. метров; 2018 год - 915 кв. метров; 2019 год - 930 кв. метров; 2020 год - 950 кв. метров. 6. Численность лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Старооскольского городского округа в год: 2015 год - 122592 чел.; 2016 год - 123392 чел.; 2017 год - 124192 чел.; 2018 год - 124992 чел.; 2019 год - 125792 чел.; 2020 год - 126592 чел. 7. Создание новых объектов туризма, в том числе объектов придорожного сервиса: 2015 год - 1 объект; 2016 год - 1 объект; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 1 объект; 2019 год - 1 объект; 2020 год - 1 объект. 8. Уровень регистрируемой безработицы: 2015 год - 1%; 2016 год - 1%; 2017 год - 1%; 2018 год - 1%; 2019 год - 1%; 2020 год - 1%. 9. Коэффициент напряженности на рынке труда: 2015 год - 0,7 единицы; 2016 год - 0,7 единицы; 2017 год - 0,7 единицы; 2018 год - 0,7 единицы; 2019 год - 0,7 единицы; 2020 год - 0,7 единицы. 10. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих: 2015 год - 1,896 единицы; 2016 год - 1,894 единицы; 2017 год - 1,813 единицы; 2018 год - 1,811 единицы; 2019 год - 1,809 единицы; 2020 год - 1,728 единицы. 11. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих: 2015 год - 0,079 единицы; 2016 год - 0,079 единицы; 2017 год - 0,079 единицы; 2018 год - 0,063 единицы; 2019 год - 0,063 единицы; 2020 год - 0,063 единицы |
". |
1.2. Наименование раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы".
1.3. Тринадцатый абзац раздела 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"По итогам реализации муниципальной программы к концу 2020 года будут достигнуты следующие показатели конечного результата в сравнении с 2014 годом:".
1.4. Раздел 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"3. Перечень муниципальных нормативных правовых актов городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень муниципальных нормативных правовых актов городского округа, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении N 2 к муниципальной программе.".
1.5. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2015 - 2020 годы составит 4 190 455 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 2.
Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
тыс. рублей | |||||||
Источник финансирования |
Финансовые затраты на весь период реализации |
В том числе по годам реализации: |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
4190455 |
718997 |
526356 |
876779 |
842537 |
601649 |
624137 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2161 |
329 |
341 |
358 |
359 |
377 |
397 |
бюджет городского округа |
26174 |
1448 |
1450 |
2730 |
6791 |
6360 |
7395 |
иные источники |
4162120 |
717220 |
524565 |
873691 |
835387 |
594912 |
616345 |
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.6. Наименование раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы".
1.7. Первый абзац раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней показателей конечного результата.".
1.8. Шестой абзац раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, достижению не в полном объеме или недостижению показателей непосредственного и конечного результатов муниципальной программы.".
1.9. Двадцатый абзац раздела 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"- мониторинг и оценку исполнения показателей конечного результата реализации муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на показатели конечного результата реализации муниципальной программы).".
1.10. В подпрограмме 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.10.1. Паспорт подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпрограммы 1 |
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 1) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 1 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице отдела по труду, социальному партнерству и развитию малого и среднего предпринимательства управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому развитию |
Участники подпрограммы 1 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию; департамент имущественных и земельных отношений |
Цель (цели) подпрограммы 1 |
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в целях укрепления экономики Старооскольского городского округа и обеспечения социальной стабильности в обществе |
Задачи подпрограммы 1 |
1. Взаимодействие органов местного самоуправления с областными некоммерческими организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части повышения доступности оказываемых услуг для представителей малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа. 2. Развитие финансовой, имущественной поддержки приоритетных направлений деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Обеспечение информационно-консультационной поддержки малого и среднего предпринимательства. 4. Увеличение налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа в бюджеты всех уровней |
Сроки реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2020 годы |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 1970 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 470 тыс. рублей; 2018 год - 500 тыс. рублей; 2019 год - 500 тыс. рублей; 2020 год - 500 тыс. рублей |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
1. Доля занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике городского округа: 2015 год - 34,9%; 2016 год - 35,2%; 2017 год - 35,5%; 2018 год - 35,9%; 2019 год - 36,3%; 2020 год - 36,7%. 2. Доля налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа: 2015 год - 25,2%; 2016 год - 25,5%; 2017 год - 25,7%; 2018 год - 26%; 2019 год - 26,3%; 2020 год - 26,6%. 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа: 2015 год - 11,73 тыс. субъектов; 2016 год - 11,97 тыс. субъектов; 2017 год - 12,11 тыс. субъектов; 2018 год - 12,23 тыс. субъектов; 2019 год - 12,35 тыс. субъектов; 2020 год - 12,47 тыс. субъектов |
". |
1.10.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1".
1.10.3. Последний абзац раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Система основных мероприятий подпрограммы 1 представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.10.4. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1
В результате реализации подпрограммы 1 к 2020 году планируется достижение следующих показателей конечного результата в сравнении с 2014 годом:
- увеличение доли занятых в малом и среднем предпринимательстве, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике Старооскольского городского округа с 34,6% до 36,7%;
- увеличение доли налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в общей сумме налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа с 24,9% до 26,6%;
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа с 11,51 тыс. субъектов до 12,47 тыс. субъектов.
Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпрограммы 1 представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.10.5. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы 1 за 2015 - 2020 годы составит 1970 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 7.
Таблица 7
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
тыс. рублей | |||||||
Источник финансирования |
Финансовые затраты на весь период реализации |
В том числе по годам реализации: |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
1970 |
0 |
0 |
470 |
500 |
500 |
500 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
1970 |
0 |
0 |
470 |
500 |
500 |
500 |
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.11. В подпрограмме 2 "Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.11.1. Паспорт подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 2
Наименование подпрограммы 2 |
"Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 2) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 2 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию |
Участники подпрограммы 2 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию; департамент имущественных и земельных отношений |
Цель (цели) подпрограммы 2 |
Максимально полное удовлетворение потребностей населения Старооскольского городского округа в товарах и услугах за счет обеспечения эффективного развития инфраструктуры отрасли посредством создания благоприятных условий для роста предпринимательской активности, конкуренции и сбалансированного развития различных видов, типов и способов торговли |
Задачи подпрограммы 2 |
1. Обеспечение сбалансированного развития и размещения инфраструктуры оптовой и розничной торговли. 2. Продвижение на потребительский рынок товаров отечественного производства, в том числе локальных производителей. 3. Повышение экономической (ценовой) доступности товаров для населения, создание условий для обеспечения качества и безопасности товаров на потребительском рынке. 4. Стимулирование развития торговли в сельской местности, в том числе в отдаленных или малочисленных населенных пунктах. 5. Повышение качества и культуры торгового сервиса для населения городского округа |
Сроки реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2020 годы |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1656769 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 350780 тыс. рублей; 2016 год - 103120 тыс. рублей; 2017 год - 495119 тыс. рублей; 2018 год - 449840 тыс. рублей; 2019 год - 126120 тыс. рублей; 2020 год - 131790 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 1519 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 19 тыс. рублей; 2018 год - 740 тыс. рублей; 2019 год - 20 тыс. рублей; 2020 год - 740 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 1655250 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 350780 тыс. рублей; 2016 год - 103120 тыс. рублей; 2017 год - 495100 тыс. рублей; 2018 год - 449100 тыс. рублей; 2019 год - 126100 тыс. рублей; 2020 год - 131050 тыс. рублей. |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 |
1. Оборот розничной торговли: 2015 год - 53990 млн. рублей; 2016 год - 59589 млн. рублей; 2017 год - 65760 млн. рублей; 2018 год - 72425 млн. рублей; 2019 год - 79765 млн. рублей; 2020 год - 87510 млн. рублей. 2. Обеспеченность населения на 1000 жителей торговой площадью: 2015 год - 855 кв. метров; 2016 год - 875 кв. метров; 2017 год - 890 кв. метров; 2018 год - 915 кв. метров; 2019 год - 930 кв. метров; 2020 год - 950 кв. метров |
". |
1.11.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2".
1.11.3. Последний абзац раздела 3 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Система основных мероприятий подпрограммы 2 представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.11.4. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2, обеспечит проведение политики, направленной на интенсивное развитие потребительского рынка, повышение качества и безопасности реализуемых товаров. В результате реализации подпрограммы 2 к 2020 году планируется достижение следующих показателей конечного результата в сравнении с 2014 годом:
- увеличение оборота розничной торговли с 49017 млн. рублей в 2014 году до 87510 млн. рублей в 2020 году;
- увеличение обеспеченности населения на 1000 жителей торговыми площадями с 845 кв. метров в 2014 году до 950 кв. метров в 2020 году.
Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпрограммы 2 представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.11.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования подпрограммы 2 за 2015 - 2020 годы составит 1656769 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 10.
Таблица 10
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2
тыс. рублей | |||||||
Источник финансирования |
Финансовые затраты на весь период реализации |
В том числе по годам реализации: |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
1656769 |
350780 |
103120 |
495119 |
449840 |
126120 |
131790 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
1519 |
0 |
0 |
19 |
740 |
20 |
740 |
иные источники |
1655250 |
350780 |
103120 |
495100 |
449100 |
126100 |
131050 |
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.12. В подпрограмме 3 "Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.12.1. Паспорт подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 3
Наименование подпрограммы 3 |
"Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 3) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 3 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию |
Участники подпрограммы 3 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию |
Цель (цели) подпрограммы 3 |
Создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма и придорожного сервиса, повышение имиджа и привлекательности Старооскольского городского округа, эффективное использование туристско-рекреационных ресурсов |
Задачи подпрограммы 3 |
1. Повышение степени использования туристско-рекреационного потенциала. 2. Увеличение внутреннего и въездного туристского потока. 3. Повышение качества туристических услуг |
Сроки реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2020 годы |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 271317 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 10020 тыс. рублей; 2016 год - 45020 тыс. рублей; 2017 год - 12067 тыс. рублей; 2018 год - 14070 тыс. рублей; 2019 год - 90070 тыс. рублей; 2020 год - 100070 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 197 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 47 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей; 2020 год - 50 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 271120 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 10020 тыс. рублей; 2016 год - 45020 тыс. рублей; 2017 год - 12020 тыс. рублей; 2018 год - 14020 тыс. рублей; 2019 год - 90020 тыс. рублей; 2020 год - 100020 тыс. рублей |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
1. Численность лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Старооскольского городского округа, в год: 2015 год - 122592 чел.; 2016 год - 123392 чел.; 2017 год - 124192 чел.; 2018 год - 124992 чел.; 2019 год - 125792 чел.; 2020 год - 126592 чел. 2. Создание новых объектов туризма, в том числе объектов придорожного сервиса: 2015 год - 1 объект; 2016 год - 1 объект; 2017 год - 1 объект; 2018 год - 1 объект; 2019 год - 1 объект; 2020 год - 1 объект |
". |
1.12.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 3".
1.12.3. Последний абзац раздела 3 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"Система основных мероприятий подпрограммы 3 представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.12.4. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3
Реализация подпрограммы 3 позволит более эффективно использовать имеющийся туристский потенциал, оживить туристский рынок городского округа. В результате реализации подпрограммы 3 к 2020 году планируется достижение следующих показателей конечного результата в сравнении с 2014 годом:
- увеличение количества лиц, посетивших объекты инфраструктуры туризма Старооскольского городского округа, с 121792 чел. в 2014 году до 126592 чел. в 2020 году;
- увеличение количества объектов туризма, в том числе объектов придорожного сервиса, с 2014 года до 2020 года на 6 объектов.
Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпрограммы 3 представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.12.5. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 за 2015 - 2020 годы составит 271317 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 13.
Таблица 13
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3
тыс. рублей | |||||||
Источник финансирования |
Финансовые затраты на весь период реализации |
В том числе по годам реализации: |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
271317 |
10020 |
45020 |
12067 |
14070 |
90070 |
100070 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
197 |
0 |
0 |
47 |
50 |
50 |
50 |
иные источники |
271120 |
10020 |
45020 |
12020 |
14020 |
90020 |
100020 |
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.13. В подпрограмме 4 "Содействие занятости населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.13.1. Паспорт подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 4
Наименование подпрограммы 4 |
"Содействие занятости населения Старооскольского городского округа на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 4) |
Соисполнитель муниципальной программы 4, ответственный за подпрограмму |
Администрация Старооскольского городского округа в лице отдела по труду, социальному партнёрству и развитию малого и среднего предпринимательства управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому развитию |
Участники подпрограммы 4 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию; ОКУ "Старооскольский городской центр занятости населения" |
Цель (цели) подпрограммы 4 |
Содействие занятости населения Старооскольского городского округа |
Задачи подпрограммы 4 |
- Создание временных рабочих мест для организации общественных работ по благоустройству сельских территорий. 2. Создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
Сроки реализации подпрограммы 4 |
2015 - 2020 годы |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 131983 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 15369 тыс. рублей; 2016 год - 29673 тыс. рублей; 2017 год - 18822 тыс. рублей; 2018 год - 21685 тыс. рублей; 2019 год - 22689 тыс. рублей; 2020 год - 23745 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 22387 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 1448 тыс. рублей; 2016 год - 1450 тыс. рублей; 2017 год - 2182 тыс. рублей; 2018 год - 5485 тыс. рублей; 2019 год - 5764 тыс. рублей; 2020 год - 6058 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 109596 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 13921 тыс. рублей; 2016 год - 28223 тыс. рублей; 2017 год - 16640 тыс. рублей; 2018 год - 16200 тыс. рублей; 2019 год - 16925 тыс. рублей; 2020 год - 17687 тыс. рублей |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 |
1. Уровень регистрируемой безработицы: 2015 год - 1%; 2016 год - 1%; 2017 год - 1%; 2018 год - 1%; 2019 год - 1%; 2020 год - 1%. 2. Коэффициент напряженности на рынке труда: 2015 год - 0,7 единицы; 2016 год - 0,7 единицы; 2017 год - 0,7 единицы; 2018 год - 0,7 единицы; 2019 год - 0,7 единицы; 2020 год - 0,7 единицы |
". |
1.13.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4".
1.13.3. Последний абзац раздела 3 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"Система основных мероприятий подпрограммы 4 представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.13.4. Раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4
В результате реализации подпрограммы 4 планируется достижение следующих показателей конечного результата:
- сохранение контролируемой ситуации на рынке труда, удержание уровня регистрируемой безработицы в пределах 1%;
- сдерживание коэффициента напряженности на рынке труда в пределах 0,7 ед.
Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпрограммы 4 представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.13.5. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за 2015 - 2020 годы составит 131983 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 16.
Таблица 16
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
тыс. рублей | |||||||
Источник финансирования |
Финансовые затраты на весь период реализации |
В том числе по годам реализации: |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
131983 |
15369 |
29673 |
18822 |
21685 |
22689 |
23745 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
бюджет городского округа |
22387 |
1448 |
1450 |
2182 |
5485 |
5764 |
6058 |
иные источники |
109596 |
13921 |
28223 |
16640 |
16200 |
16925 |
17687 |
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.14. В подпрограмме 5 "Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.14.1. Паспорт подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Паспорт подпрограммы 5
Наименование подпрограммы 5 |
"Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - подпрограмма 5) |
Соисполнитель муниципальной программы, ответственный за подпрограмму 5 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице отдела по труду, социальному партнёрству и развитию малого и среднего предпринимательства управления анализа и прогнозирования департамента по экономическому развитию |
Участники подпрограммы 5 |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по экономическому развитию |
Цель (цели) подпрограммы 5 |
Улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории Старооскольского городского округа |
Задачи подпрограммы 5 |
- Контроль вопросов охраны труда, социальных гарантий работников предприятий городского округа в коллективных договорах органами местного самоуправления. - Осуществление органами местного самоуправления полномочий в области охраны труда согласно действующему законодательству. - Информационно-консультативное сопровождение, организация и проведение мероприятий в сфере охраны труда |
Сроки реализации подпрограммы 5 |
2015 - 2020 годы |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 2128416 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 342828 тыс. рублей; 2016 год - 348543 тыс. рублей; 2017 год - 350301 тыс. рублей; 2018 год - 356442 тыс. рублей; 2019 год - 362270 тыс. рублей; 2020 год - 368032 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 2161 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 329 тыс. рублей; 2016 год - 341 тыс. рублей; 2017 год - 358 тыс. рублей; 2018 год - 359 тыс. рублей; 2019 год - 377 тыс. рублей; 2020 год - 397 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета Старооскольского городского округа составит 101 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 0 рублей; 2016 год - 0 рублей; 2017 год - 12 тыс. рублей; 2018 год - 16 тыс. рублей; 2019 год - 26 тыс. рублей; 2020 год - 47 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015 - 2020 годах за счет иных источников составит 2126154 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2015 год - 342499 тыс. рублей; 2016 год - 348202 тыс. рублей; 2017 год - 349931 тыс. рублей; 2018 год - 356067 тыс. рублей; 2019 год - 361867 тыс. рублей; 2020 год - 367588 тыс. рублей |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 |
1. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих: 2015 год - 1,896 единицы; 2016 год - 1,894 единицы; 2017 год - 1,813 единицы; 2018 год - 1,811 единицы; 2019 год - 1,809 единицы; 2020 год - 1,728 единицы. 2. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих: 2015 год - 0,079 единицы; 2016 год - 0,079 единицы; 2017 год - 0,079 единицы; 2018 год - 0,063 единицы; 2019 год - 0,063 единицы; 2020 год - 0,063 единицы |
". |
1.14.2. Наименование раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"3. Обоснование выделения системы основных мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5".
1.14.3. Последний абзац раздела 3 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"Система основных мероприятий подпрограммы 5 представлена в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.14.4. Раздел 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 5
В результате реализации подпрограммы 5 к 2020 году планируется достижение следующих показателей конечного результата в сравнении с 2014 годом:
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих с 1,898 единицы до 1,728 единицы;
- сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 10000 работающих с 0,079 единицы до 0,063 единицы.
Сведения о динамике показателей конечного и непосредственного результатов подпрограммы 5 представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.14.5. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 4 за 2015 - 2020 годы составит 2128416 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования по годам реализации представлены в таблице 20.
Таблица 20
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
тыс. рублей | |||||||
Источник финансирования |
Финансовые затраты на весь период реализации |
В том числе по годам реализации: |
|||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
Всего |
2128416 |
342828 |
348543 |
350301 |
356442 |
362270 |
368032 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
областной бюджет |
2161 |
329 |
341 |
358 |
359 |
377 |
397 |
бюджет городского округа |
101 |
0 |
0 |
12 |
16 |
26 |
47 |
иные источники |
2126154 |
342499 |
348202 |
349931 |
356067 |
361867 |
367588 |
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа представлено в приложении N 3 к муниципальной программе, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования представлены в приложении N 4 к муниципальной программе.".
1.15. Приложения NN 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.16. Дополнить муниципальную программу приложением N 4 согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию Полякову Е.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации |
А.В. Гнедых |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 22 марта 2016 г. N 952 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы"
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст постановления опубликован в газете "Оскольский край" от 29 марта 2016 г. N 119 - 133