В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 г. N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановления от 30.07.2015 г. N 91) (далее - Программа) изменения следующего содержания:
1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование муниципальной программы: "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы" |
|
1 |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства) |
2 |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства, департамент строительства и архитектуры, управление социальной защиты населения) |
3 |
Участники муниципальной программы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства, департамент строительства и архитектуры, управление социальной защиты населения) |
4 |
Подпрограммы муниципальной программы |
1. "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений". 2. "Обеспечение безопасности дорожного движения". 3. "Инженерное обустройство и строительство автомобильных дорог и тротуаров в микрорайонах массовой застройки ИЖС г. Белгорода". 4. "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" |
5 |
Проекты в составе муниципальной программы |
1. "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")". 2. "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ БелГУ". 3. "Развитие велодвижения на территории города Белгорода". 4. "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации". 5. "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода" |
6 |
Цель муниципальной программы |
Обеспечение устойчивого развития улично-дорожной сети и улучшение качества транспортного обслуживания населения, соответствующего требованиям создания безопасной, комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности, инновационного и социально ориентированного развития городского округа "Город Белгород" |
7 |
Задачи муниципальной программы |
1. Развитие улично-дорожной сети города. 2. Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения. 3. Обеспечение микрорайонов ИЖС дорогами и коммуникациями. 4. Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
8 |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются. |
9 |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования по программе в 2015 - 2020 годах составит 8492358,188 тыс. руб., в том числе: - за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 3685385 тыс. руб., из них: 2015 год - 1160233 тыс. руб.; 2016 год - 772773 тыс. руб.; 2017 год - 418755 тыс. руб.; 2018 год - 443664 тыс. руб.; 2019 год - 444319 тыс. руб.; 2020 год - 445641 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области - 410900 тыс. руб., из них: 2015 год - 333441 тыс. руб.; 2016 год - 49631 тыс. руб.; 2017 год - 6828 тыс. руб.; 2018 год - 7000 тыс. руб.; 2019 год - 7000 тыс. руб.; 2020 год - 7000 тыс. руб.; - за счёт средств федерального бюджета - 16902,188 тыс. руб., из них: 2017 год - 16902,188 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирования - 4379170 тыс. руб., из них: 2015 год - 1301499 тыс. руб.; 2016 год - 1081054 тыс. руб.; 2017 год - 479700 тыс. руб.; 2018 год - 668208 тыс. руб.; 2019 год - 410370 тыс. руб.; 2020 год - 438339 тыс. руб. |
10 |
Показатели результата муниципальной программы: |
|
10.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии с Планом мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2012 - 2016 годы) |
- доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети, к 2020 году - до 0,5%; - увеличение протяжённости веломаршрутов к 2020 году - на 30%; - снижение мест концентрации ДТП к 2020 году - на 6%; - количество застроенных участков к 2020 году - 180 штук; - удовлетворенность населения транспортным обслуживанием к 2020 году - до 63% |
10.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа с твёрдым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт до 2020 года, - на 100%; - количество отремонтированных мостов к 2020 году - 4 штуки; - обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний период до 2020 года - на 100%; - обеспечение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети до 2020 года - на 100%; - обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети до 2020 года - на 100%; - обеспечение нанесения дорожной разметки до 2020 года - на 100%; - обеспечение модернизации пешеходных и веломаршрутов до 2020 года - на 30%; - обеспечение содержания светофорных объектов до 2020 года - на 100%; - обеспечение содержания дорожных знаков до 2020 года - на 100%; - обеспечение разработки и согласования проекта организации дорожного движения, внесения в него изменений до 2020 года - на 100%; - количество приобретённых троллейбусов к 2020 году - 12 единиц; - протяжённость отремонтированной контактной сети к 2020 году - 31 км; - количество установленных паркоматов к 2020 году - 127 единиц; - количество введённых парковочных мест к 2020 году - 4000 единиц |
1.2. Раздел 5 "Перечень проектов в составе муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"В состав Программы включены следующие проекты: "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")", "Развитие велодвижения на территории города Белгорода", "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации", "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода".
1.3. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Планируемый общий объем финансирования по программе в 2015 - 2020 годах составит 8492358,188 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 3685385 тыс. руб., из них:
2015 год - 1160233 тыс. руб.;
2016 год - 772773 тыс. руб.;
2017 год - 418755 тыс. руб.;
2018 год - 443664 тыс. руб.;
2019 год - 444319 тыс. руб.;
2020 год - 445641 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 410900 тыс. руб., из них:
2015 год - 333441 тыс. руб.;
2016 год - 49631 тыс. руб.;
2017 год - 6828 тыс. руб.;
2018 год - 7000 тыс. руб.;
2019 год - 7000 тыс. руб.;
2020 год - 7000 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 16902,188 тыс. руб. в 2017 году;
- за счет средств иных источников финансирования - 4379170 тыс. руб., из них:
2015 год - 1301499 тыс. руб.;
2016 год - 1081054 тыс. руб.;
2017 год - 479700 тыс. руб.;
2018 год - 668208 тыс. руб.;
2019 год - 410370 тыс. руб.;
2020 год - 438339 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе.
Объемы финансового обеспечения муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов города Белгорода о бюджете на очередной финансовый год и плановый период".
1.4. Паспорт Подпрограммы N 1 "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений" (далее - Подпрограмма N 1) изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы: "Строительство, реконструкция, ремонт и содержание улично-дорожной сети города и искусственных сооружений" |
|
1 |
Соисполнитель подпрограммы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства, департамент строительства и архитектуры) |
2 |
Участники подпрограммы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства, департамент строительства и архитектуры) |
3 |
Наименование проектов в составе подпрограммы |
1. "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ БелГУ". 2. "Развитие велодвижения на территории города Белгорода" |
4 |
Цели подпрограммы |
Развитие улично-дорожной сети города |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Обеспечение строительства, реконструкции, ремонта и содержания улично-дорожной сети города, искусственных сооружений и объектов внешнего благоустройства. 2. Модернизация пешеходных дорожек и веломаршрутов |
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
7 |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 6136034 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 3026913 тыс. руб., из них: 2015 год - 988865 тыс. руб.; 2016 год - 579262 тыс. руб.; 2017 год - 368232 тыс. руб.; 2018 год - 363518 тыс. руб.; 2019 год - 363518 тыс. руб.; 2020 год - 363518 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области - 369963 тыс. руб., из них: 2015 год - 327160 тыс. руб.; 2016 год - 42803 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирования - 2739158 тыс. руб., из них: 2015 год - 965132 тыс. руб.; 2016 год - 655255 тыс. руб.; 2017 год - 234621 тыс. руб.; 2018 год - 456955 тыс. руб.; 2019 год - 199028 тыс. руб.; 2020 год - 228167 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы: |
|
8.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии с Планом мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2012 - 2016 годы) |
- доля автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, относящихся к улично-дорожной сети, к 2020 году - до 0,5%; - увеличение протяжённости веломаршрутов к 2020 году - на 30% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
- доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети городского округа, с твёрдым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт до 2020 года, - на 100%; - количество отремонтированных мостов к 2020 году - 4 штуки; - обеспечение санитарного содержания улично-дорожной сети города в летний и зимний период до 2020 года - на 100%; - обеспечение текущего ямочного ремонта улично-дорожной сети до 2020 года - на 100%; - обеспечение ремонта и содержания объектов внешнего благоустройства на улично-дорожной сети до 2020 года - на 100%; - обеспечение нанесения дорожной разметки до 2020 года - на 100%; - обеспечение модернизации пешеходных дорожек и веломаршрутов до 2020 года - на 30% |
1.5. Раздел 3 Подпрограммы N 1 "Перечень проектов в составе подпрограммы" изложить в новой редакции:
"В рамках программных мероприятий планируется реализация проектов:
- "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ БелГУ";
- "Развитие велодвижения на территории города Белгорода".
1.6. Раздел 6 Подпрограммы N 1 "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород" основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)" изложить в новой редакции:
"Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" и иных источников.
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме в 2015 - 2020 годах составит 6136034 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 3026913 тыс. руб., из них:
2015 год - 988865 тыс. руб.;
2016 год - 579262 тыс. руб.;
2017 год - 368232 тыс. руб.;
2018 год - 363518 тыс. руб.;
2019 год - 363518 тыс. руб.;
2020 год - 363518 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Белгородской области - 369963 тыс. руб., из них:
2015 год - 327160 тыс. руб.;
2016 год - 42803 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 2739158 тыс. руб., из них:
2015 год - 965132 тыс. руб.;
2016 год - 655255 тыс. руб.;
2017 год - 234621 тыс. руб.;
2018 год - 456955 тыс. руб.;
2019 год - 199028 тыс. руб.;
2020 год - 228167 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы N 1 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов города Белгорода о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе".
1.7. Раздел 7 Подпрограммы N 1 "Информация о проектах" изложить в новой редакции:
"Проект "Создание входной группы и обустройство дорожно-тропиночной сети в Ботаническом саду НИУ БелГУ".
Целью проекта является обустройство к 1 августа 2017 года благоустроенной дорожной инфраструктуры на площади 11680 м2 Ботанического сада НИУ БелГУ в г. Белгороде.
На территории Ботанического сада функционирует трехблоковая входная группа, создана внутриплощадочная дорожно-тропиночная сеть общей протяженностью не менее 5360 м, а также транспортная развязка протяженностью 675 м.
В результате реализации проекта планируется:
1. Обустройство входной группы, состоящей из трех блоков:
- теневой навес;
- кассовый блок;
- выставочный блок.
2. Формирование дорожно-тропиночной сети:
- дороги, проезды с асфальтобетонным покрытием - 1500 м;
- тротуары с плиточным покрытием - 550 м;
- тропиночная сеть с песчано-щебеночным покрытием - 3300 м.
3. Строительство (реконструкция) транспортной развязки по Кашарскому проезду протяженностью 675 м (площадь асфальтобетонного покрытия - 8525 м2, площадь плиточного покрытия - 1140 м2).
На реализацию проекта планируется израсходовать 33 млн. рублей за счет внебюджетных источников финансирования.
Проект "Развитие велодвижения на территории города Белгорода".
Целью проекта является создание инфраструктуры для массового использования велосипедов жителями города Белгорода к началу 2016 года.
Результатом проекта станет:
- разработка целостной концепции развития велодвижения и утверждение программы его развития на 2015 - 2017 г.г.;
- создание опорных элементов велосипедной инфраструктуры: к концу 2016 - 2017 г.г. планируется функционирование 4 станций велопроката, 10 велопарковок, в 2016 году - 2 оборудованные велоплощадки на базе общеобразовательных учреждений города.
Концепция развития велодвижения и программа развития велодвижения на 2015 - 2016 г.г. одобрены горожанами и утверждены на уровне главы администрации города Белгорода. Велосипедные парковки будут оборудованы на территории города вблизи всех социально значимых объектов (все образовательные и учебные заведения, торговые центры, рекреационные объекты, спортивные площадки). На территории городского центра построят не менее 4-х пунктов проката велосипедов, не менее 30 км велодорожек, соответствующих действующим нормативно-правовым актам, ГОСТам, СНИПам, а также создана и размещена в сети Интернет городская карта веломаршрутов.
Финансирование проекта составляет 26 млн. рублей (внебюджетные источники финансирования)".
1.8. Паспорт Подпрограммы N 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения" изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы: "Обеспечение безопасности дорожного движения" |
|
1 |
Соисполнитель подпрограммы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства) |
2 |
Участники подпрограммы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства) |
3 |
Наименование проектов в составе подпрограммы |
Разработка и реализация проектов не предусмотрена |
4 |
Цели подпрограммы |
Обеспечение технических, организационных и информационных условий для безопасности дорожного движения |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: светофорных объектов, обеспечение автоматизированной системы управления дорожным движением. 2. Установка и содержание технических средств регулирования дорожного движения: дорожных знаков. 3. Разработка и согласование проекта организации дорожного движения, внесение в него изменений |
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2015 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
7 |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме в 2015 - 2020 годах составит 153610,188 тыс. руб., в том числе: - за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 96776 тыс. руб., из них: 2015 год - 13530 тыс. руб.; 2016 год - 24390 тыс. руб.; 2017 год - 14714 тыс. руб.; 2018 год - 14714 тыс. руб.; 2019 год - 14714 тыс. руб.; 2020 год - 14714 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 16902,188 тыс. руб. в 2017 году; - за счет средств иных источников финансирования - 39932 тыс. руб., из них: 2015 год - 8980 тыс. руб.; 2016 год - 14020 тыс. руб.; 2017 год - 8700 тыс. руб.; 2018 год - 3074 тыс. руб.; 2019 год - 3164 тыс. руб.; 2020 год - 1994 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы: |
|
8.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии с Планом мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2012 - 2016 годы) |
- снижение мест концентрации ДТП к 2020 году на 6% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- обеспечение содержания светофорных объектов до 2020 года - на 100%; - обеспечение содержания дорожных знаков до 2020 года - на 100%; - обеспечение разработки и согласования проекта организации дорожного движения, внесения в него изменений до 2020 года - на 100%; - установка новых светофорных объектов - не менее 1 ежегодно; - количество участков УДС города, вновь оснащенных пешеходными ограждениями, - 20 в 2017 году; - количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов - 22 в 2017 году; - количество модернизированных светофорных объектов - 16 в 2017 году |
1.9. Раздел 6 Подпрограммы N 2 "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также по годам реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" и иных источников.
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме в 2015 - 2020 годах составит 153610,188 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 96776 тыс. руб., из них:
2015 год - 13530 тыс. руб.;
2016 год - 24390 тыс. руб.;
2017 год - 14714 тыс. руб.;
2018 год - 14714 тыс. руб.;
2019 год - 14714 тыс. руб.;
2020 год - 14714 тыс. руб.;
- за счет средств федерального бюджета - 16902,188 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 39932 тыс. руб., из них:
2015 год - 8980 тыс. руб.;
2016 год - 14020 тыс. руб.;
2017 год - 8700 тыс. руб.;
2018 год - 3074 тыс. руб.;
2019 год - 3164 тыс. руб.;
2020 год - 1994 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы N 2 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов города Белгорода о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе".
1.10. Паспорт Подпрограммы N 4 "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" изложить в новой редакции:
N п/п |
Наименование подпрограммы: "Совершенствование транспортной системы города Белгорода" |
|
1 |
Соисполнитель подпрограммы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства, управление социальной защиты населения) |
2 |
Участники подпрограммы |
Администрация города Белгорода (департамент городского хозяйства, управление социальной защиты населения) |
3 |
Наименование проектов в составе подпрограммы |
1. "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка")". 2. "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации". 3. "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода" |
4 |
Цель подпрограммы |
Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Повышение качества транспортного обслуживания населения. 2. Оптимизация парковочной инфраструктуры города |
6 |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в период с 2014 по 2020 годы. Этапы реализации не выделяются |
7 |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования по подпрограмме в 2015 - 2020 годах составит 1625713 тыс. руб., в том числе: - за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 561696 тыс. руб., из них: 2015 год - 157838 тыс. руб.; 2016 год - 169121 тыс. руб.; 2017 год - 35809 тыс. руб.; 2018 год - 65432 тыс. руб.; 2019 год - 66087 тыс. руб.; 2020 год - 67409 тыс. руб.; - за счёт средств бюджета Белгородской области - 40937 тыс. руб., из них: 2015 год - 6281 тыс. руб.; 2016 год - 6828 тыс. руб.; 2017 год - 6828 тыс. руб.; 2018 год - 7000 тыс. руб.; 2019 год - 7000 тыс. руб.; 2020 год - 7000 тыс. руб.; - за счет средств иных источников финансирования - 1023080 тыс. руб., из них: 2015 год - 231220 тыс. руб.; 2016 год - 315612 тыс. руб.; 2017 год - 140212 тыс. руб.; 2018 год - 112012 тыс. руб.; 2019 год - 112012 тыс. руб.; 2020 год - 112012 тыс. руб. |
8 |
Показатели результата подпрограммы: |
|
8.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии с Планом мероприятий органов местного самоуправления по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года на 2012 - 2016 годы) |
- удовлетворенность населения транспортным обслуживанием к 2020 году - до 63% |
8.2 |
Показатели эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
- количество приобретённых троллейбусов к 2020 году - 12 единиц; - протяжённость отремонтированной контактной сети к 2020 году - 31 км; - сохранение регулярных маршрутов электротранспорта не ниже уровня 2014 года до 2020 года - 11 единиц; - количество проездных билетов, реализованных для предоставления льготного проезда обучающимся, студентам и аспирантам образовательных организаций до 2020 года, - 2500 единиц ежегодно; - количество межмуниципальных пригородных маршрутов до 2020 года - 6 штук; - количество обновлённых остановок общественного пассажирского транспорта до 2020 года - 154 единицы; - количество установленных паркоматов к 2020 году - 127 единиц; - количество введённых парковочных мест к 2020 году - 4000 единиц; - снижение случаев парковки с нарушением ПДД по сравнению с уровнем 2013 г. до 2020 года - на 64,2% |
1.11. Раздел 3 Подпрограммы N 4 "Перечень проектов в составе подпрограммы" изложить в новой редакции:
"В рамках программных мероприятий планируется реализация проектов:
- "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации";
- "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода".
1.12. Раздел 6 Подпрограммы N 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также по годам реализации подпрограммы)" изложить в новой редакции:
"Планируемый общий объем финансирования по программе в 2015 - 2020 годах составит 1625713 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 561696 тыс. руб., из них:
2015 год - 157838 тыс. руб.;
2016 год - 169121 тыс. руб.;
2017 год - 35809 тыс. руб.;
2018 год - 65432 тыс. руб.;
2019 год - 66087 тыс. руб.;
2020 год - 67409 тыс. руб.;
- за счёт средств бюджета Белгородской области - 40937 тыс. руб., из них;
2015 год - 6281 тыс. руб.;
2016 год - 6828 тыс. руб.;
2017 год - 6828 тыс. руб.;
2018 год - 7000 тыс. руб.;
2019 год - 7000 тыс. руб.;
2020 год - 7000 тыс. руб.;
- за счет средств иных источников финансирования - 1023080 тыс. руб., из них:
2015 год - 231220 тыс. руб.;
2016 год - 315612 тыс. руб.;
2017 год - 140212 тыс. руб.;
2018 год - 112012 тыс. руб.;
2019 год - 112012 тыс. руб.;
2020 год - 112012 тыс. руб.
Объемы финансирования Подпрограммы N 4 подлежат ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Совета депутатов города Белгорода о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе".
1.13. Раздел 7 Подпрограммы N 4 "Информация о проектах" изложить в новой редакции:
"Проект "Обустройство остановочных комплексов в городе Белгороде ("Белгородская остановка").
Целью проекта является обустройство к концу 2017 года не менее 200 остановочных комплексов на территории города за счет средств инвесторов. Срок реализации проекта - 2013 - 2017 годы. В 2015 - 2017 годах планируется обустроить 154 остановки (требуемый объем финансирования - 225 млн. руб.).
Проект "Внедрение безналичной системы оплаты проезда в Белгородской агломерации".
Целью проекта является помощь в формировании данных для оптимизации маршрутной сети, это позволит сделать прозрачным финансовые потоки в сфере пассажирских перевозок, осуществляемых на территории города.
Проект "Строительство "Народных паркингов" на территории города Белгорода".
Целью проекта является строительство не менее пяти кооперативных парковок для временного хранения автомобилей на территории г. Белгорода.".
1.14. Приложения NN 1 - 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений при формировании бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.
3. Управлению информации и массовых коммуникаций администрации города Белгорода (Губина С.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству Веретенникова В.В.
Глава администрации |
К. Полежаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 14 сентября 2016 г. N 149 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 11.11.2014 г. N 231 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города Белгорода на 2015 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода (www.beladm.ru) 14 сентября 2016 г., в газете "Наш Белгород" от 18 ноября 2016 г. N 45