В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 01 декабря 2017 года N 35 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 22 декабря 2016 года N 506 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", от 22 декабря 2017 года N 42 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года N 2696, от 22 марта 2016 года N 951, от 24 марта 2017 года N 1105, от 28 августа 2017 года N 3636), следующие изменения:
1.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников. Объем финансирования муниципальной программы составит 7186070,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1085388,6 тыс. руб.; 2016 год - 1162712,1 тыс. руб.; 2017 год - 1217156,0 тыс. руб.; 2018 год - 1227385,0 тыс. руб.; 2019 год - 1223667,0 тыс. руб.; 2020 год - 1269762,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 576503,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 93758,0 тыс. руб.; 2016 год - 95717,0 тыс. руб.; 2017 год - 88538,0 тыс. руб.; 2018 год - 99378,0 тыс. руб.; 2019 год - 99469,0 тыс. руб.; 2020 год - 99643,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 4338693,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 615623,1 тыс. руб.; 2016 год - 665209,8 тыс. руб.; 2017 год - 703934,0 тыс. руб.; 2018 год - 751247,0 тыс. руб.; 2019 год - 783147,0 тыс. руб.; 2020 год - 819533,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 2228061,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369972,7 тыс. руб.; 2016 год - 395091,6 тыс. руб.; 2017 год - 417100,0 тыс. руб.; 2018 год - 369260,0 тыс. руб.; 2019 год - 333551,0 тыс. руб.; 2020 год - 343086,0 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 42812,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 7500,0 тыс. руб.; 2019 год - 7500,0 тыс. руб.; 2020 год - 7500,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.2. Раздел "Показатели конечного результата муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" | |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1) Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, составит по годам, %: 2015 год - 29,5; 2016 год - 29,9; 2017 год - 30,3; 2018 год - 29,2; 2019 год - 29,4; 2020 год - 29,6. 2) Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, составит по годам, %: 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100. 3) Количество социальных услуг, оказанных населению, составит по годам, тыс. ед.: 2015 год - 260; 2016 год - 273; 2017 год - 298; 2018 год - 300; 2019 год - 312; 2020 год - 325. 4) Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 68,5; 2016 год - 79; 2017 год - 80; 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100. 5) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Старооскольского городского округа "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - МБУ "СРЦдН"), составит по годам, чел.: 2015 год - 95; 2016 год - 105. 6) Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, составит по годам, чел.: 2017 год - 50; 2018 год - 55; 2019 год - 60; 2020 год - 65. 7) Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 100; 2016 год - 100. 8) Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, составит по годам, тыс. чел.: 2015 год - 14,4; 2016 год - 14,8; 2017 год - 15,2; 2018 год - 0,63; 2019 год - 0,695; 2020 год - 0,76. 9) Количество многодетных семей, проживающих в городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 1500; 2016 год - 1605; 2017 год - 1620; 2018 год - 1650; 2019 год - 1680; 2020 год - 1700. 10) Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, составит по годам, %: 2015 год - 85; 2016 год - 87; 2017 год - 89; 2018 год - 91; 2019 год - 93; 2020 год - 95. 11) Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, составит по годам, чел.: 2015 год - 1011; 2016 год - 1021; 2017 год - 1030; 2018 год - 1035; 2019 год - 1040; 2020 год - 1053. 12) Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей составит по годам, %: 2015 год - 0,68; 2016 год - 0,67; 2017 год - 0,66; 2018 год - 0,65; 2019 год - 0,64; 2020 год - 0,63. 13) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит по годам, %: 2015 год - 81,6; 2016 год - 82,0; 2017 год - 82,5. 14) Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, составит по годам, %: 2018 год - 94,3; 2019 год - 94,4; 2020 год - 94,5. 15) Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит по годам, ед.: 2017 год - 6. 16) Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, составит по годам, чел.: 2015 год -- 220; 2016 год - 228; 2017 год - 240. 2018 год - 257; 2019 год - 274; 2020 год - 292. 17) Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составит по годам, %: 2015 год - 40; 2016 год - 45; 2017 год - 50; 2018 год - 53; 2019 год - 56; 2020 год - 60. 18) Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 95,0; 2016 год - 96,0; 2017 год - 96,3; 2018 год - 96,6; 2019 год - 96,8; 2020 год - 97,0. 19) Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. 20) Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов составит по годам, %: 2018 год - 8,75; 2019 год - 10,75; 2020 год - 12,75. 21) Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, составит по годам, ед.: 2015 год - 9; 2016 год - 9; 2017 год - 10; 2018 год - 10; 2019 год - 10; 2020 год - 11. 22) Количество СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, составит по годам, ед.: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. 23) Количество мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 360; 2016 год - 380; 2017 год - 400; 2018 год - 430; 2019 год - 450; 2020 год - 480. 24) Количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, составит по годам, чел.: 2015 год - 4700; 2016 год - 5000; 2017 год - 5300; 2018 год - 5600; 2019 год - 5900; 2020 год - 6200. 25) Уровень достижения показателей конечного результата муниципальной программы - не менее 95% |
". |
1.3. Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации муниципальной программы, сроков реализации муниципальной программы
К приоритетным направлениям муниципальной политики отнесены:
- модернизация и развитие сектора социальных услуг;
- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги;
- повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки;
- укрепление института семьи, профилактика семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение защиты прав и законных интересов детей;
- создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности;
- повышение доступности социального обслуживания населения.
Целью настоящей муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.
Для достижения цели муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач:
1. Повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.
2. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в социальных услугах посредством повышения их качества и доступности.
3. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения и их интеграция в современное общество.
5. Повышение активности СОНКО во взаимодействии с органами местного самоуправления городского округа.
6. Повышение эффективности использования средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.
Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. Все мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока реализации муниципальной программы.
Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
- увеличению доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории городского округа;
- увеличению доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области;
- увеличению количества социальных услуг, оказываемых населению;
- увеличению средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения;
- увеличению количества детей, проживающих в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию;
- увеличению средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения;
- увеличению количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь городского округа;
- увеличению количества многодетных семей, проживающих в городском округе;
- увеличению доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки;
- увеличению количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях;
- уменьшению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей;
- увеличению доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличению доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей;
- увеличению количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;
- увеличению количества лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов;
- увеличению количества трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости;
- увеличению количества детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество;
- увеличению доли инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях;
- увеличению доли инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов;
- увеличению количества СОНКО, которым оказана финансовая поддержка;
- увеличению количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях городского округа;
- увеличению количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе;
- увеличению количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО;
- достижению показателей конечного результата муниципальной программы.
Показатели конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.4. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 7186070,7 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа - 576503,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758,0 тыс. руб.;
2016 год - 95717,0 тыс. руб.;
2017 год - 88538,0 тыс. руб.;
2018 год - 99378,0 тыс. руб.;
2019 год - 99469,0 тыс. руб.;
2020 год - 99643,0 тыс. руб.
За счет областного бюджета - 4338693,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 665209,8 тыс. руб.;
2017 год - 703934,0 тыс. руб.;
2018 год - 751247,0 тыс. руб.;
2019 год - 783147,0 тыс. руб.;
2020 год - 819533,0 тыс. руб.
За счет федерального бюджета - 2228061,3 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 395091,6 тыс. руб.;
2017 год - 417100,0 тыс. руб.;
2018 год - 369260,0 тыс. руб.;
2019 год - 333551,0 тыс. руб.;
2020 год - 343086,0 тыс. руб.
За счет иных источников - 42812,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 7500,0 тыс. руб.;
2019 год - 7500,0 тыс. руб.;
2020 год - 7500,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.5. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.5.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5873085,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 904045,0 тыс. руб.; 2016 год - 969418,0 тыс. руб.; 2017 год - 1009966,0 тыс. руб.; 2018 год - 996171,0 тыс. руб.; 2019 год - 980034,0 тыс. руб.; 2020 год - 1013451,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 2218698,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369187,7 тыс. руб.; 2016 год - 393044,6 тыс. руб.; 2017 год - 414402,0 тыс. руб.; 2018 год - 367482,0 тыс. руб.; 2019 год - 332543,0 тыс. руб.; 2020 год - 342039,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 3175459,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 457762,0 тыс. руб.; 2016 год - 496279,8 тыс. руб.; 2017 год - 522881,0 тыс. руб.; 2018 год - 545720,0 тыс. руб.; 2019 год - 564448,0 тыс. руб.; 2020 год - 588369,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 478926,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 77095,3 тыс. руб.; 2016 год - 80093,6 тыс. руб.; 2017 год - 72683,0 тыс. руб.; 2018 год - 82969,0 тыс. руб.; 2019 год - 83043,0 тыс. руб.; 2020 год - 83043,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.5.2. Раздел "Показатели конечного результата подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" | |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, составит по годам, %: 2015 год - 29,5; 2016 год - 29,9; 2017 год - 30,3; 2018 год - 29,2; 2019 год - 29,4; 2020 год - 29,6. Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, составит по годам, %: 2018 год - 100; 2019 год - 100; 2020 год - 100 |
". |
1.5.3. Абзац семнадцатый раздела 3 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"В результате реализации мероприятий подпрограммы 1 будет обеспечено достижение значений конечных показателей к 2020 году:".
1.5.4. Раздел 3 подпрограммы 1 дополнить абзацами восемнадцатым, девятнадцатым следующего содержания:
"- доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, увеличится с 2014 года по 2020 год с 29,5% до 29,6%;
- доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, сохранится на уровне 100%.".
1.5.5. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий подпрограммы 1 будут оказывать влияние на улучшение качества жизни отдельных категорий населения Старооскольского городского округа на протяжении длительного времени. Реализация подпрограммы 1 позволит достичь следующих результатов:
- доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, увеличится с 2014 года по 2020 год с 29,5% до 29,6%;
- доля граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, сохранится на уровне 100%.
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 базируется на достижении конечных результатов:
- увеличение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского округа;
- сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области.
Общий экономический эффект от реализации подпрограммы 1 будет достигнут за счет увеличения доходов отдельных категорий населения Старооскольского городского округа.
Социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы 1 будет выражена в улучшении качества жизни отдельных категорий населения Старооскольского городского округа путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышения качества и расширения спектра предоставляемых социальных услуг, что позволит сохранить социальную стабильность и уровень материальной обеспеченности отдельных категорий граждан.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.5.6. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 5873085,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045,0 тыс. руб.;
2016 год - 969418,0 тыс. руб.;
2017 год - 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год - 996171,0 тыс. руб.;
2019 год - 980034,0 тыс. руб.;
2020 год - 1013451,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.6.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 438622,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 63642,9 тыс. руб.; 2016 год - 66007,8 тыс. руб.; 2017 год - 68444,0 тыс. руб.; 2018 год - 78046,0 тыс. руб.; 2019 год - 80040,0 тыс. руб.; 2020 год - 82442,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 379614,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 54346,1 тыс. руб.; 2016 год - 56312,8 тыс. руб.; 2017 год - 58290,0 тыс. руб.; 2018 год - 68092,0 тыс. руб.; 2019 год - 70086,0 тыс. руб.; 2020 год - 72488,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 16195,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3262,0 тыс. руб.; 2016 год - 3001,3 тыс. руб.; 2017 год - 2570,0 тыс. руб.; 2018 год - 2454,0 тыс. руб.; 2019 год - 2454,0 тыс. руб.; 2020 год - 2454,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 42812,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 7500,0 тыс. руб.; 2019 год - 7500,0 тыс. руб.; 2020 год - 7500,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.6.2. Раздел "Показатели конечного результата подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" | |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 |
Количество социальных услуг, оказанных населению, составит по годам, тыс. ед.: 2015 год - 260; 2016 год - 273; 2017 год - 298; 2018 год - 300; 2019 год - 312; 2020 год - 325. Средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 68,5; 2016 год - 79,0; 2017 год - 80,0; 2018 год - 100,0; 2019 год - 100,0; 2020 год - 100,0. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, составит по годам, чел.: 2017 год - 50; 2018 год - 55; 2019 год - 60; 2020 год - 65. Средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения к средней заработной плате в Белгородской области составит по годам, %: 2015 год - 100; 2016 год - 100. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, составит по годам, тыс. чел.: 2015 год - 14,4; 2016 год - 14,8; 2017 год - 15,2; 2018 год - 0,63; 2019 год - 0,695; 2020 год- 0,76 |
". |
1.6.3. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 2
Реализация мероприятий подпрограммы 2 позволит достигнуть следующих результатов:
- количество социальных услуг, оказанных населению, увеличится с 2014 года по 2020 год с 251 тыс. ед. до 325 тыс. ед.;
- средняя заработная плата социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа увеличится с 2014 года по 2017 год с 58% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранится на достигнутом уровне по 2020 год;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН", увеличится с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек;
- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, увеличится с 2017 года по 2020 год с 50 человек до 65 человек;
- средняя заработная плата педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа увеличится с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранится на достигнутом уровне по 2016 год;
- количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, увеличится с 2018 года по 2020 год с 630 человек до 760 человек (в 2018 году изменена методика расчета данного показателя).
В ходе реализации подпрограммы 2 будет производиться корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Старооскольского городского округа.
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" подпрограммы 2 приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.6.4. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 438622,7 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 66007,8 тыс. руб.;
2017 год - 68444,0 тыс. руб.;
2018 год - 78046,0 тыс. руб.;
2019 год - 80040,0 тыс. руб.;
2020 год - 82442,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.7. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.7.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 580435,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 73152,0 тыс. руб.; 2016 год - 81977,4 тыс. руб.; 2017 год - 89773,0 тыс. руб.; 2018 год - 100989,0 тыс. руб.; 2019 год - 112221,0 тыс. руб.; 2020 год - 122323,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 6396 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 785,0 тыс. руб.; 2016 год - 1347,0 тыс. руб.; 2017 год - 1240,0 тыс. руб.; 2018 год - 969,0 тыс. руб.; 2019 год - 1008,0 тыс. руб.; 2020 год - 1047,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 563858,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 70543,0 тыс. руб.; 2016 год - 79011,0 тыс. руб.; 2017 год - 86952,0 тыс. руб.; 2018 год - 98311,0 тыс. руб.; 2019 год - 109489,0 тыс. руб.; 2020 год - 119552,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 10181,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1824,0 тыс. руб.; 2016 год - 1619,4 тыс. руб.; 2017 год - 1581,0 тыс. руб.; 2018 год - 1709,0 тыс. руб.; 2019 год - 1724,0 тыс. руб.; 2020 год - 1724,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.7.2. Раздел "Показатели конечного результата подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" | |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
Количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, составит по годам, ед.: 2015 год - 1500; 2016 год - 1605; 2017 год - 1620; 2018 год - 1650; 2019 год - 1680; 2020 год - 1700. Доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, составит по годам, %: 2015 год - 85; 2016 год - 87; 2017 год - 89; 2018 год - 91; 2019 год - 93; 2020 год - 95. Количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, составит по годам, чел.: 2015 год - 1011; 2016 год - 1021; 2017 год - 1030; 2018 год - 1035; 2019 год - 1040; 2020 год - 1053. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к общей численности детей составит по годам, %: 2015 год - 0,68; 2016 год - 0,67; 2017 год - 0,66; 2018 год - 0,65; 2019 год - 0,64; 2020 год - 0,63. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составит по годам, %: 2015 год - 81,6; 2016 год - 82,0; 2017 год - 82,5; Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, составит по годам, %: 2018 год - 94,3; 2019 год - 94,4; 2020 год - 94,5 |
". |
1.7.3. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 3
Реализация мероприятий подпрограммы 3 позволит достигнуть следующих результатов:
- количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, увеличится с 2014 года по 2020 год с 1450 ед. до 1700 ед.;
- доля многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, увеличится с 2014 года по 2020 год с 82% до 95%;
- количество детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, увеличится с 2014 года по 2020 год с 1002 человек до 1053 человек;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей, уменьшится с 2014 года по 2020 год с 0,69% до 0,63%;
- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, увеличится с 2018 года по 2020 год с 94,3% до 94,5%.
В ходе реализации подпрограммы 3 будет производиться корректировка ее параметров и плана реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития Старооскольского городского округа.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.7.4. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 580435,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152,0 тыс. руб.;
2016 год - 81977,4 тыс. руб.;
2017 год - 89773,0 тыс. руб.;
2018 год - 100989,0 тыс. руб.;
2019 год - 112221,0 тыс. руб.;
2020 год - 122323,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.8. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.8.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 32961,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 4659,0 тыс. руб.; 2017 год - 7405,0 тыс. руб.; 2018 год - 6388,0 тыс. руб.; 2019 год - 5553,0 тыс. руб.; 2020 год - 5608,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального бюджета составит 2967,0 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 700,0 тыс. руб.; 2017 год - 1458,0 тыс. руб.; 2018 год - 809,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 1975,0 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1330,0 тыс. руб.; 2018 год - 215,0 тыс. руб.; 2019 год - 215,0 тыс. руб.; 2020 год - 215,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 28019,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3959,0 тыс. руб.; 2017 год - 4617,0 тыс. руб.; 2018 год - 5364,0 тыс. руб.; 2019 год - 5338,0 тыс. руб.; 2020 год - 5393,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.8.2. Раздел "Показатели конечного результата подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" | |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 |
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит по годам, ед.: 2017 год - 6. Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, составит по годам, чел.: 2015 год - 220; 2016 год - 228; 2017 год - 240; 2018 год - 180; 2019 год - 181; 2020 год - 182. Доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, составит по годам, %: 2015 год - 40; 2016 год - 45; 2017 год - 50; 2018 год - 53; 2019 год - 56; 2020 год - 60. Доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 95,0; 2016 год - 96,0; 2017 год - 96,3; 2018 год - 96,6; 2019 год - 96,8; 2020 год - 97,0. Доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов составит по годам, %: 2015 год - 12; 2016 год - 13; 2017 год - 14; 2018 год - 15; 2019 год - 16; 2020 год - 17. Доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов составит по годам, %: 2018 год - 8,75; 2019 год - 10,75; 2020 год - 12,75. |
". |
1.8.3. Раздел 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей конечного результата реализации подпрограммы 4
Подпрограмма 4 носит выраженную социальную направленность. Результаты реализации мероприятий подпрограммы 4 будут оказывать влияние на увеличение числа инвалидов, принявших участие в культурных и спортивных мероприятиях, инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, воспользовавшихся услугами транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов, для поездок к социально значимым объектам, трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости Старооскольского городского округа.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2016 году 6 ед.;
- количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, увеличится с 2014 года по 2017 год с 217 чел. до 292 чел.;
- доля трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, увеличится с 2014 года по 2020 год с 22,2% до 60%;
- доля детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов увеличится с 2014 года по 2020 год с 94% до 97%;
- доля инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов увеличится с 2014 года по 2020 год с 11% до 17%;
- доля инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов увеличится с 2018 года по 2020 год с 8,75% до 12,75%.
Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.8.4. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 32961,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6388,0 тыс. руб.;
2019 год - 5553,0 тыс. руб.;
2020 год - 5608,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.9.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 23020,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3994,2 тыс. руб.; 2016 год - 3598,6 тыс. руб.; 2017 год - 3728,0 тыс. руб.; 2018 год - 3900,0 тыс. руб.; 2019 год - 3900,0 тыс. руб.; 2020 год - 3900,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 5 будет осуществляться после утверждения бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 5 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.9.2. Раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа составит 23020,8 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3994,2 тыс. руб.;
2016 год - 3598,6 тыс. руб.;
2017 год - 3728,0 тыс. руб.;
2018 год - 3900,0 тыс. руб.;
2019 год - 3900,0 тыс. руб.;
2020 год - 3900,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.10. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6):
1.10.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" | |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 237944,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 37205,6 тыс. руб.; 2016 год - 37051,3 тыс. руб.; 2017 год - 37840,0 тыс. руб.; 2018 год - 41891,0 тыс. руб.; 2019 год - 41919,0 тыс. руб.; 2020 год - 42038,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 217786,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 32972,0 тыс. руб.; 2016 год - 33606,2 тыс. руб.; 2017 год - 34481,0 тыс. руб.; 2018 год - 38909,0 тыс. руб.; 2019 год - 38909,0 тыс. руб.; 2020 год - 38909,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 20158,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4233,6 тыс. руб.; 2016 год - 3445,1 тыс. руб.; 2017 год - 3359,0 тыс. руб.; 2018 год - 2982,0 тыс. руб.; 2019 год - 3010,0 тыс. руб.; 2020 год - 3129,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
". |
1.10.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 237944,9 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37051,3 тыс. руб.;
2017 год - 37840,0 тыс. руб.;
2018 год - 41891,0 тыс. руб.;
2019 год - 41919,0 тыс. руб.;
2020 год - 42038,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к муниципальной программе.".
1.11. Приложения NN 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации |
А.Н. Сергиенко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 29 марта 2018 г. N 500 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677"
Настоящее постановление вступает в силу c 31 марта 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Зори" от 31 марта 2018 г. N 49 - 51