В соответствии со ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях исполнения решения Белгородского городского Совета от 24 июля 2018 года N 693 "О внесении изменений в решение Белгородского городского Совета от 25 декабря 2017 года N 589 "О бюджете городского округа "Город Белгород" на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 06.11.2014 г. N 220 "Об утверждении муниципальной программы городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 27.07.2015 г. N 89, от 27.09.2016 г. N 158, от 27.02.2017 г. N 53, от 18.05.2017 г. N 115, от 11.12.2017 г. N 252, от 23.03.2018 г. N 48, от 24.07.2018 г. N 118) изменения следующего содержания:
1.1. В заголовке и по всему тексту постановления, в наименовании муниципальной программы городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа), по всему тексту муниципальной программы и в приложениях к ней слова "на 2015 - 2020 годы" исключить.
1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. Пункты 8 - 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
8. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
9. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5089576 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 1386 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 10541 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 4590857 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 364752 тыс. рублей; 2016 год - 413241 тыс. рублей; 2017 год - 403174 тыс. рублей; 2018 год - 431337 тыс. рублей; 2019 год - 390775 тыс. рублей; 2020 год - 392099 тыс. рублей; 2021 год - 407782 тыс. рублей; 2022 год - 422869 тыс. рублей; 2023 год - 438517 тыс. рублей; 2024 год - 454743 тыс. рублей; 2025 год - 471568 тыс. рублей; - иные источники - 486792 тыс. рублей |
10. |
Показатели результата муниципальной программы: |
|
10.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1295 посещений в 2025 году; - количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 962 тыс. человек в 2025 году; - количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5395 человек в 2025 году; - доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 93,9% к 2025 году; - количество посещений учреждений выставочного типа - 45,5 тыс. человек в 2025 году; - уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 81,76% к 2025 году |
10.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 67,25 тыс. человек к 2025 году; - количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек - 1258,2 тыс. экземпляров в 2025 году; - количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет - 201,8 тыс. посещений в 2025 году; - количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4700 мероприятий в 2025 году; - количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки - 5500 экземпляров в 2025 году; - доля муниципальных библиотек, имеющих статус "модельная", от общего количества муниципальных библиотек - 54% к 2025 году; - количество культурно-массовых мероприятий - 1670 мероприятий в 2025 году; - количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях - 176 единиц в 2025 году; - число участников клубных формирований - 4151 человек в 2025 году; - количество общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов - 32 мероприятия в 2025 году; - доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, - 63% в 2025 году; - доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получивших награды и поощрения в фестивальных и конкурсных мероприятиях различных уровней, в общем количестве учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 50% в 2025 году; - доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 20% в 2025 году; - количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению, - 9 единиц к 2025 году; - доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", - 50% к 2025 году; - количество установленных произведений монументального искусства - 13 единиц к 2025 году; - количество выставок, организованных учреждениями музейно-выставочного типа, - 100 единиц в 2025 году; - соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Белгород" к средней заработной плате по Белгородской области - 100% в 2025 году |
1.2.2. Пункт 5 раздела 2 "Цели, задачи, показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"5. Реализация основных направлений муниципальной политики в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства городского округа "Город Белгород".
Основные конечные результаты реализации муниципальной программы:
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1295 посещений в 2025 году;
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 962 тыс. человек в 2025 году;
- количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5395 человек в 2025 году;
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 93,9% к 2025 году;
- количество посещений учреждений выставочного типа - 45,5 тыс. человек в 2025 году;
- удовлетворенность населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 81,76% к 2025 году.
Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2025 годы. Этапы реализации муниципальной программы: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы.".
1.2.3. В разделе 4 "Обоснование выделения подпрограмм" слова "до 1293 посещений в 2020 году" заменить словами "до 1295 посещений в 2025 году.", слова "до 952 тыс. человек в 2020 году" заменить словами "до 962 тыс. человек в 2025 году.", слова "в 2020 году" заменить словами "в 2025 году", слова "к 2020 году" заменить словами "к 2025 году;", слова "до 42,5 тыс. человек в 2020 году" заменить словами "до 45,5 тыс. человек в 2025 году.", слова "до 79,95% в 2020 году" заменить словами "до 81,76% в 2025 году.".
1.2.4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015 - 2025 годах составит 5089576 тыс. рублей.
Из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 4590857 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 364752 тыс. рублей;
2016 год - 413241 тыс. рублей;
2017 год - 403174 тыс. рублей;
2018 год - 431337 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 390775 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 392099 тыс. рублей;
2021 год (прогноз) - 407782 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 422869 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 438517 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 454743 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 471568 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета в сумме 1386 тыс. рублей, областного бюджета - 10541 тыс. рублей, иных источников - 486792 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены в приложениях N 2 и N 3 к муниципальной программе.".
1.2.5. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Развитие муниципальных библиотек города Белгорода" (далее - подпрограмма 1) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 546399 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 1386 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 4130 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 532978 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 40258 тыс. рублей; 2016 год - 44243 тыс. рублей; 2017 год - 49491 тыс. рублей; 2018 год - 48969 тыс. рублей; 2019 год - 46059 тыс. рублей; 2020 год - 46059 тыс. рублей; 2021 год - 47901 тыс. рублей; 2022 год - 49674 тыс. рублей; 2023 год - 51512 тыс. рублей; 2024 год - 53418 тыс. рублей; 2025 год - 55394 тыс. рублей; - иные источники - 7905 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 1: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1295 посещений в 2025 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек - 67,25 тыс. человек в 2025 году; - количество выданных экземпляров документов из фондов муниципальных библиотек - 1258,2 тыс. экземпляров в 2025 году; - количество посещений сайтов муниципальных библиотек в сети Интернет - 201,8 тыс. посещений в 2025 году; - количество проведенных общественно значимых мероприятий - 4700 мероприятий в 2025 году; - количество новых поступлений изданий в муниципальные библиотеки - 5500 экземпляров в 2025 году; - доля муниципальных библиотек, имеющих статус "модельная", от общего количества муниципальных библиотек - 54% к 2025 году |
1.2.6. Пункт 3 раздела 2 "Цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"3. Создание условий для повышения качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 1 является:
- количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения - 1295 посещений в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 1 - в период с 2015 по 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 по 2025 годы.".
1.2.7. Раздел 5 "Прогноз показателей результата подпрограммы" изложить в новой редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения, посещений |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
1215 |
1222 |
1240 |
1258 |
1277 |
1293 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество посещений (в том числе виртуальных) муниципальных библиотек на 1000 человек населения, посещений |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
1293,4 |
1293,8 |
1294,2 |
1294,6 |
1295,0 |
1.2.8. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах составит 546399 тыс. рублей. Из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 532978 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 40258 тыс. рублей;
2016 год - 44243 тыс. рублей;
2017 год - 49491 тыс. рублей;
2018 год - 48969 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 46059 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 46059 тыс. рублей,
2021 год (прогноз) - 47901 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 49674 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 51512 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 53418 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 55394 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из федерального бюджета в сумме 1386 тыс. рублей, из областного бюджета - 4130 тыс. рублей, иных источников - 7905 тыс. рублей.".
1.2.9. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" (далее - подпрограмма 2) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1159193 тыс. рублей, из них: - средства областного бюджета - 5413 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 951551 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 96628 тыс. рублей; 2016 год - 121286 тыс. рублей; 2017 год - 87693 тыс. рублей; 2018 год - 90915 тыс. рублей; 2019 год - 73037 тыс. рублей; 2020 год - 73037 тыс. рублей; 2021 год - 75958 тыс. рублей; 2022 год - 78768 тыс. рублей; 2023 год - 81683 тыс. рублей; 2024 год - 84706 тыс. рублей; 2025 год - 87840 тыс. рублей; - иные источники - 202229 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 2: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 962 тыс. человек в 2025 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество культурно-массовых мероприятий - 1670 мероприятий в 2025 году; - количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях - 176 единиц в 2025 году; - число участников клубных формирований - 4151 человек в 2025 году; - количество общегородских культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, конкурсов - 32 мероприятия в 2025 году; - доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городского округа, - 63% в 2025 году |
1.2.10. Пункт 2 раздела 2 "Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"2. Создание условий для повышения качества услуг культурно-досуговых учреждений.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 2 является:
- количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 962 тыс. человек в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 2 - в период с 2015 по 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 по 2025 годы.".
1.2.11. Раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
835,2 |
871,2 |
910,0 |
951,2 |
951,7 |
952,9 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
954,6 |
956,3 |
958,0 |
959,7 |
962,0 |
1.2.12. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах всего составит 1159193 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 951551 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 96628 тыс. рублей;
2016 год - 121286 тыс. рублей;
2017 год - 87693 тыс. рублей;
2018 год - 90915 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 73037 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 73037 тыс. рублей.
2021 год (прогноз) - 75958 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 78768 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 81683 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 84706 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 87840 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из областного бюджета - 5413 тыс. рублей, иных источников - 202229 тыс. рублей.".
1.2.13. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры" (далее - подпрограмма 3) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2872421 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 2608644 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 197576 тыс. рублей; 2016 год - 210086 тыс. рублей; 2017 год - 226610 тыс. рублей; 2018 год - 245255 тыс. рублей; 2019 год - 227536 тыс. рублей; 2020 год - 227536 тыс. рублей; 2021 год - 236637 тыс. рублей; 2022 год - 245393 тыс. рублей; 2023 год - 254473 тыс. рублей; 2024 год - 263889 тыс. рублей; 2025 год - 273653 тыс. рублей; иные источники - 263777 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 3: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- количество учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5395 человек в 2025 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получивших награды и поощрения в фестивальных и конкурсных мероприятиях различных уровней, в общем количестве учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 50% в 2025 году; - доля учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от общего числа учащихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры - 20% в 2025 году |
1.2.14. Пункт 2 раздела 2 "Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"2. Создание условий для выявления и развития одаренных детей.
Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 3 является:
- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры - 5395 человек в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 3 - в период с 2015 по 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 по 2025 годы.".
1.2.15. Раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
4895 |
5395 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, человек |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
5395 |
1.2.16. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах составит 2872421 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 2608644 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 197576 тыс. рублей;
2016 год - 210086 тыс. рублей;
2017 год - 226610 тыс. рублей;
2018 год - 245255 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 227536 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 227536 тыс. рублей.
2021 год (прогноз) - 236637 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 245393 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 254473 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 263889 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 273653 тыс. рублей.
Планируется привлечение внебюджетных средств в сумме 263777 тыс. рублей.".
1.2.17. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия" (далее - подпрограмма 4) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 134396 тыс. рублей, из них: - средства областного бюджета - 998 тыс. рублей; - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 120517 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15027 тыс. рублей; 2016 год - 8164 тыс. рублей; 2017 год - 8863 тыс. рублей; 2018 год - 11340 тыс. рублей; 2019 год - 10149 тыс. рублей; 2020 год - 10149 тыс. рублей; 2021 год - 10555 тыс. рублей; 2022 год - 10945 тыс. рублей; 2023 год - 11350 тыс. рублей; 2024 год - 11770 тыс. рублей; 2025 год - 12205 тыс. рублей; иные источники - 12881 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 4: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 93,9% к 2025 году; - количество посещений учреждений выставочного типа - 45,5 тыс. человек в 2025 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по сохранению, - 9 единиц к 2025 году; - доля объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия местного (муниципального) значения и объектов, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород", - 50% к 2025 году; - количество установленных произведений монументального искусства - 13 единиц к 2025 году; - количество выставок, организованных учреждениями музейно-выставочного типа, - 100 единиц в 2025 году |
1.2.18. В разделе 1 "Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития подпрограммы 4" слова "Законом Российской Федерации от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" заменить словами "Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 80-ФЗ "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", слова "Закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ" заменить словами "Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ".
1.2.19. Пункт 4 раздела 2 "Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"4. Обеспечение доступа населения городского округа "Город Белгород" к музейным предметам и коллекциям, образцам изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества.
Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:
- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, - 93,9% к 2025 году;
- количество посещений учреждений выставочного типа - 45,5 тыс. человек в 2025 году.
Сроки реализации подпрограммы 4 - в период с 2015 по 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 по 2025 годы.".
1.2.20. Раздел 5 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
72,7 |
78,8 |
84,8 |
90,9 |
93,9 |
93,9 |
|||
2. |
Количество посещений учреждений выставочного типа, тыс. раз |
Управление культуры администрации города Белгорода |
27,8 |
31,6 |
35,5 |
39,4 |
41,0 |
42,5 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и не требующих консервации и реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
93,9 |
|||
2. |
Количество посещений учреждений выставочного типа, тыс. раз |
Управление культуры администрации города Белгорода |
43,1 |
43,7 |
44,3 |
44,9 |
45,5 |
1.2.21. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах всего составит 134396 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 120517 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 15027 тыс. рублей;
2016 год - 8164 тыс. рублей;
2017 год - 8863 тыс. рублей;
2018 год - 11340 тыс., рублей;
2019 год (прогноз) - 10149 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 10149 тыс. рублей.
2021 год (прогноз) - 10555 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) - 10945 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 11350 тыс., рублей;
2024 год (прогноз) - 11770 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 12205 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из областного бюджета - 998 тыс. рублей, иных источников - 12881 тыс. рублей.".
1.2.22. Строки 6 - 8.2 паспорта подпрограммы "Организация реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 5) изложить в новой редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 |
Срок реализации: 2015 - 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Планируемый объем средств на реализацию подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 377167 тыс. рублей, из них: - средства бюджета городского округа "Город Белгород" - 377167 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 15263 тыс. рублей; 2016 год - 29462 тыс. рублей; 2017 год - 30517 тыс. рублей; 2018 год - 34858 тыс. рублей; 2019 год - 33994 тыс. рублей; 2020 год - 35318 тыс. рублей 2021 год - 36731 тыс. рублей; 2022 год - 38089 тыс. рублей; 2023 год - 39499 тыс. рублей; 2024 год - 40960 тыс. рублей; 2025 год - 42476 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 5: |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
- уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры - 81,76% к 2025 году |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- соотношение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа "Город Белгород" к средней заработной плате по Белгородской области - 100% в 2025 году |
1.2.23. В разделе 2 "Цели и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5":
- абзац 4 изложить в новой редакции:
"- увеличение уровня удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры до 81,76% в 2025 году.";
- абзац 5 изложить в новой редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 5 - в период с 2015 по 2025 годы. Этапы реализации: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 по 2025 годы.".
1.2.24. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5
I этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
|||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
78 |
71,59 |
73,69 |
75,77 |
77,86 |
79,95 |
II этап
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения |
Соисполнитель |
Значение показателя по годам реализации |
||||
1. |
Уровень удовлетворенности населения городского округа "Город Белгород" качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % |
Управление культуры администрации города Белгорода |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
80,25 |
80,55 |
80,85 |
81,15 |
81,76 |
1.2.25. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2015 - 2025 годах всего составит 377167 тыс. рублей, из них за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 377167 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 15263 тыс. рублей;
2016 год - 29462 тыс. рублей;
2017 год - 30517 тыс. рублей;
2018 год - 34858 тыс. рублей;
2019 год (прогноз) - 33994 тыс. рублей;
2020 год (прогноз) - 35318 тыс. рублей.
2021 год (прогноз) - 36731 тыс., рублей;
2022 год (прогноз) - 38089 тыс. рублей;
2023 год (прогноз) - 39499 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) - 40960 тыс. рублей;
2025 год (прогноз) - 42476 тыс. рублей.".
1.2.26. Приложения NN 1, 2, 3, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города производить финансирование мероприятий муниципальной программы городского округа "Город Белгород" "Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" с учетом внесенных настоящим постановлением изменений за счет средств, предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород" на реализацию данной муниципальной программы.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород" и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике.
Глава администрации |
К. Полежаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 5 октября 2018 г. N 146 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 06.11.2014 года N 220"
Текст постановления опубликован в газете "Наш Белгород" от 12 октября 2018 г. N 40