В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015 - 2020 годы" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 02.10.2014 г. N 185 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Белгорода на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 08.07.2015 г. N 81, от 07.12.2015 г. N 174, от 22.06.2016 г. N 94, от 22.11.2016 г. N 212, от 03.03.2017 г. N 58, от 23.05.2017 г. N 117, от 25.01.2018 г. N 6, от 30.03.2018 г. N 52) изменения следующего содержания:
1.1. В заголовке постановления, в пункте 1 постановления, в наименовании муниципальной программы, по тексту муниципальной программы и в приложениях к нему слова "на 2015 - 2020 годы" исключить.
1.2. В пункте 3 цифры "2015 - 2020" заменить цифрами "2015 - 2025".
1.3. В муниципальной программе "Социальная поддержка населения города Белгорода" (далее - муниципальная программа):
1.3.1. Пункт 5 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
5. |
Проекты в составе муниципальной программы |
Проект "Организация поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактика прерывания беременности (Ничьих детей не бывает)". Проект "Внедрение программного модуля "Автоматизированное рабочее место органа государственной власти" для формирования личных дел граждан, обратившихся в органы опеки города Белгорода". Проект "Открытие кабинета по приему граждан с ограниченными возможностями в МБУ "Центр социальных выплат". Проект "Совершенствование системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (МЫ ждем ВАС)". Проект "Организация содействия адаптации инвалидов в школе социальной реабилитации "Школа здоровья Белгородской агломерации". Проект "Создание клуба замещающих семей на территории города Белгорода "Диалог". Проект "Информирование инвалидов и маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в городе Белгороде через портал "Активный горожанин". Проект "Поддержка социальной устойчивости многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, "От социального партнерства - к социально здоровой семье" |
1.3.2. Пункты 8, 9, 10, 10.1, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
8. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2020 годы - I этап; 2021 - 2025 годы - II этап реализации муниципальной программы |
9. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем бюджетных ассигнований на 2015 - 2025 годы из средств федерального бюджета - 7906079,0 тыс. рублей, областного бюджета - 10990827,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 663870,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 67569,0 тыс. рублей; 2016 год - 58367,0 тыс. рублей; 2017 год - 54131,0 тыс. рублей; 2018 год - 57789,0 тыс. рублей; 2019 год - 55903,0 тыс. рублей; 2020 год - 56082,0 тыс. рублей; 2021 год - 58327,0 тыс. рублей; 2022 год - 60485,0 тыс. рублей; 2023 год - 62723,0 тыс. рублей; 2024 год - 65044,0 тыс. рублей; 2025 год - 67450,0 тыс. рублей |
10. |
Показатели результата муниципальной программы |
|
10.1 |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
1. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки: 2015 - 83000 человек; 2025 - 103995 человек. 2. Количество семей с 3-мя и более детьми: 2015 г. - 1775 семей; 2025 г. - 3275 семей. 3. Количество зарегистрированных браков в торжественной обстановке - 2025 год - 97%. 4. Уровень достижения реализации показателей муниципальной программы не менее 95% |
10.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки: 2015 г. - 83000 человек, 2025 г. - 103995 человек. 2. Количество детей из малообеспеченных многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и получающих меры социальной поддержки, - 11110 человек за 2015 - 2025 годы. 3. Количество граждан, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением, - 10 человек ежегодно. 4. Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных письменными принадлежностями, - 1768 человек за 2015 - 2025 годы. 5. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот: 2015 г. - 71,2%; 2025 г. - 80,8%. 6. Количество инвалидов, обеспеченных спортивными товарами, техническими средствами реабилитации: 2015 г. - 70 чел.; 2025 г. - 75 чел. 7. Увеличение количества адаптированных зданий и сооружений для маломобильных групп населения на 8 к 2025 году. 8. Увеличение количества объектов образования, доступных для детей-инвалидов, на 1 ежегодно. 9. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка, - не менее 13 ежегодно. 10. Количество квартир, переданных в муниципальную собственность, - 1 ежегодно. 11. Доля семей, получивших подарочные наборы для новорожденных, в общем количестве семей, имеющих на это право, - 100% ежегодно |
1.3.3. В разделе "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы":
- абзац восьмой изложить в новой редакции:
"Муниципальную программу предполагается реализовать в два этапа: 2015 - 2020 годы и 2021 - 2025 годы.";
- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
"1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки: 2015 г. - 83000 человек, 2025 г. - 103995 человек.";
- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
"3. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот: 2015 г. - 71,2%; 2025 г. - 80,8%.".
1.3.4. В разделе "Обоснование выделенных подпрограмм":
- абзац десятый изложить в новой редакции:
"- увеличение количества граждан, получивших меры социальной поддержки, с 83000 до 103995 человек;";
- абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
"- доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот: 2015 г. - 71,2%; 2025 г. - 80,8%;";
- абзац девятнадцатый изложить в новой редакции:
"1. Количество зарегистрированных браков в торжественной обстановке к 2025 году - 97%.".
1.3.5. Раздел "Перечень проектов в составе муниципальной программы" дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"- проект "Создание клуба замещающих семей на территории города Белгорода "Диалог";
- проект "Информирование инвалидов и маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в городе Белгороде через портал "Активный горожанин";
- проект "Поддержка социальной устойчивости многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, "От социального партнерства - к социально здоровой семье.".
1.3.6. Раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Объем бюджетных ассигнований на 2015 - 2025 годы из средств федерального бюджета - 7906079,0 тыс. рублей, областного бюджета - 10990827,0 тыс. рублей.
Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 663870,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 67569,0 тыс. рублей;
2016 год - 58367,0 тыс. рублей;
2017 год - 54131,0 тыс. рублей;
2018 год - 57789,0 тыс. рублей;
2019 год - 55903,0 тыс. рублей;
2020 год - 56082,0 тыс. рублей;
2021 год - 58327,0 тыс. рублей;
2022 год - 60485,0 тыс. рублей;
2023 год - 62723,0 тыс. рублей;
2024 год - 65044,0 тыс. рублей;
2025 год - 67450,0 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.3.7. Пункт 3 паспорта подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий населения" изложить в новой редакции:
3. |
Наименование проектов в составе подпрограммы |
Проект "Организация поддержки беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, и профилактика прерывания беременности (Ничьих детей не бывает)". Проект "Внедрение программного модуля "Автоматизированное рабочее место органа государственной власти" для формирования личных дел граждан, обратившихся в органы опеки города Белгорода". Проект "Открытие кабинета по приему граждан с ограниченными возможностями в МБУ "Центр социальных выплат". Проект "Совершенствование системы семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (МЫ ждем ВАС)". Проект "Организация содействия адаптации инвалидов в школе социальной реабилитации "Школа здоровья Белгородской агломерации". Проект "Создание клуба замещающих семей на территории города Белгорода "Диалог". Проект "Информирование инвалидов и маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в городе Белгороде через портал "Активный горожанин". Проект "Поддержка социальной устойчивости многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, "От социального партнерства - к социально здоровой семье" |
1.3.8. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий населения" изложить в новой редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы - I этап; 2021 - 2025 годы - II этап реализации подпрограммы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы по годам ее реализации) |
Объем бюджетных ассигнований на 2015 - 2025 годы из средств федерального бюджета - 7906079,0 тыс. рублей, областного бюджета - 10689527,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 604284,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 59431,0 тыс. рублей; 2016 год - 52951,0 тыс. рублей; 2017 год - 49304,0 тыс. рублей; 2018 год - 52442,0 тыс. рублей; 2019 год - 51201,0 тыс. рублей; 2020 год - 51361,0 тыс. рублей; 2021 год - 53417,0 тыс. рублей; 2022 год - 55393,0 тыс. рублей; 2023 год - 57442,0 тыс. рублей; 2024 год - 59569,0 тыс. рублей; 2025 год - 61773,0 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
1. Количество граждан, получивших меры социальной поддержки: в 2015 г. - 83000 человек, 2025 г. - 103995 человек. 2. Количество семей с 3 и более детьми: 2015 г. - 1775 семей; 2025 г. - 3275 семей |
8.2. |
Показатели эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки: в 2015 г. - 83000 человек, 2025 г. - 103995 человек. 2. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот: 2015 г. - 71,2%; 2025 г. - 80,8%, 3. Количество инвалидов, обеспеченных спортивными товарами, техническими средствами реабилитации: 2015 г. - 70 чел.; 2025 г. - 75 человек. 4. Количество адаптированных зданий и сооружений для маломобильных групп населения - 2 ежегодно. 5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказывается поддержка, - 13 и более ежегодно |
1.3.9. В разделе 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1" абзац пятый изложить в новой редакции:
"Реализация подпрограммы 1 осуществляется в два этапа: 2015 - 2020 годы - I этап и 2021 - 2025 годы - II этап.".
1.3.10. Раздел 3 "Перечень проектов в составе подпрограммы 1" дополнить новыми абзацами следующего содержания:
"- проект "Создание клуба замещающих семей на территории города Белгорода "Диалог";
- проект "Информирование инвалидов и маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в городе Белгороде через портал "Активный горожанин";
- проект "Поддержка социальной устойчивости многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, "От социального партнерства - к социально здоровой семье.".
1.3.11. В разделе 5 "Прогноз показателей результата подпрограммы 1" абзац второй изложить в новой редакции:
"Количество семей с 3-мя и более детьми: 2015 г. - 1775 семей; 2025 г. - 3275 семей.",
1.3.12. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований на 2015 - 2025 годы из средств федерального бюджета - 7906079,0 тыс. рублей, областного бюджета - 10689527,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 604284,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 59431,0 тыс. рублей;
2016 год - 52951,0 тыс. рублей;
2017 год - 49304,0 тыс. рублей;
2018 год - 52442,0 тыс. рублей;
2019 год - 51201,0 тыс. рублей;
2020 год - 51361,0 тыс. рублей;
2021 год - 53417,0 тыс. рублей;
2022 год - 55393,0 тыс. рублей;
2023 год - 57442,0 тыс. рублей;
2024 год - 59569,0 тыс. рублей;
2025 год - 61773,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы представлены соответственно в приложении N 2 и N 3 к настоящей муниципальной программе.".
1.3.13. Раздел "Информация о проектах в составе подпрограммы 1 (цель и результат проектов, ограничения, критерии успешности проекта)" дополнить строками следующего содержания:
"Создание клуба замещающих семей на территории города Белгорода "Диалог" |
Цель: создать клуб замещающих семей "Диалог" с количеством участников не менее 30 семей к июню 2018 года |
Сформировать клуб замещающих семей "Диалог", включающий в себя не менее 20 показательных семей и 10 семей группы социального риска. Сократить численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, группы риска, воспитывающихся в замещающих семьях, до 5 человек от общей численности детей указанной категории на территории города Белгорода |
"Информирование инвалидов и маломобильных групп населения о доступности объектов и услуг в городе Белгороде через портал "Активный горожанин" |
Цель: организовать предоставление социально значимых услуг для 2000 жителей (или более) из категории маломобильных групп населения в городе Белгороде через портал "Активный горожанин" к концу 2018 года |
Создана система предоставления социально значимых услуг через портал "Активный горожанин" для не менее 80% от общей численности маломобильных групп населения и детей-инвалидов в городе Белгороде |
"Поддержка социальной устойчивости многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, "От социального партнерства - к социально здоровой семье" |
Цель: обеспечить организацию и проведение мероприятий, способствующих улучшению условий воспитания и проживания детей из многодетных семей, находящихся в социально опасном положении, проживающих на территории города Белгорода, путем оказания комплексной социальной помощи, проведения профилактической работы к декабрю 2018 года |
Формирование, апробирование и утверждение механизма повышения уровня жизни, выход не менее 20 многодетных семей из кризисной ситуации (80% детей) |
1.3.14. Пункты 6, 7, 8, 8.1 паспорта подпрограммы 2 "Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан" изложить в новой редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы - I этап; 2021 - 2025 годы - II этап реализации подпрограммы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах составит 11321,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 948,0 тыс. рублей; 2016 год - 1003,0 тыс. рублей; 2017 год - 976,0 тыс. рублей; 2018 год - 976,0 тыс. рублей; 2019 год - 976,0 тыс. рублей; 2020 год - 976,0 тыс. рублей; 2021 год - 1015,0 тыс. рублей; 2022 год - 1053,0 тыс. рублей; 2023 год - 1092,0 тыс. рублей; 2024 год - 1132,0 тыс. рублей; 2025 год - 1174,0 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
Количество граждан, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением, - 10 человек ежегодно |
1.3.15. В разделе "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" абзац третий изложить в новой редакции;
"Срок реализации подпрограммы 2 осуществляется в два этапа: 2015 - 2020 годы - I этап и 2021 - 2025 годы - II этап.".
1.3.16. Раздел 5 "Прогноз показателей результата подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 2
В ходе реализации подпрограммы 2 качество и уровень жизни пожилых граждан города Белгорода, заключивших договор пожизненного содержания с иждивением, возрастёт.
Для осуществления государственных функций в рамках достижения цели подпрограммы 2 будут использованы следующие показатели:
- количество граждан, обслуживаемых по договорам пожизненного содержания с иждивением, - 10 человек ежегодно;
- количество квартир, переданных в муниципальную собственность, - 1 ежегодно.".
1.3.17. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах составит 11321,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 948,0 тыс. рублей;
2016 год - 1003,0 тыс. рублей;
2017 год - 976,0 тыс. рублей;
2018 год - 976,0 тыс. рублей;
2019 год - 976,0 тыс. рублей;
2020 год - 976,0 тыс. рублей;
2021 год - 1015,0 тыс. рублей;
2022 год - 1053,0 тыс. рублей;
2023 год - 1092,0 тыс. рублей;
2024 год - 1132,0 тыс. рублей;
2025 год - 1174,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к настоящей муниципальной программе.".
1.3.18. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 паспорта подпрограммы 3 "Сохранение и укрепление семейных ценностей" изложить в новой редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы - I этап; 2021 - 2025 годы - II этап реализации подпрограммы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах составляет за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 34791,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 5614,0 тыс. рублей; 2016 год - 3295,0 тыс. рублей; 2017 год - 2820,0 тыс. рублей; 2018 год - 3305,0 тыс. рублей; 2019 год - 2600,0 тыс. рублей; 2020 год - 2600,0 тыс. рублей; 2021 год - 2704,0 тыс. рублей; 2022 год - 2804,0 тыс. рублей; 2023 год - 2908,0 тыс. рублей; 2024 год - 3015,0 тыс. рублей; 2025 год - 3126,0 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
Количество зарегистрированных браков в торжественной обстановке - не менее 96% ежегодно |
8.2. |
Показатели эффективности реализации подпрограммных мероприятий |
Доля семей, получивших подарочные наборы для новорожденных, в общем количестве семей, имеющих на это право, - 100% ежегодно |
1.3.19. В разделе 2 "Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3":
абзац третий изложить в новой редакции:
"Срок реализации подпрограммы 3 осуществляется в два этапа: 2015 - 2020 годы - I этап и 2021 - 2025 годы - II этап.".
1.3.20. Раздел 5 "Прогноз показателей результата подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"5. Прогноз показателей результата подпрограммы 3
В результате реализации подпрограммы 3 к 2025 году планируется достижение следующего результата: количество зарегистрированных браков в торжественной обстановке - 97%.
В ходе реализации подпрограммы 3 будет производиться корректировка параметров и плана реализации подпрограммы 3 в рамках бюджетного процесса с учётом тенденций демографического и социально-экономического развития города.
Значения показателей по годам реализации подпрограммы 3 приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.3.21. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объём финансирования подпрограммы 3 в 2015 - 2025 годах составляет за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" - 34791,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 5614,0 тыс. рублей;
2016 год - 3295,0 тыс. рублей;
2017 год - 2820,0 тыс. рублей;
2018 год - 3305,0 тыс. рублей;
2019 год - 2600,0 тыс. рублей;
2020 год - 2600,0 тыс. рублей;
2021 год - 2704,0 тыс. рублей;
2022 год - 2804,0 тыс. рублей;
2023 год - 2908,0 тыс. рублей;
2024 год - 3015,0 тыс. рублей;
2025 год - 3126,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к настоящей муниципальной программе.".
1.3.22. Пункты 6, 7, 8, 8.1 паспорта подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2020 годы - I этап; 2021 - 2025 годы - II этап реализации подпрограммы |
7. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы за счет средств областного бюджета и бюджета городского округа "Город Белгород" (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы 4) |
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного и городского бюджета составит 314774,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 13474,0 тыс. рублей: 2015 год - 1576,0 тыс. рублей; 2016 год - 1118,0 тыс. рублей; 2017 год - 1031,0 тыс. рублей; 2018 год - 1066,0 тыс. рублей; 2019 год - 1126,0 тыс. рублей; 2020 год - 1145,0 тыс. рублей; 2021 год - 1191,0 тыс. рублей; 2022 год - 1235,0 тыс. рублей; 2023 год - 1281,0 тыс. рублей; 2024 год - 1328,0 тыс. рублей; 2025 год - 1377,0 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы |
|
8.1. |
Показатели конечного результата (в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года) |
Уровень достижения реализации показателей муниципальной программы - не менее 95% |
1.3.23. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4" абзац четвертый изложить в новой редакции:
"Срок реализации подпрограммы 4 осуществляется в два этапа: 2015 - 2020 годы - I этап и 2021 - 2025 годы - II этап.".
1.3.24. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования муниципальной подпрограммы 4 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного и городского бюджета составит 314774,0 тыс. рублей, в том числе городской бюджет - 13474,0 тыс. рублей:
2015 год - 1576,0 тыс. рублей;
2016 год - 1118,0 тыс. рублей;
2017 год - 1031,0 тыс. рублей;
2018 год - 1066,0 тыс. рублей;
2019 год - 1126,0 тыс. рублей;
2020 год - 1145,0 тыс. рублей;
2021 год - 1191,0 тыс. рублей;
2022 год - 1235,0 тыс. рублей;
2023 год - 1281,0 тыс. рублей;
2024 год - 1328,0 тыс. рублей;
2025 год - 1377,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород" в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы представлены соответственно в приложениях N 2 и N 3 к настоящей муниципальной программе.".
1.3.25. Приложения NN 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со СМИ (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород" и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по внутренней и кадровой политике Миськова А.Е.
Об исполнении постановления информировать ежегодно до 20 февраля, начиная с 2019 года.
Глава администрации |
К. Полежаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 5 октября 2018 г. N 147 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 02.10.2014 г. N 185"
Текст постановления опубликован в газете "Наш Белгород" от 12 октября 2018 г. N 40