В целях корректировки объемов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" (в редакции постановлений администрации города Белгорода от 03.05.2017 г. N 109, от 31.08.2017 г. N 188, от 23.01.2018 г. N 5, от 22.08.2018 г. N 129) (далее - муниципальная программа) следующие изменения:
1.2. В пункте 2 постановления слова "на 2015 - 2020 годы" заменить словами "на 2015 - 2025 годы".
1.3. В пункте 3 постановления слова "в 2015 - 2020 годах" заменить словами "в 2015 - 2025 годах".
1.4. В паспорте и текстовой части муниципальной программы и подпрограмм, приложениях к программе слова "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы" заменить словами "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород".
1.5. В паспорте муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" (далее - муниципальная программа):
1.5.1. Пункты 8 - 10 изложить в следующей редакции:
8. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы |
2015 - 2025 годы; I этап: 2015 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы |
9. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 3398115 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1763473 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 135349 тыс. рублей; 2016 год - 133189 тыс. рублей; 2017 год - 146792 тыс. рублей; 2018 год - 149742 тыс. рублей; 2019 год - 153103 тыс. рублей; 2020 год - 158396 тыс. рублей; 2021 год - 164731 тыс. рублей; 2022 год - 170826 тыс. рублей; 2023 год - 177146 тыс. рублей; 2024 год - 183701 тыс. рублей; 2025 год - 190498 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3485 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 1631157 тыс. рублей |
10. |
Показатели результата муниципальной программы |
К 2026 году планируется достижение следующих результатов: |
10.1. |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 435 единиц; - снижение индекса вероятности преждевременной гибели граждан от неестественных причин до 1,4; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%; - увеличение индекса экологического благополучия до 4,11; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 37 м2 |
10.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 800 в 2025 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 610 в 2025 году; - снижение имущественных преступлений с 3427 преступлений в 2013 году до 2500 в 2025 году; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 2,78 случаев на 100 тыс. населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 75%; - ежегодный отдых 60 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в детских оздоровительных лагерях в летний период; - количество подготовленных методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - 1000 штук ежегодно; - количество минут эфирного времени на демонстрацию видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера - 560 минут ежегодно; - участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не реже одного раза в месяц; - время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий до 34; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2013 года до 45%; - количество граждан, погибших при пожарах, - до 3 человек; - количество изготовленных и распространенных памяток, листовок - не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 45 единиц; - количество граждан, погибших на водоемах, - до 7 человек ежегодно; - количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных - до 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов - до 1500 кг ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - до 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно; - установка информационных щитов на особо охраняемых природных территориях местного значения - не менее 10 единиц; - количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно |
1.5.2. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы":
- седьмой абзац изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа реализуется с 2015 по 2025 годы включительно, выделяется два этапа: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы.";
- в тринадцатом абзаце слова "Стратегией развития города Белгорода на период до 2025 года" заменить словами "Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года".
1.5.3. В разделе 4 "Обоснование выделения подпрограмм":
- восьмой абзац изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 в 2025 году обеспечит:
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%;
- достижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 435.";
- двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит в 2025 году:
- снижение индекса вероятности преждевременной гибели граждан от неестественных причин до 1,4.";
- девятнадцатый абзац изложить в следующей редакции:
"Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 3 обеспечит в 2025 году достижение индекса экологического благополучия до 4,11."
1.5.4. В разделе 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы":
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
Годы |
Источники финансирования |
||||
Федеральный бюджет |
Областной бюджет |
Бюджет городского округа "Город Белгород" |
Внебюджетные источники |
Всего (тыс. руб.) |
|
2015 |
|
|
135349 |
361808 |
497157 |
2016 |
|
|
133189 |
568091 |
701280 |
2017 |
|
|
146792 |
143536 |
290328 |
2018 |
|
3485 |
149742 |
191392 |
344619 |
2019 |
|
|
153103 |
22974 |
176077 |
2020 |
|
|
158396 |
77205 |
235601 |
2021 |
|
|
164731 |
30555 |
195286 |
2022 |
|
|
170826 |
29198 |
200024 |
2023 |
|
|
177146 |
28662 |
205808 |
2024 |
|
|
183701 |
88798 |
272499 |
2025 |
|
|
190498 |
88938 |
279436 |
Всего |
|
3485 |
1763473 |
1631157 |
3398115 |
1.5.5. В паспорте подпрограммы 1 Профилактика преступлений и правонарушений:
1.5.5.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы и сроки 1 реализации подпрограммы 1 |
2015 - 2025 годы; I этап: 2015 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы |
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1053851 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 1053851 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 82376 тыс. рублей; 2016 год - 82178 тыс. рублей; 2017 год - 86653 тыс. рублей; 2018 год - 87642 тыс. рублей; 2019 год - 90995 тыс. рублей; 2020 год - 94557 тыс. рублей; 2021 год - 98339 тыс. рублей; 2022 год - 101977 тыс. рублей; 2023 год - 105750 тыс. рублей; 2024 год - 109663 тыс. рублей; 2025 год - 113721 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 1: |
К 2026 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1. |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 435; - повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7% |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 800 в 2025 году; - снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 610 в 2025 году; - снижение имущественных преступлений с 3427 преступлений в 2013 году до 2500 в 2025 году; - количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно; - количество подготовленных методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - 1000 штук ежегодно; - количество минут эфирного времени на демонстрацию видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера - 560 минут ежегодно; - участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не реже одного раза в месяц; - снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 2,78 случаев на 100 тысяч населения города; - увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 75%; - ежегодный отдых 60 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в детских оздоровительных лагерях в летний период |
1.5.5.2. Раздел 3 "Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1" дополнить абзацем следующего содержания:
"- распространение методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания, участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности, распространение видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера посредством сайта органов местного самоуправления города Белгорода и в форме социальной рекламы.".
1.5.5.3. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1" шестой абзац изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 1 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются два этапа реализации подпрограммы 1: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы.".
1.5.5.4. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 1
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 1 в 2025 году планируется достижение следующих результатов:
- снижение числа зарегистрированных преступлений на 100000 населения до 435;
- повышение удовлетворенности населения уровнем и качеством общественной безопасности до 88,7%.
Показателями эффективности реализации подпрограммы являются:
- снижение уровня уличной преступности с 1176 преступлений в 2013 году до 800 в 2025 году;
- снижение уровня рецидивной преступности с 951 преступления в 2013 году до 610 в 2025 году;
- снижение имущественных преступлений с 3427 преступлений в 2013 году до 2500 в 2025 году;
- количество советов общественности, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество участковых уполномоченных полиции, подавших заявки на участие в конкурсе, - 27 ежегодно;
- количество подготовленных методических материалов (наглядных пособий и листовок) антитеррористического и антиэкстремистского содержания - 1000 штук ежегодно;
- количество минут эфирного времени на демонстрацию видеоматериалов антитеррористического и антиэкстремистского характера - 560 минут ежегодно;
- участие в семинарах, совещаниях и конференциях антитеррористической и антиэкстремистской направленности - не реже одного раза в месяц;
- снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств до 2,78 случаев на 100 тыс. населения города;
- увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в профилактические мероприятия, по отношению к общему числу молодежи до 75%;
- ежегодный отдых 60 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в детских оздоровительных лагерях в летний период.
Ожидаемый прогноз конечных и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.5.5.5. В названии раздела 5 слова "муниципальной программы" заменить словами "подпрограммы 1".
1.5.5.6. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
6.1. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах составляет 524401 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 524401 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 82376 тыс. рублей;
2016 год - 82178 тыс. рублей;
2017 год - 86653 тыс. рублей;
2018 год - 87642 тыс. рублей;
2019 год - 90995 тыс. рублей;
2020 год - 94557 тыс. рублей.
6.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию II этапа подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах составляет 529450 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 1 в 2021 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 529450 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 98339 тыс. рублей;
2022 год - 101977 тыс. рублей;
2023 год - 105750 тыс. рублей;
2024 год - 109663 тыс. рублей;
2025 год - 113721 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.5.6. В паспорте подпрограммы 2 Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения:
1.5.6.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
6. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
2015 - 2025 годы; I этап: 2015 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы |
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 670408 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 670408 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 49291 тыс. рублей; 2016 год - 47175 тыс. рублей; 2017 год - 57357 тыс. рублей; 2018 год - 58604 тыс. рублей; 2019 год - 58852 тыс. рублей; 2020 год - 60481 тыс. рублей; 2021 год - 62900 тыс. рублей; 2022 год - 65227 тыс. рублей; 2023 год - 67640 тыс. рублей; 2024 год - 70143 тыс. рублей; 2025 год - 72738 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы 2: |
К 2026 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1. |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- снижение индекса вероятности преждевременной гибели граждан от неестественных причин до 1,4 |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - 10 минут; - увеличение количества проведенных мероприятий до 34; - снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2013 года до 45%; - количество граждан, погибших при пожарах, - до 3 человек; - количество изготовленных и распространенных памяток, листовок - не менее 5000 единиц ежегодно; - увеличение количества установленных щитов на водоемах до 45 единиц; - количество граждан, погибших на водоемах, - до 7 человек ежегодно |
1.5.6.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2" седьмой абзац изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 2 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются два этапа реализации подпрограммы 2: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы.".
1.5.6.3. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы 2 в 2025 году планируется снизить индекс вероятности преждевременной гибели граждан от неестественных причин до 1,4.
Показателями эффективности подпрограммы 2 являются:
- время реагирования на чрезвычайные происшествия, экстренные случаи, связанные с нарушением жизнедеятельности, - 10 минут;
- увеличение количества проведенных мероприятий до 34;
- снижение количества пожаров по сравнению с уровнем 2013 года до 45%;
- количество граждан, погибших при пожарах, - до 3 человек;
- количество изготовленных и распространенных памяток, листовок - не менее 5000 единиц ежегодно;
- увеличение количества установленных щитов на водоемах до 45 единиц;
- количество граждан, погибших на водоемах, - до 7 человек ежегодно.".
1.5.6.4. В названии раздела 5 слова "муниципальной программы" заменить словами "подпрограммы 2".
1.5.6.5. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 2" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
6.1. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию I этапа подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах составляет 331760 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 331760 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 49291 тыс. рублей;
2016 год - 47175 тыс. рублей;
2017 год - 57357 тыс. рублей;
2018 год - 58604 тыс. рублей;
2019 год - 58852 тыс. рублей;
2020 год - 60481 тыс. рублей.
6.2. Планируемый объем бюджетных ассигнований на реализацию II этапа подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах составляет 338648 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 2 в 2021 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 338648 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 62900 тыс. рублей;
2022 год - 65227 тыс. рублей;
2023 год - 67640 тыс. рублей;
2024 год - 70143 тыс. рублей;
2025 год - 72738 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.5.7. В паспорте подпрограммы 3 Охрана окружающей среды:
1.5.7.1. Пункты 6, 7, 8, 8.1, 8.2 изложить в следующей редакции:
6. |
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 |
2015 - 2025 годы; I этап: 2015 - 2020 годы; II этап: 2021 - 2025 годы |
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств городского бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1673856 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 39214 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 3682 тыс. рублей; 2016 год - 3836 тыс. рублей; 2017 год - 2782 тыс. рублей; 2018 год - 3496 тыс. рублей; 2019 год - 3256 тыс. рублей; 2020 год - 3358 тыс. рублей; 2021 год - 3492 тыс. рублей; 2022 год - 3622 тыс. рублей; 2023 год - 3756 тыс. рублей; 2024 год - 3895 тыс. рублей; 2025 год - 4039 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015 - 2025 годах составит за счет средств областного бюджета 3485 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 1631157 тыс. рублей |
8. |
Показатели результата подпрограммы: |
К 2026 году планируется достижение следующих результатов: |
8.1. |
Показатели конечного результата в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Белгорода на период до 2025 года |
- повышение индекса экологического благополучия до 4,11; - увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 37 м2 |
8.2. |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно; - площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно; - площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно; - количество отловленных безнадзорных животных - до 100 голов ежегодно; - масса захороненных биологических отходов - до 1500 кг ежегодно; - площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - до 20 га ежегодно; - площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно; - площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно; - установка информационных щитов на особо охраняемых природных территориях местного значения - не менее 10 единиц; - количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно |
1.5.7.2. В разделе 2 "Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3" шестой, седьмой абзацы изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации подпрограммы 3 совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, выделяются два этапа реализации подпрограммы 3: I этап - 2015 - 2020 годы, II этап - 2021 - 2025 годы.".
1.5.7.3. Раздел 4 "Прогноз конечных результатов подпрограммы 3. Перечень показателей подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз показателей результата подпрограммы 3
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) осуществляется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями.
В результате реализации подпрограммы 3 в 2025 году планируется:
- достижение индекса экологического благополучия до 4,11;
- увеличение площади зеленых насаждений общего пользования, приходящихся на одного жителя, до 37 м.
Показателями эффективности реализации мероприятий являются:
- количество измерений и анализов (включая отбор проб) лабораториями аналитического контроля - не менее 8 ежегодно;
- площадь рекультивируемых земельных участков - не менее 6 га ежегодно;
- площадь акарицидной обработки, дезинсекции и дератизации - не менее 80 га ежегодно;
- количество отловленных безнадзорных животных - до 100 голов ежегодно;
- масса захороненных биологических отходов - до 1500 кг ежегодно;
- площадь обработки зеленых насаждений от вредителей и болезней - до 20 га ежегодно;
- площадь вырубки и обработки мест произрастания клена ясенелистного - не менее 5 га ежегодно;
- площадь локализации очагов произрастания карантинных растений - не менее 2 га ежегодно;
- установка информационных щитов на особо охраняемых природных территориях местного значения - не менее 10 единиц;
- количество городских мероприятий экологической направленности - не менее 10 ежегодно.
Ожидаемый прогноз результатов реализации программных мероприятий представлен в приложении N 1 к муниципальной программе.".
1.5.7.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
6.1. Планируемый общий объем финансирования I этапа подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1388901 тыс. рублей.
Объем финансирования I этапа подпрограммы 3 в 2015 - 2020 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 20410 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 3682 тыс. рублей;
2016 год - 3836 тыс. рублей;
2017 год - 2782 тыс. рублей;
2018 год - 3496 тыс. рублей;
2019 год - 3256 тыс. рублей;
2020 год - 3358 тыс. рублей.
Планируемый общий объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 284955 тыс. рублей.
Объем финансирования II этапа подпрограммы 3 в 2021 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 18804 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 3492 тыс. рублей;
2022 год - 3622 тыс. рублей;
2023 год - 3756 тыс. рублей;
2024 год - 3895 тыс. рублей;
2025 год - 4039 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период.".
1.5.7.5. Раздел 5 "Проекты в составе муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Проекты в составе подпрограммы 3
Разработка проектов в составе подпрограммы 3 не планируется.".
1.6. Приложения NN 1, 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.
2. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Русинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород" и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Конищева С.П.
Глава администрации |
К. Полежаев |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 9 ноября 2018 г. N 179 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 10 ноября 2014 года N 227 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа "Город Белгород" на 2015 - 2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Наш Белгород" от 16 ноября 2018 г. N 45